- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Relaterede dokumenter
2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 priser

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -400

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser

U POL (inkl. modpost andre udvalg)

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

NOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Udvalget for Ældre og Sundhed

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Mio. kr Køb af sygepleje og pleje 2,4 Lejetab ældreboliger 1,2 1,0 1,0 1,0 Fysioterapi, vederlagsfri 2,5 2,5 2,5 2,5

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

ocial- og Sundhedsudvalget

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme Sundhed- og Forebyggelse

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Serviceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Regnskab Regnskab 2017

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

SÆH Økonomirapport 2 - drift

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) Udvalg Afvigelse TB søges

Bilag 4 Opgaveændringer

Regnskab Regnskab 2017

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Oprindeligt budget. Korrigeret budget

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3d - Sundheds- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt

NOTAT: Demografinotat budget 2018

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister

Transkript:

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- Sundheds- og Omsorgsudvalget (inkl. modpost andr POL2 884.795 869.549 699-24.081 846.166 652.339 849.196 3.030 2.639 2.565 2.374 1.074 1.074 neutral skema 3. Forventet regnskab - heraf modpost på andre udvalg 356-35 437 246 246 246 Udvalget ekskl. modposter 2.674 2.674 2.128 2.128 828 828 40 Omsorg POL3 755.209 746.760 2.180-19.540 729.401 569.203 734.174 4.773 4.382 2.043 2.043 743 743 400 Hjemmeplejen POL4 253.355 265.027-11.292-4.707 249.028 190.071 252.946 3.918 3.327 59 59 59 59 400A Omstillingsudfordringer i den kommunale hjemmepleje 1.800 0 0 0 0 0 400B Mindreforbrug på vaskeri- og 95-ordningerne -3.100 0 0 0 0 0 400C Hjemmepleje - Stigende efterspørgsel 2.900 2.900 0 0 0 0 400D Merforbrug vedrørende SOSU-elever 200 200 0 0 0 0 400E Øget vikarforbrug i Hjemmesygeplejen 1.500 0 0 0 0 0 400F Teknisk omplacering elever 0 0 0 0 0 0 ja 400G Bedre arbejdstidstilrettelæggelse i hjemmeplejen 0-391 0 0 0 0 ja 400G Bedre arbejdstidstilrettelæggelse i hjemmeplejen 391 391 0 0 0 0 4A Edoc omplacering -8-8 0 0 0 0 ja 499 Udbud: voksenbleer samt tekniske korrektioner 235 235 59 59 59 59 ja 401 Boligtilbud POL4 430.240 407.242 15.886-15.023 408.105 323.179 408.203 98 298 1.984 1.984 684 684 401A Status på de kommunale og selvejende plejeboliger 3.196 746 0 0 0 0 401B Status på flekspuljen -1.000 0 0 0 0 0 401C Mindreforbrug på køb af plejeboligpladser og beskyttede boliger -1.200 0 0 0 0 0 401D Merindtægter på salg af plejeboligpladser -450 0 0 0 0 0 401E Status på ægtefæller i plejeboliger -500-500 0 0 0 0 401F Budgetreduktion - Faglig centerleder -500-500 0 0 0 0 401G Korrektion af salgsbudgetter for beskyttede boliger 828 828 828 828 828 828 401H Håndtering af PCB på Kong Frederik IX 500 500 1.300 1.300 0 0 401J Mindreforbrug på puljen til særligt plejekrævende borgere -900-900 0 0 0 0 499 Udbud: voksenbleer samt tekniske korrektioner 124 124-451 -451-451 -451 ja 401K Teknisk korrektion vedr. udgiftsneutrale fra 2. FR 0 0 307 307 307 307 ja 402 Dagtilbud POL4 18.244 20.456-6 -1.069 19.381 15.324 19.381 0 0 0 0 0 0 403 Øvrige tilbud POL4 7.883 7.835 0 72 7.907 5.485 6.831-1.076-1.076-569 -569-569 -569 403A Mindreforbrug på Omsorgstandplejen -415-415 0 0 0 0 403B Mindreforbrug på Specialtandplejen -176-176 0 0 0 0 403C Teknisk korrektion: pensionisters forbliven i eget hjem -485-485 -569-569 -569-569 404 Demensindsats POL4 2.648 2.457 0 374 2.831 1.877 2.827-4 -4 0 0 0 0 4A Edoc omplacering -4-4 0 0 0 0 ja 405 Døgntilbud POL4 42.838 43.743-2.409 813 42.148 33.267 43.986 1.838 1.838 569 569 569 569 405A Udvidelse af de fleksible døgnpladser 500 500 0 0 0 0 405B Merforbrug på Rehabiliteringsenheden 800 800 0 0 0 0 405C Teknik/DUT udmøntning: den ældre medicinske patient 55 55 0 0 0 0 ja 403C Teknisk korrektion: pensionisters forbliven i eget hjem 485 485 569 569 569 569 4A Edoc omplacering -2-2 0 0 0 0 ja 41 Hjælpemidler POL3 68.412 59.992 0-5.590 54.402 39.773 53.027-1.375-1.375 325 325 325 325 410 Hjælpemidler POL4 68.412 59.992 0-5.590 54.402 39.773 53.027-1.375-1.375 325 325 325 325 410A Teknisk korrektion, selvkørende støvsugere -75-75 0 0 0 0 410B Hjælpemidler - En indgang til hjælpemidler -500-500 0 0 0 0 499 Udbud: voksenbleer samt tekniske korrektioner 0 0 325 325 325 325 ja 410C Mindreforbrug på hjælpemidler -800-800 0 0 0 0 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL3 91 137 0-137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL4 91 137 0-137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 Sundhed POL3 61.083 62.660-1.481 1.185 62.364 43.363 61.995-369 -369 197 7 7 7 430 Genoptræning POL4 23.575 20.785 380-158 21.007 15.745 21.357 350 350 0 0 0 0 430A Genoptræningsenheden - Korrektion af overførselssag 350 350 0 0 0 0 431 Sundhedsfremme og forebyggelse POL4 14.471 19.997-361 -1.037 18.600 12.362 18.106-494 -494 197 7 7 7 431A Mindreforbrug i Forebyggelsesteamet -450-450 0 0 0 0 431B Udmøntning af integrationspuljen 2014 0 0 190 0 0 0 ja 4A Edoc omplacering -44-44 7 7 7 7 ja 432 Andre sundhedsudgifter POL4 10.715 10.306-1.500 980 9.786 7.155 9.561-225 -225 0 0 0 0

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- Sundheds- og Omsorgsudvalget (inkl. modpost andr POL2 884.795 869.549 699-24.081 846.166 652.339 849.196 3.030 2.639 2.565 2.374 1.074 1.074 neutral skema 3. Forventet regnskab - heraf modpost på andre udvalg 356-35 437 246 246 246 Udvalget ekskl. modposter 2.674 2.674 2.128 2.128 828 828 432A Mindreforbrug på begravelseshjælp -250-250 0 0 0 0 432B Merforbrug på hospicepladser 375 375 0 0 0 0 432C Mindreforbrug på færdigbehandlede patienter -600-600 0 0 0 0 432D Merforbrug på ambulant specialiseret genoptræning 250 250 0 0 0 0 433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling POL4 12.322 11.571 0 1.400 12.971 8.101 12.971 0 0 0 0 0 0

skema 3. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Sundheds- og Omsorgsudvalget POL2 364.883 362.022 0-2.953 359.070 212.104 372.570 13.500 13.500 497 497 497 497 40 Omsorg POL3-2.381-2.971 0 0-2.971-509 -2.971 0 0 0 0 0 0 401 Botilbud POL4-1.642-2.971 0 0-2.971-75 -2.971 0 0 0 0 0 0 403 Øvrige tilbud POL4-739 0 0 0 0-434 0 0 0 0 0 0 0 41 Hjælpemidler POL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497 497 497 497 410 Hjælpemidler POL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497 497 497 497 410D Teknisk korrektion, selvkørende støvsugere 497 497 497 497 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL3 367.265 364.993 0-2.953 362.041 212.613 375.541 13.500 13.500 0 0 0 0 420 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL4 367.265 364.993 0-2.953 362.041 212.613 375.541 13.500 13.500 0 0 0 0 O420 Aktivitetsbestemt medfinansiering 13.500 13.500 0 0 0 0

skema 3. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Sundheds- og Omsorgsudvalget POL2 78.535 35.476 0 48.108 83.584 53.533 71.959-11.625-11.625 2.150 0 0 0 Udgifter 78.535 40.276 0 45.708 85.984 53.533 74.359-11.625-11.625 2.150 0 0 0 Indtægter 0-4.800 0 2.400-2.400 0-2.400 0 0 0 0 0 0 40 Omsorg U POL3 75.680 40.276 0 44.723 84.999 52.816 73.374-11.625-11.625 2.150 0 0 0 40 Omsorg I POL3 0-4.800 0 2.400-2.400 0-2.400 0 0 0 0 0 0 400 Hjemmeplejen U POL4 1.991 0 0 2.742 2.742 758 2.342-400 -400 400 0 0 0 443 Nøgle- og nødkaldsløsninger i hjemmeplejen -400-400 400 0 0 0 401 Boligtilbud U POL4 73.689 39.076 0 42.681 81.757 52.059 70.532-11.225-11.225 1.750 0 0 0 440 Kredsens Hus, boligdel (udenfor anlægsloft) -1.675-1.675 0 0 0 0 441 Plejeboliger på Borgmester Fischers Vej, Serviceareal og parkeringsanlæg -6.200-6.200 1.300 0 0 0 441 Plejeboliger på Borgmester Fischers Vej, Serviceareal og parkeringsanlæg -2.900-2.900 0 0 0 0 442 Græsplænen -450-450 450 0 0 0 401 Boligtilbud I POL4 0-4.800 0 2.400-2.400 0-2.400 0 0 0 0 0 0 402 Dagtilbud U POL4 0 500 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 404 Demensindsats U POL4 0 700 0-700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 Hjælpemidler U POL3 2.856 0 0 985 985 716 985 0 0 0 0 0 0 410 Hjælpemidler U POL4 2.856 0 0 985 985 716 985 0 0 0 0 0 0

400A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Omstillingsudfordringer i den kommunale hjemmepleje Indmelding 3. FR: 1.800 0 Den kommunale hjemmepleje har de seneste 3 år oplevet store ændringer i rammebetingelserne: Det drejer sig om markante ændringer i efterspørgslen samt omstruktureringer og nye initiativer (f.eks. diverse revisitations- og visitationsprojekter samt omlægninger af hjælp), som har lagt et konstant pres for tilpasninger. I 2011 var der således et merforbrug på 0,8 mio. kr. mens det i 2012 var på 2,0 mio. kr. I 2013 fortsætter ændringerne i den kommunale hjemmeplejes rammebetingelser. Ændringerne vedrører i år forskellige forhold som f.eks. overtagelse af OKS' hjemmeplejeforpligtelse, revisiteringer som følge af nye initiativer samt omstruktureringer. Der er og har gennem hele processen været en tæt dialog med forvaltningen, der på månedsbasis leverer opfølgning på leverede timer og prognoser for de kommende måneder samt drøfter og igangsætter initiativer. De tekniske beregninger på den kommunale hjemmepleje viser pt. et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. på årsbasis i forhold til den afregnede timepris. Dette er en nedgang i forhold til 2. FR. hvor den tekniske prognose viste et forventet merforbrug på 4,1 mio. kr. Nedgangen viser, at tiltagene for at bremse merforbruget har effekt. Afvigelsen søges ikke tillægsbevilget, men forventes at kunne afholdes inden for rammen, jf. det forventede mindreforbrug på vaskeri- og 95-ordningerne (skema 400B). De primære årsager til overskridelsen skyldes flere faktorer: Den første årsag er den hurtige overtagelse af OKS' hjemmeplejeforpligtigelse fra marts, der har ført til et øget vikarbehov i forbindelse med varetagelsen af opgaven. Her har hjemmeplejen pga. den hurtige overtagelse ikke kunnet få besat stillingerne i samme grad som aktiviteten er steget, og har derfor været nødsaget til at benytte et stigende antal vikarer. Den anden årsag er den igangværende omstrukturering, der medfører et større behov for vikardækning i indkøringsperioden, indkøring i forhold til personalegrupper m.m. For det tredje bliver hver enkelte borger i gennemsnit visiteret til kortere besøg, hvorfor den samlede mængde af vejtid for den enkelte hjemmehjælper er steget relativt i forhold til den tid, der bruges på at levere personlig pleje og praktisk hjælp. Dette skaber en økonomisk udfordring, idet den kommunale hjemmepleje alene afregnes på baggrund af leverede timers pleje og altså ikke vejtid. Hjemmeplejen skal derfor yderligere tilpasse deres forbrug, og der tages bl.a. initiativ til at minimere forbruget af eksterne vikarer ved at arbejde på ansættelse af fast personale svarende til en bruttonormering for at kunne levere de visiterede timer. Der arbejdes yderligere på at udvikle en timelønsportefølje til dækning af fravær hos det fastansatte personale. Forvaltningen foretager i efteråret 2013 et større review/evaluering af styringsindsatsen og yderligere understøttelse af forandringerne hos den kommunale hjemmepleje. Reviewet vil bl.a. undersøge direkte og inddirekte tid i forbindelse med levering af ydelser, organiseringen og brugen af vikarer, implementering af effektiviseringsforslag, styringsredskaber mv.

400B Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Mindreforbrug på vaskeri- og 95-ordningerne Indmelding 3. FR: -3.100 0 0 0 0 0 Den tekniske beregning for en række forskellige ordninger under hjemmeplejen viser et forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Der søges ikke om en tillægsbevilling, da det skal medvirke til at dække det forventede merforbrug i den kommunale hjemmepleje og i hjemmesygeplejen, jf. skema 400A og 400F. De primære årsager til dette mindreforbrug er nogle ekstraordinære merindtægter på vaskeriordningen, som følge af en korrektion i opkrævningen af egenbetalingen for 2012, samt et mindreforbrug på 95-ordningen, hvor der har været færre visiterede borgere end forventet.

400C Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Hjemmepleje - Stigende efterspørgsel Indmelding 3. FR: 2.900 2.900 Budgetterne til køb af hjemmepleje hos den kommunale hjemmepleje og de private leverandører bliver genberegnet en gang årligt på baggrund af den demografiske udvikling, ændringerne i den forventede efterspørgselsfrekvens (hvor mange timer og hvilken type hjemmepleje en gennemsnitlig borger i en specifik aldersgruppe efterspørger) samt vedtagne udviklings- og effektiviseringstiltag. Den tekniske fremskrivning af de nuværende udgifter til køb af hjemmepleje indikerer et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr., som søges tillægsbevilget, idet der ikke kan peges på et tilsvarende mindreforbrug inden for rammen, der kan dække det. Det forventede merforbrug skyldes, at flere af de forudsætninger, der lå til grund for den seneste demografiberegning er skredet. Den primære udfordring er, at der overordnet set er blevet leveret flere timer end forudsat, og idet den demografiske udvikling har været nogenlunde som forventet skyldes den øgede aktivitet en højere efterspørgselsfrekvens end forudsat. Den økonomiske udfordring forstærkes imidlertid af, at mens der leveres færre timer af den kommunale hjemmepleje end forudsat, så leveres der markant flere timer af de private leverandører. Idet de private leverandører afregnes med en højere timepris end den kommunale hjemmepleje, betyder forskydningen en merudgift for kommunen. Endelig er den stigende aktivitet hos de private leverandører særligt sket i timekategorien "øvrig tid" der dækker over personlig pleje eller praktisk hjælp leveret uden for normal arbejdstid (aften/nat/weekend) og som derfor afregnes til en langt højere timepris. Forvaltningen vil fremadrettet forsøge at afdække, hvad der ligger til grund for denne udvikling. Der er en løbende dialog med de private leverandører med henblik på at sikre så høj kvalitet i udførelsen af hjemmehjælpen som muligt, heriblandt er leverandørerne blevet gjort opmærksom på, at de skal være tydeligere i deres skelnen mellem praktisk bistand og personlig pleje. Der er yderligere gennemført en ændring i leverandørernes afregningspraksis således, at deres datakvalitet nu er væsentlig forbedret og den tekniske fremskrivning er dermed bedre end tidligere. Forvaltningen foretager en nærmere analyse af udviklingen i demografi og behov samt implementering af effektiviseringsforslag m.m. for at belyse baggrunden for stigningen. Analysen vil indgå i det fremadrettede arbejde med budgetopfølgning og implementering af effektiviseringsforslag. Analysen forventes færdig vinter 2013/2014.

400D Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Merforbrug vedrørende SOSU-elever Indmelding 3. FR: 200 200 Den tekniske prognoser viser, at der kan forventes et merforbrug på budgettet til SOSU- elever på ca. 0,2 mio. kr., der primært kan henføres til afviklingen af refusionsordningen med regionen. Merforbruget søges tillægsbevilget, idet der ikke kan peges på et tilsvarende mindreforbrug inden for rammen.

400E Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Øget vikarforbrug i Hjemmesygeplejen Indmelding 3. FR: 1.500 0 Den tekniske prognose indikerer, at hjemmesygeplejen kan forvente et merforbrug på 1,5 mio. kr. Et tilbuds merforbrug skal i udgangspunktet håndteres i overførselssagen for 2013-14 i henhold til de gældende overførselsregler, og der søges derfor ikke om en tillægsbevilling. I 2013 kan merforbruget dækkes af det forventede mindreforbrug på vaskeri- og 95-ordningerne, jf. skema 400B, samt forventede merindtægter på salg af plejehjemspladser, jf. skema 401D. Merforbruget synes primært, at kunne henføres til øget brug af vikarer. Forvaltningen er i løbende dialog med hjemmesygeplejen med henblik på at igangsætte initiativer til at nedbringe det forventede merforbrug. Forvaltningen vil derudover foretage en nærmere afdækning af problematikken bl.a. udviklingen i omfanget af opgaver, organisering og styring af vikarer o.l. med henblik på at undgå et lignende merforbrug på vikarer i fremtiden.

400G Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 40 Omsorg Bedre arbejdstidstilrettelæggelse i hjemmeplejen Indmelding 3. FR: 391 0 0 0 0 0 Budgetforligets forslag vedrørende bedre arbejdstidstilrettelæggelse er i 1. forventet regnskab blevet udmøntet på en række konkrete projekter. En mindre andel af puljen (391 t. kr. i 2013 stigende til 1142 t. kr.i 2014 ) er dog endnu ikke udmøntet. Hensigten var i 2. forventet regnskab at udmønte beløbet som opfølgning på en benchmark af arbejdstidstilrettelæggelsen i hjemmeplejen, som KORA skal udføre. Denne benchmark fra KORA foreligger endnu ikke og forventes først færdig i foråret 2014, hvorfor de 391 t. kr ikke indhentes i år.

401A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Status på de kommunale og selvejende plejeboliger Indmelding 3. FR: 3.196 746 0 0 0 0 Som beskrevet i 2. FR. 2013 udviser den tekniske prognose på kommunale og selvejende plejeboliger et merforbrug på 3,0 mio. kr. Ved opfølgningen ved 3. FR. udviser den tekniske prognose et forventet merforbrug på 2,45 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilget, men forventes afholdt af egen ramme (jf. mindreforbruget på flekspuljen og køb af plejehjemspladser). De 1,3 mio. kr. vil blive omplaceret til specifikke institutioner. Dertil kommer et øget udgiftsniveau på baggrund af en fremrykning af moderniseringsplanen på 746t. kr., der søges tillægsbevilget. Afvigelserne dækker over følgende: SELVEJENDE: Generelt: Forvaltningen er i 2014 begyndt at indsamle månedlige forbrugsdata fra alle de selvejende plejehjem og institutionerne skal ligeledes på månedlig basis indmelde deres forventning til det endelige regnskabsresultat. Kombinationen af disse tilbagemeldinger giver forvaltningen mulighed for en langt tættere opfølgning på de selvejende institutioner i løbet af året. Akaciegården: Institutionen afsluttede 2012 med et merforbrug på 1,8 mio kr. Merforbruget skyldtes en række bogføringsfejl, og var reelt 0,5 mio kr højere, da der blev opdaget yderlige fejl, efter regnskabet var endeligt afsluttet. Akaciegården har i løbet af 2013 gennemført en lang række tiltag, som har gjort det muligt at hente en væsentlig del af det opbyggede merforbrug i løbet af 2013. Institutionen forventer således at afsluttet året med et merforbrug på 1,2 mio kr. Institutionen er herudover blevet pålagt en række ekstraudgifter som følge af beslutningen om at fremrykke flytningen til bufferinstitutionen Nimbus til 1. oktober 2013 (mod tidligere 1. januar 2014) som en del af af moderniseringsplanen. Denne fremrykning har betydet, at institutionen samlet set har øget sin kapacitet med 6 pladser i forhold til de oprindelige budgetforudsætninger, samt at institutionen fremover vil skulle drives på to lokationer, hvilket ikke indgår i den oprindelige budgettildeling. Efter de gældende principper i den eksisterende budgettildelingsmodel medfører dette ekstraudgifter på 746t. kr. som derfor søges tillægsbevilget. Kong Frederik IX: På grund af ekstraudgifter forbundet med lovliggørelsen af en række elinstallationer forventer institutionen et merforbrug på 0,2 mio kr. DAMC og Benedikte: Institutionerne har begge relativt høje forbrugsprocenter, og forvaltningen har derfor øget fokus på deres økonomiske situation, og har blandt andet ved 2. FR. indmeldt en forventet afvigelse på 0,5 mio kr. OKfonden, der ejer de to institutioner, har dog gentagende gange garanteret, at institutionerne afslutter året uden merforbrug, og der forventes derfor ikke afvigelser i forhold til budgettet. SAG: Som følge af enkelstående ekstraudgifter forbundet med personaletilpasning forventer institutionen et merforbrug på 0,3 mio kr. Søndervang: I forbindelse med et skifte i ledelsen på institutionen er man man blevet opmærksom på en række økonomiske udfordringer. Det samlede overblik er ikke på plads endnu, men foreløbigt anslås et forventet merforbrug på ca. 0,3 mio kr. KOMMUNALE: Flintholm: Institutionen forventer et mindreforbrug på ca 0,15 mio kr. Kastanjehaven: Institutionerne Nimbus og Betty Nansen er fusioneret under institutionen Kastanjehaven. Institutionen blev indtil 1/9-2013 drevet fra to adresser, hvilket har medført en række økonomiske udfodringer. Forvaltningen forventer dog, at de økonomiske udfordringer er endeligt løst ved udgangen af 2013. En række tiltag skal understøtte dette. Det drejer sig bl.a. om tilpasning af den eksisterende nøgletalsmodel for plejeboligområdet, ligesom forvaltningen vil udarbejde en ny budgettildelingsmodel, der vil tage højde for de driftsmæssige ændringer som moderniseringsplanen medfører. Institutionen blev fulgt tæt i 2012 og forskellige styringsmæssige tiltag har medført, at året blev afsluttet uden merforbrug. Ved 2. FR. forventede forvaltningen efter dialog med institutionen et merforbrug på ca. 1 mio kr. Institutionen har dog i den mellemliggende periode haft stor fokus på at begrænse sine omkostninger, og på den baggrund er det forventede merforbrug nu reduceret til 0,6 mio kr. Forventningen er dog forbundet med en vis usikkerhed, da der fortsat mangler endeligt overblik over udgifterne forbundet med flytningen til den nye institution Kastanjehaven.

401B Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Status på flekspuljen Indmelding 3. FR: -1.000 0 0 0 0 0 Der kan forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. på flekspuljen. Beløbet søges ikke tillægsbevilget, da det reserveres til et evt. merforbrug på kommunale og selvejende plejeboliger. Som beskrevet i sag for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. november 2012, så er Græsplænen pr. 1. januar 2013 blevet omdannet fra at være boliger med fleksibel normering til at få tildelt et budget, der løbende korrigeres på baggrund af beboernes vurderede plejebehov. Græsplænen var den sidste af kommunens tilbud med fleksibel normering, og omdannelsen resulterede i et restbudget på ca. 1,1 mio. kr. på den gamle flekspulje. Det er målsætningen, at Græsplænens målgruppe løbende skal ændres fra at være beboere med et relativt lille plejebehov til at være borgere med moderate fysiske og kognitive handicap. De resterende budgetmidler er derfor reserveret den forventede opnormering på tilbuddet, og der tillægsbevilget derfor ikke et mindreforbrug i budget- og overslagsår, mens der i 2013 alene tilbageholdes en reserve på 0,1 mio. kr.

Millioner 3. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) Nr. 401C Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Mindreforbrug på køb af plejeboligpladser og beskyttede boliger Indmelding 3. FR: -1.200 0 0 0 0 0 Forvaltningens tekniske prognoser viser på nuværende tidspunkt en afgivelse på -1,2 mio. kr. på køb af pladser. Der søges dog ingen tillægbevilling, da et evt. mindreforbrug modregnes ift. merforbruget på kommunale og selvejende plejeboliger. PLEJEBOLIGER: På baggrund af det eksisterende dispositionsregnskab for forbrug i 2013 forventes det på nuværende tidpunkt, at der købes 147 helårspladser til en gennemsnitstakst på 559.000 kr. svarende til et samlet forbrug på 82,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at dispositionsregnskabet for 2013 er forbundet med en meget høj usikkerhed, da selv mindre ændringer i antallet af købte pladser, eller priserne på disse, vil medføre forholdsmæssige store forbrugsafvigelser. Jf. nedenstående figur over tidliger prognoser. 86 84 82 80 78 76 74 Udvikling i prognosen for køb af plejeboligpladser - 2013 Der er i 2013 budgetteret med køb af 159 plejepladser til en gennemsnitlig årstakst på 528.000 kr. svarende til et samlet budget på 84,1 mio. kr. Budgettet blev dog reduceret med 1,25 mio. kr. i forbindelse med 1. FR. og er nu på 82,8 mio. kr. Umiddelbart forventes der derfor et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. BESKYTTEDE BOLIGER: Forvaltningen forventer på baggrund af den tekniske prognose at købe blot 1 årsplads i 2013 svarende til et forbrug på 0,3 mio. kr. Dette medfører et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ud af et samlet budget på 0,9 mio. kr. Aktiviteten var til sammenligning på 4 årspladser i 2012.

401D Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Merindtægter på salg af plejeboligpladser Indmelding 3. FR: -450 0 0 0 0 0 Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt en afgivelse på -0,45 mio. kr. på salg af pladser jf. den tekniske prognose. Der søges dog ingen tillægsbevilling, da en evt. merindtægt modregnes ift. det forventede merforbrug på hjemmesygeplejen samt på de kommunale og selvejende plejeboliger. Det skal bemærkes, at den tekniske prognose for 2013 er forbundet med en meget høj usikkerhed, da selv mindre ændringer i antallet af solgte pladser vil medføre forholdsmæssige store afvigelser i forbruget. Det oprindelige budget for salg af plejehjemspladser lød på -45 mio kr. Budgettet var baseret på en aktivitet på 97 pladser, til en gennemsnitslige pladspris på 463.000 kr. årligt. Den nuværende tekniske prognose viser dog nu en aktivitet på 105 pladser til en gennemsnitslige pladspris på 431.000 kr. årligt. Dette genererer en samlet indtægt på 45,4 mio. kr. og altså dermed en afvigelse på 0,45 mio. kr.

401E Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Status på ægtefæller i plejeboliger Indmelding 3. FR: -500-500 0 0 0 0 Den tekniske prognose viser en afvigelse på -0,5 mio. kr. på udgifter til ægtefæller, som søges tillægsbevilget. På baggrund af den nuværende beboersammensætning forventes der således følgende forbrug: - 5,8 godkendte helårsbeboere, svarende til en samlet udgift på 2.171.000 kr. - 6,7 ikke godkendte helårsbeboere, svarende til en samlet udgift på 163.000 kr. Ud af et samlet budget på 2,8 mio kr. giver dette en afvigelse på 0,5 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at prognosen er forbundet med en vis usikkerhed, da blot mindre ændringer i antallet af beboere, eller plejetyngden af disse, vil kunne medføre væsentlige ændringer i forbruget.

401F Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Budgetreduktion - Faglig centerleder Indmelding 3. FR: -500-500 0 0 0 0 Til 2. FO. 2014 er der indmeldt en teknisk budgetreduktion på 0,5 mio. kr. vedrørende uforbrugte midler til en faglig centerleder i budget- og overslagsårene. Midlerne søges hermed også tillægsbevilget i 2013.

401G Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Korrektion af salgsbudgetter for beskyttede boliger Indmelding 3. FR: 828 828 828 828 828 828 Salgsbudgettet for beskyttede boliger søges korrigeret, så det stemmer overens med den eksisterende boligmængde. Der søges derfor tillægbevilget 828 t.kr. i 2013. De beskyttede boliger ved DAMC er blevet nedlagt, men ved en fejl er salgsbudgettet i den forbindelse ikke blevet nulstillet sammen med driftsbudgettet. Budgettet lyder på 1.258 t.kr. Budgettet til salg af pladser på græsplænen har i en længere periode være lagt for lavt. Forvaltningen har afventet en korrektion, da der tidligere har været problemer med de opkrævninger institutionen foretog i forhold til deres udenbys beboere. Dette vurderes nu at være faldet på plads. På denne baggrund kan angives en forventet indtægt på ca. 1.658 t. kr. i 2013. Til sammenligning lyder budgettet på 1.229. t.kr. og der forventes altså merindtægt på 430 t.kr. i forhold til det nuværende budget. Budgettet forslåes derfor tilrettet tilsvarende. Samlet set betyder dette en reduktion af budgettet til salg af beskyttede boliger på 828. t.kr.

401H Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Håndtering af PCB på Kong Frederik IX Indmelding 3. FR: 500 500 1.300 1.300 Der er blevet konstateret PCB på Kong Frederik d. IX's hjem (jf. sag d. 02.09.2013 MAG). Som foranstaltning er der med øjeblikkelig virkning blevet iværksat kraftig forøgelse af den daglige rengøring på institutionen, for derigennem at begrænse stoffets spredning og de heraf følgende skadelige effekter. Der søges derfor tillægsbevilget 0,5 mio kr. til de øgede rengøringsomkostninger i 2013 ligesom der forventes en afvigelse på 1,3 mio. kr. årligt i 2014-15. Da forvaltningen har vurderet, at det er vigtigt at reagere hurtigt på problemet, er beløbet baseret på et skøn over de forventede udgifter svarende til en fordobling af institutionens rengøringsbudget for perioden august til december 2013. Forvaltningen vil i perioden frem til 2014 foretage en afdækning af, hvordan problemet og de medfølgende udgifter skal håndteres fremover.

401J Titel: udvalg/akt.: Magistraten 43 Sundhed Mindreforbrug på puljen til særligt plejekrævende borgere Indmelding 3. FR: -900-900 Puljen dækker ekstraordinære udgifter til særligt plejekrævende beboere i kommunens plejeboliger samt på Rehabiliteringsenheden i Valby. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på puljen til særligt plejekrævende borgere på 0,9 mio. kr. Puljen havde oprindeligt et budget på ca. 2,6 mio. kr. hvoraf der på nuværende tidspunkt er tildelt godt 1,0 mio. kr. og der er således et restbudget på ca. 1,6 mio. kr. En enkelt ny plejekrævende borger kan imidlertid hurtigt betyde markante merudgifter, og tildelingerne sker ofte med bagudrettet effekt. Det vurderes derfor, at der på nuværende tidspunkt alene kan tillægbevilges 0,9 mio. kr.

403A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 43 Sundhed Mindreforbrug på Omsorgstandplejen Indmelding 3. FR: -415-415 0 0 0 0 Ændret skøn -415-415 0 0 0 0

403B Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 43 Sundhed Mindreforbrug på Specialtandplejen Indmelding 3. FR: -176-176 0 0 0 0 Ændret skøn -176-176 0 0 0 0 Når Specialtandplejen har modtaget og bogført regninger for 2., 3. og 4. kvartal fra Københavns kommune, så skønnes området at ende med et mindreforbrug i 2013 på 176 t.kr.

405A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Udvidelse af de fleksible døgnpladser Indmelding 3. FR: 500 500 0 0 0 0 Der søges tillægsbevilget 500 t.kr. til udvidelse af antallet af fleksible døgnpladser med 6. jf. beslutning på Sundhedsog Omsorgsudvalget den 24. september 2013. Udvidelse af pladser: Siden 2. FR er der truffet beslutning om at øge antallet af fleksible døgnpladser til i alt 21 pladser (SOU 23. september 2013). Det øgede antal pladser medfører en øget forventet udgift til driften af fleksible døgnpladser, hvorfor forvaltningen på nuværende tidspunkt forventer en merudgift på i alt 0,3 mio kr. i 2013. Modsat forventer forvaltningen et fald i udgifter til færdigbehandlede på 0,6 mio. kr. i 2013 jf. skema 432C. Dvs. netto en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2013. Prognosen for 2014: Den tekniske prognose for 2014 viser, at alle 21 døgnpladser forventes fuldt belagt i 2014. I alt forventes der således udgifter på 10,9 mio. kr. i 2014. Med det nuværende budget på 3,6 mio. kr. mangler der således 7,3 mio. kr. Det er imidlertid målsætningen, at budget til de fleksible døgnpladser skal indgå som en del af den årlige demografiregulering af budgetter, der i dag alene omfatter de normale plejeboliger og hjemmepleje. Udfordringen i budget- og overslagsår vil således blive integreret i dette arbejde og blive fremlagt i forbindelse med 1. FR 2014. De nuværende fleksible døgnpladser er placeret i boliger, der allerede var tomme som følge af moderniseringsplanen. Fra 2014 og frem vil dette ikke længere være muligt, og det har derfor været nødvendigt at finde alternative løsninger. Som følge heraf vil 13 pladser blive placeret på Akaciegården. Der vil her være tale om eksisterende plejeboligpladser, der anvendes til formålet, og der vil derfor, ud over de hidtidige udgifter, skulle påregnes udgifter til tomgangsleje. I alt giver dette følgende udgifter: Husleje for 13 beboer: 1.200.000 kr. Samt pleje og omsorg: 5.100.000 kr. De resterende 8 pladser forventes placeret på Diakonissestiftelsen. Der er her indgået en særskilt aftale om en fast pris for både pleje og husleje. Prisen er dyrere end den aftale, der er indgået med Akaciegården, men er dog stadig væsentlig lavere end den udgift der skulle afholdes, hvis den færdigbehandlet borger ikke kan udskrives fra hospitalet. Udgiften er på: 4.600.000 kr. Baggrund: Målet med de fleksible døgnpladser er at sikre hurtigere hjemtagning efter færdigbehandling på hospitalerne og dermed mindske kommunens udgifter til færdigbehandlede patienter. En fleksibel døgnplads er en del billigere end opholdet på et hospital efter endt behandling. Da beslutningen om etableringen af de fleksible døgnpladser blev taget (SOU 12. marts 2012), blev der gjort opmærksom på usikkerheden ved fastsættelsen af antallet af fleksible pladser, bl.a. som følge af sæsonudsving. Beslutningen om 9 pladser blev taget på baggrund af det gennemsnitlige antal færdigbehandlede, der i 2011 (primært) ventede på en plejeboligplads. Som følge af usikkerheden følger forvaltningen udviklingen tæt bl.a. via månedsopgørelser, ligesom der afrapporteres om udviklingen i de kvartalsvise resultatrapporter, der forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sammenlignes de første 7 måneder af 2013 med samme periode sidste år ses det, at antallet af liggedage pr. patient gennemsnitligt er faldet fra 2012 til 2013, hvilket bl.a. kan tilskrives de fleksible døgnpladser. Omvendt er der sket en stigning i antallet af patienter i 2013 i forhold til 2012. Stigningen i antallet af patienter lægger et pres på de fleksible døgnpladser og på udgifterne til færdigbehandlede patienter. Størstedelen af de borgere, der bruger en fleksibel døgnplads er visiteret til en plejebolig og afventer en ledig plejebolig plads. Pladserne er budgetteret med en fast ramme og ikke med en ramme som følger efterspørgslen. Forvaltningen vil udarbejde en tildelingsmodel for de fleksible døgnpladser.

405B Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Merforbrug på Rehabiliteringsenheden Indmelding 3. FR: 800 800 0 0 0 0 Den tekniske prognose viser, at der på nuværende tidspunkt kan forventes et samlet merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. på Rehabiliteringsenheden i Valby/Lioba. Merforbruget søges tillægsbevilget og foreslås finansieret af det forventede mindreforbrug på puljen til særligt tunge borgere, jf. skema 401J. Institutionen har i begyndelsen af 2013 færdiggjort en tilpasning af personaleressourcer, der har medført merudgifter til udbetaling af bl.a. ferie. De samlede lønudgifter er dog fortsat reduceret fra 2012 til 2013. Derudover har der i løbet af året været et højt vikarforbrug, som er forsøgt nedbragt. Den tekniske prognose viser således, at det forventede forbrug maksimalt vil kunne nedbringes til at ligge ca. 0,5 mio. kr. over niveauet i 2012. Institutionen oplever endvidere et stigende behov for sårplejeprodukter, hvilket primært skyldes at borgerne udskrives hurtigere fra hospitalerne. Dette har medført, at der i 2013 forventes en merudgift på ca. 0,3 mio. kr. til sygeplejeprodukter i forhold til niveauet i 2012. Endelig har institutionen været præget af en ineffektiv køkkendrift, idet produktionen har været delt op på de to fysiske lokationer i Valby og på Lioba. Fremadrettet vil institutionen imidlertid modtage mad fra det nye produktionskøkken på Kastaniehaven, jf. udvalgssag fra den 16. september 2013. Et tilbuds merforbrug skal i udgangspunktet håndteres i overførselssagen for 2013-14 i henhold til de gældende overførselsregler. I forbindelse med en generel omstrukturering på sundhedsområdet, skal Rehabiliteringsenheden imidlertid have ny forstander pr. 1. januar 2013, og forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for at lave et rent snit i forhold til de tidligere økonomiske udfordringer.

410B Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 41 Hjælpemidler Hjælpemidler - En indgang til hjælpemidler Indmelding 3. FR: -500-500 0 0 0 0 Effektiviseringsforslaget "En engang til hjælpemidler" vedr. hurtigere og styrket faglighed i visitationen til hjælpemidler og kørsel udviser en mereffekt på 500 t. kr. i 2013 som tillægsbevilges. Merudmøntningen kan henføres til den tekniske prognose over det forventede forbrug for 2013 vedr. kørsel. Forvaltningen har i foråret 2013 udarbejdet en rapport der viser, at der er en effektiviseringsgevinst ved omdirigering af borgernes brug af handicapkørsel til Frederiksberg busserne på 1,0 mio. kr. fra 2013 og frem. I tillæg her til udviser prognosen for 2013 et fald i forbruget, således at det samlede forventede mindreforbrug for 2013 er på 1,5 mio. kr. Det er ikke forventningen af faldet forsætter i 2014.

410C Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 41 Hjælpemidler Mindreforbrug på hjælpemidler Indmelding 3. FR: -800-800 0 0 0 0 Den tekniske prognose viser på nuværende tidspunkt et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende hjælpemidler. I forbindelse med budgetforlig 2013 blev det besluttet at optimere tildelingen af hjælpemidler og kørsel gennem en omorganisering af området. Denne omorganisering er trådt i kraft den 1. maj. I den forbindelse foretager forvaltningen en nærmere analyse af udgiftsniveauet og budgetbehovet, hvorfor der ikke søges om tillægsbevilling i overslagsårene. Analysen forventes at danne baggrund for 1. FR. 2014.

430A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Genoptræningsenheden - Korrektion af overførselssag Indmelding 3. FR: 350 350 Den tekniske prognose viser, at Genoptræningsenheden forventer et merforbrug på 350 t.kr. der søges tillægsbevilget. Merforbruget kan primært henføres til overførselssagen, hvor nogle puljemidler ved en teknisk fejl blev overført til Genoptræningsenheden og udmeldt som en del af institutionens samlede budgetramme. Puljemidlerne er nu flyttet og Genoptræningsenhedens budget dermed reduceret, hvilket resulterer i det forventede merforbrug. Det forventede merforbrug søges derfor tillægsbevilget.

431A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Mindreforbrug i Forebyggelsesteamet Indmelding 3. FR: -450-450 0 0 0 0 Den tekniske prognose viser, at Forebyggelsesteamet forventer et mindreforbrug på 450 t.kr. Mindreforbruget kan primært henføres til vakancer og diverse mindre mindreforbrug.

432A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Mindreforbrug på begravelseshjælp Indmelding 3. FR: -250-250 Forvaltningens tekniske prognoser viser et forventet mindreforbrug på begravelseshjælp på 250 t.kr. Mindreforbruget kan henføres til et forventet fald i aktiviteten jf. nedenstående tabel. Det skal bemærkes, at det er yderst vanskeligt at estimere udviklingen i behovet for begravelseshjælp, og at faldet i 2013, derfor ikke kan ses som en tendens, der også kan forventes i 2014. Begravelseshjælp 2012 2013 - Prognose Antal begravelser 1.029 895 Antal børnebegravelser* 10 11 Gennemsnitspris pr. begravelse (kr.) 2.849 2.819 Gennemsnitspris pr. børnebegravelse (kr.)* 7.437 7.764 * I denne tabel er der ikke indregnet forventet forbrug for børnebegravelser, da det er vanskeligt at estimere

432B Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Merforbrug på hospicepladser Indmelding 3. FR: 375 375 Den seneste prognose viser et forventet merforbrug på 375 t.kr. vedrørende udgifter til hospice som søges tillægsbevilget. Terminale patienter kan indlægges på hospice, når døden er nært forestående på grund af deres behov for pleje og palliation, herunder smerte- og symptomlindring. Det er lægerne på hospitalet, der visiterer til hospice, og kommunerne har som sådan ingen mulighed for at påvirke praksis og dermed udgiftsniveauet. Siden 2008, hvor kommunerne overtog finansieringsforpligtigelsen, er udgifterne vokset, jf. nedenstående opgørelse, mens grundbudgettet ikke er blevet forøget. Udviklingen i udgifter til hospice: År Samlede udgift Pris pr dag Antal patienter Gennemsnitlige antal liggedage 2008 916.839 1701 41 13,15 2009 1.464.617 1771 43 19,23 2010 1.311.499 1819 32 22,53 2011 2.002.728 1834 53 20,60 2012 1.539.833 1871 55 14,96 2013 forventet 2.555.036 1897 52 *) 23,88 *) En borger, der har været indlagt i 105, er udtaget af beregningerne på grund af stor afvigelse Kilde: Esundhed og egne beregninger Som det fremgår af tabellen skyldes det forventede merforbrug i 2013 en kombination af et relativt højt antal patienter og et meget højt gennemsnitligt antal liggedag pr. patient.

432C Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Mindreforbrug på færdigbehandlede patienter Indmelding 3. FR: -600-600 0 0 0 0 Kommunen finansierer færdigbehandlede borgere på sygehuse, som det ikke har været muligt at hjemtage. Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 600 t.kr. som primært kan henføres til oprettelsen af 6 nye fleksible døgnpladser. Disse søges tillægsbevilget. Prognoserne viser, at der ventes et lavere forbrug på psykiatriske færdigbehandlede patienter i forhold til tidligere år. Dette kan henføres til, at der siden februar og indtil sommer ikke har været færdigbehandlede patienter på de psykiatriske centre, som Frederiksberg Kommune skal betale for. Desuden ventes der på grund af fejlregistreringer en ekstraordinær indtægt fra Frederiksberg Hospital på cirka 400 t.kr. vedr. 2012. Omvendt viser prognoserne en udgiftsstigning vedrørende somatiske færdigbehandlede patienter, der primært skyldes et stigende antal færdigbehandlede patienter. Samtidig viser beregningerne dog, at gennemsnitstiden for den enkelte færdigbehandlede patient på er faldet markant i forhold til samme periode i 2012, hvilket bl.a. kan henføres til oprettelsen af de fleksible døgnpladser. I prognosen er indarbejdet et yderligere fald i den gennemsnitlige liggetid som følge af etableringen af 6 nye fleksible døgnpladser jf. SOU 23. september 2013. Samlet set estimeres der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvoraf de 0,3 mio. kr. skal benyttes til driften af de 6 nye fleksible døgnpladser, jf. skema 405A.

432D Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Merforbrug på ambulant specialiseret genoptræning Indmelding 3. FR: 250 250 Den tekniske prognose viser et forventet merforbrug på 250 t.kr. vedrørende ambulant specialiseret genoptræning. Ved 2. FR. blev der tillægsbevilget -1.000 t.kr. Udviklingen i forbruget siden 2. FR. har dog vist sig, at være højere i 3. kvartal end forventet, hvorfor forventningen til aktivitetsniveauet er steget, jf. nedenstående tabel. Som det fremgår, er der store udsving mellem årene, og det er derfor endnu for tidligt at vurdere om nedgangen i aktiviteten har en mere permanent karakter. Beløbet søges tillægsbevilget. Gennemsnitlige antal besøg pr kvartal 2011 1.669 2012 1.722 2013 (prognose 2. FR.) 1.475 2013 (prognose 3. FR.) 1.572

O420 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Indmelding 3. FR: 13.500 13.500 0 0 0 0 Den tekniske prognose for aktivitetsbestemt medfinansiering indikerer et forventet merforbrug på 13,5 mio. kr., hvilket svarer til knap 3,8 % af budgettet. Stigningen i forhold til 2. FR 2013 kan primært henføres til efterregistreringer. Som orienteret om i bl.a. 2. resultatrapport på ældreområdet (SOU 23/9-2013) og i sag om udvidelse af de fleksible døgnpladser (SOU 23/9-2013) er der en generel stigning i antallet af indlæggelser på hospitalerne set i forhold til 2012. Denne stigning medfører flere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Se tabel nedenfor (bemærk, at 4. kvartal 2013 bygger på tekniske prognoser). Som det fremgår er der en stor stigning i udgifterne til somatik, estimeret til 14 mio. kr. svarende til en stigning på 4 pct. Der er også en stigning i udgifterne til psykiatrien, estimeret til 2,8 mio. kr. svarende til 13 pct. Kun i udgifterne til sygesikring ses et fald. Forvaltningen følger nærmere op på udviklingen i 3. resultatrapport 2013, som forventes fremlagt i november 2013. Udgifter til medfinansiering, akkumuleret Mio. kr. 1.kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Somatik 2012 79,3 154,7 224,7 302,9 2013 79,8 159,9 233,7 316,9 Forskel 0,6 5,2 9,0 14,0 Psykiatri 2012 4,8 9,3 13,6 18,5 2013 5,4 11,0 16,0 21,3 Forskel 0,6 1,7 2,4 2,8 Sygesikring 2012 10,3 20,2 28,7 38,7 2013 9,6 19,7 28,0 37,6 Forskel -0,7-0,5-0,7-1,1 Forvaltningen arbejder desuden i regi af effektiviseringsforslaget "Styrket målretning af match mellem borgerbehov og tilbud på Sundheds- og Omsorgsområdet" fra budgetforlig 2013 med analyser omkring optimering af flow og snitflader mellem de forskellige tilbudstyper på Sundheds- og Omsorgsområdet herunder til hospitaler. Det er forventningen, at analyserne vil pege på, hvordan borgerne kan gives mere målrettede og effektive tilbud, således at både behandling og økonomien optimeres. I forlængelse af budgetforlig 2014 arbejdes der endvidere med samarbejdet med de praktiserende læger i effektiviseringsforslaget "Partnerskab med lokale aktører på sundhedsrområdet". Også her er målet et bedre match mellem borger og tilbud således at behandling og økonomi optimeres. Analyserne ser bl.a. nærmere på de forebyggelige diagnoser, for at identificere hvor Frederiksberg Kommune kan øge sin indsats. Her er allerede stort fokus bl.a. i regi af projektet I sikre hænder, og analyserne skal afdække om der er et yderligere potentiale. Et andet punkt er genindlæggelser, for at bidrage med viden til, hvordan Frederiksberg Kommune yderligere kan arbejde med at nedbringe disse. Et tredje punkt der ses på er, hvor og om der er overlap mellem de regionale og de kommunale tilbud, det kunne f.eks. være fysioterapi. I relation til dette vil Frederiksberg Kommune arbejde videre med at skærpe snitfladerne og sikre, at borgerne henvises til det bedste og billigste tilbud. Det skal dog bemærkes, at udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering dækker over behandling af samtlige borgere i Frederiksberg Kommune og dermed ikke kun borgere, der tilhører den klassiske målgruppe på Sundheds- og Omsorgsområdet. Det er endvidere kun en del af det samlede antal indlæggelser, der kan kategoriseres som forebyggelige, og der vil derfor altid være en betydelige del af disse udgifter, som det ikke umiddelbart vil være muligt for kommunen at påvirke direkte.

440 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 40 Omsorg Kredsens Hus, boligdel (udenfor anlægsloft) Indmelding 3. FR: -1.675-1.675 0 0 0 0 Udgifter -1.675-1.675 Indtægter Moderniseringen af plejehjemmet Kredsens Hus (nu Kastanjehaven) er afsluttet i 2013, og de nye almene plejeboliger er ibrugtaget. Grundet et gunstigt licitationsresultat har der været forventet et mindreforbrug på boligdelen af projektet, og rådighedsbeløbet blev derfor i forbindelse med overførselssagen vedr. regnskab 2012 reduceret med 4 mio. kr. Der udestår stadig slutafregningen for byggeriet, men forventningen er, at der er et yderligere mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på boligdelen (udenfor anlægsloft), mens budget og forbrug forventes at balancere på byggeriet af servicearealet. Mindreforbruget søges tillægsbevilget.

441 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 40 Omsorg Plejeboliger på Borgmester Fischers Vej, Serviceareal og parkeringsanlæ Indmelding 3. FR: -9.100-9.100 1.300 0 0 0 Udgifter -9.100-9.100 1.300 0 0 0 Indtægter sum, 018081-6.200-6.200 1.300 018081, U -1.300-1.300 1.300 018081, U -4.900-4.900 207050, U -2.900-2.900 Ændret skøn 0 0 0 0 0 Når der bygges eller ombygges almene plejeboliger gælder andre momsregler end de almindeligt gældende regler for kommuner. Således skal der betales moms af den del af byggeriet som indgår i boligdelen, mens serviceareal og lign. skal afregnes uden moms. I den oprindelige budgetlægning af projektet, som kommunen og OK-fonden har udarbejdet, er der ikke indarbejdet denne skelnen, og det fulde budget er derfor baseret på priser inkl. moms. Der forventes derfor et mindreforbrug svarende til momsen, hvilket i 2013 skønnes at være 7,8mio. kr. Derudover er projektet marginalt forsinket, hvilket betyder at der forventes en forskydning af udgifter på 1,3 mio. kr. vedr. servicearealet. Der søges derfor om en overførsel svarende hertil. Projektet forventes afsluttet primo 2014. (Sted 018081 og 207050)

442 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 40 Omsorg Græsplænen Indmelding 3. FR: -450-450 450 0 0 0 Udgifter -450-450 450 Indtægter Ændret skøn -450 0 0 0 0 0 Projektet omhandler oprettelsen af kontor- og mødearealer til de ansatte på Græsplænen, som skabes ved at inddrage en af de eksisterende lejligheder. Boligerne er ældreboliger efter almenboligloven, hvor beboerne har lejekontrakt, og projektet har derfor været afhængig af, at den pågældende lejlighed blev ledig. Dette er først sket i løbet af 2013, og det har først været muligt at igangsætte projektet i 2. halvår af 2013. Af den samlede bevilling på 1,1 mio. kr. forventes der derfor alene et forbrug på 0,65 mio. kr. i 2013, og det resterende rådighedsbeløb på 0,45 mio. kr. foreslås overført til 2014.

443 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Nøgle- og nødkaldsløsninger i hjemmeplejen Indmelding 3. FR: -400-400 400 Udgifter -400-400 400 Indtægter I budgetforlig 2013 blev der afsat midler til igangsættelse af et pilotprojekt om opsætning af tidssvarende nødkald samt elektroniske låse, jf. udsat sag nr. 7., samlet udgørende 750 t kr. I forbindelse med sag om opfølgning på 1. forventet regnskab 2013 den 27. maj i kommunalbestyrelsen blev det vedtaget at give yderligere anlægsinvestering udgørende 1,5 mio. kr. Med denne investering samt investering afsat i digitaliseringsplanen i 2014 er det muligt at udbrede løsningen til at omfatte alle borgere, der i dag har et forældet system. Pilotprojektet har vist sig at tage længere tid end først antaget, hvorfor den egentlige implementering først igangsættes i slutningen af året. Forvaltningens vurdering er på den baggrund, at det ikke vil være muligt at forbruge hele det afsatte beløb i 2013, hvorfor der søges om overførsel til 2014.