Investeringsoversigt ) Rammerne for anlægsbudgettet
|
|
- Sidsel Laursen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Investeringsoversigt ) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element er, at Greve Kommune til stadighed skal have et stort og bredt udbud af kvalitetsboliger og ledige byggegrunde, og at både eksisterende og nye boligområder har en høj kvalitet. Det er desuden af stor betydning, at kommunen i øvrigt kan tilbyde ordentlige og trygge rammer for børnefamiliens hverdag, gode natur- og fritidsoplevelser, og inspirerende og oplevelsesrige bymiljøer. Der skal derfor sikres midler i budgettet til investeringer i anlæg, som kan udvikle kommunen. Størrelsen af anlægsinvesteringer skal fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægsstyring. Det fremgår af den økonomiske politik, at Greve Kommunes skattefinansierede anlægsbudget skal udgøre ca. 50 mio. kr. årligt, svarende til et anlægsbudget på 200 mio. kr. over 4 år. Hertil kommer byudviklingsprojekter. Byudviklingsprojekter budgetlægges, så der skabes klarhed og overblik over de enkelte projekter. Det skal samtidig sikres, at der er budgetmæssig sammenhæng. Økonomiaftalen for 2016 Anlægsudgifterne spillede igen i år en vigtig rolle i økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen. Det indgår i økonomiaftalen, at de kommunale anlægsinvesteringer i 2016 samlet set maksimalt må udgøre et niveau på 16,6 mia. kr., mod 17,5 mia. kr. i Greve Kommunes andel i 2016 svarer til ca. 135,5 mio. kr. Der er for 2016 ikke tale om et egentligt loft på anlægsniveauet, men Regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed. I den investeringsoversigt, som pt. indgår i Budget 2016, er nettoanlægsniveau i 2016 på 134,3 mio. kr. excl. jordforsyning samt køb og salg af ejendomme/jord. Den forholdsvis lave forbrug pr på 46 % samt enkelte projekters forsinkede fremdrift forventes endvidere at give overførsler til 2016.
2 Kvalitetsfondsmidler Som en del af finansieringen til anlægsniveauet på de 16,6 mia. kr. udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden. Der er ikke ændret på afgrænsningen af Kvalitetsfondsområderne, dvs. at Kvalitetsfonden stadig er afsat med henblik på at forbedre de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen, på ældreområdet samt idrætsanlæg målrettet børn og unge. Der er ikke krav om kommunal medfinansiering af investeringerne på Kvalitetsfondsområderne. Lånefinansiering til anlæg Der er i økonomiaftalen afsat 1. en lånepulje på 600 mio. kr. målrettet små kommuner med behov for strukturelle investeringer (eksempelvis borgernære områder) 2. en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. 3. en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet 4. en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale Administrationen har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om andel i samtlige puljer. 2) Skattefinansierede anlæg Investeringsoversigten for består af de anlægsprojekter, som stod på investeringsoversigten i årene i Budget og af en forlængelse af de enkelte anlægsrammer til Endvidere er der indarbejdet nye projekter, som er politisk besluttede efter vedtagelsen af Budget Endvidere er foretaget enkelte justeringer, som er beskrevet efterfølgende. Investeringsoversigten indgår i basisbudgettet, jf. Budgetdrejebogen for Budget og kan justeres i udvalgenes og byrådets behandling af budgettet. Mio. kr Investeringsoversigt for Budget ,3-93,1-58,8-31,3 Ovenstående viser, at investeringsoversigten p.t. indeholder rådighedsbeløb for 317,5 mio. kr. i budgetperioden. Det fremgår af den økonomiske politik, at Greve Kommunes skattefinansierede anlægsbudget skal udgøre ca. 50 mio. kr. årligt, svarende til et anlægsbudget på 200 mio. kr. over 4 år ekskl. jordforsyning samt køb og salg af ejendomme. Udover investeringsoversigten er der udarbejdet et bruttoanlægskatalog med forslag til nye investeringer. 3) EPCIII I budget 2015 er afsat rådighedsbeløb til gennemførelse af en række energirenoveringsprojekter (EPCIII). Der er meddelt anlægsbevilling i august Den fysiske del af projektet er igangsat og forventes at strække sig over 2014, 2015 og På baggrund af Rambølls tilstandsrapport af skolebygningerne har Byrådet imidlertid besluttet, at revurdere og foretage en ny prioritering af ECP III arbejderne. Revurdering og forslag til ny prioritering forventes politisk behandlet i august 2015.
3 Det fremgår af sagen 1. at der ikke kan opnås samme energibesparelse på 3,5 mio. kr. pr. år som forudsat i det oprindelige EPC III projekt 2. at tilbagebetalingstiden på ca. 16 år vil blive øget 3. at den forventede engangsindtægt ved salg af energikvoter vil blive reduceret. 4. at en ny samlet garanteret besparelse, tilbagebetalingstid og engangsindtægt først vil kunne beregnes, når de enkelte anlæg har været i udbud. 4) Jordsalg og byudviklingsprojekter Det administrativt reviderede budgetoplæg udgør følgende beløb: Tune Nordøst Salgsindtægter etape 1 og Indtægter fra tilslutningsbidrag Salgsindtægter etape 3 ej byggemodnet jord Byggemodning Under forudsætning af, at det reviderede jordsalgsbudget for 2015 vedtaget ved BO1 realiseres, resterer 7 parcelhusgrunde i område A2 og 19 rækkehusgrunde i område B2. Indtægterne foreslås fordelt over årene. Byrådet har besluttet at udbyde hele etape 3 i umodnet stand på baggrund af henvendelse fra interesseret køber. Dette salg forventes realiseret i Det medfører, at de budgetlagte byggemodningsudgifter i 2017 og 2018 er nulstillet. Langagergård Salgsindtægter Boligø C Salgsomkostninger Byrådet har besluttet at sælge boligø C til Lind og Risør. Indtægten er budgetlagt og forventes realiseret i Der budgetteres ikke med salg af yderligere boligø er på nuværende tidspunkt. Køb og salg Jordsalgspulje Hedelunden Salg af daginstitutioner
4 Byrådet har besluttet at udbyde Hedelunden til salg. Det forventes at Hedelunden sælges i 2016 til overtagelse og betaling i hhv og Indtægten opdeles over flere år grundet områdets størrelse og inddeling i to projektområder A og B. Ved BO1 blev indtægt på 1,6 mio. kr. vedrørende salg af dagsinstitution flyttet fra 2015 til Derudover er der i forvejen budgetlagt med 1,6 mio. kr. vedrørende salgs af daginstitution i I alt 3,2 mio. kr. Det vurderes, at indtægten kan realiseres i 2016 ved salg af to ledige daginstitutioner. Herudover foreslås der budgetlagt med en jordsalgspulje på 5, 0 mio. kr., som realiseres af løbende salg, herunder erhvervsjord Tune Nordøst Langagergård Køb og salg ) Nyt botilbud til voksne med psykiske lidelser Byrådet godkendte den 23. marts 2015 byggeprogram og nyt økonomisk overslag vedrørende ovennævnte botilbud. Den estimerede økonomi viser, sammenlignet med den tidligere estimerede anlægsramme, at de samlede udgifter til boligdelen kan holdes under tidligere ramme. Derimod er rammen til servicearealerne højere. Oversigt over foreløbig økonomi: Boligdel Servicearealer I alt Afsatte rådighedsbeløb i 2016 og Estimat af Overskud + / - underskud Udgifterne er i det administative forslag til budget fordelt ligeligt mellem 2016 og 2017, fordi der planlægges med indflytning medio Det bemærkes, at indskud i Landsbyggefonden og byggelånsrenten ikke er indeholdt i ovenstående byggeudgifter på boligdelen, fordi udgifterne ikke har likviditetsmæssig konsekvens for Greve Kommune. Nævnte udgifter registreres direkte på status og påvirker således ikke likviditeten. De estimerede byggeudgifter på boligdelen ligger på nuværende tidspunkt på ca. 3,4 mio. kr. under det godkendte byggeloft.
5 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET Kr Økonomi- og Planudvalg Bud. 15 Stranden som rekreativt område, herunder tilskud til Hundige Havn Teknik- og Miljøudvalg Bud. 15 Bygningsvedligeholdelse og -genopretning Bud. 15 Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Bud. 15 Strandrensning Bud. 15 Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken Naturpuljen Bud. 15 Opkøb af jord til skov Bud. 15 Klimatilpasning herunder vandløb Pol. Energirenovering af vejbelysning Bud. 15 Vej og landskab, samt bygninger Nye anlæg - rammebeløb Pol. Tinggårdsvej - forlængelse Bud. 15 Cykelsti fra Tune til Karlslunde Bud. 15 Vendeplads på Hedely Bud. 15 Udskiftning af vejtræer Bud. 15 PCB renovering Pol. Mosedeskolen Skole kvalitetsfond Pol. PCB-renovering Hedelyskolen kvalitetsfond Bud.15 Renovering vedr. skolestrukturen, herunder kvalitetsløft af kvalitetsfond bygningerne og udskiftning af inventar i klasselokaler Bud.15 Energirenovering på skoler/epciii kvalitetsfond Børne- og Ungeudvalg Bud.15 Skolereform og skolestruktur, herunder kvalitetsløft af kvalitetsfond bygningerne Bud.15 Skolereform - forberedelse og implementering af ny kvalitetsfond skolestruktur Bud.15 Skolereform - forberedelse og implementering af ny kvalitetsfond skolestruktur Kultur- og Fritidsudvalget Bud. 15 Mosede Fort - Museum Bud. 15 Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) Bud. 15 Petanquehus og tennishal i Karlslunde, tilskud Social- og Sundhedsudvalget Pol. Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser (udviklingsforstyrrelser), bolig BUDGETOPLÆG 1
6 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET Pol. Byggekredit Pol. Indfrielse af byggekredit Pol. Realkreditlån Pol. Beboerindskud Pol. Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser (udviklingsforstyrrelser), servicearealer Pol. Servicearealtilskud Trygheds- og Integrationsudvalget Bud. 15 Tryghedsskabende foranstaltninger I alt Heraf byggekredit, realkreditlån og beboerindskud Skattefinansierede anlæg Jordsalg og Byudviklingsprojekter Tune Nordøst Kr Økonomi- og Planudvalg Teknik- og Miljøudvalg Notat Pol. Salgsindtægter etape 1 og Notat Pol. Salgsindtægter etape 3 - ej byggemodnet jord Notat Pol. Tilslutningsbidrag Notat Pol. Byggemodningsudgifter I alt Langagergård Kr Økonomi- og Planudvalg Notat Pol. Langagergård Notat Pol. Salgsomkostninger I alt Køb og salg Økonomi- og Planudvalget Notat Adm. Jordsalgspulje Notat Adm. Hedelunden Notat Bud Salg af daginstitutioner Pol. I alt BUDGETOPLÆG 2
7 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET Resume af Investeringsoversigt Kr Skattefinansierede anlæg Tune Nordøst Langagergård Køb og salg I alt BUDGETOPLÆG 3
8 PRIORITERINGSKATALOG - INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET Anlægsforslag indarbejdet i investeringsoversigten Dansk Petanque Center, Karslunde Hallerne Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Center: Borgerservice & Fritid Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Forslag: Tekst Dansk Petanque Center, Karslunde Hallerne tilskud I alt Alle beløb er i kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst Uafklaret I alt Alle beløb er i kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Der var afsat i alt 1,5 mio. kr. til kommunal medfinansiering i 2015 i forbindelse med opførelse af petanquehal ved Karlslunde Hallerne i 2015/2016. Karlslunde Idræts Forening har tidligere indhentet tilbud på byggeriet, som har dannet baggrund for tidligere afsatte anlægsbeløb. På Byrådets møde den 22. juni 2015 blev det besluttet, at hallen opføres og ejes af Greve Kommune med størst mulig inddragelse af Karlslunde Idræts Forening. Der har efterfølgende være afholdt projekteringsmøde mellem Greve Kommunes rådgiver og Karlslunde Idræts Forening med det formål, at udarbejde et byggeprogram og efterfølgende udbudsmateriale for petanquehal inkl. fællesfaciliteter med option på en tennishal. Efter første projekteringsmøde har rådgiverne lavet et økonomisk overslag på etablering af petanquehal: Petanquehal (1144 m2) Fællesfaciliteter petanque (222 m2) Rådgiver og forundersøgelser Ialt Rådighedsbeløb i år ,500 mio. kr. 2,300 mio. kr. 0,250 mio. kr. 10,050 mio. kr. 1,500 mio. kr mio. kr I forhold til det økonomiske overslag vil der kunne laves nogle besparelser på gulvopbygning i hallen, som skal undersøges nærmere i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet. BUDGETOPLÆG 1
9 PRIORITERINGSKATALOG - INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET Derudover kan der komme eventuelle ekstra udgifter til forurenet jord samt blød bund på byggegrunden. Undersøgelserne er igangsat og udført, men der forligger ikke en endelig rapport på de geotekniske forhold samt miljøprøver af jorden. I april 2015 blev der frigivet en anlægsbevilling på i alt 0,250 mio. kr. til rådgiver og forundersøgelser, så der kunne udarbejdes et udbudsmateriale og indhentes tilbud på ny petanque- og tennishal med fællesfaciliteter. Målgruppe Dansk Petanque Center retter sig primært mod medlemmer i Boule Hedebo såvel motionister som den danske petanqueelite. I tilfælde af en sammenbygning med tennishal, bliver KIF s tennismedlemmer også primær målgruppe. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Da der er tale om en medfinansiering til projektet, afhænger den afledte kommunale driftsøkonomi af en række forhold, som det p.t. er umuligt at opgøre. Eksempelvis hvis KIF skal lånefinansiere en del af deres andel og dermed oppebærer øget lokaletilskud, hvis det besluttes at såvel petanquesom tennishal opføres, og hvordan eksisterende kommunale tilskud i KIF s selvforvaltningsaftale indregnes. Tidsplan Den overordnede tidsplan for projektet er planlagt som følgende: Udbud rådgiverydelsen april-maj 2015 Udarbejdelse af udbudsmateriale september 2015 Licitation oktober 2015 Frigivelse af anlægsbevilling til anlægsarbejdet november 2015 Indgåelse af kontrakt med totalentreprenør primo december 2015 Byggeperiode december august BUDGETOPLÆG 2
INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015
Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt
Læs mereInvesteringsoversigt Politisk godkendte projekter Skattefinansieret anlæg
Økonomi- og Planudvalget -500-500 -500-500 1.01 Fritidsområder -500-500 -500-500 Kysten -500-500 -500-500 Budgetforlig Teknik- og Miljøudvalget -74.172-66.470-69.490-63.820 2.01 Fritidsområder -3.350-3.350-3.350-2.500
Læs mereByrådet vedtog på mødet den 2. marts 2010 proceduren for budgetlægningen Heri skulle indgå et anlægskatalog med udgangspunkt i:
Investeringsoversigt 2011-2014 1) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element
Læs mereDirektionens anlægsforslag budget indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog (bk) *)
Låne opt. Direktionens anlægsforslag budget 2019-2022 - indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog () *) Direktionens forslag prioritet 1 2019 2020 2021 2022 Afl. drift Evt. bemærkninger
Læs mereGREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr
GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 1 Pr. 31.01. Resume af anlægsrapport 1 pr. 31.01. Anlægsrapport 1 pr. 31.01. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten
Læs mereInvesteringsoversigt ) Rammerne for anlægsbudgettet
Investeringsoversigt 2015-2018 1) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element
Læs mereDEN POLITISKE AFTALE BUDGET Den 10. oktober 2016 vedtog Byrådet Budget Budgettet er præsenteret på de følgende sider.
Den politiske aftale Den 10. oktober 2016 vedtog Byrådet Budget 2017-2020. Budgettet er præsenteret på de følgende sider. De første sider viser, hvilke ændringer Byrådet har vedtaget på driften på de enkelte
Læs mereI den investeringsoversigt, som pt. indgår i Budget 2014, er bruttoanlægsniveauet på 104,0 mio. kr. excl. jordforsyning.
Investeringsoversigt 2014-2017 1) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element
Læs mereEfter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.
Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger
Læs mereØkonomisk Politik for Greve Kommune
Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereHOVEDOVERSIGT Forhandlingsoplæg budget
Resultatoversigt HOVEDOVERSIGT Forhandlingsoplæg budget 2016-2019 Pr. 31. august 2015 Budget 2016 Budget Budget 2017 2018 Mio. kr. Budget 2019 Det skattefinansierede område Indtægter i korr. budget 2016-19
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereTeknik- og Ejendomsudvalget
1 TEU 00 TEU 01 TEU 02 TEU 03 TEU 101 TEU 102 TEU 121B TEU 121C TEU 127 TEU 132 TEU 133A TEU 133B Pulje til ledig anlægsramme Jordforsyning byggemodning - boligformål Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs merePræsentation af budgetoplægget den 14. august 2014
Præsentation af budgetoplægget den Program - 14. august, kl. 16.00 18.00 Aktivitet Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den økonomiske situation og forudsætninger for det administrative
Læs mere1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden
Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over
Læs mere1.01 Administration, drift
1.01 Administration, drift Driftssikring af boligbyggeri 159 159 159 159 Mindreforbrug på KMD betalingsaftalen 1.390 1.390 1.390 1.390 Skimmelsvamp 250 250 250 250 Revisionen 150 150 150 150 Reduceret
Læs mereAnlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereÆndringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011
Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereAnlægsrapport 3 August 2009
GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 3 August 1/16 Resume af anlægsrapport 3 August Anlægsrapport 3 August opgjort pr. 30.06. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereAnlæg - Budgetlægningen
BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:
Læs mereKommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune
Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune Notatet beskriver kort reglerne og overvejelser omkring kommunal lånoptagelse, hvad kommunerne har mulighed for at låne til, samt hvilke hensyn
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereBudget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013
Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg
Læs mereÆndringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009
Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti
Læs mereGREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 4 December 2009
GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 4 December 1 Resume af anlægsrapport 4 December Anlægsrapport 4 December opgjort pr. 15.10. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a.
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereInvesteringsoversigt 2013-2016. 1) Rammerne for anlægsbudgettet
Investeringsoversigt 2013-2016 1) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereKvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.
1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.
Læs mereBUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereProjektskema for anlæg
Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:
Læs mereDirektionens budgetforslag for 2018
Direktionens budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance Serviceudgifterne
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mere-Indtægter, renter, anlæg og finansiering
Økonomiudvalget -Indtægter, renter, anlæg og finansiering -2019 Indtægter Indtægterne forventes at blive 2,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Skat Ejendomsskat og dækningsafgift forventes samlet
Læs mereSundhedsområdet - anlæg
Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereb) Lånedispensationer til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale
Hjørring Kommune 15. marts 2017 Låneramme- og deponeringsopgørelse for 2016 Rulning fra 2015 til 2016 af lånedispensationer: a) Lånedispensation på det borgernære område Byrådet besluttede på møde den
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereDEN POLITISKE AFTALE BUDGET Proceduren for udarbejdelsen af budget 2016 har været baseret på følgende to hovedfaser:
Den politiske aftale Proceduren for udarbejdelsen af budget 2016 har været baseret på følgende to hovedfaser: Den forberedende fase, hvor grundlaget for input til Direktionens budgetarbejde skabes, herunder:
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mere3. Budgetopfølgning 31. marts 2015
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget
Læs mere2 Driftsudgifter, netto , , , ,817 Heraf pris og lønstigning til årets priser -60, , ,859
Resultatoversigt Budgetforlig 2017-2020 Pr. 14. september 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.806,083 2.850,380 2.920,117 2.990,001
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereDer har i 2017 været afholdt anlægsudgifter højere end 28,117 mio. kr., og denne lånedispensation på 6,466 mio. kr. kan derfor disponeres fuldt ud.
Hjørring Kommune marts 2018 Låneramme- og deponeringsopgørelse for 2017 Rulning fra 2016 til 2017 af lånedispensationer: a) Lånedispensation på det borgernære område Byrådet besluttede på møde den 29.
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereNotat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling
Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.
Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereUdkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017
Udkast Byrådets Økonomiske politik April 2017 2 Formål Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mere2 Driftsudgifter, netto , , , ,688 Heraf pris og lønstigning til årets priser -62, , ,606
Resultatoversigt Hovedoversigt Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti Pr. 14. september 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter,
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mere2 Driftsudgifter, netto , , , ,090 Heraf pris og lønstigning til årets priser -60, , ,684
Resultatoversigt Forhandlingsoplæg Pr. 18. august 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.806,083 2.843,250 2.912,793 2.982,093
Læs mereI forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereDEN POLITISKE AFTALE BUDGET Proceduren for udarbejdelsen af budget 2015 har været baseret på følgende to hovedfaser:
Den politiske aftale Proceduren for udarbejdelsen af budget 2015 har været baseret på følgende to hovedfaser: Den forberedende fase, hvor grundlaget for og input til budgetarbejdet skabes, herunder: o
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereStyring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Læs mereTidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,
Læs mereOplæg til anlægsbudget for efter sommerens budgetopfølgning
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereEtablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetoplæg
Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den
Læs mere2 Driftsudgifter, netto , , , ,614 Heraf pris og lønstigning til årets priser -63, , ,305
Resultatoversigt Hovedoversigt Ændringsforslag fra Socialdemokratiet Pr. 14. september 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.932,803
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs merePå Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431
Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs merePræsentation af budgetoplægget. 18. august 2016
Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereDirektionen vil ligeledes revurdere den foretagen periodisering af anlægsrammen
Notat Revurdering af anlægsrammen for 2019-2022 I forbindelse med Økonomiudvalgsmødet den 7. august 2018 blev Notat Status budget 2019. Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde 7.8.2018, fremlagt
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereIntroduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk
Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3
Læs mereTekniske ændringer til Budgetforslag
Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereOrdinær driftsvirksomhed (1+2) 90,874 75,826 82,861 88,595
Resultatoversigt Forhandlingsoplæg budget 2017-2020 Pr. 18. august 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.806,083 2.850,280 2.920,027
Læs mereBudgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget
Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning
Læs mereLukket punkt - Projekt
Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder
Læs mereSkolestruktur i Struer by Forskellige scenarier. Fremlagt på byrådets budgetseminar august 2015
Forskellige scenarier Fremlagt på byrådets budgetseminar 20.-21. august 2015 2 3 4 5 Overslag på ny skole i Struer Kommune Vurderingsgrundlag: Skolestørrelse pr. elev er beregnet ud fra Bremdal Skole,
Læs mere