Investeringsoversigt ) Rammerne for anlægsbudgettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsoversigt ) Rammerne for anlægsbudgettet"

Transkript

1 Investeringsoversigt ) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element er, at Greve Kommune til stadighed skal have et stort og bredt udbud af kvalitetsboliger og ledige byggegrunde, og at både eksisterende og nye boligområder har en høj kvalitet. Det er desuden af stor betydning, at kommunen i øvrigt kan tilbyde ordentlige og trygge rammer for børnefamiliens hverdag, gode natur- og fritidsoplevelser, og inspirerende og oplevelsesrige bymiljøer. Der skal derfor sikres midler i budgettet til investeringer i anlæg, som kan udvikle kommunen. Størrelsen af anlægsinvesteringer skal fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægsstyring. Det fremgår af den økonomiske politik, at Greve Kommunes skattefinansierede anlægsbudget skal udgøre ca. 50 mio. kr. årligt, svarende til et anlægsbudget på 200 mio. kr. over 4 år. Hertil kommer byudviklingsprojekter. Byudviklingsprojekter budgetlægges således, at der skabes klarhed og overblik over de enkelte projekter. Det skal samtidig sikres, at der er budgetmæssig sammenhæng. Økonomiaftalen for 2015 Anlægsudgifterne spillede igen i år en vigtig rolle i økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen. Det indgår i økonomiaftalen, at de kommunale anlægsinvesteringer i 2015 samlet set maksimalt må udgøre et niveau på 17,5 mia. kr. Der er for 2015 ikke tale om et egentligt loft på anlægsniveauet, men Regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed. I den investeringsoversigt, som pt. indgår i Budget 2015, er nettoanlægsniveau på 76,5 mio. kr. excl. jordforsyning samt køb og salg af ejendomme/jord. Den lave forbrugsprocent pr forventes endvidere at giver overførsler til

2 Kvalitetsfondsmidler Som en del af finansieringen til anlægsniveauet på de 17,5 mia. kr. udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden. Der er ikke ændret på afgrænsningen af Kvalitetsfondsområderne, dvs. at Kvalitetsfonden stadig er afsat med henblik på at forbedre de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen, på ældreområdet samt idrætsanlæg målrettet børn og unge. Der er fra 2015 ikke længere krav om kommunal medfinansiering af investeringerne på Kvalitetsfondsområderne, og deponeringsreglerne er afskaffet. Det bemærkes i den forbindelse, at i den investeringsoversigt, som pt. indgår i Budget 2015, er der et anlægsbudget på Kvalitetsfondens områder på ca. 43,4 mio. kr., medens bruttokataloget indeholder forslag for ca. 39,6 mio. kr. afhængig af, hvorledes puljerne efterfølgende prioriteres. Lånefinansiering til anlæg Der er i økonomiaftalen afsat 1. en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet investeringer på borgernære områder 2. en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. 3. en lånepulje på 0,5 mia. kr. til kommuner med lav likviditet 4. en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale Administrationen har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om andel i samtlige puljer. 2) Investeringsoversigt Investeringsoversigten for består af de anlægsprojekter, som stod på investeringsoversigten i årene i Budget og af en forlængelse af de enkelte anlægsrammer til Endvidere er der indarbejdet nye projekter, som er politisk besluttede efter vedtagelsen af Budget Endvidere er foretaget enkelte justeringer, som er beskrevet efterfølgende. Investeringsoversigten indgår i basisbudgettet, jf. Budgetdrejebogen for Budget og kan justeres i udvalgenes og byrådets behandling af budgettet. Mio. kr Investeringsoversigt for Budget ,1-56,0-25,4-26,4 Ovenstående viser, at investeringsoversigten p.t. indeholder rådighedsbeløb for 183,9 mio. kr. i budgetperioden. Det fremgår af den økonomiske politik, at Greve Kommunes skattefinansierede anlægsbudget skal udgøre ca. 50 mio. kr. årligt, svarende til et anlægsbudget på 200 mio. kr. over 4 år ekskl. Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme. Udover investeringsoversigten er der udarbejdet et bruttoanlægskatalog med forslag til nye investeringer. 3) EPCIII I budget 2014 er afsat rådighedsbeløb på 47,6 mio. kr. til gennemførelse af en række energirenoveringsprojekter (EPCIII). Der er meddelt anlægsbevilling i august 2013, men den fysiske del af projektet er p.t. ikke igangsat og forvents at strække sig over 2014, 2015 og Forskydningerne mellem årene er indarbejdet i administrativt forslag til investeringsoversigt jfr. specifik sag i august

3 4) Særligt om Tune NØ De budgetlagte salgsindtægter vedr. Tune NØ er behæftet med usikkerhed. Der er derfor foretaget en revurdering af salgs- og byggemodningstakten, som forventes politisk behandlet i august. Dette forslag er indarbejdet i investeringsoversigten. Der er p.t. budgetlagt med følgende beløb: Mio. kr Salgsindtægter Tilslutningsbidrag Salgsudgifter Byggemodningsudgifter Nettobudget I forbindelse med byggemodningen har kommunen lagt ud for tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne. Det er køberne, der i sidste ende skal afholde denne udgift. Derfor kræver kommunen dækning for sit udlæg i forbindelse med salg af de enkelte grunde. Det bemærkes, at udgiften til tilslutningsafgift er afholdt inden for den givne anlægsbevilling til byggemodning. Byrådet besluttede på juni-mødet i 2013 ikke at igangsætte etape 3 af byggemodningen. I forbindelse med anlægsrevisionen den blev projektet udskudt til Forslag til ændret budget for Tune NØ Mio. kr Salgsindtægter Tilslutningsbidrag Salgsudgifter Byggemodningsudgifter Nettobudget Det bemærkes, at Greve Kommune i 2007 optog lån til køb af jord i forbindelse med Tune NØ på i alt 51 mio. kr. Lånet er aftalt afviklet i takt med salg af grunde. Afdrag på lån i forbindelse med Tune NØ lånet indgår pt. i budgetoplægget for på følgende måde, jf. nedenfor: Mio. kr Afdrag på lån -36, Resultatet af de politiske behandlinger i forbindelse med budgettet kan give anledning til en justering af afdragsprofilen på Tune NØ lånet. Det oplyses dog, at ovenstående lån skal være afviklet fuldt ud medio 2017, og at der ikke på dette tidspunkt er mulighed for forlængelse

4 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET Nr. Kr Økonomi- og Planudvalg Bud.14 Fyrtårne Teknik- og Miljøudvalg Bud.14 Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Bud.14 Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Bud.14 Strandrensning Bud.14 Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken Bud.14 Legeplads Greve Landsby Bud.14 Naturpuljen Bud.14 Opkøb af jord til skov Bud.14 Klimatilpasning af vandløb Bud.14 Oprensning af vandløb Bud.14 Vej og landskab, samt bygninger Nye anlæg - rammebeløb Bud.14 Tinggårdsvej - forlængelse Bud.14 Udskiftning af vejtræer Bud.14 Hundige Havn Bud.14 PCB renovering Bud.14 Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer kvalitetsfond Bud.14 Renovering /udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer Bud.14 Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner kvalitetsfond Bud.14 Renovering af tage på skoler og institutioner kvalitetsfond Bud.14 Energirenovering på skoler/epciii kvalitetsfond Overførsel fra 2014 samt tillæg til rådighedsbeløb. Forslaget er forventes politisk behandlet i august Bud.14 kvalitetsfond Renovering af kloaker og tagrender på skoler og institutioner BUDGETOPLÆG

5 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET Kr Børne- og Ungeudvalg Bud.14 Renovering af toiletter på skoler og institutioner kvalitetsfond Bud.14 Skolereform - forberedelse og implementering af ny kvalitetsfond skolestruktur Bud.14 Skolereformen kvalitetsfond Bud.14 Skolereform - forberedelse og implementering af ny kvalitetsfond skolestruktur Bud.14 Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og daginst kvalitetsfond Bud.14 Renovering af skolegårde på skoler kvalitetsfond Bud.14 Renovering af udvendige idrætsanlæg på skoler kvalitetsfond Bud.14 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU kvalitetsfond Bud.14 Sammenlægning af tandklinikker Kultur- og Fritidsudvalget Bud.14 Mosede Fort - Museum Bud.14 Overdragelse af fortmesterbolig til museumsbrug, Mosede Fort Bud.14 Renovering af fodboldhus på GIC incl. baderum Bud.14 Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) Bud.14 Renovering af stadion incl. atletik, GIC (6 baner) Bud.14 Udvidelse af pulje til renovering og udbygning af kultur- og fritidsinstitutioner Bud.14 Kunstgræsbaner kvalitetsfond Bud.14 Petanquehus og tennishal i Karlslunde, tilskud kvalitetsfond Social- og Sundhedsudvalget Trygheds- og Integrationsudvalget Bud.14 Risikostyring Bud.14 Risikostyring - beskæring af beplantning Skattefinansierede anlæg i alt Kvalitetsfond BUDGETOPLÆG

6 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET Køb og salg Nr. Kr Økonomi- og Planudvalget Mangler Bud.14 Salg af eksisterende tandklinik Mangler Bud.14 Salg af daginstitutioner Jordsalg og Byudviklingsprojekter Tune Nordøst Kr Økonomi- og Planudvalg Teknik- og Miljøudvalg * Bud.14 Salgsindtægter * Bud.14 Tilslutningsbidrag * Bud.14 Salgsudgifter * Bud.14 Byggemodningsudgifter I alt * Forslaget forventes politisk behandlet i august Resume af Investeringsoversigt Kr Skattefinansierede anlæg Køb og salg Jordsalg og Byudviklingsprojekter I alt BUDGETOPLÆG

7 Fyrtårne Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Fyrtårne I alt Vedligehold af nye anlæg I alt I Visionen for Greve et godt sted at bo var der bl.a. sat fokus på Kysten den blå scene og Greve Midtby dynamisk bycentrum. I Projektet for Greve Kyst er der gennemført bred borgerdialog, der giver bud på konkrete tiltag i kystområdet i Hundige, Greve og Mosede/Karlslunde. Tiltag som bl.a. kan tiltrække flere yngre familier, ved at der skabes mulighed for differentierede oplevelser og aktiviteter ved og på vandet. Projekt for Greve Midtby projektet er en opfølgning på Realdania konkurrencen om byudvikling i Greve Midtby og er afsluttet. Borgere, besøgende og turister. Særlig fokus på børnefamilier. Afledte konsekvenser Midler til Fyrtårnsprojekter som Greve Kyst får indflydelse på bylivet, de rekreative kvaliteter og dermed befolkningstilgangen og øgede skatteindtægter. Der er afledte driftsudgifter til vedligehold af nye anlæg i form af fx stier, havne inventar etc. Driftsudgifter forøges for hvert år pga. tilgang af flere og flere anlæg. I 2015 påregnes gennemført borgerproces via hjemmeside for udvælgelse af nye tiltag til gennemførelse i 2016.

8 Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Udgift til omdannelse af Greve Stationsområde % medfinansiering af Fremkommelighedspulje Tilskud Sophienberg I alt Ingen Med afsæt i helhedsplanen for omdannelsen af Greve Midtby ansøgte Greve Kommune, med positive tilkendegivelser fra Sophienberg Ejendomsudvikling A/S, DSB Ejendomme og Movia, den 15. januar 2013 Trafikministeriet om 50/50 medfinansiering til et projekt på i alt kr. fra Fremkommelighedspuljen. Formålet med puljen er at yde støtte til projekter, som øger bussernes fremkommelighed og forbedrer sammenhængen mellem transportmidler, herunder busterminaler. Greve Kommune har den 21. juni 2013 fået tildelt mio. kr. fra puljen. For at gøre brug af midlerne skal Greve Kommune egenfinansiere med et beløb på mio. kr. Således kan projektet omfatte midler på i alt kr. Der er således et beløb på i alt kr., som Greve Kommune ikke har fået 50/50 medfinansiering til, og dette omfatter cykelfaciliteter. Borgere i Greve Kommune samt øvrige besøgende. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der tages stilling til afledte driftsudgifter, når anlægget er projekteret

9 Strandrensning Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Strandrensning I alt Ingen Der strandrenses, hovedsageligt i sommerhalvåret på Greve Kommunes strande for tang og fedtemøg. Strandrensningen sker dels af æstetiske årsager og dels for at reducere lugtgenerne, når tangen og fedtemøget går i forrådnelse. Greve Kommunes borgere og andre, der benytter stranden i Greve Kommune. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er ingen afledte konsekvenser. Gennemføres væsentligst i de enkelte budgetårs sommermåneder.

10 Ændringsforslag til budget Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken I alt Naturpleje og anden vedligeholdelse I alt Greve Kommune har overtaget Hundigeparken pr. 1. januar Parken har et stort naturindhold og besøges af mange borgere, men området bærer præg af flere års manglende pleje. Anlægsforslaget skal bl.a. sikre parkens store herlighedsværdier og den store artssammensætning samt øge naturoplevelserne og borgernes brug af skoven til rekreative formål. Borgere i Greve Kommune. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Forslaget vil medføre driftsudgifter i form af naturpleje og anden vedligeholdelse på kr. årligt. Ultimo

11 Legeplads Greve Landsby Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Legeplads Greve Landsby I alt Ingen Retablering af legepladsen på Engen foran Greve Kirke er skubbet til 2015 i forbindelse med anlægsrevision Der har tidligere ligget en legeplads på det grønne areal nord for Greve Kirke, som blev taget ned i forbindelse med genslyngningen af Greve Bæk. Genslyngningen er nu gennemført, og legepladsen kan retableres. Borgere i Greve Landsby. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen 2015.

12 Naturpuljen Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Naturpuljen I alt Ingen I 2013 har der været afsat 0,500 mio. kr. og i ,250 mio. kr. til forskellige naturprojekter og projekter til gavn for friluftslivet. Der er fortsat en lang række idéer og forslag til anlæg og ekstraordinær naturpleje. Der kan blandt andet nævnes styrkelse af naturoplevelser og friluftsliv samt oplevelses- og undervisningsmulighederne med Naturmobilen, hvor man på sin mobiltelefon kan finde frem til spændende steder i kommunen. I 2013 blev puljen blandt andet anvendt til Naturens Dag og til at styrke de rekreative faciliteter ved Olsbæk Sø, hvor der blev sat platforme op til fiskeri og ophold, hvor man kan komme tæt på vandet. I 2014 anvendes puljen blandt andet til at styrke naturindholdet og de rekreative faciliteter i Brødmosen og Mosede Mose samt til den økologiske nyttehave ved Greve Museum, hvor især skoleelever kan lære om dyrkning af frugt og grøntsager samt bedre spise vaner. Greve Kommunes borgere i alle aldre samt besøgende i kommunen. Afledte konsekvenser Øget kvalitet inden for rekreative oplevelsesmuligheder samt naturværdier. Der forventes ikke afledte driftsudgifter, men dette vil afhænge af, hvilke projekter der gennemføres. Forventes gennemført i løbet af de enkelte budgetår.

13 Køb af jord til Greve, Tune og KildebrøndeSkov Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Køb af jord til Greve og Tune Skov I alt Ingen I forbindelse med at kommunen ophævede aftalen om Kildebrønde Skov blev beløbet nedsat fra 1,5 mio. kr.til 1,0 mio kr. (By 38/ ). Byrådet ønskede samtidig fokus på at fremme skovrejsning i Greve Skov og Tune Skov, og vi er i maj 2013 i den situation, at et mindre opkøb i Tune Skov enten skal finansieres af kassen eller udskydes helt til Da der ikke kan eksproprieres til skov, er det vigtigt, at Naturstyrelsen udnytter mulighederne for køb, når de opstår. Det er aktuelt at tage hensyn til grundvandet, og kommunens borgere får meget rekreativt anlæg for den andel, som kommunen betaler. Kommunen betaler henholdsvis 20 og 25 % af købsprisen til jordopkøb i de to skove, og staten og HOFOR betaler anlæg og drift af skovene. Kommunens borgere, besøgende samt turister. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen afledte driftsudgifter. Arealerne bliver anlagt og drevet som statsskov. De kommende år opkøbes fortsat jord til skovrejsning efter forudgående politisk behandling fra sag til sag.

14 Klimatilpasning af vandløb Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Klimatilpasning af vandløb I alt Ingen Pengene vil blive brugt til finansiering af udgifter til konkrete anlægsprojekter for udbygning af vandløb, så risikoen for oversvømmelser bliver mindre. Klimatilpasning af vandløb er en forudsætning for, at kommunens servicemål for vandløb kan blive opfyldt. Borgere og virksomheder i Greve Kommune samt øvrige besøgende i kommunen. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er som udgangspunkt ingen afledte driftsudgifter

15 Oprensning af vandløb Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Oprensning af vandløb I alt Ingen Efter oversvømmelserne i Greve Kommune i 2002 og 2007 besluttede Byrådet i 2008, at der skulle tages højde for klimaforandringer ved at øge serviceniveauet på regnvandssystemet og de offentlige vandløb. Derfor har der fra budget 2008 og årene frem til og med 2015 været afsat 0,530 mio. kr. årligt, og fra budget 2016 og årene frem 0,400 mio. kr., til sikring og forbedring af afstrømningen i vandløb med henblik på at opfylde nye servicemål på vandløb. Borgere i Greve Kommune samt øvrige besøgende i kommunen. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er som udgangspunkt ingen afledte driftsudgifter. Ingen bemærkninger.

16 Vej og landskab, samt bygninger Nye anlæg - rammebeløb Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Vej og landskab incl. vandløb samt bygninger nye anlæg rammebeløb I alt Puljen vedrørende nye anlæg på vej- og landskabsområdet og fordeles normalt på 4 vigtige delområder: asfaltslidlag, broer og tunneller, trafiksikkerhed og kommunale ejendomme. Der er ikke afsat midler andre steder i budgettet vedrørende asfalt, broer og tunneller og trafiksikkerhed. Der blev i 2014 afsat 10 mio. kr. I investeringsoversigten for er der afsat 11,0 mio. kr. pr. år til fordeling imellem de 4 områder. I lighed med tidligere år vil administrationen udarbejde konkret forslag til fordeling efter budgetvedtagelsen. n er primært opretholdelse af vej- og brokapital samt investering i trafiksikkerhed. Afledte konsekvenser Det er endnu ikke muligt at vurdere de afledte driftsudgifter, da dette vil være afhængigt af de konkrete projekter, som puljen bliver anvendt til. Disse projekter vil typisk blive udpeget i starten af året. Projekterne vil kunne udføres i de respektive år.

17 Tinggårdsvej - forlængelse Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Tinggårdsvej - forlængelse I alt Driftudgifter pr. år I alt Der er udført trafikanalyse i 2013 med henblik på at vurdere de trafikale ændringer ved en forlængelse af Tinggårdsvej til Karlslunde Centervej Tune Bygade. Analysen viser, at hvis Tinggårdsvej ikke forlænges, vil der ved en fuld udbygning af Tune Nordøst og Byagerlunden generes godt 500 køretøjer i døgnet fra Tune Nordøst og knap 100 køretøjer i døgnet fra Byagerlunden. Trafikændringer på under 100 køretøjer i døgnet, beregnet i en trafikmodel, anses for at være ikke signifikante ændringer. Overordnet set medfører det stigninger i trafikken på vejnettet t Tune som følge af boligudbygningerne. De mest markante stigninger findes primært på Rendebjergvej og Grevevej. men også centralt i Tune på Tune Parkvej er der moderate stigninger i trafikken. Hvis Tinggårdsvej forlænges til Tune Bygade og fuld udbygning af Tune Nordøst og Byagerlunden viser beregningen, at trafikken på Tinggårdsvej varierer hen over strækningen fra 900 til biler i døgnet. Den laveste belastning er på den nye strækning. På den eksisterende del af Tinggårdsvej er der hovedsagelig tale om et trafikfald. Nord for Tinggårdsvej på Tune Bygade sker der et fald i trafikken på godt 150 biler i døgnet, mens der syd for Tinggårdsvej beregnes en stigning på over 200 biler i døgnet. Åbningen af Tinggårdsvej bevirker, at trafik i størrelsesordenen 350 biler i døgnet vil vælge at køre mellem Tune og Greve via Tune Bygade/Karlslunde Centervej i stedet for Grevevej og Tune Landevej.

18 På Nørregade og Tune Parkvej er der vest for Almuevej tale om et fald i trafikken på op mod 400 køretøjer i døgnet og øst for Almuevej tale om en stigning i trafikken på over 300 køretøjer i døgnet. Der er regnet med, at der anlægges et vigepligtsreguleret kryds ved Karlslunde Centervej - Tune Bygade/Tinggårdsvej. Beløbet vedrører udgifter til anlæg af det manglende vejstykke mellem nuværende Tinggårdsvej og Karlslunde Centervej Tune Bygade. Har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den Bedre fordeling af trafikken i Tune og omegn. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Afledte driftsudgifter kr. pr. år til vedligeholdelse, snerydning, belysning m.v BUDGETOPLÆG

19 Udskiftning af vejtræer Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Anlæg X Udskiftning af vejtræer I alt Mange af kommunens boligkvarterer er byggemodnet i og 70erne. I den forbindelse er der plantet vejtræer, der giver kvartererne et særkende og helhedsindtryk. Beplantningen er imidlertid ikke vedligeholdt i et tilstrækkeligt omfang i gennem årene. Resultatet er, at vejtræerne mange steder er i dårlig kondition, og at de visse steder udgør en risiko eller er til gene for trafikken. Administrationen modtager en del henvendelser fra grundejerforeninger vedr. dette og finder det nødvendigt at påbegynde vedligehold og udskiftning af vejtræer. n er primært kommunens grundejerforeninger. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen 2016 og 2018.

20 Hundige Havn Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Borgerservice & Fritid Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Kommunalt tilskud til anlægsprojekter Hundige Havn I alt Der er i en årrække givet tilskud til forskellige anlægsprojekter i Hundige Havn. Anlægstilskud gives til virkeliggørelse af Helhedsplanen for Hundige Havn. Tidligere år er Hundige Havn selv kommet med forslag til projekter og ansøgt om tilskuddet. Brugere af havnen og dens faciliteter. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der bliver ingen afledte driftmidler til kommunen og frem.

21 PCB renovering Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja/Nej Forslagsnummer: Anlæg X Udskiftning af byggematerialer indeholdende PCB i kommunens bygninger, hvor dette er konstateret i forbindelse med den udførte screening. I alt Evt. service og el- og varmeforbruget I alt Der er foretaget screening for PCB i kommunens bygninger i 2011, og der er fundet PCB i 5 af bygningerne, hvor PCB indholdet overstiger Sundhedsstyrelsens grænseværdi med et PCB indhold, der skal ageres på inden 2 år. På augustmøderækken fremlægges sag med frigivelse af midler til yderligere undersøgelser af bygningerne. På baggrund heraf vil nødvendige PCB renoveringer skulle iværksættes. Det er forbundet med store omkostninger at udtage og bortskaffe PCB-holdige materialer. Omfanget af nødvendige saneringsarbejder er således på nuværende tidspunkt ikke kendt, hvorfor ændringsforslaget er administrationens bedste skøn. Alle kommunale ejendomme opført eller renoveret i perioden , og hvor der ved screeningen er konstateret PCB-holdige materialer. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Det er en mulighed, at PCB forekomsterne kan reduceres til et accepteret niveau ved hjælp af mekanisk ventilationen, afhængigt af hvor meget PCB der er i luften. Hvis PCB koncentrationen i indeluften ikke er særlig høj men overskrider de tilladte grænseværdier, vil der blive installeret nye ventilationsanlæg i overensstemmelse med Bygningsreglementet. I tilfælde af, at der findes ventilationsanlæg i den pågældende bygning i forvejen, vil det efter al sandsynlighed blive ombygget til at bortventilere PCB forekomsterne i luften. De afledte udgifter omhandler service af nye ventilationsanlæg samt et forøget energiforbrug.

22 Arbejdet forventes udført løbende, når PCB - rapport beskriver indsatsområder. BUDGETOPLÆG

23 Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer på skoler og institutioner I alt Ingen Mange af kommunens skoler og børneinstitutioner er opført i 1970èrne. På mange skoler er flisearealerne fra skolernes opførelse. Fliserne er nedbrudte og ligger meget ujævnt bl.a. på grund af trærødder, som hæver fliserne. På mange af parkeringspladserne er asfalten nedslidt. Mange af skolegårdene er ligeledes asfalteret, hvor asfalten trænger til istandsættelse. Alle kommunale skoler og børneinstitutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer. Arbejderne forudsættes udført i 2. og 3. kvartal alle år.

24 Renovering / udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering / udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer på institutioner I alt Ingen Eftersom mange af kommunens bygninger er opført i 1970 erne, er de tekniske installationer, herunder brugsvandsrør og varmerør, i en sådan tilstand, at det forårsager et stigende antal tæringer. Dette medfører vandskader og efterfølgende reparationer og istandsættelser. Alle kommunale institutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med renovering af brugsvands- og varmeinstallationer. Arbejderne forudsættes udført udenfor varmesæsonen.

25 Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner. I alt Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner. På indvendige vægge, lofter og gulve er der ikke i en længere årrække brugt ressourser på at vedligeholde de nedslidte overflader. Derfor bør der i en årrække udføres indvendig renovering, så de kommunale bygninger fremstår hygiejniske og rengøringsvenlige. Arbejderne er igangsat i 2013, men der er fortsat behov for en ramme i Alle kommunale ejendomme. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med arbejdet. Arbejdet udføres i perioder, hvor det vil passe ind i den enkelte skole og institutions plan. BUDGETOPLÆG

26 Renovering af tage på skoler og institutioner Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af tage på skoler og institutioner I alt Ingen Da tagenes tæthed er helt afgørende for sikring af bygningsværdien og for at kunne opretholde et godt indeklima, er det vigtigt, at mange af de ældre tage bliver renoveret i årene fremover. Alle kommunale institutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med arbejdet. Arbejdet søges udført i sommermånederne og i perioder, hvor det vil passe den enkelte skole og institution.

27 Energirenovering på skoler, plejehjem og andre bygninger EPC III Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Energirenovering på skoler, plejehjem og andre bygninger EPC III I alt Er indarbejdet tidligere Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

28 Ændringsforslag til budget Renovering af kloaker og tagrender på skoler og institutioner Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af kloaker og tagrender på skoler og institutioner I alt Der er ingen afledte driftsudgifter Eftersom mange af kommunens bygninger (såsom skoler og børneinstitutioner) er opført i 1970 erne, er kloaker, tagrender og tagnedløb i en sådan tilstand, at det forårsager et stigende antal af utætheder. Dette medfører vandskader og efterfølgende reparationer og istandsættelser. Skoler og institutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med renovering af kloaker, tagrender og tagnedløb

29 Renovering af toiletter på skoler og institutioner Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af toiletter på skoler og institutioner I alt Ingen Mange af kommunens skoler og børneinstitutioner er opført i 1970èrne. På en del af skolerne er toiletterne ikke renoveret siden opførelsen. Toiletterne fremstår generelt nedslidte og utidssvarende. De nedslidte overflader på toiletterne medfører uhygieniske forhold, da overfladerne er svære at rengøre. Brugere af skoler og institutioners toiletter. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med renovering af toiletter. Arbejderne forventes udført i 2016 og fremadrettet. Økonomi Det afsatte rådighedsbeløb i 2015 er omdisponeret til projekt for Implementering af ny skolereform.

30 Skolereformen forberedelse og implementering af ny skolestruktur Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Skolereformen - forberedelse og implementering af ny skolestruktur I alt Børne- og Ungeudvalget har i forbindelse med skolereformsarbejdet i 2013 påbegyndt en debat/proces om, hvordan skolestrukturen bedst understøtter et godt skolevæsen med en endnu højere kvalitet. Når der foreligger politisk beslutning i 2014 omkring, hvorledes den nye skolereform vil blive udmøntet på kommunens skoler, vil det afsatte rådighedsbeløb for 2015 og 2016 blive søgt frigivet. Forberedelsen og gennemførelsen af en ny skolestruktur er en omfattende proces, der skal foregå samtidigt mange steder i kommunen. Det skaber behov for en høj grad af koordinering og samarbejde og en borgervendt tidsaktuel kommunikation. Flere tusinde forældre, børn, medarbejdere, MED organisationen og fritidsbrugere skal medvirke i en aktiv proces, der kan skabe engagement og ejerskab til det, der skal blive det fælles nye skolevæsen. For at opnå den bedste skolestruktur for Greve Kommune skal alle skoler gennemgås for antal basisskoler, faglokaler, samling af bæredygtige specialklasser og plads til fritidsbrugere. Behov for ombygninger og eventuelle nye anlægsbehov skal beskrives og designes sammen med de forskellige brugere og vurderes i forhold til bygningstekniske, miljømæssige og andre lovgivningsmæssige krav til bygninger. Bygninger der ikke fremover skal bruges til skole, skal vurderes i forhold til andre formål eller mulige salgsindtægter. En ændring af skolestrukturen skal afspejle en balance mellem hensynet til moderne læringsmiljøer til børnene, gode arbejdsvilkår til lærere og pædagoger, fleksible muligheder for fritidsbrugerne og en god geografisk spredning i kommunen ikke mindst af hensyn til afstandene mellem skole og hjem.

31 Anlægsbevillingen, der er meddelt , skal endvidere ses i sammenhæng med den omfattende omlægning af undervisningstilbuddet, som implementeringen af skolereformen bevirker og ønsket om at kunne gennemføre øvrige anlægsprojekter som planlagt. Direktionen anbefaler derfor, at der meddeles en samlet anlægsbevilling på i alt 2,5 mio. kr. til finansiering af forberedelse og gennemførelse af ny skolestruktur. Kommunens skoler og institutioner. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Da der ikke foreligger politisk beslutning omkring, hvorledes den nye skolereform vil blive udmøntet på kommunens skoler, er det endnu ikke er muligt at beregne eventuelle afledte driftsudgifter. Skolereformen forventes implementeret i årene 2015 og BUDGETOPLÆG

32 Skolereformen Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Skolereformen I alt Ingen Børne- og Ungeudvalget har i forbindelse med skolereformsarbejdet i 2013 påbegyndt en debat/proces om, hvordan skolestrukturen bedst understøtter et godt skolevæsen med en endnu højere kvalitet. Når der foreligger politisk beslutning i 2014 omkring, hvorledes den nye skolereform vil blive udmøntet på kommunens skoler, vil det afsatte rådighedsbeløb for 2015 og 2016 blive søgt frigivet. Til Skolereformen er der omdisponeret følgende rådighedsbeløb i 2015 og Omdisponerede rådighedsbeløb under Teknik- og Miljøudvalget Omlægn. af udv. flisebelægn. og asfaltarealer på skoler og inst Renovering/udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner Renovering af tage på skoler og institutioner Renovering af kloakker og tagrender på skoler og institutioner Forbedring af indeklimaet på skoler og institutioner i I alt omdisponeret (TMU) Omdisponerede rådighedsbeløb under Børne- og Ungeudvalget Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og institutioner Renovering af skolegårde på skoler Renovering af toiletter på kommunale institutioner Renovering af udvendige idrætsanlæg på skoler I alt omdisponeret (BUU) I alt

33 Kommunens skoler og institutioner. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Da der ikke foreligger politisk beslutning omkring, hvorledes den nye skolereform vil blive udmøntet på kommunens skoler, er det endnu ikke er muligt at beregne eventuelle afledte driftsudgifter. Skolereformen forventes implementeret i årene 2015 og BUDGETOPLÆG

34 Skolereformen forberedelse og implementering af ny skolestruktur Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Skolereformen - forberedelse og implementering af ny skolestruktur I alt Børne- og Ungeudvalget har i forbindelse med skolereformsarbejdet i 2013 påbegyndt en debat/proces om, hvordan skolestrukturen bedst understøtter et godt skolevæsen med en endnu højere kvalitet. Når der foreligger politisk beslutning i 2014 omkring, hvorledes den nye skolereform vil blive udmøntet på kommunens skoler, vil det afsatte rådighedsbeløb for 2015 og 2016 blive søgt frigivet. Forberedelsen og gennemførelsen af en ny skolestruktur er en omfattende proces, der skal foregå samtidigt mange steder i kommunen. Det skaber behov for en høj grad af koordinering og samarbejde og en borgervendt tidsaktuel kommunikation. Flere tusinde forældre, børn, medarbejdere, MED organisationen og fritidsbrugere skal medvirke i en aktiv proces, der kan skabe engagement og ejerskab til det, der skal blive det fælles nye skolevæsen. For at opnå den bedste skolestruktur for Greve Kommune skal alle skoler gennemgås for antal basisskoler, faglokaler, samling af bæredygtige specialklasser og plads til fritidsbrugere. Behov for ombygninger og eventuelle nye anlægsbehov skal beskrives og designes sammen med de forskellige brugere og vurderes i forhold til bygningstekniske, miljømæssige og andre lovgivningsmæssige krav til bygninger. Bygninger der ikke fremover skal bruges til skole, skal vurderes i forhold til andre formål eller mulige salgsindtægter. En ændring af skolestrukturen skal afspejle en balance mellem hensynet til moderne læringsmiljøer til børnene, gode arbejdsvilkår til lærere og pædagoger, fleksible muligheder for fritidsbrugerne og en god geografisk spredning i kommunen ikke mindst af hensyn til afstandene mellem skole og hjem.

35 Anlægsbevillingen, der er meddelt , skal endvidere ses i sammenhæng med den omfattende omlægning af undervisningstilbuddet, som implementeringen af skolereformen bevirker og ønsket om at kunne gennemføre øvrige anlægsprojekter som planlagt. Direktionen anbefaler derfor, at der meddeles en samlet anlægsbevilling på i alt 2,5 mio. kr. til finansiering af forberedelse og gennemførelse af ny skolestruktur. Kommunens skoler og institutioner. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Da der ikke foreligger politisk beslutning omkring, hvorledes den nye skolereform vil blive udmøntet på kommunens skoler, er det endnu ikke er muligt at beregne eventuelle afledte driftsudgifter. Skolereformen forventes implementeret i årene 2015 og BUDGETOPLÆG

36 Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og daginstitutioner Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og daginstitutioner I alt Skoler Greve Kommune har siden 2003 gennemført en faglokalerenovering af især skolekøkkener, fysik/kemi lokaler og natur/teknik lokaler; fra med tilskud fra en ministeriel pulje til naturfagslokaler. Af det afsatte beløb i 2013 er der disponeret kr. til Strandskolen, klargøring af lokaler til SFO børn, kr. til Moeskærskolens udearealer og kr. til ny belysning og gulvbelægning hos 10. klasseskolen. En del af bevillingen er anvendt til renovering af lokaler på Strandskolen for klargøring af lokaler til april-sfo-børn samt til udearealer på Moeskærskolen. Resterende bevilling er overført til 2014, hvor de er omdisponeret til samlet projekt for skolereformen/skolestrukturen. Det resterende rammebeløb på kr. blev overført til år 2014 og omdisponeret til skolereformen. Rammebeløb afsat til 2015 er ligeledes omdisponeret til skolereformen. Der er behov for at renovere de øvrige faglokaler på skolerne. Dvs. billedkunstlokaler på 4 skoler, håndarbejdslokaler på 8 skoler og sløjdlokaler på 6 skoler. De økonomiske omkostninger ved renoveringen af disse lokale er ikke så tunge som ved skolekøkkener, fysiklokaler og natur/tekniklokaler. Renoveringen gælder især overflader, (gulve, vægge og lofter), nagelfast inventar og evt. vaske m.m. Desuden er der behov for midler til almindelig indvendig vedligeholdelse af klasselokaler og lokaler i SFO erne.

37 Dagtilbud Der er som på skoleområdet et stort behov for almindelig indvendig vedligeholdelse og muligheder for indvendige fysiske tilpasninger i forhold til ændrede behov i den pædagogiske praksis. Der er også et væsentligt behov for forbedringer af legepladser på institutionerne. Målsætning og målgruppe Det er målsætningen, at Greve Kommunes skoler/sfo er og dagtilbud har de mest optimale fysiske rammer til at understøtte undervisningen i samtlige folkeskolens fag og den pædagogiske og ledelsesmæssige indsats i dagtilbud. n er skolens, SFO ens og dagtilbuds elever/børn, medarbejdere og andre brugere. Fordele og ulemper Der vil udelukkende være fordele ved, at de fysiske rammer på skolerne og institutioner er så optimale som muligt. Mht. kvaliteten af faglokalerne kan endvidere anføres disses tilstands betydning for de praktiske fags muligheder og dermed fagenes succes i forhold til eleverne. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Gennem nogle år har det været et fokuspunkt at optimere de fysiske forhold for de naturvidenskabelige fag. De seneste år har fokus i tiltagende grad været rettet mod de praktiske og musiske fag, idet disse taler til praktisk udfoldelse og fantasi. Det giver en skærpelse af egenskaber, som bl.a. i høj grad ligger til grund for innovativ tænkning og foretagsomhed. En vigtig kompetence for fremtidens ungdom. Økonomi og tidsplan Fra 1. januar 2016 og fremadrettet. Det afsatte rådighedsbeløb i 2015 er omdisponeret til projekt for Implementering af ny skolereform. BUDGETOPLÆG

38 Renovering af skolegårde på skoler Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af skolegårde på skoler I alt Skolegårdene trænger generelt til reparation og renovering af overflader. Defekte belægninger, der er til fare for faldulykker mv., bør udbedres, og flere steder bør overflader repareres af hensyn til udførelse af den almindelige, løbende vedligeholdelse af udearealerne. Brugere af skoler. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen. Arbejderne forventes udført i 2016 og fremadrettet. Økonomi Det afsatte rådighedsbeløb i 2015 er omdisponeret til projekt for Implementering af ny skolereform.

39 Reovering af udvendige idrætsanlæg på skoler Børn- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af udvendige idrætsanlæg på skoler I alt I budget 2013 var der afsat 1.5 mio. kr. til renovering af udvendige idrætsanlæg på skolerne. Idrætsanlæggene på samtlige skoler er nedslidte, og renoveringen fortsættes i perioden Midler til renovering i 2013 er brugt på opretning af boldbaner, renovering af løbebaner og fjernelse af utidssvarende atletikudstyr. 0,5 mio. kr. er i 2014 og 2015 udgået i anlægsrevision I 2018 er der behov for at fortsætte renoveringen. Skoleelever og idrætsudøvere i Greve Kommune. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Forslaget har ingen afledte driftsomkostninger

40 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Lokalt STU tilbud I alt Uafklaret På BUU, SSU og EBU s dagsorden til august måned 2013 blev det besluttet at etablere en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse/STU i Greve Kommune. Første år (skoleåret 2014/15), hvor tilbuddet ikke er fuldt udbygget, er det besluttet, at tilbuddet etableres i ét af Bugtskolens faglokaler (billedkunst). Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse/stu er en 3-årig uddannelse målrettet unge med særlige behov mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre anden ungdomsuddannelse. STU er et lovpligtigt tilbud vedtaget i Dette betyder, at de unge har et retskrav på et STU tilbud, såfremt de opfylder forudsætningerne for at søge STU og ønsker at bruge tilbuddet. Antallet af unge vil derfor kunne variere fra år til år. Ministeriets opgørelser over det gennemsnitlige behov for STU viser, at Greve Kommune må forventes at ligge på ca. 14 unge pr. årgang, i alt 42 unge over et tre årigt forløb. Aktuelt er i alt 34 unge i STU forløb i forskellige eksterne tilbud, heraf er 8 i bo tilbud i forbindelse med STU, og 5 unge er anbragt. I forbindelse med den ny førtidspensionsreform forventes det, at antallet af unge, der vil søge STU, fremover øges, idet de unge som udgangspunkt ikke længere kan få pension. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er i udvalgssagen udarbejdet business case. Etableringen vil kunne bidrage til, at kommunen kan rumme et udgiftspres, som udløses af en forventet stigning af unge, som vil søge og er berettiget til en uddannelse. Presset ventes udløst af de nye førtidspensionsregler. Samtidig er der tale om etablering af et forløb lokalt, hvilket anses at kunne give servicegevinster for målgruppen.

41 STU tilbuddet etableres som selvstændigt tilbud i tilknytning til kommunens specialskole Bugtskolen, hvor det forventes, at en del af de unge kommer fra. Det vil efterfølgende være nødvendigt at finde varige, selvstændige fysiske rammer til STU tilbuddet, der kan støtte udviklingen af et godt ungdomsmiljø og et kvalificeret STU tilbud. Nuværende Hundige Tandklinik ved Videncentret, tæt på Bugtskolen, UUV, Freyas Kvarter samt Waves og offentlig transport vil være en god beliggenhed for et lokalt STU tilbud. Det forventes, at tandklinikken flytter ca. 1. maj BUDGETOPLÆG

42 Sammenlægning af tandklinikker Børne- og Ungeudvalg Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Sammenlægning af tandklinikker I alt - Netto Tandplejens 3 tandklinikker sammenlægges på Hedely Tandklinik, som om- og tilbygges i løbet af årige børn og unge og patienter i Omsorgs- og Specialtandplejen. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter I investeringsoversigt for 2014 er afsat et rådighedsbeløb på 14,5 mio. kr. til sammenlægning af tandklinikkerne. Byrådet meddelte anlægsbevilling på kr. til rådgiverhonorar og forundersøgelser til om- og tilbygning på Hedely tandklinik i Beløbet blev finansieret via overførsel fra 2014 mod en tilsvarende reduktion. Der resterer således et rådighedsbeløb på 13,55 mio. kr. i Byrådet godkendte et økonomisk overslag på i alt 15,1 mio. kr. til om- og tilbygning af Hedely Tandklinik inkl. de nødvendige P-pladser. Senere er der lavet et overslag, hvor P-pladserne er billigere, så den samlede udgift bliver 14,5 mio. kr I den oprindelige investeringsoversigt for 2015 er endvidere afsat rådighedsbeløb på 7,8 mio. kr. vedrørende salg af eksisterende tandklinikker. Projektet har imidlertid ændret fysisk placering, hvorfor salg af Tune Tandklinik i 2015 forventes at indbringe 3,45 mio. kr.

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015 Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt

Læs mere

Investeringsoversigt ) Rammerne for anlægsbudgettet

Investeringsoversigt ) Rammerne for anlægsbudgettet Investeringsoversigt 2016-2019 1) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element

Læs mere

I den investeringsoversigt, som pt. indgår i Budget 2014, er bruttoanlægsniveauet på 104,0 mio. kr. excl. jordforsyning.

I den investeringsoversigt, som pt. indgår i Budget 2014, er bruttoanlægsniveauet på 104,0 mio. kr. excl. jordforsyning. Investeringsoversigt 2014-2017 1) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element

Læs mere

Investeringsoversigt Politisk godkendte projekter Skattefinansieret anlæg

Investeringsoversigt Politisk godkendte projekter Skattefinansieret anlæg Økonomi- og Planudvalget -500-500 -500-500 1.01 Fritidsområder -500-500 -500-500 Kysten -500-500 -500-500 Budgetforlig Teknik- og Miljøudvalget -74.172-66.470-69.490-63.820 2.01 Fritidsområder -3.350-3.350-3.350-2.500

Læs mere

Byrådet vedtog på mødet den 2. marts 2010 proceduren for budgetlægningen Heri skulle indgå et anlægskatalog med udgangspunkt i:

Byrådet vedtog på mødet den 2. marts 2010 proceduren for budgetlægningen Heri skulle indgå et anlægskatalog med udgangspunkt i: Investeringsoversigt 2011-2014 1) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element

Læs mere

Direktionens anlægsforslag budget indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog (bk) *)

Direktionens anlægsforslag budget indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog (bk) *) Låne opt. Direktionens anlægsforslag budget 2019-2022 - indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog () *) Direktionens forslag prioritet 1 2019 2020 2021 2022 Afl. drift Evt. bemærkninger

Læs mere

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 1 Pr. 31.01. Resume af anlægsrapport 1 pr. 31.01. Anlægsrapport 1 pr. 31.01. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten

Læs mere

Investeringsoversigt 2013-2016. 1) Rammerne for anlægsbudgettet

Investeringsoversigt 2013-2016. 1) Rammerne for anlægsbudgettet Investeringsoversigt 2013-2016 1) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget den 14. august 2014

Præsentation af budgetoplægget den 14. august 2014 Præsentation af budgetoplægget den Program - 14. august, kl. 16.00 18.00 Aktivitet Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den økonomiske situation og forudsætninger for det administrative

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012

Læs mere

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 4 December 2009

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 4 December 2009 GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 4 December 1 Resume af anlægsrapport 4 December Anlægsrapport 4 December opgjort pr. 15.10. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a.

Læs mere

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Byrådets temamøde den 20. juni 2016 Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling

Læs mere

Anlægsrapport 3 August 2009

Anlægsrapport 3 August 2009 GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 3 August 1/16 Resume af anlægsrapport 3 August Anlægsrapport 3 August opgjort pr. 30.06. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti

Læs mere

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre. Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden

Læs mere

Teknik- og Ejendomsudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget 1 TEU 00 TEU 01 TEU 02 TEU 03 TEU 101 TEU 102 TEU 121B TEU 121C TEU 127 TEU 132 TEU 133A TEU 133B Pulje til ledig anlægsramme Jordforsyning byggemodning - boligformål Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål

Læs mere

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015. Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Bevillingsoversigt - Anlæg

Bevillingsoversigt - Anlæg Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

DEN POLITISKE AFTALE BUDGET Den 10. oktober 2016 vedtog Byrådet Budget Budgettet er præsenteret på de følgende sider.

DEN POLITISKE AFTALE BUDGET Den 10. oktober 2016 vedtog Byrådet Budget Budgettet er præsenteret på de følgende sider. Den politiske aftale Den 10. oktober 2016 vedtog Byrådet Budget 2017-2020. Budgettet er præsenteret på de følgende sider. De første sider viser, hvilke ændringer Byrådet har vedtaget på driften på de enkelte

Læs mere

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

1.01 Administration, drift

1.01 Administration, drift Budgetramme før forlig 265.537 261.482 261.155 259.915 Besparelse på kantine -50-50 -50-50 Boliganvisning reduceres - Akutliste bevares -250-250 -250-250 Ophør af julegaver til personalet -353-353 -353-353

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT

Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning Dette notat omhandler regelsættet for kassebeholdningen, hvilke disponeringer der er i Fredensborg Kommunes kassebeholdning og de heraf følgende betragtninger

Læs mere

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over

Læs mere

Den politiske aftale om budget 2014-17

Den politiske aftale om budget 2014-17 Den politiske aftale om budget 2014-17 Den politiske aftale Proceduren for udarbejdelsen af budget 2014 har været baseret på følgende to hovedfaser: Den forberedende fase, hvor grundlaget for og input

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017 Udkast Byrådets Økonomiske politik April 2017 2 Formål Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune

Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune Notatet beskriver kort reglerne og overvejelser omkring kommunal lånoptagelse, hvad kommunerne har mulighed for at låne til, samt hvilke hensyn

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011 Notat Emne: Til: Anlægsbehov for boldbaner fastholdelse af serviceniveau ved befolkningsvækst Bilag til skema til anlægskonferencen Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Budget Kort gennemgang af:

Budget Kort gennemgang af: Budget 2014 Kort gennemgang af: Driftsbudget på udvalgsområder Økonomisk politik Forslag til tidsplan (Budgetforslag 2015, Budgetopfølgning 2014, Regnskab 2013) Børneudvalgets driftsbudget på politikområder

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Økonomisk politik for Ringsted Kommune

Økonomisk politik for Ringsted Kommune 11.09.2017 Økonomisk politik for Ringsted Kommune Indholdsfortegnelse AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT... 4 AD 2) BUDGETOPFØLGNING... 4 AD 3) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE... 4 AD 4) NIVEAU FOR ANLÆGSRAMMEN...

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU)

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Åben sag Sagsid: 17/1898 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2210693 Åben: Bilag 1 - løsningsmuligheder_samlet

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for Notat Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Til: Magistraten til drøftelse Den 23. januar 2013 Et 10-årigt anlægsprogram for 2014-2024 I budgettet for 2013 blev det besluttet, at der i forbindelse

Læs mere

Center for Skole og dagtilbud

Center for Skole og dagtilbud Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse

Læs mere

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg. 1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.

Læs mere

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Prioriteringsrum i kr.

Prioriteringsrum i kr. Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget 190 840 440 140 Drift af legeplads på børnenes jord i Karlslunde 40 40 40 40 Drift af GPS udstyr til kontraktstyring

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere