Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Relaterede dokumenter
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB : Godkendt (Sag nr. 347) Pulje til mere personale i dagtilbud

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

BU Temadrøftelse økonomi

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Daginstitutioner - Yderligere 5 lukkedage BU : Anbefales til prioritering 1)

BU : Anbefales af V+C+B. Dagpleje/daginst. - Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Ikke indarbejdede ændringer Version 2 Budget Alle forslag inkl alternativer (max)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Skolereform Økonomi

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn juli 2013

Budget Temadrøftelse

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Total demografitrykprøvning

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

BF

Notat. Ny folkeskolereform Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

BOP BUL

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Budgettemamøde. Nøgletal bord Dagtilbud og skoler

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

NOTAT: Demografinotat budget 2018

Udvalget for familie og institutioner

Trykprøvning demografi UV

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Strategisk blok - S05

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

60-børnstilskud og højere normering

Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Budget 2017 Budgetproces og input

Budgetproces 2007 og overslagsår Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

NOTAT: Spareforslag vedr. budget Skole- og Børneudvalget

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

12. Uddannelsespolitik

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Center for Undervisning

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Konsekvenstilretning berører ikke specialklassernes tildeling, der af hensyn til muligheden for samkørsel af eleverne videreføres uændret.

Det foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud til borgere med stof- og alkoholmisbrug.

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE

Socialudvalget den , kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

NYE TILDELINGSMODELLER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Transkript:

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711 13.386 Max forslag i alt 4.721 9.231 9.311 9.686 Pasningsordninger for børn 3410 3411 Daginstitutioner - Normering øges med 2% i forhold til tildelingen pr. barn i vuggestue og børnehave, incl. specialgrupper - - - 910 970 990 1.000 Daginstitutioner - Hæve tildelingen til uddannet personale fra 60% til 65%, uden at det år ud over normeringen - - - 305 325 335 340 3430 Folkeskoler - pædagog til indskolingen på Store Heddinge Skole 2017/18 - - - 223 - - - BU 14.04.17: BU har bevilget 1 pædagog i skoleår 2017/2018. Finansiering i 2018 medtages i budgettet. BU 16.05.17: Anbefales 3431 3432 3433 A 3433 B Folkeskoler - Ændre tildelingen til lærernes undervisningstid fra 780 til 770 årlige undervisningstider pr. 1. august 2018 - - - 250 550 540 530 Folkeskoler - Øge tildelingen til øvrig undervisning fra 6,7 til 7,7 årlige timer pr. elev fra 1. august 2018 - - - 470 1.100 1.060 1.030 Folkeskoler - Sænke klassekvotienterne til 24 elever pr. 1. august 2018 - - - 2.600 6.100 6.200 6.600 Folkeskoler - Sænke klassekvotienterne til 25 elever pr. 1. august 2018 - - - 1.600 3.700 3.400 3.700 Familiehus og sundhedspleje 3450 Familiehuset - Flere støttetimer i dagtilbud (fra 40 til 60 ugentlige timer) - - - 186 186 186 186 BU 16.05.17: Afventer budgetseminar. BU s anbefalinger i alt - Version 1 223 - - - Nye forslag i forhold til version 1 er markeret med blåt.

Pasningsordninger for børn 3410 5.14 Daginstitutioner - Normering øges med 2% i forhold til tildelingen pr. barn i vuggestue og børnehave, incl. specialgrupper - - - 910 970 990 1.000 Forslaget indebærer en forøgelse af normeringen i daginstitutionerne med ca. 2% af de ressourcer, der udløses på baggrund af børnetallet. Børn & Læring har lavet en beregning på udgiften hvis normeringen, udløst på baggrund af børnetallet, udvides med ca. 2%. Det har ikke været muligt for børn og læring, at genskabe og beregne spændet mellem Stevns Kommune og landsgennemsnit i forhold til normering i daginstitutionsområdet. Dette dels da de enkelte parametre bag beregningen ikke har været umiddelbart tilgængelige, dels da data er nogle år gammel og der har været en række ændringer i beregningsgrundlaget. Børn og Læring har i den seneste måned bidraget med kvalificering af data på daginstitutionsområdet til Danmarks Statistik, der er i gang med at udarbejde ny landsdækkende statistik på området. Danmarks Statistik har opffentliggjort ny statistik om normeringer i dagtilbud. Statistikken dækker imidlertid kun 40 kommuner og skal derfor læses med betydeligt forbehold, påpeger KL. Statistikken kan ses via nedenstående link (under økonomi). Befolkningsprognosens forventede stigning i børnetallet er indarbejdet i overslagsårene. En højere tildeling/udgift pr. plads medfører, at tilskud pr. plads i private institutioner også stiger. Denne stigning er medtaget i beregningen. Forslaget vil kunne få virkning fra 1. januar 2018. Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger 2,53 923 Forældrebetaling (25%) -231 Søskendetilskud (12,95%) 30 Friplads (18,98%) 44 I alt - Kommunale institutioner 766 Private pasningsordninger - Højere tilskud pr. plads 144 I alt incl. private pasningordninger 910 Link til Danmarks Statistik: http://www.dst.dk/da/statistik/emner/levevilkaar/boernepasning?n=1

Pasningsordninger for børn 3411 5.14 Daginstitutioner - Hæve tildelingen til uddannet personale fra 60% til 65%, uden at det år ud over normeringen - - - 305 325 335 340 Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 65% i tildelingsforudsætningerne. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne, der tildeles ressourcer til 100% uddannet personale. Befolkningsprognosens forventede stigning i børnetallet er indarbejdet i overslagsårene. Forslaget vil kunne få virkning fra 1. januar 2018. Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger 0 313 Forældrebetaling (25%) -78 Søskendetilskud (12,95%) 10 Friplads (18,98%) 15 I alt 260

20. april 2017 Serviceudgifter uden for servicerammen Anbefalet 3430 Folkeskoler - pædagog til indskolingen på Store Heddinge Skole 2017/18 - - - 223 Børneudvalget besluttede på møde 14. marts 2017 at Store Heddinge Skole tilføres en fuldtids pædagogstilling i skoleåret 2017/18. Stillingen anvendes primært til kommende 0. klassers skolestart/indskolingen og særligt til elever med særlige udfordringer. I 2017 er stillingen finansieret af puljen til specialundervisning. I 2018 skal finansieringen indgår i budget 2018. Stillingen er tidsbegrænset for skoleåret 2017/18, dvs. til 31. juli 2018. Stillinger i 1.000 kr. Regnskabsår 2018 1 pædagog i 7 måneder 0,58 223

3431 Folkeskoler - Ændre tildelingen til lærernes undervisningstid fra 780 til 770 årlige undervisningstider pr. 1. august 2018 - - - 250 550 540 530 I ressourcestyringsmodellen er det fastsat, at ressourcetildelingsnøglen til fagopdelt undervisning og børnehaveklasseleder for 1 stilling svarer til 780 årlige undervisningstimer. Ændres tildelingsnøglen, så 1 stilling svarer til 770 årlige undervisningstimer, medfører det en årlig merudgift på ca. 550.000 kr. I beregningen, er der taget udgangspunkt i forventet elev- og klassetal, som er medtaget i demografiberegningerne i budgetforslag 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i, at ændringen indføres pr. 1. august 2018. Skoleår 2018/2019 Stillinger I 1000 kr. Personalenormering 1,34 534 Vikar 19 AES 1 I alt 554

3432 Folkeskoler - Øge tildelingen til øvrig undervisning fra 6,7 til 7,7 årlige timer pr. elev fra 1. august 2018 - - - 470 1.100 1.060 1.030 Jf. ressourcestyringsmodellen tildeles der 6,7 årlige timer pr. elev til øvrig undervisning. Øges tildelingen til 7,7 årlige timer pr. elev, medfører det en merudgift på ca. 1,1 mio. kr. årligt. Der er taget udgangspunkt i, at ændringen indføres pr. 1. august 2018. Skoleår 2018/2019 Stillinger I 1000 kr. Personalenormering 2,19 1.071 Vikar 37 AES 1 I alt 1.109

3433 A Folkeskoler - Sænke klassekvotienterne til 24 elever pr. 1. august 2018 - - - 2.600 6.100 6.200 6.600 Jf. ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid udløses nye klasse ved gennemsnitligt elevtal over 28 elever. Ændres dette til, at der udløses ny klasse ved et gennemsnitligt elevtal på 24 elever vil det betyde, at der skal oprettes yderligere 9 klasser pr. år. Den øget klassetildeling vil betyde, at der skal tildeles yderligere 6 mio. kr. til skolerne. Den ændrede tildeling vil ikke med de pt. kendte elevtal have indflydelse på Hotherskolens klassetildeling, men fordele sig på de to andre skoler. Der er i beregningerne ikke taget højde for det lokalemæssige aspekt. Der er taget udgangspunkt i, at ændringen indføres pr. 1. august 2018. Skoleår 2018/2019 Stillinger I 1000 kr. Personalenormering 11,50 5.854 Vikar 205 AES 6 I alt 6.065

3433 B Folkeskoler - Sænke klassekvotienterne til 25 elever pr. 1. august 2018 - - - 1.600 3.700 3.400 3.700 Jf. ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid udløses nye klasse ved gennemsnitligt elevtal over 28 elever. Ændres dette til, at der udløses ny klasse ved et gennemsnitligt elevtal på 25 elever vil det betyde, at der skal oprettes yderligere 5-6 klasser pr. år. Den øget klassetildeling vil betyde, at der skal tildeles yderligere 3,5 mio. kr. til skolerne. Den ændrede tildeling vil ikke med de pt. kendte elevtal have indflydelse på Hotherskolens klassetildeling, men fordele sig på de to andre skoler. Der er i beregningerne ikke taget højde for det lokalemæssige aspekt. Der er taget udgangspunkt i, at ændringen indføres pr. 1. august 2018. Skoleår 2018/2019 Stillinger I 1000 kr. Personalenormering 6,82 3.541 Vikar 124 AES 3 I alt 3.668

16. maj 2017 Familiehus og sundhedspleje Afventer 3450 5.10 Familiehuset - Flere støttetimer i dagtilbud (fra 40 til 60 ugentlige timer) - - - 186 186 186 186 Dagtilbuddene har mulighed for at søge om støttetimer til arbejdet med børn, der er i udfordringer. Puljens størrelse gør imidlertid, at det enkelte dagtilbud kun får tildelt forholdsvis få timer, typisk ca. 5 timer om ugen, og det kan derfor være vanskeligt for dagtilbuddet at yde den fornødne pædagogiske indsats overfor barnet, alt efter udfordringernes karakter og omfang. Det har medført, at flere af børnene bliver indstillet til en plads i en af kommunens tre specialgrupper. Hvis puljen med støttetimer øges, vurderes det, at dagtilbuddet kan yde en mere kvalificeret indsats, og at der på sigt vil blive indstillet færre børn til en specialgruppeplads. En forøgelse af antallet af støttetimer fra 40 til 60 timer, svarer til en nettoudgift på 186.000 kr. Til sammenligning kan oplyses, at én plads i en specialgruppe koster ca. 200.000 kr. Forslaget vil kunne få virkning fra 1. januar 2018. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger 224 Forældrebetaling (25%) -56 Søskendetilskud (12,95) 7 Friplads (18,98%) 11 I alt 186