Forslag til budgetreduktion Titel: Reduktion af centrale lønpuljer. Politikområde: 80 Administration og planlægning. Nr.: ØU 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til budgetreduktion Titel: Reduktion af centrale lønpuljer. Politikområde: 80 Administration og planlægning. Nr.: ØU 1"

Transkript

1 Forslag til budgetreduktion Reduktion af centrale lønpuljer 80 Administration og planlægning ØU 1 Nuværende budget (afrundet til ): På Økonomiudvalgets område findes en række puljer til løntillæg, jubilæumsgratiale, resultatløn mv., hvor der er mulighed for at reducere budgetterne. Reduktion af pulje til resultatløn til centerchefer/direktion Løntillæg for Acadre-superbrugere Afskaffelse af jubilæumsgratialer Ikke-disponeret lønpulje Reduktion af pulje til resultatløn til centerchefer/direktion: Resultatløn er en mulig lønart som supplement til grund-, funktions- og kvalifikationsløn aftalt i Overenskomsten for Chefer. Resultatløn er en mulighed. Det aftales lokalt og godkendes af den aftaleberettigede organisation. Resultatløn er oprindelig tænkt som en mulighed for opstille mål og give honorering for opfyldelse af disse mål i et udviklingsøjemed. Midlerne der i øjeblikket er disponeret til resultatløn til ledelsen, kan reduceres. Ved en reduktion af puljen til resultatløn til ledelsen i Hørsholm vil den samlede gennemsnitsløn ikke være mindre end hos sammenlignelige kommuner. Løntillæg for Acadre-superbrugere: Tillæg for superbrugerne til journaliseringssystemet Acadre blev introduceret ved indførelsen i Der er 15 ansatte der modtager tillægget på kr. årligt. Heraf er 13 ansatte omfattet af forhåndsaftalen med HK/Kommunal, hvor tillægget kan opsiges med 3 måneders varsel hvis funktionen ophører. 2 medarbejdere har aftalt individuelle løntillæg for funktionen. Administrationen vurderer, at opgaven som superbruger er en driftsopgave på lige fod med mange andre opgaver, som der ikke gives særskilt centralt udmøntet tillæg for. Afskaffelse af jubilæumsgratialer: Hørsholm Kommune giver jubilæumsgratiale til ansatte, der har været ansat i kommunen i hhv. 25/40/50 år på kr. 1

2 I 2020 vil det være ca. 13 personer, der vurderes at der i så fald ikke vil blive tildelt jubilæumsgratiale. Ikke-disponeret lønpulje: Under de centrale lønpuljer er der en række disponerede områder, som netop resultatløn, løntillæg, gratialer mv. Der er på nuværende tidspunkt budgetteret med en reserve under de centrale lønpuljer, som primært har fungeret som buffer for de andre områder. Administrationen foreslår at nedskrive denne reserve til 0 kr., hvilket bidrager med kr. som råderumsforslag. Konsekvenser for borgerne/personale: Gældende for reduktion af hhv. resultatløn, løntillæg for Acadre-superbrugere samt jubilæumsgratialer, vil det være en forringelse af de nuværende økonomiske vilkår for de ansatte. Netto reduktion

3 Forslag til budgetreduktion Reduktion af pulje til udvikling 80 Administration og planlægning ØU 2 Nuværende budget (afrundet til ): kr. Direktionen administrerer en pulje til udvikling, som bliver anvendt til en række forskellige formål som fx udviklingsprojekter og analyser. I 2018/2019 har puljen finansieret eksempelvis: Persondataforordning (Kammeradvokaten) Trygheds- og ældreudvalget Analyse vedrørende hjemmesygepleje/træning Plejeboliganalyse Kortlægning af specialområdet Forslaget kan gennemføres administrativt Konsekvenser for borgerne/personale: En indskrænkelse af puljen til udvikling vil mindske Direktionens handlerum ift. en tidseffektiv eksekvering af eksempelvis udviklingsprojekter, eksterne analyser og udvikling af strategier, der bidrager til at investere i kommunens optimering af drift. Der findes ikke andre puljer til tværgående analyser samt kompetenceudvikling end denne. Netto reduktion

4 Forslag til budgetreduktion Julegaver til ansatte i Hørsholm kommune 80 Administration og planlægning ØU 3 Nuværende budget (afrundet til ): kr. Afskaffelse af centralt budget til julegave til ansatte i Hørsholm Kommune. I øjeblikket uddeles der for ca. 200 kr. i julegave til hver ansatte i kommunen. I en undersøgelse af Danske Kommuner var der 40 ud af 66 adspurgte kommuner, hvor der blev uddelt julegaver til nogle eller alle ansatte. Forslaget kan gennemføres administrativt. Konsekvenser for borgerne/personale: Personalet vil ikke længere modtage julegave, som en anerkendelse for indsatsen i årets løb. Netto reduktion

5 Forslag til budgetreduktion Arbejdsskader administration, forebyggelse og 80 Administration ØU 4 erstatninger og planlægning Nuværende budget (afrundet til ): kr. Der er budgetlagt ca. 1,9 mio. kr. til administration, forebyggelse og erstatninger af arbejdsskader. Administrationen foreslår en reduktion på Reduktionen skal ses i lyset af, at niveauet for arbejdsskader har været relativt lavt, blandt andet som følge af god rådgivning og indsatser i de enkelte afdelinger. Desuden har administrationen vurderet, at det ikke har været nødvendigt at prioritere tværgående eller centrale tiltag for at mindske arbejdsskader. Derfor er administrationens forslag, at justere på både de forventede udgifter til erstatninger, samt ift. de tværgående centrale forebyggende tiltag, der på nuværende tidspunkt ikke bliver anvendt. Ingen Konsekvenser for borgerne/personale: Ingen Netto reduktion

6 Forslag til budgetreduktion Reduktion af antallet af kontorelever i Hørsholm Kommune 80 Administration og planlægning ØU 5 Nuværende budget (afrundet til ): Hørsholm Kommune har budgetlagt med løbende at have tilknyttet 8 kontorelever over en 2 årig periode. Ved at reducere antallet med 2 elever, vil der kunne opnås en besparelse på kr. ved fuld indfasning. Forslaget kan gennemføres administrativt Konsekvenser for borgerne/personale: Hørsholm Kommune er forpligtet til at have elever og har historisk set haft gavn af at have elever tilknyttet, både som organisation og som kommune. Eleverne har generelt set ydet en god indsats mens de har været tilknyttet og er ofte blevet ansat i organisationen eller lokalområdet efterfølgende. Netto reduktion

7 Forslag til budgetreduktion Reduktion af administrationens personalerelaterede udgifter 80 Administration og planlægning ØU 6 Nuværende budget (afrundet til ): kr. I forbindelse med Direktionens handleplan ultimo 2018 blev det valgt at reducere de personalerelaterede udgifter med 20 %. Indeværende forslag indebærer en reduktion på yderligere 20 % af de personalerelaterede udgifter for ledere og ansatte i administrationen. Personalerelaterede udgifter er eksempelvis: Kurser og kompetenceudvikling Inventar, IT-udstyr og kontorhold Kørselsgodtgørelse Seminarer Abonnementer/tidsskrifter Konsulentydelser Forslaget kan gennemføres administrativt. Der kan være sammenfald med dette forslag og forslag, der vedrører analysen omkring IT-området, idet en del IT-udstyr bliver betalt over dette område. Konsekvenser for borgerne/personale: Personalet vil få færre ressourcer til at understøtte drift og udvikling i arbejdet samt ift. kurser og efteruddannelse mv. Netto reduktion

8 Forslag til budgetreduktion Annoncering i lokale medier og præmiering 80 Administration ØU 7 og planlægning Nuværende budget (afrundet til ): kr. Hørsholm Seniorråds månedsannonce: Hørsholm Seniorråd har i dag en månedlig informationsannonce om aktiviteter for byens seniorer. Annoncen er 1/1 side i Ugebladet. Det er Hørsholm Seniorråd, der tilrettelægger og beslutter indholdet i annoncen (Annoncen kan fungere som en tag-udog-gem-annonce til køleskabet, og den omfatter typisk formandens klumme samt en opremsning af månedens arrangementer på Selmersbo, Aktivitetscentret Sophielund og Margrethelund Hørsholm.) Forslaget går på at halvere annoncen så den bliver ½-sides annonce. Halveringen af spaltepladsen vil dog betyde, at der ikke er plads til indholdet i dets nuværende form og indholdet skal således tænkes på en ny måde. Enten kan annoncen fremstå som i dag, blot med færre arrangementer eller også kan spaltepladsen bruges på en anden måde. Efter inspiration fra Ældresagens annoncer kan kvaliteten i indholdet understreges ved at fokusere på få udvalgte arrangementer, som vil interessere mange, men til gengæld beskrive dem mere fyldestgørende gerne suppleret med stor overskrift og fotos. Støtte til udgivelsen af KULTURlivet: Hver måned betaler Hørsholm Kommune kr for udgivelse af kultursektionen KULTURlivet i Nordsjælland. Denne faste støtte til udgivelsen foreslås nedlagt. Frederiksborg Amts Avis oplyser om KULTURlivet i Nordsjælland: Tidligere stod amtet bag udgivelsen, men da amtet blev nedlagt etablerede vi samarbejdet med de nordsjællandske kommuner. Ideen bag er, at alle kulturelle arrangører skal kunne få markedsført deres arrangementer i hele Nordsjælland og dermed opnå et større publikum. Udover omtalen i avissektion, oplyser Frederiksborg Amts Avis, at KULTURlivet i Nordsjælland ofte er udgangspunkt for redaktionelle omtaler i den daglige Frederiksborg Amts Avis ligesom arrangementerne også optages i det-sker -lister i den daglige avis. Præmiering smukt og godt byggeri 8

9 Smukt og godt byggeri præmieres hvert andet år. Udvalget er nedsat i forbindelse med konstitueringen. Bedømmelsesudvalgets præmierer bygninger og anlæg af høj arkitektonisk værdi, der er med til at gøre kommunen smukkere og bidrager til at øge kvaliteten af det byggede miljø. Udvalget består af politikere og 2 lønnede fagdommere. Ifm. udvalgets arbejde afholdes forskellige arrangementer, hvor udvalget besigtiger byggerier. Herefter voteres og der uddeles præmie til det vindende byggeri og rosende omtale til de byggerier, der er udvalgt men ikke vinder. Prisen uddeles hvert andet år og der anvendes her kr. på honorar til dommerne, diplom, bronzeplakette, blomster, reception og bus til fagdommerne. I det afsatte beløb er ikke medregnet administrative ressourcer til planlægning mm. ifm. arrangementets afholdelse. Seniorrådets annoncering Kulturlivet annoncering Præmiering smukt og godt byggeri Forslaget kan gennemføres administrativt Konsekvenser for borgerne/personale: Hørsholm Seniorråds annoncering: Borgerne skal vænne sig til en ny type annonce, og hvis man har for vane at klippe annoncen ud og gemme, skal borgeren nu søge information om aktiviteter på centrenes egne hjemmesider og opslag på opslagstavlen samt sociale medier. Kulturlivet: Kulturarrangementer fra Hørsholm Kommune omtales ikke, hvis betalingen til KULTURlivet i Nordsjælland ophører. Det vil sige, at borgere skal søge informationen andre steder, f.eks. Kulturnaut. Netto reduktion

10 Forslag til budgetreduktion Reduktion i udgifterne til it-systemer indenfor HRområdet 80 Administration og planlægning ØU 8 Nuværende budget (afrundet til ): kr. Kommunens HR team benytter flere it-systemer til opgavevaretagelsen HR Manager, kursusadministration og elektronisk arbejdspladsvurdering. Der afholdes årlige licensudgifter til de tre systemer samt forbrugsrelaterede omkostninger (primært konsulentbistand) hvert andet år, når der gennemføres arbejdspladsvurdering. Det vurderes, at det er muligt at anskaffe alternative it-systemer, hvorved de årlige licensudgifter kan reduceres. Det er muligt at anskaffe alternative it-systemer med tilnærmelsesvis samme funktionalitet som de nuværende systemer. Konsekvenser for personale: Den elektroniske arbejdspladsvurdering og den efterfølgende behandling af data herfra, er et meget vigtigt redskab til prioritering af indsatser omkring individuel opfølgning, evaluering og indsatser vedrørende APV (arbejdspladsvurdering). Det vurderes, at det vil være muligt at anskaffe alternative it-systemer, uden at dette vil have betydning for den elektroniske arbejdspladsvurdering. Budgetreduktionen vil således ikke have nogle konsekvenser for kommunens medarbejdere. Ingen konsekvenser for kommunens borgere, virksomheder samarbejdspartnere m.v. Reduktion (-) Investering Netto reduktion

11 Forslag til budgetreduktion Øget indtægtsmål for Kontrolteamet 80 Administration og planlægning ØU 9 Nuværende budget (afrundet til ): Administrationen vurderer, at der vil være en række områder med afsæt i kontrolgruppens arbejde, der vil kunne generere et øget provenu. Eksempelvis vil et øget fokus på følgende områder, formentlig medvirke til at kommunen kan inddrive flere midler: - Øget virksomhedskontrol (f.eks. på sygedagpengeområdet) - Øget kontrol med skat og feriepenge hos modtagere af forsørgelsesydelser - Øget kontrol med borgere uden fast bopæl, der modtager ydelser fra Hørsholm Kommune - Øget kontrol ved hjælp af Den fælles dataenhed, der er en enhed i Udbetaling Danmark som sammenkører en række registre. Forslaget kan gennemføres administrativt ved at forventningerne til indtægterne øges. Konsekvenser for personale: Ingen Ingen Netto reduktion

12 Forslag til budgetreduktion Justering af pulje til tjenestemandspensioner og - forsikringspræmier 82 Administration og planlægning ØU 10 Nuværende budget (afrundet til ): Administrationen vurderer, at det er muligt at tilpasse budgettet for tjenestemandspensioner og forsikringspræmier, idet de forventede fremtidige udgifter er lavere end hidtil budgetteret. Ingen Konsekvenser for personale: Ingen Ingen Netto reduktion

13 Forslag til budgetreduktion Sammenlægning af afstemningssteder 80 Administration og plnalægning ØU 11 Nuværende budget (afrundet til ): kr. Hørsholm Kommune har pt. 5 afstemningsområder med tilhørende valgsted. Antal stemmeberettigede vælger så til Folketingsvalget den 5/6 således ud: Hørsholm Usserød Rungsted Grønnegade Vallerød stemmeberettigede stemmeberettigede stemmeberettigede 306 stemmeberettigede stemmeberettigede Alle afstemningsstederne bemandes på valgdagen med 5 valgstyrere uanset afstemningsstedets størrelse. Derudover deltager politisk udpegede eller frivillige tilforordnede i valghandlingen. Fra administrationens side er der udpeget 1 valgsekretær og 2 assistenter (på Grønnegade kun 1 assistent) samt et begrænset antal administrative medarbejdere. Derudover ydes der bistand til valgafviklingen af kommunens FM-enhed i form af kantine, servicemedarbejder og rådhusbetjente samt IT. Hørsholm Kommune kan reducere udgifterne til afholdelse af valg ved sammenlægning af afstemningssteder. Grønnegade afstemningssted udgør pt. kommunens mindste afstemningssted. Ift. antal vælgere anvendes der forholdsvis mange ressourcer ift. antallet af vælgere. Hvis Grønnegades vælgere overføres til Usserød afstemningssted, vurderer administrationen at kunne spare kr. pr. valg. Rungsted afstemningssted udgør i forhold til de øvrige afstemningssteder også et mindre afstemningssted, og administrationen vurderer at udnyttelsen af ressourcerne vil være større, hvis vælgerne fra Rungsted afstemningssted fordeles mellem Hørsholm og Vallerød afstemningssted, og at der i den forbindelse kan spares kr. pr. valg Overførsel af vælgere til Usserød, Hørsholm og Vallerød vil i løbet af valgdagen kunne betjenes med den bemanding, der allerede er på disse afstemningssteder. I forbindelse 13

14 med optællingen vil det på Hørsholm og Vallerød afstemningssted være nødvendigt at indkalde administrativt personale for at kunne få valget afsluttet inden for rimelig tid. En sammenlægning vil betyde en reduktion til udgifter til tilforordnede, servicemedarbejdere, valgsekretærer og assistenter samt øvrigt administrativt personale. Dertil kommer færre udgifter til forplejning i løbet af dagen. Ved nedlæggelsen af de to valgsteder, kan der opnås en samlet besparelse på kr. pr. valg. Der budgetteres årligt med en udgift på kr. til afvikling af valg. Et valg koster ca. 1-1,2 mio. kr. I gennemsnit afholdes der 3 valg (Europaparlament, Folketingsvalg og Kommunalvalg) over en periode på 4 år, hvorfor den årlige besparelse udgør ¾ af kr. Den foreslåede reduktion vil derfor udgøre: Overførsel af vælgere fra Grønnegade til Usserød afstemningssted = kr. Overførsel af vælgere fra Rungsted til Hørsholm og Vallerød afstemningssteder = kr. = kr. pr. år. Ingen. Nogle borgere vil få lidt længere til afstemningsstedet. Henset til kommunens geografiske størrelse, vurderer administrationen at denne gene er minimal. Konsekvenser for personale: Ingen. Reduktion (-) Investering Netto reduktion

15 Forslag til budgetreduktion Opsigelse af service på CTS-anlæg (Central 83 Ejendomme og Tilstandskontrol og Styring) Service Nuværende budget (afrundet til ): kr. ØU 12 En serviceaftaler på CTS anlæggene er reelt en kontrol af om EDB programmerne (fjernstyringen) og de fysiske anlæg snakker sammen og fungerer efter hensigten. Man efterser, at de fysiske installationer (varme, lys, ventilation, kemi m.v.) reagerer som forudsat i CTS-anlægget. Der er CTS anlæg i kommunens skoler, institutioner, bibliotek, Trommen, idræts- og administrationsbygninger m.v. som bl.a. styrer ventilation, varme, kemi i svømmehallen, is temperatur i skøjtehallen m.v. Ved en opsigelse af serviceaftalerne er der større risiko for, at driftspersonalet mister styringsmuligheder og overvågning af de tekniske anlæg, hvilket kan kræve akutte servicebesøg. Opsigelse af servicekontrakt. Konsekvenser for borgerne/personale: Anlæggene virker i dag, men ved svigt eller problemer, der ikke bliver opdaget, kan medføre nedbrud eller øget behov manuel styring af teknikken, hvilket for borgerne kan medføre flere lukkedage eller dårligere kvalitet i forhold til i dag. Reduktion (-) Investering Netto reduktion

16 Forslag til budgetreduktion Opsigelse af service på markiser 83 Ejendomme og Service Nuværende budget (afrundet til ): kr. ØU 13 Servicen af markiserne på Vallerødskolen, Hørsholm Skole, Mariehøj, Jægerhuset og Skovvænget opsiges. Dermed fjernes den forebyggende vedligeholdelse og flere akutte fejl må imødeses. Opsigelse af gældende aftale med Blendex Konsekvenser for borgerne/ personale: Der kan blive behov for flere akutte udkald, og dårligere indeklima på ejendommene. Reduktion (-) Investering Netto reduktion

17 Forslag til budgetreduktion Opsigelse af vagtrundering på Rådhuset overtages af FM 83 Ejendomme og Service Nuværende budget (afrundet til ): kr. ØU 14 Nuværende eksterne leverandør, lukker vinduer og døre på Rådhuset samt kører forbi Rådhuset 2 gange om natten. Runderingen og lukkerunden lægges over til Facility Management og de 2 kørsler forbi Rådhuset om natten bortfalder. De medarbejdere fra Facility Management der skal varetage opgaven skal have en vagtuddannelse, som forventes at koste kr. Ingen Konsekvenser for personale: Personalet på Rådhuset skal være mere opmærksomme på at lukke vinduerne, når de går hjem. Reduktion (-) Investering Netto reduktion

18 Forslag til budgetreduktion Opsigelse af specialforsikring 83 Ejendomme og Service Nuværende budget (afrundet til ): kr. ØU 15 Opsigelsen vedr.: Forsikringerne på udstillede kunstgenstande i Fulgsanghus udstillers eget ansvar. Udstillede kunst i Trommen og Biblioteket udstillers eget ansvar Skiftende og permanente udstillinger, overalt i kommunen udstillers eget ansvar Borgmesterkæden Musikinstrumenter Trommen musikernes eget ansvar Bådebro ved Rungsted Roklub Policen skal opsiges inden hvis besparelsen skal slå igennem i Skal meldes ud til udstillerne og musikere, at det er på eget ansvar at udstille genstande og have musikinstrumenter i Hørsholm Kommunes bygninger. Kommunen skal selv betale hvis der sker beskadigelse, hærværk eller tyveri af kommunens egne genstande, hvis skaden ikke er omfattet af indbo forsikringen. Konsekvenser for personale: Ingen Reduktion (-) Investering Netto reduktion

19 Forslag til budgetreduktion Reduceret renhold på skoler og rådhus 83 Ejendomme og Service Nuværende budget (afrundet til ): kr kr kr. ØU 16 I dag foretages der fredag aften en ekstra rengøring i gymnastiksalene på skolerne, så der er rengjort til fritidsbrugere. Dette ophører Reduktion: kr. årligt Rengøringsleverandøren udfører opvask (fylder og tømmer opvaskemaskiner) på lærerværelse og kontor på skolerne. Denne service ophører, så den svarer til kommunes øvrige administration. Reduktion: kr. årligt Reducere indvendig vinduespolering på rådhuset fra 2 gang årligt til 1 gang Reduktion: kr. årligt Opsigelse af aftaler med Renell og ISS Vinduespolering. Brugerne af gymnastiksalene i weekenden vil opleve, at der ikke er rengjort efter elevbrug fredag. Der rengøres først igen mandag morgen til eleverne. Konsekvenser for personale: Lærer og administrativt personale på skolerne, skal selv varetage opgaven med at fylde og tømme opvaskemaskinerne. Reduktion (-) Investering Netto reduktion

20 Forslag til budgetreduktion Opsigelse af ekstra toiletrengøring på skolerne (ikke 83 Ejendomme og SFO og indskoling) Service Nuværende budget (afrundet til ): kr. ØU 17 I dag udføres der dagligt en ekstra rengøring af alle toiletter på skolerne. Reduktionen vil ikke omfatte toiletter i SFO og indskoling, da disse områder er mere belastede af brug hele dagen. Opsigelse af aftale med Renell Mindre rengøring vil medføre mere beskidte toiletter. Konsekvenser for personale: Mere kontrol og opfølgning hvis eleverne misligholder toiletterne. Reduktion (-) Investering Netto reduktion

21 Forslag til budgetreduktion Ophør med periodisk maling og udskiftning af 83 Ejendomme og linoleumsgulve på skoler og daginstitutioner Service Nuværende budget (afrundet til ): kr. ØU 18 Hvert år, i sommerferieperioden, foretages løbende vedligeholdelsesarbejder i klasselokaler og på daginstitutioner. Det drejer sig typisk om spartling og maling samt udskiftning af udtjente linoleumsbelægninger. Desuden foretages der enkelte steder akustisk regulering. Dette arbejde foretages i udvalgte lokaler og går på tur mellem de mest nødlidende lokaler i løbende rul. Det foreslås, at denne vedligeholdelse sættes i bero. Ingen. Konsekvenser for borgerne/personale: Nedslidningen på de indvendige overflader vil ikke blive reduceret, og på sigt vil lokalerne fremstå mere uindbydende og slidte Reduktion (-) Investering Netto reduktion

22 Forslag til anlægsreduktion Branding Karen Blixen 80 Administration og planlægning ØU 1 Nuværende budget (afrundet til ): kr. i 2020 og kr. i 2021 I forbindelse med budgetaftalen for besluttede forligsparterne at afsætte midler til branding af Karen Blixen. Henset til kommunens økonomiske situation er det besluttet, at der i 2019 ikke ansættes en projektmedarbejder, og der arbejdes således ikke med de handlingsaktiviteter, som blev beskrevet i budgetønsket, Ved at fjerne budgettet til branding af Karen Blixen museet vil der frigøres hhv kr. i 2020 og kr. i Ingen Konsekvenser for borgerne/personale: Da projektet endnu ikke er igangsat, har det ingen konsekvenser for borgerne. Netto reduktion

23 Forslag til anlægsønske Ekstra belysning ved Kulturhus Trommen 83 Ejendomme & Service ØU 1 Der er kommet henvendelser fra brugere omkring for svag belysning ved Kulturhus Trommens bagside. Derfor ønskes belysningen opgraderet og udbygget med nye energibesparende LED-standere (i alt 12 standere) Således sikres bedre fremkommelighed, og en mere indbydende adgang til Kulturhuset. Opgradering til LED standere: kr. kan lånefinansieres. Nye LED standere: kr. kan ikke lånefinansieres. Ingen Bedre orienteringsmulighed og belysning ved ankomst til Kulturhusets bagside Konsekvenser for personale: Bedre orienteringsmulighed og belysning ved ankomst til Kulturhusets bagside Anlægsønske Afledt drift

24 Forslag til anlægsønske Udnyttelse af skøjtehallen til andre formål om sommeren når der ikke er is på 83 Ejendomme & Service ØU 2 Når skøjtesæsonen er slut (april-august) og hallen er uden is, udlægges et filtgulv på betonen i opvisningsskøjtehallen, som gør det muligt at anvende hallen til andre arrangementer i perioden. Det kunne eksempelvis være loppemarked mv. Der indkøbes et tæppe til formålet, som kan lægges ud. Tæppet skal i vintermånederne opbevares hos en leverandør, da der ikke er egnede steder i Idrætsparken til opmagasinering. Der vil ved øget driftstid af skøjtehallen være behov for midler til ekstra rengøring, energiforbrug og bemanding i Idrætsparken. Det er muligt at udvide aktivitetskapaciteten i Idrætsparken. Aktiviteter som fester, shows, koncerter eller lettere motionsaktiviteter som løb og opvarmning vil være muligt og skøjtehallen kan indgå i kommunens lokalebookingsystem, der kan benyttes af foreninger og borgere i kommunen. Konsekvenser for personale: Det griber ind i afviklingen af ferie mv., da det må forventes, at der skal være personale til stede. Personalet forventes at skulle bruge flere dage på op- og nedtagning. Anlægsønske Afledt drift

25 Forslag til anlægsønske Overdækning af svømmebassin i Idrætsparken udenfor svømmehallens åbningstid 83 Ejendomme & Service ØU 3 Der indkøbes en termodug, der holder på varmen i bassinet, når den bliver lagt på udenfor svømmehallens åbningstid. Dette vil betyde et mindre energiforbrug. Termodugen tænkes hejst op under loftet i åbningstiden. Der er etableret en lignende dug i Birkerød Svømmehal. Der forventes en tilbagebetalingstid på omkring 6-8 år. De vil være øgede udgifter til ekstra rengøring og service af termodugen, samt mindre udgifter til varme i forbindelse med overdækning af bassinet. Der indkøbes en dug, der kan placeres fornuftigt i svømmehallen under hensyntagen til belysning og ventilation mv. Teknologisk Institut har beregnet en energibesparelse, der kun er valid ved de nuværende fugtighedsforhold. Ændres fordampningen, som ved mere sollys og varmere somre eller længere åbningstid, vil rationalet ifølge Teknologisk Institut, tilsvarende mindskes markant. Administrationen anbefaler, at besparelsen øges gradvist over 4 år, og det faktiske energiforbrug følges tæt, med henblik på evt. korrektion af besparelse. Iflg. Teknologisk Institut kan en overdækning påvirke vandkvaliteten negativt. Dette kan være en udfordring for vandrensningen, som muligvis fordyres. Konsekvenser for personale: Nye jobfunktioner ifm. placering og rengøring af termotæppet. Anlægsønske Afledt drift

26 Forslag til anlægsønske Etablering af affaldssortering på skoler og daginstitutioner 83 Ejendomme & Service ØU 4 Kommunalbestyrelsen besluttede d , at der skal affaldssorteres i kommunen. Dette gælder også for skoler og daginstitutioner, hvorfor det er nødvendigt at skabe mulighed for differentieret affaldssortering på kommunens ejendomme. Der skal købes ny beholdere til klasselokaler og etableres sorteringsstationer i eksempelvis depotrum eller skolegårde. Desuden kan der enkelte steder være behov for at etablere/ombygge den centrale materialegård. Evt. afledt drift til øgede renovationsgebyrer er ikke medtaget, da de ikke kendes endnu. Der er behov for en forudgående analyse af ejendommene og koordinering med skolerne om ønsket kildesortering og pædagogisk ambition. Desuden er der behov for at definere placering og størrelse af det nødvendige antal affaldscontainere. Kommunen er i stand til at affaldssortere på egne ejendomme. Det er muligt at løsningen udløser øget trafik, hvis der skal forskellige køretøjer til at hente de forskellige affaldstyper. Børnene uddannes som ambassadører for god affaldssortering, og kan bringe deres viden med hjem. Konsekvenser for personale: Der forventes mere intern transport af affald i forskellige fragmenter. Personalemæssige konsekvenser for FM-personale vil blive beregnet ifm. udrulningen primo 2020 og evt. budgetbehov vil indgå i en budgetopfølgning i Anlægsønske

27 Forslag til anlægsønske Hørsholm Rungsted Tennisklubs anlægsønsker for de 83 Ejendomme & ØU 5 kommende 5 år Service HRT har udarbejdet en prioriteret liste over anlægsønsker for i alt kr. de kommende 5 år. HRT har begrundet anlægsønskerne i et akut og aktuelt behov for udskiftning og renovering af en række anlæg, som efter deres bedømmelse er udtjent : Udskiftning af brusere, kr : Omlægning af bane kr., vandingsanlæg kr., nyt tag Amokka hallen, kr : Omlægning Bukkeballevej 6 baner kr., vandingsanlæg , coating baner, kr : Omlægning af bane kr., vandingsanlæg kr., stålhegn om baner kr : Omlægning af bane kr., vandingsanlæg kr., stålhegn om baner kr : Udskiftning af varmtvandsbeholder i scanomat hallen, kr. Bevillingen kan disponeres og vælges til og fra gradueret efter politisk prioritering. Administrationen foreslår en model, hvor anlægstilskuddet opdeles ligeligt over 4 år, svarende til kr./ år, såfremt alle anlæg prioriteres. Evt. tilskud forventes udbetalt i takt med, at arbejdet udføres. Såfremt Hørsholm Kommune ikke tildeler helt eller delvist anlægstilskud til HRT, vil det få den konsekvens at HRT s egenkapital over tid vil blive udhulet og de vil have vanskeligt ved at opretholde en acceptabel og forsvarlig standard af haller, klubhus og udendørsfaciliteter, som påvirker medlemmerne. Klubben har gennem de seneste år selv afholdt betydelige udgifter til bygninger og baner. Anlægsønske

28 Forslag til anlægsønske Klimakommune: Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme 83 Ejendomme & Service ØU 6 Som Klimakommune er kommunen forpligtet til at levere 2 % CO 2 -reduktion årligt svarende til ca. 85 ton CO 2. Et centralt område i Klimakommunehandlingsplanen er omstilling af de naturgasopvarmede kommunale ejendomme. I perioden planlægges en gradvis omstilling af naturgasopvarmede kommunale ejendomme. Ifølge potentialeberegningen kan en omstilling til fossilfri varme i kommunens ejendomme give CO 2 -reduktioner på mellem ton CO 2 afhængig af, hvilken varmekilde, der erstatter naturgassen. I 2020 er der fokus på at konvertere Materielgården og Gutfeldtshave, som samlet kan give en CO 2 -reduktion på forventet 120 ton CO 2. I samarbejde med Norfors skal mulige scenarier analyseres nærmere, herunder både fjernvarme og varmepumpe. Der vil være en anlægsinvestering til bl.a. tilslutning samt eventuel opgradering af rørinstallationer og klimaskærm. Det er muligt at lånefinansiere projektet. Konvertering kræver en nærmere analyse af scenarier for varmeforsyning. Konvertering til fjernvarme forudsætter Kommunalbestyrelsens projektgodkendelse jf. Projektbekendtgørelsen. - Konsekvenser for personale: - Anlægsønske

29 Forslag til anlægsønske Udvikling og salg af område ved Lågegyde 83 Ejendomme & Service ØU 7 En del af genopretningsplanen for 2019 er et øget fokus på salgsindtægter. I forbindelse med udvikling og salg af et område ved Lågegyde, estimeres følgende omkostninger at være relateret hertil: Omkostninger i forbindelse med udbud og salg Diverse forundersøgelser - revurdering af trafikanalyse: kr. - revurdering af støjundersøgelse: kr. - landmåler mm: kr. Omkostninger til juridisk bistand (udbud, evaluering mm): kr. Interne lønomkostninger kr. Uforudsete udgifter kr. Samlede udgifter: kr. Lokalplan 147 udlægger området til tæt-lav bebyggelse, et udbud af grunden vil basere sig på denne lokalplan. Ved udvikling og salg af området skal en ny placering til de midlertidige nyttehaver findes. Udvikling af området til boligformål vil påvirke nærområdet. Konsekvenser for personale: Der er afsat midler til interne lønomkostninger. Anlægsønske

30 Forslag til anlægsønske Udvikling og salg af områder ved Kokkedal Stationsområde øst/vest 83 Ejendomme & Service ØU 8 En del af genopretningsplan for 2019 er et øget fokus på salgsindtægter. I forbindelse med udvikling og salg af områder ved og omkring Kokkedal Station, estimeres følgende omkostninger at være relateret hertil: Omkostninger i forbindelse med udbud og salg Udviklingsarbejde - arealanvendelsesstudier/ overgange i forbindelse med realisering: kr. Diverse forundersøgelser - trafikanalyse: kr. - støjundersøgelse: kr. - geotekniske undersøgelser: kr. Omkostninger til juridisk bistand (udbud, evaluering mm) kr. Omkostning ifm. evaluering af tilbud (arkitekter, ingeniører el andet) kr. Ekstern projektledelse: kr. Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan: kr. Landinspektør mm: kr. Tinglysning: kr. Borgerinvolvering: kr. Interne lønomkostninger kr. Uforudsete udgifter kr. Samlede anlægsudgifter: kr. I forhold til realisering skal der laves de nødvendige salgsforberedende arbejder, så de rette krav kan stilles i et udbud. I forhold til realisering af byudvikling ved og omkring Kokkedal Station vil det senere i processen kræve yderligere anlægsbudget, det er dog for tidligt at estimere eventuelle udgifter til realisering på nuværende tidspunkt. 30

31 Revitalisering og fortætning i området vil være med til at skabe mere byliv og dermed også et tryggere Kokkedal Station. Udvikling af området vil påvirke nærområdet. Konsekvenser for personale: Der ligger arbejde i forundersøgelser, borgerinddragelse og lokalplansarbejde. Der er afsat midler til interne og eksterne lønomkostninger. Anlægsønske

32 Forslag til anlægsønske Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2 83 Ejendomme & Service ØU 9 En del genopretningsplanen af 2019 er et øget fokus på salgsindtægter. I forbindelse med udvikling og salg af Ådalsparkvej 2, estimeres følgende omkostninger at være relateret hertil: Omkostninger i forbindelse med udbud og salg Udviklingsarbejde/ volumenstudier: kr. Diverse forundersøgelser: - trafikanalyse: kr. - støj og vibrationsundersøgelse: kr. - VVM screening/ undersøgelse: kr. Omkostninger til juridisk bistand (evaluering mm): kr. Omkostning ifm. evaluering af tilbud (arkitekter, ingeniører el andet): kr. Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan: kr. Landinspektør mm: kr. Tinglysning: kr. Borgerinvolvering: kr. Interne lønomkostninger: kr. Uforudsete udgifter: kr. Samlede anlægsudgifter: kr. Det er en forudsætning for salg af grunden, at der tages stilling til de nuværende funktioner i form af rådhus, hal og flygtningeboliger. Desuden at der laves de nødvendige salgsforberedende arbejder, så de rette krav kan stilles i udbuddet af grunden. Udvikling af området vil påvirke nærområdet. Rådhuset flyttes. Hallen flyttes måske. 32

33 Konsekvenser for personale: Der ligger arbejde i forundersøgelser, borgerinddragelse og lokalplansarbejde. For personalet på rådhuset vil et salg betyde en ændring i forhold til placering af arbejdsplads. Der er afsat midler til interne lønomkostninger. Anlægsønske

34 Forslag til anlægsønske Udvikling og salg af Hørsholm Alle Ejendomme & Service ØU 10 En del genopretningsplan 2019 er et øget fokus på salgsindtægter. I forbindelse med udvikling og salg af den gamle politistation samt tilstødende parkeringsplads, estimeres følgende omkostninger at være relateret hertil: Omkostninger i forbindelse med udbud og salg Udviklingsarbejde/ volumenstudier: kr. Arkitektkonkurrence: kr. Diverse forundersøgelser: - trafikanalyse: kr. - Geotekniske undersøgelser: kr. - støj og vibrationsundersøgelse: kr. - VVM screening/ undersøgelse: kr. Omkostninger til juridisk bistand (evaluering mm): kr. Omkostning ifm. evaluering af tilbud (arkitekter, ingeniører el andet): kr. Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan: kr. Landinspektør mm: kr. Tinglysning: kr. Borgerinvolvering: kr. Interne lønomkostninger: kr. Uforudsete udgifter: kr. Samlede omkostninger: kr. Udvikling af området er afhængig af en endelig beslutning om placering af rådhus. Ældreplejen er midlertidig placeret i den gamle politistation, denne funktion skal evt. flyttes såfremt udviklingen indeholder andre formål. 34

35 Udvikling af området til andre formål, herunder boliger vil påvirke nærområdet. Konsekvenser for personale: Der er afsat midler til interne lønomkostninger. Anlægsønske

36 Forslag til anlægsønske Udvikling og salg af Museum Nordsjælland / det gamle Jagt- og Skovbrugsmuseum 83 Ejendomme & Service ØU 11 En del genopretningsplanen for 2019 er et øget fokus på salgsindtægter. I forbindelse med udvikling og salg af bygninger der i dag rummer Museum Nordsjælland/ det gamle Jagt- og Skovbrugsmuseum, estimeres følgende omkostninger at være relateret hertil: Omkostninger i forbindelse med udbud og salg Diverse forundersøgelser: - VVM Screening, krav om naturindhold: kr. - Supplerende trafik- og parkeringsanalyse: kr. Borgerinvolvering: kr. Interne lønomkostninger: kr. Uforudsete udgifter: kr. Samlede omkostninger: kr. Udvikling skal ske i samarbejde med Freja Ejendomme, Museum Nordsjælland, samt øvrige interessenter. Forud for udvikling og realisering skal Freja Ejendomme og Hørsholm Kommune opnå enighed om projektets indhold og afgrænsning mm. Udvikling af området vil påvirke nærområdet. Konsekvenser for personale: Der er afsat midler til interne lønomkostninger. Anlægsønske

37 Forslag til anlægsønske Udvikling og salg af områder ved og omkring Sophielund Plejecenter 83 Ejendomme & Service ØU 12 En del genopretningsplan 2019 er et øget fokus på salgsindtægter. I forbindelse med udvikling og salg af områder ved og omkring Sophielund Plejecenter, estimeres følgende omkostninger at være relateret hertil: Omkostninger i forbindelse med udbud og salg Udviklingsarbejde/volumenstudier: kr. Diverse forundersøgelser: kr. Trafik- og parkeringsanalyse: kr. Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan: Borgerinddragelse: Interne lønomkostninger: kr. Uforudsete udgifter: kr. Samlede omkostninger: kr. I forbindelse med Udviklingsplan for PH Park er det besluttet at demensboligerne på Plejecenter Sophielund skal udvides. Der er forsyningsledning tæt ved, som vil påvirke eksakt placering af byggefelt. Nye plejeboligprognoser viser endvidere et behov for at udvide plejeboligmassen. Der skal forud for planlægning og salg udarbejdes volumenstudier/helhedsplan for området. Udvikling af området vil påvirke nærområdet. Konsekvenser for personale: Der er afsat midler til interne lønomkostninger. 37

38 Anlægsønske

39 Forslag til anlægsønske Udvikling og salg af Fritidshuset 83 Ejendomme & Service ØU 13 En del genopretningsplan 2019 er et øget fokus på salgsindtægter. I forbindelse med udvikling og salg af Fritidshuset, estimeres følgende omkostninger at være relateret hertil: Omkostninger i forbindelse med udbud og salg Udviklingsarbejde: Diverse forundersøgelser(trafik): Omkostninger til juridisk bistand (evaluering mm): Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan Omkostninger til udarbejdelse af lokalplan: Borgerinvolvering: Interne lønomkostninger: kr. Uforudsete udgifter: kr. Samlede omkostninger: kr. Udbud af Fritidshuset afventer den endelige politiske vedtagelse af Udviklingsplan for Rungsted Kyst Stationsområde, denne forventes vedtaget medio Udviklingsplanen skal danne grundlag for et udbud af grunden. Udbud afventer endvidere flytning af fritidshusets brugere ultimo Evt. omlægning af vejadgang til Rungsted Golfklub er ikke medregnet. Udvikling af området vil påvirke nærområdet. Konsekvenser for personale: Der er afsat midler til interne lønomkostninger. 39

40 Anlægsønske

ØU 1 83 Branding Karen Blixen I alt Afledt drift af anlægsønsker:

ØU 1 83 Branding Karen Blixen I alt Afledt drift af anlægsønsker: Økonomiudvalget Bilag 1 Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling ØU 1 80 Reduktion af lønpuljer -749.000-749.000-749.000-749.000 ØU 2 80 Reduktion af pulje til udvikling -1.500.000-1.500.000-1.500.000-1.500.000

Læs mere

Budget Samlet oversigt over foreløbige budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker (45 mio. kr.)

Budget Samlet oversigt over foreløbige budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker (45 mio. kr.) Samlet oversigt over foreløbige budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker (45 mio. kr.) Budgetreduktioner: 2020 2021 2022 Udmeldt 2023 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -1,913,100-3,283,100-3,283,100-3,283,100

Læs mere

Mulighedskatalog Økonomiudvalget

Mulighedskatalog Økonomiudvalget Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter

Læs mere

Notat Vedrørende administrative effektiviseringer

Notat Vedrørende administrative effektiviseringer Dato: 29.11.2018 Direktionen Direktionens handleplan for administrative effektiviseringer Kontakt Pernille Halberg Salamon Kommunaldirektør psa@horsholm.dk Direkte tlf. 2344 3010 Handleplanen indeholder

Læs mere

Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget

Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.417.200 58.393.000 58.571.600 58.548.200 Politikområde 10 Byudvikling 271.400 271.400 271.400

Læs mere

Notat. Tiltag på institutions-/enhedsniveau. Vedrørende Genopretningsplan 2019

Notat. Tiltag på institutions-/enhedsniveau. Vedrørende Genopretningsplan 2019 Dato: 25.02.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Tiltag på institutions-/enhedsniveau Kontakt Thomas Rafn Centerchef thr@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 1160 2360 0160 Ikke-rådhus enheder/institutioner

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Opmærksomhedspunkter: Der er sendt en skrivelse til naboernes e-boks om projektet. Denne er afsendt inden nedrivningen startede.

Opmærksomhedspunkter: Der er sendt en skrivelse til naboernes e-boks om projektet. Denne er afsendt inden nedrivningen startede. 005005 Salg af Møllehuset Børnehaven Møllehuset, beliggende Møllevænget 5, 2970 Hørsholm, skal nedrives og grunden skal sælges til en af de almennyttige foreninger, der i forvejen har afdelinger i kommunen.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

Brugerbetaling og tilskud Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling

Brugerbetaling og tilskud Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling Brugerbetaling og tilskud er Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2020 2023 BSU 1 30 Egenbetaling af bleer i dagsinstitutioner -120.000-120.000-120.000-120.000 BSU 2a 31 Øget brugerbetaling på SFO-området

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Status: En del af anskaffelserne er foretaget og er i gang med at blive implementeret. Den sidste del af anskaffelserne vil ske i 2. halvår 2018.

Status: En del af anskaffelserne er foretaget og er i gang med at blive implementeret. Den sidste del af anskaffelserne vil ske i 2. halvår 2018. 652065 It-sikkerhed Det blev i 2017 besluttet at styrke it-sikkerheden i Hørsholm Kommune ved bl.a. at anskaffe og implementere en række softwareprodukter samt gennemføre den nødvendige uddannelse i disse.

Læs mere

Bevilling 62 Administration og IT

Bevilling 62 Administration og IT Bevilling 62 Administration og IT Administration og IT hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne politisk service, strategi, projekt og udvikling, it og digitalisering samt direktion.

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 2020-2023 Augustkonferencen 2019 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* 2020 2021 2022 2023 Anlæg i alt 12.183.900 134.452.700 103.405.000 38.917.500

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne-

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

(De forskellige aktiviteter kan variere, f.eks. politiske behandlinger, forundersøgelser, brugerinddragelse, borgermøder, projektering osv.

(De forskellige aktiviteter kan variere, f.eks. politiske behandlinger, forundersøgelser, brugerinddragelse, borgermøder, projektering osv. 301031 Budgetaftale 2019-2022 Fastholde niveauet for digital læring ved at investere i interaktive tavler 301021 Budgetaftale 2019-2022 Fastholde niveauet for digital læring ved at investere i digitale

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

nærmeste kr.): Restbudget 2017 Kulturelle aktiviteter Folkeoplysende voksenundervisning

nærmeste kr.): Restbudget 2017 Kulturelle aktiviteter Folkeoplysende voksenundervisning er: Justering af internt organisatorisk samt borgerrettede puljer (løn, tjenestemænd, folkeoplysning, aktivitetstilskud mv.) Flere ØU 1 Administrationen vurderer, at de interne organisatoriske puljer vedr.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt Status på budgetaftale 2017, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** 2018 2019 2020 Anlæg i alt 22.019.144 102.848.800 89.761.000 28.269.200 45.041.900 11 Veje og

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter)

Hele kr. (- for indtægter) Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.155.600 59.151.900 57.592.600 57.569.000 Politikområde 10 Byudvikling 277.600

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Yderligere forslag til effektiviseringer

Yderligere forslag til effektiviseringer Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Evaluering af udviklingsmål 2017

Miljø- og Teknikudvalget. Evaluering af udviklingsmål 2017 Evaluering af udviklingsmål 2017 Februar 2018 Indhold...3 MTU 1 Mangfoldig natur...3 MTU 2 Færre uheld i trafikken...4 MTU 3 Flere buspassagerer på det samlede busnet...5 MTU 4 Klimaforebyggelse CO2...6

Læs mere

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses. Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.

Læs mere

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

Anlæg i alt

Anlæg i alt Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** 11 Veje og grønne områder 12.923.900 2.173.338 10.718.788 31.434.200 23.546.600 19.449.400 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje

Læs mere

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU)

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Åben sag Sagsid: 17/1898 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2210693 Åben: Bilag 1 - løsningsmuligheder_samlet

Læs mere

Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014:

Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014: Forslag, Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014: Tema: Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr / udlånsmaskiner. Titel: Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr

Læs mere

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd Forslag nr. FKU-21-01 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 48 48 48 48 Mindre udgift - 48-48 - 48-48 Nettobesparelse -48-48 -48-48 Forslaget består af en 100

Læs mere

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde Bilag 9 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Omlægning af tilskud 2017 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Reduktion af tilskud med udgangspunkt i hvor forvaltningen ser et

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

Anlægsforslag Version 2 Budget Økonomiudvalget

Anlægsforslag Version 2 Budget Økonomiudvalget Anlægsforslag Version 2 Budget 2019-2022 Økonomiudvalget BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Skal 6.110 5.410 4.110 3.710 IT 10008 Udskiftning af SAN ØU 700 0 0 0 10009 GDPR - løbende compliance ØU 400 400

Læs mere

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Kultur- og Idrætsudvalget Page 1 of 6 Kultur- og Idrætsudvalget Budgetforbedringsforslag 2101b Reducere lokaletilskud til +25-årige En halvering af støtteprocenten

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt Status på budgetaftale 2018, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* 2019 2020 2021 Anlæg i alt 109.647.600 75.354.300 89.982.300 46.592.200 11 Veje og grønne områder 42.838.300

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 219-222 Augustkonferencen 218 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 218* 219 22 221 222 Anlæg i alt 19.257.5 65.886.8 79.135.5 77.11.6 41.328.4 11

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal

Læs mere

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 2, maj 2011

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 2, maj 2011 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC-projekter i kommunale institutioner... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5

Læs mere

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt 37.236.4 21.717.359 14.129.315 Miljø- og planlægningsudvalget,

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 27. september Onsdag 27.09.2017 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Ny struktur for behandling af puljeansøgninger

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Maj 2018 Indhold Samlet oversigt...3 Aktivitetsområde : Idræt og Sundhed...4 FF2019-001 Reduktion i tilskud til vedligeholdelse af 3 tennisbaner og rengøringstilskud til foreninger.4 FF2019-002 Reduktion

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Årsberetning For området. Miljø og Teknik

Årsberetning For området. Miljø og Teknik Årsberetning 2010 For området Miljø og Teknik 1. Chefens årsberetning Selskabsgørelse af forsyningsområdet I juni 2010 vedtog byrådet med virkning fra 1. januar 2010 at selskabsgøre Spildevandsvirksomheden,

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Udvalget for Teknik & Miljø REFERAT

Udvalget for Teknik & Miljø REFERAT REFERAT Sted: Sagnlandet Dato: Onsdag den 22. august 2018 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Ivan Mott (Ø) (Formand) Martin Stokholm (A) (Medlem) Frederik Dahl (C) (Medlem) Jens K.

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

RÅDERUMSFORSLAG Tema Politikområde: Titel: Nærmere beskrivelse af forslaget: Forudsætninger for realisering af forslaget: Konsekvenser for borgerne:

RÅDERUMSFORSLAG Tema Politikområde: Titel: Nærmere beskrivelse af forslaget: Forudsætninger for realisering af forslaget: Konsekvenser for borgerne: RÅDERUMSFORSLAG Tema: Energibesparelser Titel: Energibesparende foranstaltninger i privatejede ketcherhaller Nærmere beskrivelse af forslaget: Gennem en dialogproces med ejerne og efterfølgende politisk

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer. Derud over er der under

Læs mere

Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg

Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg Budgetaftalen 2014-2017 Tema 1: Strategisk byudvikling 0,433 mio. kr. Aftaleparterne ønsker at være på forkant

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp InnoByg Efterårskonference den 9. november 2011 Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp KOMMUNE De næste 20 minutter Kort om Københavns Ejendomme Energirenovering i København Overvejelser

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

Indholdsfortegnelse JANUAR Ansøgertyper i Teknik og Miljø FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD

Indholdsfortegnelse JANUAR Ansøgertyper i Teknik og Miljø FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD KL Indholdsfortegnelse JANUAR 2018 Ansøgertyper i Teknik og Miljø 1 FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD 2 Indhold Ansøgertyper i Teknik og Miljø KL Weidekampsgade 10

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas

Læs mere

Notat Vedrørende kommunens økonomi

Notat Vedrørende kommunens økonomi kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere