Indlæsning af bankkontoudtog

Relaterede dokumenter
Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

FIK-koder på fakturaer

Datatransport Import & Eksport af data Generelt Import/eksport Felter i Import og Eksport... 5

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

Version P12A-DB10.

Opsætning af kreditorbetaling

ectrl Skabelonkonvertering

Digital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss

Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Administration via regneark

Mamut Stellar Banking

Brugervejledning til KasseRapporten

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

I dette eksempel exporteres en balanceudskrft til Excel. Balancen er genereret og vises på skærmen.

Udbetaling via finanskladde

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Opsætning på kreditor

Quick guide Finans bogføring

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Nyheder til version

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Kursus for Kasserere K U R S U S

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kladde Plus Ekstra Felter i Kladde Plus Gentag modkonto Konteringsvejledning Konto Tekst Privat...

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Vejledning til Kreditormodulet

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Winfinans. Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog

Bestil kontoudtog til Jyske Netbank Erhverv

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Vejledning til rejseafregning via Mit TL. Indhold. Log ind. Sådan kommer du i gang med afregningen. Side

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.

Skolepenge og Indbetalinger

1. Der er mulighed for at opsætte et filter, og filtrer efter dato, kontonummer, adresse etc

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

1. Web-inkasso for fordringshaver

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

09/ Version 1.4 Side 1 af 37

Professionel håndtering af klinikregnskab

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Valutakurser. Herunder beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bogføring i valuta Køb og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferencer

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Indlæsning af tilskud fra UVM

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Lav startliste til en parturnering

Finansbilag til ØS

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

ectrl-scannerløsning Vejledning

Udvalgte nye elementer i Navision DDI en

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen Eksternkonto Effekt Primo MomsABC Årskode Prv KontoNavn2...

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision

Bestilling af udtræk på kontoafstemning

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018)

Import af saldobalance

ectrl Tilknytning af dokumenter

Import / Eksport. Vejledning

UNI Login brugeradministration

Ændringer til Regnskabssystemet:

Sådan kommer du i gang med at modtage faktura direkte i indkøbsmodulet fra følgende leverandører:

// Mamut Business Software. Introduktion til Lønimport

Vejledning til nyt regnskabsår

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Brunata Online Indrapportering af beboer- og udgiftsoplysninger

Erhvervsøkonomi niveau D

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

18/ Version 2.0 Side 1 af 36

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Du modtager en mail, når arrangøren af dit møde/kursus/arrangement har gjort klar til afregning, typisk få dage efter kurset er gennemført.

Ændringer til Regnskabssystemet:

Vejledning Uniconta. 1 Indhold. 7. oktober finsit Vejledning

Data import Excel Line til IDEP.web

I dag kommer de fleste bilag som mail. Det er derfor muligt at oprette en mailkonto der tilhører økonomisystemet, så bilag kan modtages direkte.

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor

Bestil FIK udtræk til Jyske Netbank Erhverv

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Vejledning til upload af regnskabsfil i Regnskab Basis

Transkript:

Indlæsning af bankkontoudtog Der kan importeres bankkontoudtog to steder i Uniconta. Der kan importeres til Finanskladden eller fra Bankafstemning. Den store forskel på de to importer er, at bankafstemning kan sikre, at den samme postering ikke indlæses igen. Herudover kan bankafstemning håndtere indlæsning af FI-Kort og sikre automatisk udligning af poster. Alle banker kan i dag udlæse bankkontoudtog til ekstern fil, der kan importeres til bogføringskladden og bankafstemningen i Uniconta. Herved kan bankkontoudtoget indlæses i Uniconta s bogføringskladde eller bankafstemning og påføres yderligere oplysninger før bogføring i Uniconta. Indlæsning af poster til finanskladden under Økonomi/Bogføring: Trykkes på knappen Indlæs bankkontoudtog under Økonomi/Bogføring vises dette skærmbillede: OBS: En Bankkonto kan kun vælges, hvis den er sæt op som Bank (ikke Status) i kontoplanen. Læs mere om hvordan man vælger kontotyper i kontoplanen her. Indlæsning af poster til bankafstemning under Økonomi/Bankafstemning: Trykkes på knappen Indlæs bankkontoudtog under Økonomi/Bankafstemning, vises dette skærmbillede: Brug Gennemse til at finde den fil, der skal importeres fra. Vedhæft er kun til dokumentation Brug Kolonne(Bank) til at vælge om bank skal være konto eller modkonto. OBS: Hvis bank automatisk skal udfyldes ved indlæsning, så skal bankkonto/modkonto være udfyldt i opsætning af kladde. Her skal den udfyldte konto/modkonto være lig valgte her. Læs mere her Beskrivelse af felter i formen Indlæs bankkontoudtog. Felterne skal udfyldes før indlæsning Navn Vælg bankformat på listen.

Bruges Import Fast Bank Længde konverteres fra bl.a. Nordea og Danske Banks FI fil 5. 6. OBS. PBS FIK er et fastlængde format. Det er IKKE en kommafil. csv. Filen bruges til indlæsning af bankernes FIK filer. Vær her opmærksom på at bankerne gemmer den filtype med alle former for extension. F.eks..dat. I Uniconta skal filen hedde.txt. Omdøb evt filen inden indlæsning. Vend fortegn Vender datorækkefølgen i indlæsningen. Sidste dato Dato for sidste indlæsning. Skal ikke udfyldes. Gennemse Vælg fil til indlæsning Vedhæft Vedhæfter filen til indlæsningen Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for Indlæsning af bankkontoudtog Tilføj filformat Tilføjer et nyt format til listen over formater. (Se i øvrigt opsætning af bankformat ) Rediger filformat Redigerer et allerede oprettet format (Se i øvrigt opsætning af bankformat ) Automatisk valg af konto Se beskrivelse til Automatisk valg af konto. Indlæs Tryk på denne knap for at Indlæse bankkonto udtoget. Opsætning af bankformat Trykkes på knapperne. Tilføj eller rediger filformat så kan måden en fil indlæses på ændres.

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for opsætning af filformat Gem Gemmer formatet. Annuller Annullerer ændringer eller oprettelse af et filformat Slet Sletter et format fra listen over formater. Skabeloner Henter gemte skabeloner for opsætning af importfiler Beskrivelse af felter for opsætning af filformat Navn Tilføjer et nyt format til listen over formater. Feltafgrænsningstegn Her sættes det tegn der separerer felterne i filen. Typisk komma eller semikolon Dato format Dato formatet i filen.

Spring linjer over Her angives om den eller de øverste linjer i filen skal springes over. For eksampel, hvis filen inholder en overskrift, som er en linje så indtastes en 1 her og den første linje springes over ved indlæsning. Feltpositioner i filen. Rækkefølgen af felter filen med i bankkontoudtoget 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 1 1 Dato Tekst Beløb Bilag Faktura Fysisk bilag Modkonto Betalingsreference FIK Betalingsidentifikationen ad FIK Beløb DCIdentifier positon. Hvilket felt står det Debet og Kredit informationen i hvis ikke der bruges fortegn Debet Indetifier. Tegn for Debet. F.eks. D Kredit Indetifier. Tegn for Kredit. F.eks. K Beskrivelse af FIK opsætningen For at få opsætning af FIK genkendelsen korrekt er det nødvendigt at gennemgå bank filen I den ses det at den måde FIK kan genkendes på er IK71 0000 Dette indsættes i 8. Betalingsidentifikationen af FIK Samtidig kan det ses at FIK teksten står i kolonne Derfor skal 7. Betalingsreference FIK angives til kolonne 2 Et andet eksempel kunne være som billedet nedenfor:

som passer til følgende bankfil: Opsætning af FIK på Firma oplysninger Under firmaoplysninger sættes virksomhedens FIK nummer Længden af selve kundens kontonummer sættes i FIK kontonr. Længde. Det kan være enten 7 eller 8. Er dine kontonumre kortere end 8 cifre, så indsættes Uniconta de manglende cifre. Den FIK konto virksomheden bruger indsættes i Betalingsvejledningskode. Her i eksemplet er det +71, men andre værdi er også mulige.