Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)



Relaterede dokumenter
Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.)

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter udvalgsbehandling i juni 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Økonomirapportering

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårs- regnskab 2012

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Udvalget for Social og Sundhed. Total oversigt

Udvalget for Børn og Læring. Total oversigt

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Social- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Halvårs- regnskab 2013

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Varde Kommune Halvårsregnskab 2015

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

BOP BUL

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

Notat til ØK den 4. juni 2012

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Udvalget for Voksne og Sundhed

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Total oversigt

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Oversigt over tekniske ændringer i alt Supplerende tekniske ændringer

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Sbsys dagsorden preview

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

ocial- og Sundhedsudvalget

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Betingede bevillinger Børne- og Undervisningsområdet (i kr.)

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Børne- og Uddannelsesudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Månedsmøde Juni Opsamling til Byrådet

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Udvalget for familie og institutioner

Månedsmøde Maj Opsamling til Byrådet

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT: Konjunkturvurdering

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Halvårsregnskab 2012

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Transkript:

Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked og Integration *) 7,8-17,3 I alt 34,5-48,5 Netto mindre forbrug (-) -14,1 Renteudgifter og -indtægter -3,3 Grundskyld 1,0 Dækningsafgift 0,3 Budgetgaranti vedr. overførselsudgifter *) 7,9 Netto herefter -8,2 *) Mindre udgifter vedr. områder omfattet af budgetgarantien fra staten udgør 7,9 mio. kr., hvilket betyder, at såfremt udviklingen svarer til gennemsnittet i alle kommuner, vil det medføre en tilsvarende reduktion af statens bloktilskud til kommunen De økonomiske konsekvenser for Varde Kommune vedrørende etablering af Socialtilsynet vedrørende botilbud for både børn og voksne pr. 1. januar 2014 er beregnet til en merudgift på 0,7 mio. kr. Beløbet er pt. usikker og ikke medtaget i budgetopfølgningen. Nr. 56981-14 sag.nr. 1642-14 side 1

Økonomiudvalget 502 Teknik - & Miljø: Tilretning af indtægter for Miljøtilsyn. Jævnfør indtægter fra tidligere år forventes den fremtidige indtægt at være 700.000 kr. Indtægten hæves med 170.000 kr. Kollektiv trafik - billetindtægter er på et lavere niveau som budgetteret +2.053.586 kr. 54114-14 -0,2 119788-13 2,1 601 Borgerservice: Regnskab 2013 fra Sydtrafik viser et mindreforbrug på handicapkørsel på - 119788-13 -0,4 362.455 kr. regulering tidligere år: 231 05 491-02 Kommunal Flextrafik - kørselbehovet har ikke været så stor som forventet -278.682 kr. 119788-13 -0,3 Tinglysningsgebyr, ejendomskattelån reduceres årligt med -125.000 kr -0,1 100 Direktionen: Partistøtte - tilretning 25.000 kr. 0,0 Nytårskur - tilretning -89.000 i 2014 og efterfølgende år -50.000 kr. årligt Eftervederlag til tidligere borgmester/ viceborgmester 101 Ledelsessekretariatet: Porto - mindreforbrug -750.000 årligt -0,8 Forsikring kommunebiler-budgettilretning 75.000 kr. årligt E-arkiv - budgetbeløb udgår, -49.710 kr. årligt 103 Økonomiafdeling 0,7 0,1-0,1 0,0 Betaling til Udbetaling Danmark, afregningsbeløb er 778.000 mindre årligt -0,8 Nr. 56981-14 sag.nr. 1642-14 side 2

Betaling til Udbetaling Danmark, Økonomiudvalget afregningsbeløb er 778.000 mindre årligt FLIS-informationssystem, budgetbeløb tilpasses med -483.010 kr. i 2014 Central konto ifm medarbejderafskedigelse/fratrædelse. Budgettilpasning i 2014-250.000 kr Reguleringskonto for diverse budgetomplaceringer - budgettilretning 225.000 kr. årligt -0,8-0,5-0,3-0,2 Forsikringsområdet - 2014: Pulje selvrisiko, auto -280.515 kr. -0,3 Pulje selvrisiko, bygninger -339.047 kr. -0,3 Pulje patientskader -282.630 kr. -0,3 Administration -508.967 kr. -0,5 Arbejdsskade adm.bidrag -398.050 kr. Arbejdsskade erstatning briller 100.000 kr. 0,1-0,4 Arbejdsskade erstatning 2.205.090 kr. 2,2 Arbejdsskade katastrofedækning - 140.670 kr. -0,1 Entrepriseforsikringer -47.540 kr. 0,0 Falck -41.190 kr. 0,0 Insubiz 6.640 kr. 0,0 I alt 5,2-5,6 Nr. 56981-14 sag.nr. 1642-14 side 3

Udvalg for Plan og Teknik Ingen bemærkning 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0 Nr. 56981-14 sag.nr. 1642-14 side 4

Udvalg for Børn og Undervisning Skoleområdet: Udgifterne til skoleområdet pr. 1. august 2014 ser p.t. ud til at svare til de budgetterede forudsætninger vedr. ny skolereform og demografi. Det endelig klasseantal samt forudsætningerne vedr. SFO kendes endnu ikke. Skolernes brug af haller, mindreudgift på grund af lavere aktivitetsniveau Søskendetilskud SFO - højere udgifter end budgetteret Bidrag til produktionsskoler - færre elever end forudsat Lederløn, rettelse af budgetbeløb på grund af højere feriepengeudgifter end tidligere forudsat 67167-14 67167-14 -0,4 67167-14 0,4 67167-14 -1,2 67167-14 0,6 Dagtilbud: Den foreløbige prognose som er gældende fra 1. august 2014 viser et faldende børnetal i kommunens institutioner. Med baggrund i tallene pr. 15. maj 2014 forventes et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Endelig regulering af budgettet afventer den endelige prognose pr. 15. juli 2014. Privat pasning. Der forventes 115 i 2014 mod budgetteret 96 børn Der er budgetteret med at der skal passes 756 børn i dagplejen. Ud fra tallene ultimo april forventes det, at der passes 688 børn i gennemsnit i 2014. Nettomindreudgift efter forældrebetaling 67167-14 -1,2 67167-14 0,9 67167-14 -4,0 Private institutioner og puljeordninger. Der forventes færre børn primært i puljeordningerne 67167-14 -0,4 Nr. 56981-14 sag.nr. 1642-14 side 5

Udvalg for Børn og Undervisning Børn- og unge med særlige behov: Budgetopfølgningen pr. 30. april 2014 viser p.t. et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Mindreforbruget er beregnet på baggrund af de nuværende anbringelser og foranstaltninger, og der er ikke indregnet beløb vedr. nye anbringelser/foranstaltninger i 67167-14 resten af 2014, ligesom evt. anbringelser/ foranstaltninger som ophører i løbet af 2014 ikke er indregnet. Beløbet indeholder budgetoverførsel fra 2013 på 4,2 mio. kr. Området er omfattet af overførselsadgang. I alt 1,9-7,2 Nr. 56981-14 sag.nr. 1642-14 side 6

Udvalg for Kultur og Fritid 3.18 3.64 3.18 Økonomi- og Indenrigsministeriet har i februar 2014 udsendt en ny fortolkning vedrørende kommunemoms og tilskud til haller. Fortolkningen betyder, at der fremover kan afløftes mindre kommunemoms (11%) af tilskud til momsregistrerede haller. Kommunens revision (BDO) er pt. ved at undersøge konsekvenserne for Varde Kommune herunder om ændringen først får virkning fra 2015. Endvidere undersøger forvaltningen, om der kan ske ændringer, som modvirker tabet af kommunemomsrefuion. Den ændrede fortolkning skønnes pt. at kunne betyde en mindre refusion fra kommunemomsordningen på ca. 0,5 mio. kr. Der følges løbene op på beslutninger, om ikke budgetterede bevillinger, der skal fiansieres indenfor udvalgets samlede ramme. Der er p.t. tale om i alt ca. 300.000 kr. fordelt på tilskud til anlæg hos Outrup Speedway, Kunst Kulturspinderiet, BMX nordisk mesterskab, DM Varde Atletklub samt udgifter til visionspolitik I forbindelse med indgåelse af kontrakt med IFV sker der en konteringsændring vedrørende skolernes brug af Fritidscentret, som betyder, at der er en mindre refusion fra kommunemomsordningen på 91.300 kr.i 2014 samt tilsvarende beløb overført fra 2013 0,5 0,2 3.18 Udligningstilskud til haller. Overført mindreforbrug fra 2013. Mindreforbruget skyldes forsinket indførelse af ordningen i -0,2 opstartsåret 2013. Der er i ordinært budget for 2014 afsat budget til udgiften 3.60 I forbindelse med udbetaling af tilskud på 2 x 500.000 kr. til Varde Museum vedr. Lundvej 4 og Tirpitz refunderes der 2 x 85.000 kr. fra -0,2 kommunemomsordningen I alt 0,7-0,4 Nr. 56981-14 sag.nr. 1642-14 side 7

Udvalg for Social og Sundhed 558 Social og handicap: På grund af dobbelt disponeret udgifter på beskæftigelsen forventes der et mindreforbrug på området Social og handicap: Tilgang af plejekrævende bruger på det specialicerede 552 område herudover er indregnet ekstra refusion dyre enkeltsager Social og Handicap: Færre brugere på 533 midlertidige boliger giver en forventet mindreudgift på 550 Social og handicap: Merrefusion af dyr enkeltsag pga. af tilgang udgifter 535 Social og handicap: Forventet mindreudgift på hjælpemidler 532 Social og Sundhed: Ældrepulje udgifter til løft af ældreområdet 532 Social og Sundhed: Tilskud til ældrepuljen 2014 Social og Sundhed: Nulstilling af 532 550 budgetpuljer på ældreområdet og det specicalisterede område Social og handicap: Færre bruger af 544 behandling stofmisbrugere 532 532 532 Centerområde nord/øst: Fejl i udbetaling i løntillæg til medarbejder Social og handicap: Afregning centerområdet Da beboerne er mere plejekrævende forventes en stigning i tildelingen til plejecentrene. Dette imødegåes delvist af ældrepakken hvor man prioriterede mere "liv på plecentrene" samt rehabiliteringsog træningsindsatser. Social og handicap: Afregning hjemmeplejen. Der er en stigning i forventet antal visiterede timer sfa. flere og mere plejekrævende borgere. Da der implementeres nyt omsorgssystem er timeopgørelserne på nuværende tidspunkt usikre. 61159-14 -1,5 61159-14 0,5 61159-14 -0,2 61159-14 -0,3 61159-14 -1,0 44348-14 9,9 44348-14 -9,9 61159-14 -1,0 61159-14 -0,7 51722-14 0,2 61159-14 1,6 61159-14 6,7 Nr. 56981-14 sag.nr. 1642-14 side 8

Udvalg for Social og Sundhed Social og sundhed Delvis finansiering af 532 yderligere afregning af hjemmeplejen fra Ældrepuljen Social og Sundhed: Tilretning af budgettet for Sosu-elever pga. udbetaling af feriepenge. 532 Indgår i budgetopfølgningen for august 2015, da der skal tilføres tilskud til ekstraordinærer elever 530 559 5xx 481 Social og Handicap: Forventet mindre udgifter til tomgangshusleje Psykiatrien: Nulstilling af budgetbeløb til opsparrring af budget til indkøb af bus Botilbud: Socialtilsynet er etableret med virkning fra den 1. januar 2014. Den økonomiske effekt er endnu ikke helt på plads hvorfor punktet medtages i budgetopfølgningen pr. 31.08.2014 Social og Sundhed: Forventet mindreudgift vedr.medfinansering af sundhedsudgifter på psykiatrien (overført fra 2013) 61159-14 -2,4 61159-14 61159-14 -1,0 61159-14 -0,1 62712-14 59945-14 I alt 18,9-18,1 Nr. 56981-14 sag.nr. 1642-14 side 9

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration mindre indtægter Merudgifter vedr. integration *) 62669-14 1,5 Mindre udgifter vedr. førtidspension *) 62669-14 -1,5 Mindre udgifter vedr. sygedagpenge 62669-14 -2,0 Merudgifter vedr. enkeltydelser *) 62669-14 0,3 Mindre udgifter vedr. kontanthjælp *) 62669-14 -1,5 Merudgifter vedr. boligsikring/boligydelse 62669-14 0,4 Mindre udgifter vedr. revalidering *) 62669-14 -1,0 Mindre udgifter vedr. ressourceforløb *) 62669-14 -6,0 Udvalgsbeslutning den 12. marts 2014: 62669-14 Merudgifter realkompetancevurdering *) 62669-14 0,1 Merudgifter læse-, skrive- og regnekurser *) 62669-14 0,3 Mindre refusion, forøgelse af mentorbudget, reduceret brug af eksterne leverandører og mindre 62669-14 udgift til kontanthjælp, ressourceforløb, løntilskud 5,3-5,3 forsikrede ledige I alt 7,8-17,3 *) Områderne er omfattet af budgetgarantien og DUT. Mindre udgiften svarer til 7,9 mio. kr. Nr. 56981-14 sag.nr. 1642-14 side 10