Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner

Relaterede dokumenter
Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

BOP BUL

UDVALG FOR BØRN OG UNGE kr

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Udvalget for Børn og Skole

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Afdækning af reduktionspotentialer

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Udvalget for Børn og Skole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Udvalget for Børn og Skole

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

Udvalget for familie og institutioner

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Oplæg til fremtidig organisering af SFO og juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune

Børn & Unge. Direktør Hans Henrik F. Gaardsøe

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB : Godkendt (Sag nr. 347) Pulje til mere personale i dagtilbud

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Mål og Midler Dagtilbud

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Forventet regnskab kr.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

NOTAT: Spareforslag vedr. budget Skole- og Børneudvalget

Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

BUDGET Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: kr Heldagsskoler I alt

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger Skoleområdet

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

Budgetproces 2007 og overslagsår Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr.

Udvalget for Børn og Skole

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Implementering af budget

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Fagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

1 Undervisnings- og Børneudvalget

BLU. Præsentation af ansvarsområder

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Samlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger

Mål og Midler Klubber

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Transkript:

Budget 2019-2022 Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag Børne- og uddannelsesudvalget 29.05 2018 1.000 kr. 1.000 kr. Note Politikområde Titel 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 1 1 % på aftalestyrede 3.654 3.582 3.525 3.439 2 SFO fuld forældrebetaling 2.265 2.265 2.265 2.265 3 Streetworker 798 798 798 798 4 Klub 3 ungdomsklub 338 338 338 338 5 Fritidstilbud 7. klasse + 1.723 1.723 1.723 1.723 6 Fritidstilbud 4-6. klasse 855 2.051 2.051 2.051 7 Fra 2 til 1 naturskole - 675 675 675 8 Sundskole 2020 dynamoen 100 9 Sundskole 2020 Take Action 113 10 Distriktsvejledere 2.000 2.000 2.000 2.000 11 Dagtilbud 1 % aftalestyrede 1.279 1.279 1.279 1.279 12 Udvidet åbningstid - bortfald 892 892 892 892 13 reduktion åbningstid (½ time) 1.054 1.054 1.054 1.054 14 Børn og familie 1% aftalestyrede 506 506 506 506 15 Udsigten - weekend 280 280 280 280 I alt 15.857 17.443 17.386 17.300 0 0 0 0 Måltal 9.783 9.783 9.783 9.783 Afvigelse 6.074 7.660 7.603 7.517 0 0 0 0 1

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg Nr.: 1 Kort titel for reduktionsmulighed: 1% besparelse Besparelse på 1% på de aftalestyrede enheder i 2019. Budgetgrundlaget i 2019 for de aftalestyrede enheder udgør 365,417 mio. kr. 1% udgør 3,65 mio. kr. KL har med udgangspunkt i udgifterne for 2016 opgjort, at Aabenraa Kommune ligger som nr. 50 i forhold til at være billigst på dette område. En ændring på 1% vil medføre en plads som nr. 45 i stedet. Effekten bliver reduktion i skolers budgetter dvs. aktiviteter, ekskursioner og undervisningsmaterialer. Derudover berører reduktionen også de øvrige aftalestyrede enheder under skole og undervisning SFO, Ungdomsskolen, UU, PUC, naturskoler, specialskole og PPR. Nogle skoler er allerede udfordret med faldende elevtal 7 skoler have i regnskabsåret 2017 et merforbrug, hvoraf 5 skolers forbrug oversteg 4 %. Elevtalsprognosen viser for de kommende år en fortsat faldende tendens. 365.417 358.244 352.497 343.887 Nærværende forslag kan få indflydelse på forslag 2,3,5,6,7, og 10 Forældrebetaling Bruttodriftsbesparelse -3.654-3.582-3.525-3.439 Samlet driftsændring, netto -3.654-3.582-3.525-3.439 Opgjort i forhold til det foreliggende budgetoplæg.

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg Nr.: 2 Kort titel for reduktionsmulighed: SFO fuld forældrebetaling Øvrige Det foreslås at forældrebetalingen i SFO hæves til 100%. I 2018 udgør forældebetalingen ca. 82%, svarende til 1.605 kr./md. for en SFO-plads med morgenåbning. Fuld forældrebetaling vil medføre en merindtægt på 2,265 mio. kr. og ud fra budgetoplæg medføre en forældrebetaling på 1.975 kr./md. incl. morgenåbning. 95% forældrebetaling vil medføre en merindtægt på 1,522 mio. kr. og ud fra budgetoplæg medføre en forældrebetaling på 1.885 kr./md. incl. morgenåbning. 90% forældrebetaling vil medføre en merindtægt på 0,737 mio. kr. og ud fra budgetoplæg medføre en forældrebetaling på 1.790 kr./md. incl. morgenåbning. Nabokommuners hjemmesider oplyser, at takst for heldagsplads i 2018 udgør Tønder 1.150 kr./md. (var 1.150 kr./md. i 2017) 12 mdr. betaling. Sønderborg 1.605 kr./md. (var 1.605 kr./md. i 2017) 11 mdr. betaling. Haderslev 1.593 kr./md. (var 1.593 kr./md. i 2017) 11 mdr. betaling. Nærværende forslag kan påvirkes af forslag 1 24.652 24.226 23.838 23.922 Bruttodriftsbesparelse BUD -2.265-2.265-2.265-2.265 Samlet driftsændring, netto -2.265-2.265-2.265-2.265 Beregningen forudsætter uændret søgning til SFO

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 3 Kort titel for reduktionsmulighed: Ungdomsskolen Streetworkerne er en del af Ungdomsskolens virksomhed som en integreret del af skolevæsen og ungeindsatsen i samarbejde med børn og familie. Streetworkerne er opsøgende i forhold til unge på gaden og i nattelivet. De indgår endvidere i den tidlige forebyggelse på skoler mod at mindre problemer bliver alvorlige og hermed sikre den unges trivsel. Streetworkerne indgår i SSP-sammenhæng. 1.258 1.258 1.258 1.258 Konsekvenser på andre områder: Børn og Familie og på folkeskolerne, der vil mangle den nuværende ressource i arbejdet med de unge, som er med til at fastholde de unge i almenområdet. Konsekvenserne vil være flere sager i Børn og Familie. Der skal ansættes en rådgiver i Børn og Familie til at varetage den skal-opgave streetworkerne varetager ved ledsagelse af mindreårige til politiafhøringer anslået 0,460 mio. kr./år Nej Bruttodriftsbesparelse BUD -798-798 -798-798 Samlet driftsændring, netto -798-798 -798-798 -2-2 -2-2 Afsat budget til opgaven

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg Nr.: 4 Kort titel for reduktionsmulighed: Klub 3 KLUB 3 er et forebyggelsestiltag og udgør et kendt og velanskrevet alternativ til mere selvorganiserede samlingssteder, som der er blevet færre af de senere år. Efter indgået lejekontrakt er der driftsbindinger de kommende 4 år på ca. 0,150 mio. kr. pr. år. 488 488 488 488 Manglende meningsfulde aktivitetstilbud til målgruppen og at i forebyggelsessammenhænge mistes kendskabet og relationen til de unge. Kan medføre øget kriminalitet og hærværk. Bruttodriftsbesparelse BUD -338-338 -338-338 Samlet driftsændring, netto BUD -338-338 -338-338 Budget til opgaven

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg Nr.: 5 Kort titel for reduktionsmulighed: Fritidstilbud 7. klasse+ Fritidstilbud 7. klasse+ er etableret under Ungdomsskolen. Budgettet udgør 2,723 mio. kr. og Ungdomsskolen skal ud fra det afsatte beløb tilbyde et varieret udbud af klubtilbud. Der er aktuelt etableret klubtilbud på 8 forskellige adresser i kommunen. I henhold til dagtilbudsloven er det kommunens ansvar, at der er et vist udbud af varierede fritidstilbud til større børn og unge i kommunen. Der skal således være et fritidstilbud, der samlet set retter sig mod alle større børn og unge, inklusive de svage og udsatte grupper. Der er tidligere foretaget reduktioner i forhold til klubtilbud, og indeværende forslag indebærer en yderligere reduktion på 1,723 mio. kr. 2.723 2.723 2.723 2.723 Bruttodriftsbesparelse BUD -1.723-1.723-1.723-1.723 Samlet driftsændring, netto BUD -1.723-1.723-1.723-1.723 Det afsatte budget.

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg Nr.: 6 Kort titel for reduktionsmulighed: Fritidstilbud 4.-6. klasse (SFO 2) Fritidstilbud 4.-6. klasse kan etableres på alle 18 folkeskoler og driftes under SFO. Budgettet fordeles til skolerne efter elevtal og socioøkonomiske forhold og det er op til skolen at sammensætte tilbuddet til aldersgruppen og bestemme åbningstiden. Skolen fastsætter forældrebetalingen, som de beholder i rammen sammen med udgiften til fripladser og søskenderabat. Der har i gennemsnit været 278 børn, som benytter tilbuddet i løbet skoleåret 2016/2017. Tilbuddet blev i forbindelse med budgetlægning 2016 reduceret med 4 mio. kr. Jf. Dagtilbudslovens 4, stk. 2 har kommunen ansvaret for et vist udbud af varierede fritidstilbud, som samlet set retter sig mod større børn og unge, inklusiv de svage og udsatte grupper. Forslaget indebærer en reduktion af budgettet med 1,7 mio. kr. Restbeløbet reserveres til særlige pædagogiske/sociale visiteringer. Tilbud i omegnskommuner: Haderslev: Tilbud i ungdomsskoleregi for 7. klasse+ - ikke noget tilbud for 4.-6. klasse. Sønderborg: Klubtilbud til 3.-6. klasse Tønder: Alm. SFO til og med 4. klasse. Enkeltdagsaktiviteter for 5.-6. klasse i ungdomsskoleregi 3.051 3.051 3.051 3.051 Bruttodriftsbesparelse BUD -855-2.051-2.051-2.051 Samlet driftsændring, netto BUD -855-2.051-2.051-2.051 Det vurderes, at det er muligt at reducere budgettet med 1,7 mio. kr. og der fortsat vil være et tilbud for børn og unge med særlige behov.

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg Nr.: 7 Kort titel for reduktionsmulighed: Fra 2 til 1 naturskole Aabenraa Kommune yder et kommunalt tilskud til drift af to naturskoler. Tilskuddet anvendes som led i skolernes naturundervisning, og tilskuddet er fra 2015 finansieret af kommunens folkeskoler inden da var det en særskilt budgetpost. Det samlede tilskud udgør i 2019 1,35 mio. kr. Derudover er der et budget til kørsel til naturskolerne på 0,12 mio. kr. Ved nedlæggelse af en af skolerne kan der opnås en besparelse på 0,675 mio. kr. som vil svare til en reduktion på folkeskolerne. Der forventes ikke at være besparelse til kørsel til naturskole. Ifølge samarbejdsaftalen kan denne opsiges med ét års varsel til udgangen af et kalenderår. 1.469 1.469 1.469 1.469 Bruttodriftsbesparelse BUD -675-675 -675 Samlet driftsændring, netto BUD -675-675 -675

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg Nr.: 8 Kort titel for reduktionsmulighed: SundSkole 2020 Projektet SundSkole 2020 består af flere delelementer, deraf bl.a. Dynamoen, aktivitetsmidler. Delprojektet har til formål af styrke den organisatoriske forankring og de faglige kompetencer i forhold til fremme af sundhed og bevægelse på den enkelte skole. Der foreslås en besparelse på 0,1 mio. kr. vedr. Aktiviteter for særlige målgrupper - midlerne til anvendelse af kompetenceudvikling indsatserne skal bygge bro mellem specialområdet og almenområdet. Restbudget herefter udgør 0,1 mio. kr. Til dette delelement indgår også fondsbidrag på 0,2 mio. kr. Midlerne skal anvendes til kompetenceudvikling, og indsatserne skal bygge bro mellem specialområdet og almenområdet. I øjeblikket planlægges udmøntningen af midler for hele projektperioden, 2018-2020. Indenfor den nuværende ramme forventer SundSkole 2020 at kunne igangsætte 2 hold á ca 20 medarbejdere indenfor funktionel hjernetræning og 2 hold indenfor udeskoledidaktik i skoleåret 2019/2020. Konsekvensen af en nedskrivning af budgettet er, at kompetenceudviklingen vil blive tilbudt til færre pædagogiske medarbejdere og/eller af mindre omfang. 200 Bruttodriftsbesparelse BUD -100 Samlet driftsændring, netto -100

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg Nr.: 9 Kort titel for reduktionsmulighed: SundSkole 2020 Projektet SundSkole 2020 består af flere delelementer, deraf bl.a. Take Action. Delprojektet skal fremme elevernes aktive medborgerskab og deltagelse i lokalsamfundet og indfrier dermed folkeskolereformens mål i forhold til emnerne innovation og entreprenørskab. Take Action er et valgfag i overbygningen, integreres i den øvrige undervisning og er et tilbud om kompetenceudvikling af elevrådene på skolerne og for skolernes fælles elevråd. Der foreslås en besparelse på udgifterne til eksterne instruktører og undervisningsmateriale med 0,113 mio. kr. restbudget herefter udgør 0,076 mio. kr. Midlerne er afsat til at igangsætte særlige forløb indenfor innovation og entreprenørskab for elevrådene på de enkelte skoler. Hertil trækkes på eksterne instruktører som skal igangsætte workshops for elevrådene. Forløbene skal udvikle elevrådenes kompetencer i forhold til at udøve aktivt medborgerskab i skolen og lokalsamfundet. Elevrådene bliver i stand til at igangsætte aktiviteter og events på egne skoler og i lokalsamfundet. Det vurderes, at færre skoler vil igangsætte forløbene og derved vil en besparelse kunne opnås. w 189 Bruttodriftsbesparelse BUD -113 Samlet driftsændring, netto -113

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 10 Kort titel for reduktionsmulighed: PPR Distriktsvejlederne arbejder med børn i 5-17 årsalderen samt deres familier. De arbejder med de elever der har et forhøjet fravær fra skolen med henblik på at bringe eleverne tilbage til en stabil skolegang og dermed sikre muligheden for at indgå i den videre ungdomsuddannelse. Derudover skaber de forbindelse mellem skole og hjem samt dagtilbud og hjem for at sikre sammenhæng, brobygning og kontinuitet for børn, deres familier og de institutionelle sammenhænge de indgår i. (Opgaven er oprindeligt finansieret via bidrag på 2 stillinger fra Børn og Familie, to stillinger fra Skole og undervisning samt 1 stilling fra skolerne.) i forbindelse med udmøntning af effektivisering til budget 2019 er der reduceret med 1 stilling. Forslag kan få betydning for effekt af forslag 1 15.770 15.627 15.537 15.440 Konsekvenser på andre områder: Børn og Familie Det er en tidlig forbyggende indsats, der skal understøtte samarbejdet mellem familier skole og dagtilbud, så en af konsekvenserne ved denne reduktion vil betyde flere sager i Børn og Familie, samt en bevægelse væk fra den tidligt forebyggende indsats, som investeringsstrategien på Børne og Familieområdet er afhængig af. nej Bruttodriftsbesparelse BUD -2.000-2.000-2.000-2.000 Samlet driftsændring, netto -2.000-2.000-2.000-2.000-4 -4-4 -4 Det til opgaven udlagte budget

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg Nr.: 11 Dagtilbud Kort titel for reduktionsmulighed: 1 % aftalestyrede enheder Besparelse på 1 % på de aftalestyrede enheder uden dagplejen. Grundlaget i 2019 for de aftalestyrede enheder er 137,2 mio. kr. Besparelsen får afledt effekt på tilskud til de private institutioner. På dagtilbudsområdet i Aabenraa Kommune er den årlige udgift i 2017 jvf. ECO nøgletal pr. barn 0-5 år 66.246 kr. I forhold til landets øvrige kommuner ligger udgiften pr. barn på 70.933 kr. 1 % beregnes til at give 1,279 mio.kr efter hensyntagen til forældrebetaling, søskenderabatter private institutioner mm. Med baggrund i regnskabstal for 2016, har KL opgjort at Aabenraa kommunes nettodriftsudgift for dagtilbud ligger som nr. 44 i forhold til at være billigst, og at en reduktion på 1 % vil medføre en plads som nr. 41 i stedet. Effekt bliver reduktion i institutioners budgetter dvs aktiviteter og materialer. Forslag kan få betydning for effekt af forslag 12 og 13 180.331 180.331 180.331 180.331 En beslutning om 1 % besparelse vil få afsmittende effekt på forældrebetaling. Daginstitutionsbetaling vil falde 24 kr/md for 0-2 års barn og 23 kr/md for 3-6 års barn. Tilskud til private institutioner vil falde 25 kr/md for 0-2 års barn og 65 kr/md for 3-6 års barn. Tilskud til DSSVs institutioner vil stige 21 kr/md for 0-2 års barn og 22 kr/md for 3-6 års barn. Bruttodriftsbesparelse -1.279-1.279-1.279-1.279 Samlet driftsændring, netto -1.279-1.279-1.279-1.279 Det afsatte budget

wnoter til omprioriteringskatalog - budgetforslag 2019-2022 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg Nr.: 12 Dagtilbud Kort titel for reduktionsmulighed: Bortfald af tilbud om udvidet åbningstid Besparelse på 0,892 mio. kr ved at tilbud om udvidet åbningstid ikke gives. Ordningen indebærer, at forældre har mulighed for åbningstid ud over den normale på 49 timer pr. uge. Der er forældrebetaling for denne service på 185 kr./uge. for op til 2,5 time/uge og 350 kr./uge. for op til 5 timer/uge. Pt. (ult. marts 2018) er der 73 børn fordelt på 17 institutioner, som gør brug af tilbuddet. 1.014 1.014 1.014 1.014 En beslutning om bortfald af udvidet åbningstid vil få afsmittende effekt på forældrebetalingen. Daginstitutionsbetaling vil falde 15 kr/md for 0-2 års barn og 15 kr/md for 3-6 års barn. Tilskud til private institutioner vil falde 16 kr/md for 0-2 års barn og 41 kr/md for 3-6 års barn. Tilskud til DSSVs institutioner vil stige 13 kr/md for 0-2 års barn og 14 kr/md for 3-6 års barn. Bruttodriftsbesparelse -892-892 -892-892 Samlet driftsændring, netto -892-892 -892-892 Der er taget udgangspunkt i budgetoplæggets oplysninger om ordning omkring tilbud om udvidet åbningstid.

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 13 Dagtilbud Kort titel for reduktionsmulighed: Nedsættelse af åbningstid i daginstitutioner Det foreslås at nedsætte den ugentlig åbningstid i daginstitutioner med ½ time i 2019, således at åbningstiden i 2019 reduceres til 48½ time. Forslag kan få betydning for effekt af forslag 11 1.393 1.393 1.393 1.393 En beslutning om bortfald af udvidet åbningstid vil få afsmittende effekt på forældrebetalingen. Daginstitutionsbetaling vil falde 21 kr/md for 0-2 års barn og 20 kr/md for 3-6 års barn. Tilskud til private institutioner vil falde 22 kr/md for 0-2 års barn og 56 kr/md for 3-6 års barn. Tilskud til DSSVs institutioner vil stige 19 kr/md for 0-2 års barn og 19 kr/md for 3-6 års barn. Bruttodriftsbesparelse BUD -1.054-1.054-1.054-1.054 Samlet driftsændring, netto -1.054-1.054-1.054-1.054 Beregning er foretaget ud fra den samlede lønsum til de berørte institutioner. Effekt for private institutioner er indregnet i besparelsen.

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 14 Børn og familie Kort titel for reduktionsmulighed: 1 % reduktion på aftalestyret område Besparelse på 1 % på de aftalestyrede enheder i 2019 Grundlaget i 2019 for de aftalestyrede enheder er 87,4 mio. kr 1 % giver derfor 0,874 mio.kr. brutto og 0,506 mio. kr netto ECO nøgletal for regnskab 2016 viser, at døgninstitutioner og særlige dagtilbud i Aabenraa udgør 1.008 kr. pr. 0-22 årig, hvor det tilsvarende tal i sammenligningskommunerne udgør 1.819 kr. Effekt bliver reduktion i institutioners budgetter dvs. aktiviteter og materialer. Institutioner skal udmønte besparelse. Børne- og familieområdet er omfattet af den 4-årige investeringsmodel (Aabenraamodellen). 87.377 87.377 87.377 87.377 Grundet at institutioner er takstregulerede, vil der ikke være fuld effekt I takster er indregnet overhead reduktion vil også påvirke dette overhead. Evt. konsekvenser for takstbetaling for kommuner? Mindre takstgrundlag Bruttodriftsbesparelse -506-506 -506-506 ved ny løsning Samlet nettoændring Samlet driftsændring -506-506 -506-506 Beregning baseret på budgetoplægget som det foreligger.

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 15 Børn og familie Kort titel for reduktionsmulighed: Weekend-tilbud Udsigten Rønshoved Reducere budgettet med 0,280 mio.kr. til Aflastning på Udsigten. Enten ved at lukke den ene weekend om måneden helt ned, så der ikke er mulighed for at få aflastning i denne weekend, eller lægge en begrænsning ind således, at der kun åbnes mulighed for døgnaflastning, når der er minimum 2 eller 3 børn der har behovet. Dette vil muligvis skabe udgifter til andre aflastningsinstitutioner Forslag kan få betydning for forslag 14 1,627 1,627 1,627 1,627 Bruttodriftsbesparelse BUD -280-280 -280-280 Samlet driftsændring, netto -280-280 -280-280