Beskæftigelsesudvalget Opfølgning på delområder. Drift / Faste ejendomme Beboelse Driftssikrin g
|
|
- Edvard Karlsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Beskæftigelsesudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift / Faste ejendomme Beboelse Driftssikrin g Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,275 mio. kr. Beboelse midlertidig boligplacering I forbindelse med modtagelsen af flygtninge i Faxe Kommune afholdes udgifter til midlertidig boligplacering og flygtninges egenbetaling på denne funktion. Udgifterne vil blandt andet være til huslejedækning samt til renovering af boliger, som istandsættes og bruges som midlertidigt boligplaceringssted. Flygtningene betaler ikke reel husleje, men betaler i stedet en lovreguleret egenbetaling til kommunen, når de placeres midlertidigt. Størstedelen af de flygtninge, som Faxe Kommune har modtaget de seneste år, har været enlige. Det har derfor været nødvendigt, at gøre brug af midlertidig boligplacering i højere grad end tidligere. Faxe Kommune råder over boligerne på henholdsvis Gl. Næstvedvej 40, Tingvej 4 Brummen til midlertidig boligplacering, hvor der er henholdsvis 7 og 8 værelser og i efteråret 2014 blev den tidligere daginstitution "Myrebo" ligeledes indrettet til midlertidige flygtningeboliger med 17 værelser. I løbet af 2015 har det tillige været nødvendigt at indrette Præstøvej 78 (tidligere Bo og Netværk) til 16 flygtningeboliger og endnu en bolig på Gl. Næstvedvej 60 med 5 værelser samt 6 boliger på Møllevej og Præstøvej 86 (8 boliger). Derudover har kommunen ved købet i 2015 af kollegieboligerne til det tidligere seminarium råderet over yderligere 107 boliger til midlertidig beboelse, kollegieboligerne ligger under Center for Ejendomme. Trods det forventes at budgettet til boligindretning holder, så skønnes et mindreforbrug på baggrund af en forventning om flere indtægter fra huslejebetaling fra de midlertidige boliger. Der skønnes et mindreforbrug svarende til 0,275 mio. kr. På baggrund af aftale mellem regeringen og KL er det aftalt, at kommunerne ydes refusion på 50 pct. af kommunens serviceudgifter til midlertidig indkvartering. Refusionen ydes inden for et loft på kr. pr. borger i midlertidig indkvartering. Aftalen er ikke konkretiseret endnu, så der er i skønnet ikke taget højde for eventuelle ekstraordinære refusioner. Driftssikring af boligbyggeri lejetab ved fraflytning Når kommunen gør brug af sin anvisningsret til at disponere over typisk hver 4. ledige lejlighed i de almene boligbyggerier, har kommunen en pligt til at sikre betalingen af istandsættelse og evt. lejetab ved fraflytning. Det forventes at budgettet holder på dette område.
2 Beboelse midlertidig boligplacering Flygtningekvoten i 2016 er 127 kvoteflygtninge. Det forventes at kommunen modtager ca 10 flygtninge om måneden, og dertil kommer et ukendt antal familiesammenførte ægtefæller og børn. Kommunen kan ikke på forhånd vide præcis, hvor mange flygtninge der ankommer, ligesom det heller ikke vides præcist, hvornår familiesammenføringerne finder sted. Så skønnet afhænger af, om det er muligt at få flyttet flygtninge fra de midlertidige boliger til permanente boliger, så der bliver plads i de eksisterende midlertidige boliger eller om det bliver nødvendigt at indrage yderligere ledige kommunale kvadratmeter Folkeskolen mm. UU-tilskud Der ventes et mindreforbrug på kr. Faxe Kommunes betaling til samarbejdet omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning reguleres årligt, på baggrund af en fælleskommunal overenskomst med Næstved og Vordingborg Kommuner, afhængigt af antallet af kommunens befolkningsandel af unge mellem år.
3 Folkeskolen mm. Produktionsskoler Budgetttet forventes at holde. Udgiften til produktionsskoler betales i én rate og udover betaling af det lovpligtige grundtilskud til produktionsskoler har kommunen pligt til at betale et bidrag, som beregnes efter, hvor mange årselever kommunen har haft på produktionsskolen. Denne bidragspligt opgøres på baggrund af den unges bopælskommune pr. 5. september året før og gælder for elever i såkaldt frit optag (ikke-aktiverede). Det endelige tilskud til produktionsskoler afregnes i juli 2016, og udgiften er som forventete stort set svarende til budgetskønnet. Betalingen i 2016 er sket på baggrund af aktiviteten i net stammer fra opgørelser som undervisnings-ministeriet udarbejder hvert kvartal og på årsbasis. på produktionsskoler Under 18 Over 18 år år I alt Budgetskøn 33,03 31,64 64, ,42 38,09 63,51 Afvigelse 7,61-6,45 1,16
4 Folkeskolen mm. Erhvervsuddannelser Det forventes et mindreforbrug på 0,512 mio. kr. Der ventes færre egu-elever end budgetteret. Tilsyneladende er der heller ikke udgifter til forløb på værkstedsskoler, som budgetteret. Der ydes ikke refusion til udgifter til forløb på værkstedskoler, hvorfor det er en 100 pct. kommunal udgift, mens der ydes 65 pct. refusion til skoleydelse. Faxe Kommune har indgået aftale med Klemmenstrupgård om, at de forestår EGU forløbene inklusiv at skaffe praktikpladser til eleverne. Ligesom der for de ordinære lærlinge-/elevuddannelser skal være indgået en praktik-pladsaftale med arbejdsgiver for at gennemgå en uddannelse, er det samme gældende før der kan oprettes et EGU forløb. EGU eleverne står derfor overfor de samme udfordringer med at skaffe praktikplads, som ordinære elever. For at imødegå manglende praktikpladser er der etableret to praktikpladser på Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU). Intet hertil Intet hertil Intet hertil
5 Tilbud til udlændinge Integratio n Kontanthj ælp til udlændin ge Repatrieri ng 0 0 Samlet for alle områder forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Integration/introduktionsforløb Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på området. Dette skyldes at kommunen får relativt flere indtægter i form af grundtilskud end der er udgifter trods øget aktivitet som følge af det stigende antal personer omfattet af integrationsprogrammet. Kontanthjælp til udlændinge Der forventes en positiv afvigelse på 1,7 mio. kr. for området. Årsagen til mindreforbruget skyldes at der er flere personer på den lavere integrationsydelse og færre på kontanthjælp end budgetteret, der forventes 80 helårspersoner på integrationsydelse og 145 på kontanthjælp. Der er i skønnet taget højde for en tilgang på 10 personer i hver af årets måneder og en afgang på 3 personer pr. måned (nettotilgang på 7 integranter pr. måned). Folketinget har den 17. marts vedtaget lovforslaget L111, som betyder at målgruppen for integrationsydelsen udvides til at omfatte alle personer, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Formålet med udvidelsen er at styrke målgruppens incitament til at komme i arbejde og blive selvforsørgende og blive integreret i det danske samfund. Pr. 1. september 2015 blev der indført et opholdskrav for ret til uddannelseshjælp og kontanthjælp og en ny, lavere integrationsydelse for personer, der ikke opfylder dette opholdskrav. Denne lov omfattede ikke personer, som allerede havde opnået lovligt ophold og bopælsadresse inden den 1. september Med den nye lov ændres dette, idet målgruppen udvides, så både personer, der allerede i dag modtager uddannelses- eller kontanthjælp, og personer, der ansøger herom, fremover vil modtage integrationsydelse, hvis ikke de opfylder kravet om som minimum at have opholdt sig i Danmark i sammenlagt 7 ud af de seneste 8 år. Målgruppen omfatter både udlændinge og danske statsborgere. Den nye lov trådte i kraft den 1. april 2016 og får virkning for ret til uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse pr. 1. juli Da alle sager skal gennemgås manuelt er der endnu ikke overblik over, hvor mange der er omfattet af de nye regler fra 1. juli 2016.
6 Integration/introduktionsforløb Et usikkerhedselement er hjemtagelsen af resultattilskud i henhold til uddannelse, danskprøve og beskæftigelse. Hvorvidt integranterne starter og gennemfører de påbegyndte aktiviteter, vil der altid være tilknyttet en form for usikkerhed ved. Det er tillige ikke gjort endeligt op. Kontanthjælp til udlændinge Udlændingestyrelsen har meddelt en kvote på 127 integranter. Et element der yderligere kan ændre mængden af flygtninge og udgifterne er familie-sammenføring, hvor der kan komme meldinger fra dag til dag fra Udlændingestyrelsen. Desuden spiller den nye refusionstrappe, som både kontanthjælp til personer omfattet af integrationsprogrammet såvel som integrationsydelsen er en del af. Det er således vanskeligt på baggrund af 2 måneders refusion at danne sig et overblik over fordelingen på trappen før end der er gået lidt længere tid. I forbindelse med budgetlægningen var det 2014, der var grundlaget for fordelingen på refusionstrappen, hvor KL's beregningsmodel blev anvendt.
7 Medfinansierin gspct. Medfinansierin gspct. Gns. antal personer omfattet af integrationsprogram på kontanthjælp Gns. antal personer på integrationsydelse Gns. qntal selvforsørgende, hvor kommunen har integrationsforpligtigelsen Gns. antal uledsagde flygtningebørn - kontanthjælp - integrationsydelse Figur 1 Budgetforudsætning 2016 jan-maj 31/3 Budget Januar Februar marts april 20 pct. 29% 46% 51% 58% 63% 30 pct. 18% 41% 41% 42% 37% 40 pct. 33% 13% 8% 0% 0% 80 pct. 20% 0% 0% 0% 0% Budget Januar Februar marts april 20 pct. 20% 0% 0% 0% 0% 30 pct. 33% 0% 0% 3% 12% 40 pct. 18% 95% 91% 82% 58% 80 pct. 29% 5% 9% 15% 30% 31/ I alt /8
8 Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspe ns. tilkendt efter 1/ eller senere Personlig e tillæg mv Førtidspe ns. tilkendt før 1/ Der forventes et merforbrug på ca. 3,1 mio kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært at aktivitetstallene på de førtidspensioner, der er omfattet af refusionstrappen er højere end budgetteret. Intet hertil net vil påvirkes af en eventuel større/mindre tilgang/afgang til eller fra førtidspensionsordningen end vurderet. Området er desuden omfattet af refusionstrappen, hvor der indtil videre er afregnet medfinansiering 4 gange, derfor kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet. Der indgår 3 refusionsafregninger i forbruget.
9 Medfinansierin gspct. Førtidspe nsion Budgetforudsæt ning 2016 Jan-maj 31/3 31/5 31/8 Antal førtidspen sionister før 1. juli 2014 Omfattet af refusionstr appen Antal førtidspen sionister efter 1. juli 2014 I alt ydelsesm odtagere Budget Januar Februar marts april 20 pct. 0% 0% 0% 0% 0% 60 pct. 1% 4% 4% 0% 3% 70 pct. 2% 14% 16% 0% 7% 80 pct. 98% 82% 80% 100% 90%
10 Medfinansierin gspct Kontante ydelser - sygedagpenge Det forventes et mindreforbrug på 3,807 mio. kr. på sygedagpengeområdet. Antallet af sygedagpenge modtagere er faldende i forhold til budgetforudsætningen. Se nedenstående tabel. Efterreguleringer af refusioner er en usikkerhedsfaktor. Sygedagpenge (helårspersoner) Budgetforudsætning 2016 Jan-maj 31/3 31/5 31/8 Antal sygedagpenge I alt ydelsesmodtagere Budget Januar Februar marts april 20 pct. 19% 7% 27% 12% 14% 30 pct. 16% 10% 22% 15% 18% 40 pct. 36% 52% 37% 40% 37% 80 pct. 29% 31% 15% 33% 31%
11 Figur Kontante ydelser - sociale formål Det forventes at budgettet holder.
12 Kontante ydelser - kontanthjælp Passiv kontanthj ælp Kontanthj ælp visse gr. Flygtning e 0 0 Aktiv kontanthj Et mere retvisende budget på området er kr., idet der på dette område også er midler reserveret til manglende budgetoverholdelse på de områder, der er omfattet af refusionstrappen. På denne baggrund forventes budgettet afsat til kontant- og uddannelseshjælp at holde. Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget L113, der betyder, at der pr. 1, april 2016 er indført et nyt kontanthjælpsloft og en 225-timersregel for modtagere af kontanthjælp m.v. (integrationsydelse og uddannelses- og kontanthjælp) med det formål, at det skal kunne betale sig at arbejde. Samtidig nedsættes retten til ferien fra 5 til 4 ugers ferie for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere for at øge deres rådighed for arbejdsmarkedet. Det nye kontanthjælpsloft gælder for den enkelte modtager af hjælp. Loftets størrelse afhænger af, hvilken ydelsessats personen modtager, og af, om personen er gift/samlevende, enlig eller forsørger. Loftet omfatter integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp (herunder aktivitets-, barsels-, og bidragstillæg), særlig støtte og boligstøtte. Hvis de samlede ydelser til personen overstiger loftet, reduceres særlig støtte og boligstøtte. Der indføres desuden et krav om, at en modtager af kontanthjælp m.v. når personen har modtaget hjælp i sammenlagt 1 år skal dokumentere mindst 225 timer i ordinær, ustøttet beskæftigelse inden for de seneste 12 måneder for at bevare retten til fuld hjælp. Kravet gælder både for ægtepar og ugifte og som udgangspunkt alle modtagere af integrationsydelse og uddannelses- og kontanthjælp. Ugifte personer, der modtager uddannelseshjælp på SU-niveau eller integrationsydelse, omfattes dog ikke af 225-timersreglen. Det vurderes at Lovændringen kan omfatte op til 50 borgere på kontanthjælp i Faxe Kommune, det når dog ikke at slå igennem med mere end hvad der svarer til ca. 0,700 mio. kr. i 2016.
13 Medfinansierin gspct. Medfinansierin gspct. Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersone og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Området er desuden omfattet af refusionstrappen, hvor der indtil videre er afregnet refusion 4 gange, derfor kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet. Der indgår 3 refusionsafregninger i forbruget. Kontanthjælp (helårspersoner) Budgetforudsætning 2016 Jan-maj 31/3 31/5 Antal på uddannelseshjælp Antal kontanthjælpsmodtagere Forrevalidering I alt ydelsesmodtagere /8 - uddannelseshjælp Budget Januar Februar marts april 20 pct. 53% -159% 61% 44% 45% 30 pct. 17% 407% 16% 21% 22% 40 pct. 20% -149% 21% 27% 26% 80 pct. 10% 0% 3% 8% 7% kontanthjælp Budget Januar Februar marts april 20 pct. 80% 79% 79% 76% 79% 30 pct. 8% 13% 13% 9% 11% 40 pct. 8% 7% 7% 13% 9% 80 pct. 4% 1% 1% 2% 1%
14 Figur 3 Antal helårspersoner på kontanthjælp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = 533 Figur 4 Antal helårspersoner på uddannelseshjælp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = 250
15 Kontante ydelser - boligtillæg Boligydels e Boligsikrin g Der forventes et merforbrug på 0,405 mio. kr., der skyldes justeringer i antal og gennemsnitspris. Der er modsatrettede tendenser i justeringen, idet der forventes lidt flere modtagere af boligsikring men til en lavere gennemsnitspris end budgetteret og nogenlunde samme antal modtagere af boligydelse, men til en lidt højere forventet gennemsnitspris end budgetteret. Usikkerheden relateres til det forventede aktivitetsniveau, et niveau som både kan have positiv og negativ indflydelse på årets udgifter til området. Budgetforudsætning 2016 jan-maj 31/3 31/5 Antal modtagere af boligydelse Antal modtagere af boligsikring I alt ydelsesmodtagere /8
16 Medfinansierin gspct Kontante ydelser - dagpenge På området forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. som følge af nedjustering i antal dagpengemodtagere samt modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i forhold til budgettet. Området er omfattet af refusionstrappen, hvor der er medfinansiering svarende til 80 pct., 70 pct, 60 pct samt 20 pct. af udgifterne. Afv. I f.t. sidste skøn Der skønnes et yderligere mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Området er desuden omfattet af refusionstrappen, hvor der indtil videre er afregnet medfinansiering4 gange, derfor kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet. Der indgår 3 afregninger af medfinansiering i forbruget. Dagpenge Antal personer på arbejdsløshedsdagpenge Antal personer på midlertidig arbejdsmarkedsydelse Budgetforudsætning 2016 Jan-maj 31/3 31/ I alt ydelsesmodtagere arbejdsløshedsdagpenge Budget Januar Februar marts april 20 pct. 2% 6% 7% 2% 1% 60 pct. 29% 37% 37% 32% 33% 70 pct. 26% 30% 30% 32% 29% 80 pct. 43% 26% 26% 34% 37% 31/8
17 Medfinansierin gspct. - arbejdsmarkedsydelse Budget Januar Februar marts april 20 pct. 0% 1% 3% 1% 1% 30 pct. 1% 3% 0% 2% 5% 40 pct. 3% 17% 15% 10% 6% 80 pct. 96% 79% 82% 87% 88% Figur Antal helårspersoner på dagpenge jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = 466
18 Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio.kr. som følge af, at der ikke er så mange modtagere af kontantydelse som forudsat i budgettet. Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Området er desuden omfattet af refusionstrappen, hvor der indtil videre er afregnet refusion 4 gange, derfor kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet. Der indgår 3 refusionsafregninger i forbruget. Kontantydelse Antal personer på kontantydelsesordning Budgetforudsætning 2016 jan-maj 31/3 31/ I alt ydelsesmodtagere /8
19 Medfinansierin gspct Revalidering Der forventes et mindreforbrug på området svarende til ca. 1,4 mio. kr. Dette skyldes en forventning om færre revalidender end forudsat i budgettet. Der har i 2. halvår af 2015 og i de første måneder af 2016 været et noget lavere niveau end tidligere. Det trækker i modsat retning at den gennemsnitlige refusionsprocent er lavere end tidligere. Det forudsættes at antallet af helårspersoner og gennemsnitspriser holder. Endvidere er området omfattet af refusionstrappen, hvor der indtil videre er afregnet refusion 4 gange, derfor kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet. Der indgår 3 refusionsafregninger i forbruget. Revalidering Antal personer på revalideringsydelse Budgetforudsætning 2016 jan-maj 31/3 31/ I alt ydelsesmodtagere Budget Januar Februar marts april 20 pct. 91% 0% 92% 89% 92% 30 pct. 6% 0% 7% 9% 6% 40 pct. 3% 23% 1% 2% 2% 80 pct. 0% 77% 0% 0% 0% 31/8
20 Figur Fleksjob Området dækker nu kun fleksjob og fleksløntilskud, hvilket er en ændring fra 1. januar Der forventes et øget antal personer i fleksjob end budgetteret, men da det er fleksløntilskud der er højere end budgetlagt betyder det ikke højere udgifter, idet gennemsnitsprisen er lavere. Området er delvist omfattet af refusionstrappen, idet borgere visiteret til fleksjob efter 1. juli 2014 er omfattet, de øvrige er omfattet af den tidligere refusionsordning, hvor der blev ydet op til 65 pct. statsrefusion. Denne opdeling giver udfordringer i forhold til skønnet for regnskabsafslutning. Dertil kommer, at der har været konteret på gamle konti, hvilket rettes op til næste budgetopfølgning. Det forudsættes at antallet af helårspersoner og gennemsnitspriser holder. Da området endvidere delvist er omfattet af refusionstrappen, er der en vis usikkerhed i, hvor stor en andel der er på gammel refusion og hvor stor en del, der er omfattet af de nye refusionsregler. Der er indtil videre afregnet refusion 4 gange, derfor kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet. Der indgår 3 refusionsafregninger i forbruget.
21 Medfinansierin gspct. Fleksjob Budgetforudsætning fleksløntilskud jan-maj 31/3 31/5 Antal personer i fleksjob Antal personer med fleksløntilskud I alt ydelsesmodtagere Budget Januar Februar marts april 20 pct. 87% 87% 87% 69% 74% 30 pct. 6% 7% 7% 9% 6% 40 pct. 6% 6% 6% 9% 13% 80 pct. 1% 0% 0% 13% 7% 31/8 Figur Antal helårspersoner i fleksjob (gl. ordning) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = 256
22 Figur 9 Antal helårspersoner i flekslønstilskud (ny ordning) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = Ressourceforløb og jobafklaring Budgetskønnet baserer sig på 105 i ressourceforløb og 93 borgere i jobafklaringsforløb. Der forventes et merforbrug svarende til 5,4 mio. kr., idet der skønnes flere borgere i såvel ressourceforløb som i jobafklaringsforløb. Dette område er også omfattet af den nye refusionstrappe, der på dette område typisk betyder en lavere refusion end tidligere. Merforbruget ændres fra 3,7 mio. kr. til 5,4 mio. kr. Det forudsættes at det skønnede antal helårspersoner samt gennemsnitspriser holder. Da området er omfattet af refusionstrappen, hvor der indtil videre afregnet refusion 4 gange, kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet. Der indgår 3 refusionsafregninger i forbruget.
23 Medfinansierin gspct. Medfinansierin gspct. Ressourc eforløb Ressourc eforløb Budgetforudsæt ning 2016 Jan-maj 31/3 31/ /8 jobafklar ingsforlø b Jobafkla ringsforl Budgetforudsæt ning 2016 Jan-maj 31/3 31/ /8 - ressourceforløb Budget Januar Februar marts april 20 pct. 75% 98% 98% 98% 98% 30 pct. 9% 2% 1% 0% 0% 40 pct. 12% 0% 0% 2% 2% 80 pct. 5% 0% 1% 0% 0% - jobafklaring Budget Januar Februar marts april 20 pct. 75% 79% 79% 71% 71% 30 pct. 9% 21% 21% 28% 29% 40 pct. 12% 0% 0% 1% 0% 80 pct. 5% 0% 0% 0% 0%
24 Figur Antal helårspersoner i ressourceforløb jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet genemsnit 2016 = 115 Figur 11 Antal helårspersoner i jobafklaring jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet genemsnit 2015 = 93
25 Medfinansierin gspct Ledighedsydelser Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. Området er delvist omfattet af refusionstrappen, idet det kun er personer, som er visiteret til flekjob efter 1. juli 2014, der er omfattet. Der ventes lidt færre helårspersoner i alt, men heraf lidt flere omfattet af refusionstrappen, der betyder færre refusionsindtægter en på den tidligere refusionsordning. Det skønnede merforbrug reduceres med ca. 0,7 mio. kr. Det forudsættes at det skønnede antal helårspersoner samt gennemsnitspriser holder. Da området delvist er omfattet af refusionstrappen, hvor der indtil videre er afregnet refusion 4 gange, kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet. Der indgår 3 refusionsafregninger i forbruget. Ledighedsydelse (helårspersoner) Antal personer på ledighedsydelse Budgetforudsætning 2016 jan-maj 31/3 31/ I alt ydelsesmodtagere /8 Budget Januar Februar marts april 20 pct. 93% 96% 95% 96% 94% 30 pct. 3% 1% 3% 4% 5% 40 pct. 3% 3% 0% 0% 0% 80 pct. 1% 0% 2% 0% 1%
26 Figur Antal helårspersoner på ledighedsydelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - kommunal beskæftigelse Der forventes en overskridelse af budgettet på 9,7 mio. kr. De helt overvejnde grunde hertil er, at der med Finansloven 2016 blev besluttet, at mentorudgifterne skulle være omfattet af den rådighedsramme, som kommunen har og indenfor hvilken, der kan hjemtages 50 pct. statsrefusion. Dette var der ikke budgetlagt med på dette område. Da refusionsindtægterne forventes at blive nogenlunde på linje med budgettet (beregnes på baggrund af forventet antal helårspersoner og ikke alene udgifterne på området), så betyder det reelt, at mentorudgifterne er en 100 pct. kommunal udgift, hvor der før blev ydet 50 pct. refusion (under en udmeldt mentorramme). Hertil kommer, at der ikke længere ydes refusion til indsatsen vedrørende jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Der ventes anvendt 8 mio. kr. til mentorudgifter, indtil videre er udgifterne imidlertid fejlkonteret, men omkonteres til området til næste budgetopfølgning, derfor er forbruget ikke retvisende. Det forudsættes at det skønnede aktiveringsniveau samt de beregnede ugepriser holder.
27 Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - beskæftigelsesinds. forsikrede ledige Der forventes et mindreforbrug på 0,299 mio. kr. der hovedsagligt skyldes en forventning om færre forsikrede ledige i løntiskud end budgetlagt. Løntilskuddene er omfattet af refusionstrappen, hvor refusionensprocenten afhænger af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse. Det forudsættes, at det skønnede aktinitetsniveau samt de beregnede gennemsnitspriser holder. Dertil kommer, at den anvendte fordeling på refusionstrappen stemmer overens med gennemsnittet i Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - løn forsikrede ledige Da der forventes færre forsikrede ledige i kommunalt løntilskud, er forventningen på dette område også nedjusteret. Udgifterne på området er 100 pct kommunal og en del af service-udgifterne, de udgør forskellen mellem den kommunale løn til den ansatte i løntilskud og det staslige løntilskud. Det forudsættes, at det skønnede aktivitetsniveau samt de beregnede gennemsnitspriser holder.
28 Service-/seniorjob + 55 år Servicejo b 0 0 Seniorjob Forventningen på området er væsentlig nedjusteret, idet der mod budgetteret 50 helårspersoner nu forventes 35. dette resulterer i et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Det forudsættes at det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspris holder. Budgetforudsætning 2016 jan-maj 31/3 Servicejob Seniorjob over 55 år /5 31/8 I alt ydelsesmodtagere
29 Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - beskæftigelsesord Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. der hovedsagligt kan forklares med, at mentorudgifterne er flyttet til området vedrørende "Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - kommunal beskæftigelse", hvor det er omfatett af rådighedsloftet og en markant nedgang i antallet af jobrotationsforløb, hvor der i budgettet var afsat 10 mio. kr. forventes nu kun brugt 1,6 mio. kr., hvor kommunen får 60 pct. i refusion. Endvidere er der foretaget justeringer i antallet af kontanthjælpsmodtagere i kommunalt løntilskud, hvor den kommunale lønudgift fratrukket løntiskuddet er konteret på dette område.
30 Støtte til frivilligt socialt arbejde LBR - Administrativ organisation Afvigelsen skyldes en teknisk korrektion, der ikke er blevet udmøntet.
Budgetopfølgning pr. 31 marts 2016 Beskæftigelsesudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Beskæftigelsesudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste. Ændring i forhold til. seneste opfølgning
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Beskæftigelsesudvalget Tabel 1: Beskæftigelsesudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Beskæftigelsesudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2017 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Beskæftigelsesudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Beskæftigelsesudvalget - Drift Tabel 1: Beskæftigelsesudvalget kr.
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3- Overførsler fra 2012 til Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelsesudvalget
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.
korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr.
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereNOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. juni 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereKontanthjælp, jobparate
Jobparate ledige Kontanthjælp, jobparate 35 3 25 15 1 5 Kontanthjælp, jobparate Budget efter BR-III, 343 358 366 367 352 36 355 339 334 329 324 319 355 Jobindsats, 343 358 366 367 352 36 355 339 355 Kontanthjælp
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereBESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion 561.347 541.516 404.990 74,79 529.999-11.518 385.282
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereOverførsler fra 2011 til
Oprindeligt budget Korrigeret budget inkl. overførsler Overførsler fra 2011 til Forbrug pr. 31.august 31/3 30/6 (31/5) 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Budgetopfølgning pr. 31. august
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 7. marts 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereBeskæftigelses- og integrationsudvalget
Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. februar 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereSocial sikring side 1
Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereUddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget
1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.
Læs mereOverførsler fra 2011 til. Forbrug pr. 31.maj
Oprindeligt budget Korrigeret budget inkl. overførsler Overførsler fra 2011 til Forbrug pr. 31.maj 30/6 (31/5) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Budgetopfølgning pr. 31. maj Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017
Læs mereArbejdsmarkedsområdet 2015
Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift
Læs mereArbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12
Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal
Læs mereBudgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger
Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereSocial sikring side 1
Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...
Læs mereBudgetforslag 2017 samlet budget
Budgetforslag 2017 samlet budget Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse i alt Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse Forsikrede ledige, forsørgelse Fleksjob,
Læs mereSocial- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. Økonomisk Redegørelse 2018
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. Økonomisk Redegørelse GENERELT FOR SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreudgifter på 10,7 mio. kr. Det dækker over mindreudgifter
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,
Læs mereVækstudvalget - Beskæftigelsesindsats
Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats
Læs mereBudget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse
Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereHalvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Der er nu erfaringer fra 6 driftsmåneder med de nye refusionsregler, og der begynder at tegne sig et stabilt billede af nettoudgifterne på overførselsområdet. Der er dog
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61
Læs mereIndarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018
Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET
VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019
Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens
Læs mere