By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. november 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. november 2018"

Transkript

1 By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. november

2 By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. november Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift - Politik og driftsområde 5 Anlæg - Fokus projekter Strategi og projekt 7 Bilag Anlæg - Strategi og projekter Politikområde Driftsområde Strategi udgift/indtægt udgift/indtægt Rest budget udgift/indtægt Afvigelse udgift/indtægt Netto forbrugsprocent Ordforklaring Inddelingen i Politikområder og Driftsområder understøtter overgangen til det funktionsopdelte og funktionsstyrede budget. Formålet er tættere kobling mellem politisk prioritering, økonomi og strategier. I Virksomhedsrapporten med fokus på opfølgning og styring. Politikområde er en samling af borgerettede driftsområder, der har sammenhæng og som prioriteres ud fra politikker, strategier og planer, der er behandlet politisk. Driftsområde er en borgerettet funktion, der kan måles, styres og prioriteres politisk. By- og Landskabsforvaltningens 7 strategier der tager sit udgangspunkt i de overordnede planer, visioner og strategier, Strategierne anvendes i Virksomhedsrapporten på anlægsområdet. (udgift/indtægt) viser det korrigerede budget ultimo perioden (udgift/indtægt) viser forbruget ultimo perioden (udgift/indtægt) er afdelingernes vurdering af det forventede sresultat Rest budget (udgift/indtægt) viser forskellen mellem korrigeret budget og forbrug ultimo perioden Afvigelse (udgift/indtægt) viser forskellen mellem korrigeret budget og forventet sresultat Grøn/rød/sort farvemarkering af Netto forbrugsprocent indikerer om driftsområdets forbrug er lavere (grøn), højere (rød) eller på niveau (sort) i forhold til tilsvarende periode sidste år 2

3 By- og Landskabsforvaltningen - Samlet overblik Drift og Anlæg Virksomhedsrapport pr. 30. november Politikområde (i mio. kr.) Afvigelse +/- = Mer-/mindreforbrug Afvigelse +/- = Mer-/mindreforbrug Drift i alt 428,2-81,3 398,8-105,6 461,2-130,8 33,1-49,5 1. AK Arealer - drift 1,2-4,2 0,1-2,2 0,1-3,4-1,1 0,9 2. Byfornyelse og boligbyggeri 27,0-0,2 13,0-1,3 22,0 - -5,0 0,2 3. Infrastruktur (Veje, cykelstier, fortove, færger mv.) 128,5-9,8 104,2-10,6 121,5-10,3-7,0-0,5 4. Grønne arealer/pladser 56,3-2,2 48,9-2,6 58,0-2,6 1,8-0,4 5. Fritidsfaciliteter 16,2-0,3 14,4-0,4 14,9-0,4-1,3-0,1 6. Renhold 17,8-2,4 17,6-2,7 18,5-2,7 0,7-0,3 7. Vintertjeneste 24,4-20,1-0,4 23,6-0,4-0,8-0,4 8. Kirkegårde 16,6-13,2 18,0-17,0 19,0-17,9 2,4-4,7 9. Naturbeskyttelse og museer 7,5-9,9-2,4 10,5-2,4 3,0-2,4 10.Parkering 13,3-37,9 27,2-57,8 47,6-74,3 34,3-36,4 11. Myndighed og administration 113,0-4,5 125,3-5,4 119,0-10,0 6,0-5,5 12. EBL 6,2-6,5 0,0-2,8 6,5-6,5 0,3 0,0 Anlæg i alt 293,6-201,8 185,9-134,3 257,8-166,7-35,8 35,1 10 Midtby Strategi 38,4 2,6 11,3-22, ,3-2,6 15 Byudvikling Strategi 60,2-82,3 46,9-74,1 55,6-76,4-4,6 5,9 20 Mobilitet Strategi 132,9-17,3 80,0-7,2 116,1-8,2-16,8 9,2 25 Åben land Strategi -12,0 17,6 3,1-1,9 2,9-4,4 15,0-22,0 30 Drift Strategi 19,4-15,9-23,2-3,8-35 AK Arealer Strategi 29,3-108,1 21,9-51,1 29,2-77,1-0,1 31,1 90 BRT Strategi 25,5-14,2 6,9-8,8-0,7-16,7 13,5 By- og Landskabsforvaltningen i alt 721,7-283,1 584,6-239,9 719,1-297,5-2,7-14,5 Bemærkninger: Dette er den ottende rapportering af økonomien i for By- og Landskabsforvaltningen. Denne rapportering behandles ikke i Magistraten. Samlet vurdering driftsbudget: Samlet set forventes ultimo november et mindreforbrug i et for i størrelsesordenen mio. kr. Jævnfør beslutning i forbindelse med overførselssagen skal der på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget minimum overføres 5,3 mio. kr. til I forlængelse af Virksomhedsrapporten ultimo oktober og under hensyn til at bidrage til soverholdelse i kommunerne under ét, har forligspartierne udsendt følgende opfordring: "forligspartierne opfordrer forvaltninger og udvalg til at holde mest muligt igen med serviceudgifts- og anlægsforbrug i resten af med henblik på, at kommunens budgetrammer overholdes tættest muligt." Siden sidste rapportering er der derfor følgende ændringer i sforventningen i nedadgående retning: - Vintertjeneste (vejrlig og udskudte investeringer) -4,0 mio. kr. - Færger (udskudt udbud af nyt billetsystem) - 3,0 mio. kr. - Kirkegårde (udskudt investeringer iht. Udviklingsplan betyder netto merindtægter) -2,4 mio. kr. - Parkering (mindreudgifter og merindtægter fra parkeringskontrol i øvrige kommuner) -2,1 mio. kr. I forhold til det endelige er der en nødvendig merudgift til reparation af honnørkajen. Hvis denne konteres som drift vil mindreforbruget falde til mio. kr. Samlet vurdering anlæg: Samlet forventes at anlægsbudgettet (netto), inkl. BRT (+BUS) balancerer omkring 0 mio. kr. Det forventede sresultat består af mindreforbrug på anlægsudgifter (anlægsrammen) på mio. kr.og mindre indtægter på mio. kr. Mindreudgifterne skal ses i lyset af forligspartiernes udmelding og i forvejen kendte forskydninger i anlægsprojekter - primært Budolfi Plads, der først afregnes i

4 g p g y g g p g g j y g gp j p, g Mindreindtægter skyldes primært, at indtægter fra grundsalg på to store projekter først forventes at indgå primo I alt forventes anlægsudgifter i størrelsesordenen mio. kr. og anlægsindtægter i størrelsesordenen mio. kr. Balanceforskydninger Rammebeløb til boligprogram Ultimo november forventes et mindreforbrug i et i størrelsesordenen 9-11 mio. kr. Der er en dialog igang med boligselskaberne, således de får ansøgt om grundkapital hos Landsbyggefonden for de byggerier, hvor der er godkendt Skema A eller B. 4

5 Drift - Politik- og driftsområde Virksomhedsrapport pr. 30. november By- og Landskabsforvaltningen Politikområde Driftsområde (i mio. kr.) Netto forbrugspct. 1. AK Arealer - drift 1. Drift af kommunale arealer 1,2-4,2 0,1-2,2 69,1% 0,1-3,4 2. Byfornyelse og boligbyggeri 2. Byfornyelse og boligbyggeri 27,0-0,2 13,0-1,3 43,5% 22,0 0,0 3. Infrastruktur (Veje, cykelstier, fortove, færger mv.) 3. Kørebaner 22,7 0,0 18,7-82,6% 23,0-4. Cykelstier 1,0 0,0 0,8-84,4% 0,8 5. Fortove 4,6 0,0 3,9-85,2% 4,5 6. Gågader 1,1 0,0 0,7-67,5% 0,9 7. Afvanding 18,5 0,0 17,4-0,0 93,8% 17,9 8. Afmærkning 2,6 0,0 2,1-80,0% 2,6 9. Vejudstyr 3,3 0,0 2,2-67,5% 3,4 10. Signalanlæg 8,9 0,0 6,2-69,6% 7,0 11. Gadebelysning 29,1 0,0 22,4-0,6 75,0% 29,1 12. Broer og bygværker 3,9 0,0 5,6-142,4% 5,6 13. Færger 15,5-7,1 12,7-8,0 56,9% 13,0-8,3 14. Havne 5,7-1,0 3,2-1,1 44,9% 3,7-1,1 15. Øvrig vejdrift 10,3-1,7 7,7-0,9 79,0% 8,8-0,9 16. Fælles formål 1,3 0,0 0,4-33,9% 1,2 4. Grønne arealer/pladser 17. Parker 14,3 0,0 13,2 0,0 92,1% 13,8 18. Grønne arealer 5,0 0,0 4,6 0,0 91,9% 5,0 19. Kommunale institutioner 8,9 0,0 8,2 0,0 92,9% 8,6 20. Veje og stier 5,3 0,0 6,5 0,0 122,2% 7,0 21. Kolonihaver 0,3-2,0 0,2-2,2-121,4% 0,2-2,2 22. Naturområder, strande mv. 3,3 0,0 3,3 0,0 99,9% 3,4 23. Inventar, udsmykning, legepladser, skulpturer springvand 4,6 0,0 3,9 0,0 85,4% 4,5 24. HOD ramme 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0% 5,4 25. Anden grøn drift og projekter 9,2-0,2 9,0-0,4 95,9% 10,1-0,4 5. Fritidsfaciliteter 26. Stadion og idrætsanlæg + øvrige fritidsfaciliteter 16,2-0,3 14,4-0,4 87,9% 14,9-0,4 6. Renhold 27. Renhold - kommunalt + Midtby koncept mv. 17,8-2,4 17,6-2,7 96,6% 18,5-2,7 7. Vintertjeneste 28. Vintertjeneste 24,4 0,0 20,1-0,4 80,4% 23,6-0,4 8. Kirkegårde 29. Kirkegårde 16,6-13,2 18,0-17,0 30,5% 19,0-17,9 9. Naturbeskyttelse og museer 30. Naturbeskyttelse og museer 7,5 0,0 9,9-2,4 100,2% 10,5-2,4 5

6 Drift - Politik- og driftsområde Virksomhedsrapport pr. 30. november By- og Landskabsforvaltningen Politikområde Driftsområde (i mio. kr.) Netto forbrugspct. 10.Parkering 31. Parkering 5,5-29,4 2,6-23,3 86,9% 3,1-28,1 32. Parkeringskontrol 7,8-8,5 24,7-34,5 1392,4% 44,5-46,2 11. Myndighed og administration Myndighed og administration i alt 113,0-4,5 125,3-5,4 110,5% 119,0-10,0 33. Planlægning 34. Myndighed 35. Projektering og anlæg 36. Drift og vedligehold 37. Administration, ledelse, sekretariatsbistand og støtteprocesser 12. EBL 38. EBL 6,2-6,5 0,0-2,8 909,9% 6,5-6,5 Drift i alt 428,2-81,3 398,8-105,6 84,5% 461,2-130,8 * Grøn / Rød /Sort indikerer hvorvidt Netto forbrugsprocent er lavere/højere/på niveau i forhold til tilsvarende periode sidste år Bemærkninger: Den samlede forbrugsprocent (netto) på driftsbudgettet er 84,5 % mod den vejledende (12-dels opdelte) på 91,7 %. Den røde farve indikerer, at forbrugsprocenten er højere end tilsvarende tidspunkt sidste år. Der er fokus på følgende driftsområder: - 1. AK Arealer: Her forventes det ikke, at driftsindtægtskravet kan realiseres sfa. bortfald af forpagtede arealer Byfornyelse og boligbyggeri: Her forventes mindreudgift, Støttet byggeri på niveau med Ungdomsboligbidrag opkræves i august af Udbetaling Danmark. Der har de foregående år været en tendens til at udgifterne er lavere end forventet, årsagen er forskydning i ibrugtagningstidspunkt i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til grund ifm. tidligere års budgetlægninger Broer og Bygværker: Der forventes et merforbrug som følge af reparation af Dag Hammerskjölds Gade broen. Merforbruget søges løst indenfor eksisterende budgetramme Stadion og idrætsanlæg + øvr. fritidsfac: Her forventes mindreforbrug pga. af sommerens gode vejr, hvilket har medført, færre antal græsklininger af boldbanerne i løbet af sommeren Renhold: tet forventes overholdt efter forligspartiernes beslutning 11. juni om tillægsbevilling til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med sommerens gode vejr med øget benyttelse af Havnefronten og dermed større affaldsmængder som følger Vintertjeneste: Der har været mange saltudkald i 1. halvår og derved et øget forbrug I forbindelse med overførselssagen kan det vurderes om restbeløb skal reserveres med henblik på afklaring af evt. istandsættelse af Aalborghallens P-hus samt etablering af parkering i Fyensgade Parkeringskontrol: Der forventes en nettomerindtægt i størrelsesordenen 1,0 mio. kr. For øvrige kommuner forventes stigende aktivitet som følge af flere kontrakter. Det er første år, hvor Vægterservice hører under By- og Landskabsforvaltningen. 6

7 Anlæg - Fokusprojekter Virksomhedsrapport pr. 30. november Strategi Anlægsprojekter (mio. kr.) 10 Midtby Strategi 23,1 2,6 3,6 5,0 19,3-2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus 7,8-1,4-7,0-2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads 16,3 4,1 0,1-0,5-2v0074 Algade inkl. Byhaven og Vingårdsgade (Budolfi Plads) ,0 10,0-2v0075 Byhaven øst for Budolfi (Budolfi Plads) - - 0, v0077 Nytorv-Nordkraft -7,4-0, v0078 Åbning af Øster Å gennem Godsbanen (Åbning af Øster Å) 5,0-1,5 0,4-0,5-2v3881 Midtbyplan i øvrigt 1,4-1,1-1,3 - Bemærkninger til fokusprojekter under Midtby strategi: Projekter vedr. åbning af Øster Å: 2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus; budgettet anvendes til anlægsudgifter restbudget ønskes overført til 2019 til færdiggørelser. 2v0078 Åbning af Øster Å gennem Godsbanen; Afventer afklaring ift. forløb fra Gabriel til Åparken via Godsbanearealet. Rådgiverudbud forventes afholdt næste år og efterfølgende påbegyndelse af projekteringsarbejdet. Der skal fortsat bruges penge til projektering af rensebassin og jordundersøgelser. 2v0077 Nytorv-Nordkraft; byder på planlægning og forberedelse af anlægsprojekt. Rådgiverudbud forberedes samt gennemførelse af skitseprojekt, analyse m.v. 2v0031, 2v0074, 2v0075: Projekterne til realisering af Budolfi Plads med omliggende gade: Etablering af del af lommepark, Algade på strækningen fra Østeraa til vejen Budolfi Plads. Mindre arbejder vest for Budolfi Kirke. Tidsplanen følges. 15 Byudvikling Strategi 44,3-82,3 40,8-74,1 42,9-76,4 2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret) 26,6-68,2 26,4-68,2 26,6-68,2 2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst 17,7-14,1 14,3-5,9 16,3-8,2 2v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital -0,1-0, Bemærkninger til fokusprojekter under Byudvikling strategi: Rammebeløb byudviklingsområde (Stigsborgkvarteret): Byudviklingsselskabet er dannet i maj og afregning af udgifter til arealudvikling i samarbejde med Aalborg Havn og indtægten fra salg af kapitalandele vil indgå i. Forureningsundersøgelse af perspektivarealer herunder skole er afsluttet. Region Nordjylland har godkendt undersøgelserne og udtaget arealerne af offentlig indsats. Der påregnes ikke udgifter til oprensning på perspektivarealer, men kun opfyldning. en hertil afholdes alene af Byudviklingsselskabet. Der er endnu ikke taget stilling til oprensning og opfyldning til arealet til ny skole, som afholdes af AAK. Udstrækningen af kisaske depotet forventes afsluttet primo december. Kystfremrykningen er pt. ved at blive skitseprojekteret i regi af Byudviklingsselskabet. er fra salg af kapitalandele er indkommet i maj. Astrupstien, Aalborg Øst: Projektet er delafleveret, og der er igangværende mangeludbedring. Entreprenøren er i gang med den første grænseflade etape. Projektet finansieres med 50% fra RealDania, og forventes afsluttet i 2019, hvor de sidste indtægter forventes at indgå. Infrastruktur, Nyt Universitetshospital: Der er fortsat drøftelser med Region Nordjylland i forhold til den indgåede udbygningsaftale og ansvar for finansiering. Der forventes ingen forbrug i. 7

8 Anlæg - Fokusprojekter Virksomhedsrapport pr. 30. november Strategi Anlægsprojekter (mio. kr.) 20 Mobilitet Strategi 122,6-22,4 71,8-7,0 101,8-7,1 2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej 38,0-15,0 25,2-6,1 38,0-6,2 2v0033 Aalborg som cykelby 2,7 0,3 1,4-1,7-2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor 10,0-8,0-9,9-2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby ,3-0,8-0,1 0,8-0,1 2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn 10,2-5,1 0,4-0,7-0,0 2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter i Aalborg Midtby 1,8 0,3 2,6-0,8 3,0-0,8 2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital 9,7-2,8 0,0-0,1-2v0098 Ladestandere til elcykler og cykelstriber 1,1-0,1-0,1-2v0099 Cykelparkering 0,5-0,3-0,4-2v2718 Cykelhandlingsplan 1,8-0,1-0,1-2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 50,2-32,9-47,0 - Bemærkninger til fokusprojekter under Mobilitet strategi: Cykelstiprojekter: Aalborg som cykelby: Belysningsprojektet på Indkildevej færdiggøres først i Cykelstistiforbindelse Nytorv til Universitetshospitalet: Koordinering og samtidighed med øvrige projekter (Nytorv og BRT i campus øst) har rykket på tidsplanen. tet er nu bruttofiseret. Vedr. Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn: Delprojektet vedr. pendlerrute til Aalborg øst frafaldes. er vedr. etablering af cykelstier Tranholmvej, flyttes fra 2v0006 vha en fastlagt fordelingsnøgle. Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter i Aalborg Midtby: Der er netop opnået udsættelse af projektafslutning til september 2019 Ladestandere til elcykler og cykelstriber: Første lademulighed er åbnet ifm. cykelservicestationen "Pitstop" ved Vestbyens Station. Cykelparkering: Der er bestilt cykelparkering til udskiftning og opgradering på Nytorv ud for salling. Stativer indkøbt men opsættes først i v0006: Anlægsarbejdet vedr. udvidelse af Tranholmvej er under udførelse. 1. rate af medfinansiering fra Vejdirektoratet er modtaget primo oktober. 2v2843: Egnsplanvej - Tilslutning til E45 forventes færdiggjort medio. Hele projektet forventes afsluttet ultimo v0051: Astrupstien som kollektiv trafikkorridor: Der er endnu ikke givet tilladelse til at køre med bussen, hvilket betyder at afregning hertil først sker i

9 Anlæg - Fokusprojekter Virksomhedsrapport pr. 30. november Strategi Anlægsprojekter (mio. kr.) 25 Åben land Strategi -7,9 13,6 1,8-1,9 0,8-1,9 2v2132 Lille Vildmose, LIFE -14,0 11,6 1,6-1,9 2,8-1,9 2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier 6,1 2,1 0,2 - -2,0 - Bemærkninger til fokusprojekter under Åben land strategi: Lille Vildmose, LIFE - Naturgenopretning i Smidie Fenner er opstartet, men uoverensstemmelser med lodsejerne medfører forsinkelse og ekstraudgifter til følge. Arbejdet er stoppet resten af året og forventes genoptaget i Økonomien vedr. projektet Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse afhænger af resultatet af den verserende jordfordeling i Sydøst og kan variere meget afhængig af lodsejernes interesse til at sælge og kommunens muligheder for at købe jord. 30 Drift Strategi 9,0-7,9-9,0-2v0054 Veje og fortove i landdistrikter 5,0-4,1-5,0 2v0083 Vedligeholdelse veje 4,0-3,8-4,0 Bemærkninger til fokusprojekter under Drift strategi: 2v0054: Veje og fortove i landdistrikter. Pengene anvendes til mindre TIP-opgaver i de 11 oplandsbyer med særligt vækstpotentiale med fokus på Vodskov og Svenstrup, istandsættelse af grusveje (bl.a. Gennem Bakkerne), fortovsopgaver ifm. ledningsarbejder (bl.a. Horsensvej i Langholt) samt fortove i forbindelse med asfaltarbejder (Hanevej og Klokkevej i Dall Villaby). 2v0083: Vedligeholdelse af veje: Der anvendes ca. 1,5 mio. kr. på Rørdalsvej og ca. 1,7 mio.kr. på omlægning af fortov Gl. Hasserisvej. Restbeløb er anvendt på asfaltarbejder på Hestebakken (Nibe), Midtergade i Hals samt Under Lindende Nørresundby 35 AK Arealer Strategi 9,5-34,3 7,3-19,1 7,9-20,3 2b0003 Areal- og bygningserhvervelser, ubestemte formål 1, b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål 3,5-34,3 7,3-18,8 7,5-20,0 2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter 5,0-0,1-0,3 0,4-0,3 Bemærkninger til fokusprojekter under AK Arealer strategi: 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål; skravet forventes ikke realiseret i. Mindre indtægter skal dog ses i sammenhæng med merindtægter på øvrige projekter under AK Arealer. 90 BRT Strategi 2v0106 BRT (+BUS) 25,5-14,2 6,9-8,8-0,7 Bemærkninger til fokusprojekter under BRT strategi: 2v0106: +BUS: Forventede aktiviteter resten af året er bl.a. udarbejdelse af projekteringsgrundlag med mobile mapping og georadar. Derudover bliver der fra august og året ud en større aktivitet omkring projektering. Første afregning til Trafikstyrelsen sker ultimo. I alt anlæg 226,1-136,9 140,3-97,1 190,5-106,3 9

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2018

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2018 By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift - Politik

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. september 2018

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. september 2018 By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift -

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2017

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2017 By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 1 Samlet overblik 2 Drift - Politik

Læs mere

By og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. september 2017

By og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. september 2017 By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift Politik

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. december 2017

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. december 2017 By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. december By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. december Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift Politik

Læs mere

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019 Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018-2019 - By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019 2019-025533 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,

Læs mere

Opdateret senest: 15. maj /1

Opdateret senest: 15. maj /1 16/5/219 Forside Opdateret senest: 15. maj 219 16/5/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Læs mere

Opdateret senest: 11. juni /1

Opdateret senest: 11. juni /1 6/11/219 Forside Opdateret senest: 11. juni 219 6/11/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Læs mere

Januar - december Virksomhedsrapport pr. 31. december 2016 By- og Landskabsforvaltningen

Januar - december Virksomhedsrapport pr. 31. december 2016 By- og Landskabsforvaltningen Januar - december 2016 Virksomhedsrapport pr. 31. december 2016 By- og Landskabsforvaltningen 1 Skattefinansieret område - Samlet overblik - 1.000 kr. Forventet mer- og mindreforbrug I år Faktisk forbrugsprocent

Læs mere

Opdateret senest: 24. april /1

Opdateret senest: 24. april /1 24/4/219 Forside Opdateret senest: 24. april 219 24/4/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. august 2017

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. august 2017 By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. august By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. august Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift - Politik

Læs mere

Opdateret senest: 28. august /1

Opdateret senest: 28. august /1 8/3/219 Forside Opdateret senest: 28. august 219 8/3/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Læs mere

Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for

Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for 2020-23. Emnet vil indgå i By- og Landskabsudvalgets drøftelser på møderne

Læs mere

Virksomhedsrapport pr. 30. april 2016 By- og Landskabsforvaltningen. Januar - april 2016

Virksomhedsrapport pr. 30. april 2016 By- og Landskabsforvaltningen. Januar - april 2016 Januar - april 2016 Virksomhedsrapport pr. 30. april 2016 By- og Landskabsforvaltningen Samlet set forventes et merforbrug i størrelsesordenen 0-1 mio. kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget.

Læs mere

Januar - oktober Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2015 By- og Landskabsforvaltningen

Januar - oktober Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2015 By- og Landskabsforvaltningen Januar - oktober 2015 Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2015 By- og Landskabsforvaltningen Skattefinansieret område - Samlet overblik - 1.000 kr. Forventet mer- og mindreforbrug Faktisk forbrugsprocent

Læs mere

Opsamling på By- og Landskabsudvalgets budgetseminar 8. juni 2017

Opsamling på By- og Landskabsudvalgets budgetseminar 8. juni 2017 Til By- og Landskabsudvalget 9. juni 2017 Opsamling på By- og Landskabsudvalgets budgetseminar 8. juni 2017 Tak for budgetseminaret i går. Som aftalt får I i dette bilag en opsamling med oplæg til den

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:

Læs mere

Aktuel status 2019 og budgetoplæg for Byog Landskabsforvaltningen

Aktuel status 2019 og budgetoplæg for Byog Landskabsforvaltningen Til Fra Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen 28. august 2019 Aktuel status 2019 og budgetoplæg 2020-2023 for Byog Landskabsforvaltningen Til Magistratens og Byrådets budgetdrøftelser

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og

Læs mere

Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016

Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016 Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter

Læs mere

Fremtidens Aalborg de fysiske rammer for udvikling og vækst

Fremtidens Aalborg de fysiske rammer for udvikling og vækst Til Byrådet Kopi til Fra Sagsnr. Indtast Kopi til By- og Landskabsudvalget Indtast sagsnr. 18. august 2017 Fremtidens Aalborg de fysiske rammer for udvikling og vækst Aalborg Kommune er i vækst og det

Læs mere

Investeringsoversigt By- og Landskabsforvaltningen

Investeringsoversigt By- og Landskabsforvaltningen Investeringsoversigt By- og Landskabsforvaltningen Sektor, funktion og projektnavn Projektnr. Startdato Slutdato Ajourført bevajourført b Ajourførtanlægssum Afholdt før 2020 2020 2021 2022 2023 Senere

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 04.04.2019 kl. 08.30-13.15 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse og gennemgang af dagsorden 1 2 Orientering om regnskab

Læs mere

Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo november måned 2018 fordelt på sektorerne i Sundheds-

Læs mere

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Anlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018

Anlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Anlægsopfølgning ØK2 2018 Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 I mio. kr. Overførsel til 2018 Korr. Budget Frigivet Forbrug pr. 30. sept. 2018 Forv. Forbrug Forv. rest korr. Forv. overførsel til 2019 Afvigelse

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen

By- og Landskabsforvaltningen By- og Landskabsforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for By- og Landskabsforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget

Læs mere

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

Læs mere

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-

Læs mere

Virksomhedsrapport. Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014

Virksomhedsrapport. Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014 Virksomhedsrapport Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014 Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts og anlægsudgifter ultimo april måned 2014 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

Virksomhedsrapport. Januar - november 2014

Virksomhedsrapport. Januar - november 2014 Virksomhedsrapport 2014 Januar - november 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog 2019 By- og Landskabsforvaltningen

Forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog 2019 By- og Landskabsforvaltningen Forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog 2019 By- og Landskabsforvaltningen 1/7 Indholdsfortegnelse KORT BESKRIVELSE AF PROCESSEN... 3 BILAG 1: OVERSIGT OVER FORSLAG TIL MODERNISERINGS- OG

Læs mere

Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, anlæg - Tillægsbevilling Hele kommunen.

Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, anlæg - Tillægsbevilling Hele kommunen. Punkt 4. af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, anlæg - Tillægsbevilling 2014 - Hele kommunen. 2014-16859. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter

Læs mere

Regnskab 2017 U I U U

Regnskab 2017 U I U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til

Læs mere

Regnskab U Nej U Nej I

Regnskab U Nej U Nej I 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614

Læs mere

Økonomirapport ultimo marts 2019

Økonomirapport ultimo marts 2019 SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -

Læs mere

Økonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund

Økonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 002020 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris 003004 Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen 003008 Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby 003026 Vinge - Byggemodning

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre-

Læs mere

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2015 fordelt på sektorerne

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger,

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016 Punkt 3. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016 2016-026816 Magistraten indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016. kl.

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo juni måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo oktober måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds-

Læs mere

Bilag Regnskabsdokument 2017

Bilag Regnskabsdokument 2017 Bilag Regnskabsdokument 2017 By- og Landskabsforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for By- og Landskabsforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt

Læs mere

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den 01.10.2018 kl. 09.00-10.45 Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af kommenteret

Læs mere

Bevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget

Bevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.)

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd By- og Landskabsudvalget Mødet den 06.10.2016 kl. 08.30-08.31 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse og gennemgang af dagsorden 1 2 Godkendelse af aktuel status 2016

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 3 August Holbæk Kommune Hovedhistorie udvalgsnotaterne Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 14.09.2018 Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets

Læs mere

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Beslutning: Budgetopfølgning III - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/13031 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område

Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område Punkt 5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2015 - skattefinansieret område 2015-008934 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering

Læs mere

Periode- pr. 31. marts kr.*

Periode- pr. 31. marts kr.* Bilag 1 Det forventede regnskab - Teknik- og Miljøudvalget Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31.3 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtagegeresereregnskab Korri- Periodi- Periode- regnskab

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 05.04.2018 kl. 08.30-15.10 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Åben 1 Godkendelse og gennemgang af dagsorden 1 2 Præsentation af Økonomiafdelingen 2 3 Orientering

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 10.12

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 10.12 Bevillingsområde 10.12 Fritidsområder mv. Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Sammendrag Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser en nettoudgift på 13,0 mio. kr., hvilket svarer

Læs mere

Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopgøre Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter primo april måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Budgetreserver Anlæg

Budgetreserver Anlæg Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000809 Bynære havnearealer -115.111-462.895-315.561-171.603-136.278 XA-8919000909 Udv.plan for kollektiv trafik 7.350-10.600

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. juli 205 2050076488 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til forventninger

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017 Punkt 2. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober

Læs mere

Virksomhedsrapport Januar - april 2014

Virksomhedsrapport Januar - april 2014 Virksomhedsrapport 2014 Januar - april 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter

Læs mere

Virksomhedsrapport Januar - maj 2014

Virksomhedsrapport Januar - maj 2014 Virksomhedsrapport 2014 Januar - maj 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv

Læs mere