Udvalget for Børn og Skole

Relaterede dokumenter
Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget for Ældre og Sundhed

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Beskæftigelse og Uddannelse

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Beskæftigelse og Uddannelse

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Udvalget for Børn og Skole

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Børn. Økonomi og aktivitetsopfølgning 11 November 2015

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

BOP BUL

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Børne- og Skoleudvalget

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Udvalget for Klima og Miljø

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

1. Budgetområdet i hovedtal

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Udvalget for familie og institutioner

Forventet regnskab pr. ultimo december 2018 Børne- og Skoleudvalget

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Budgetrevision 3 pr. september 2014

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget

Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Politikområde Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Forventet regnskab kr.

Regnskabsbemærkninger

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Udvalget Uddannelse og Job

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Budgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomiudvalg og Byråd

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2018 Børne- og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Transkript:

Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget til staten for elever på Privat skoler og efterskoler, samt et forventet merforbrug på de fire skoler. Det samlede merforbrug på skoleområdet er i alt 19 mio.kr. mens der er et mindre forbrug på de øvrige områder på samlet 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug på Bidraget til staten for elever på private skoler og efterskoler på 6,6 mio. kr. skyldes primært en ændring i bidragssatsen, blandt andet som følge af en ændring i Finansloven for samt en stigning i antal elever på efterskole i skoleåret 17/18. På de fire skoler forventes et merforbrug på 12,2 mio.kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget kommer fra overførelsen på ca. 8,7 mio.kr. fra 2017, hvoraf 6 mio. kr. blev dækket af budgetaftalen for, samt udfordringer med at holde budgettet på folkeskole almen. Det vil sige at merforbruget på skolerne er sammensat af overførsler fra 2016 og 2017 på 2,7 mio. kr. og et merforbrug i på 9,5 mio. kr., i alt 12,2 mio. kr. Udvalget vil blive præsenteret for handleplaner for at mindske det forventede merforbrug. På de fire dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på cirka 6 mio. kr. 3,2 mio. kr. kommer fra et mindreforbrug som er overført fra 2016 og 2017. Udover overførslen fik dagtilbudsområdet tilført cirka 18 mio. kr. til ekstra personale i daginstitutioner i forbindelse med budgetaftale. Ansættelserne når ikke at få helårseffekt i Hvilke politiske omplaceringer indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen? 0,4 mio. kr. omplaceres til Udvalget for Børn og Skole fra Udvalget for Ældre og Sundhed. Det er projektmidler, som vedrører et overvægtsprojekt, som Sundhedsplejen deltager i. 0,1 mio. kr. omplaceres til Udvalget for Børn og Skole fra Udvalget for Ældre og Sundhed. Det er projektmidler vedrørende Elevtjenesten på ungdomsuddannelserne, som Sundhedsplejen deltager i. 0,1 mio. kr. omplaceres til Udvalget for Børn og Skole fra Udvalget for Ældre og Sundhed. Det er projektmidler vedrørende Sundhedstilbud til børn, som skal tilgå Sundhedsplejen. 0,8 mio. kr. omplaceres til Udvalget for Børn og Skole fra Økonomiudvalget. Kerneopgaven Vækst og Bæredygtighed fik lov til at overføre ikke brugte midler til bygningsdrift fra 2017 til. Disse blev i første omgang placeret på politikområde Ejendomme i Økonomiudvalget. Beløbet ønskes omplaceret til Udvalget for Børn og Skole (politikområde Skoler 0. 9. klasse), bl.a. til dækning af en regulering på rengøringsbudgettet. 1

0,6 mio. kr. omplaceres til Udvalget for Børn og Skole fra Økonomiudvalget. Kerneopgaven Vækst og Bæredygtighed fik lov til at overføre ikke brugte midler til bygningsdrift fra 2017 til. Disse blev i første omgang placeret på politikområde Ejendomme i Økonomiudvalget. Beløbet ønskes omplaceret til Udvalget for Børn og Skole (politikområde Almene Dagtilbud), bl.a. til dækning af en regulering på rengøringsbudgettet. 2

Tabeller Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige budget, det korrigerede budget, forventet regnskab for samt afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Det korrigerede budget er lig med det oprindelige budget plus tillægsbevillinger, politiske omplaceringer og ændringer vedrørende barselsudligning. Politiske omplaceringer er omprioriteringer mellem politikområder. Der gives kun tillægsbevilling i forbindelse med midtvejsreguleringen jævnfør det 3. styringsprincip for økonomistyring i Holbæk Kommune. Tabel 1: afvigelse Oprindeligt budget Korrigeret budget regnskab afvigelse A B C D=C-B Almene dagtilbud 300,3 302,8 293,9-8,9 Skoler 0.-9. klasse 607,3 601,4 620,4 19,0 Sundhed for børn og unge 30,1 33,5 32,8-0,6 I alt - Udvalget for Børn og Skole Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 937,7 937,6 947,1 9,5 Der udmøntes alene ved budgetrevision 1-3 tekniske omplaceringer. Dette er med henblik på, at budgetter ligger så rigtigt som muligt. Da budgetterne omplaceres mellem politikområder, er der tale om politiske omplaceringer, som skal politisk godkendes. Beløbene for de ønskede omplaceringer og hvordan de påvirker det samlede resultat kan ses herunder. Tabel 2: Politiske omplaceringer, der indstilles godkendt Omplaceringer E=D-F Almene dagtilbud 0,6 Skoler 0.-9. klasse 0,8 Sundhed for børn og unge 0,6 I alt - Udvalget for Børn og Skole 1,9 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Tabel 3: afvigelse efter politiske omplaceringer Afvigelse efter omplaceringer F=D-E Almene dagtilbud -9,5 Skoler 0.-9. klasse 18,2 Sundhed for børn og unge -1,2 I alt 7,6 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 3

Forklaring på afvigelse Politikområde Almene dagtilbud På politikområde Almene dagtilbud forventes der et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Politikområde Almene dagtilbud Funktionsområde Forklaring på afvigelsen Fælles formål lave udgifter til Pædagogisk Assistentelever samt et merforbrug på udgifter til privat pasning og søskendetilskud. Budgettet til PA-elever skal tilpasses via Pris x Mængde. Der omplaceres 0,6 mio. kr. fra Økonomiudvalget (ejendomme) Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) primært færre lønudgifter til dagplejere Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Dagtilbudsområdet fik tilført 20 mio. kr. i forbindelse med budget. De 18 mio. kr. skal primært bruges til ansættelse af personale i daginstitutionerne. Der forventes et mindreforbrug på området, idet ansættelserne ikke kan få helårseffekt i. Holbæk By forventer at overføre cirka 1,0 mio. kr., som skal bruges til at genetablere Eventyrlunden, når bygningen står klar igen. Tilskud til privatinstitutioner og privat dagpleje færre udgifter til Før-SFO til private skoler I alt Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser afvigelse -0,5-1,4-6,7-0,4-8,9 Politikområde Skoler 0.-9. klasse På politikområde Skoler 0.-9. klasse forventes der et merforbrug på 19,0 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Politikområde Skoler 0.-9. klasse Funktionsområde Folkeskoler Skolefritidsordninger Forklaring på afvigelsen Der forventes et merforbrug på Folkeskoler som følge af overførelser fra 2017, øget udgifter til lønninger efter ny overenskomst samt udfordringer med at drive alm. folkeskole for det budget skolerne har. Der forventes et mindreforbrug som følge af, at færre børn kommer i Før- SFO samt et mindreforbrug på SFO erne som følge af tilbageholdenhed på skolerne. afvigelse 14,3-0,9 4

Befordring af elever i grundskolen Der er et mindreforbrug på befordring til og fra specialskoler som følge af nedgang i årspersoner på specialskoler. Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens 2 nedgang i årspersoner. Kommunale specialskoler og interne skoler i Der forventes et merforbrug på 0,5 dagbehandlingstilbud mio.kr. grundet stigning i årspersoner. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som forventes overført til 2019, hvor det skal finansiere uddannelse til lærere i folkeskolen (bl.a. linjefag). Bidrag til staten for elever på private skoler Det forventede merforbrug skyldes primært en ændring i bidragssatsen, blandt andet, som følge af en ændring i Finansloven for. Efterskoler og ungdomskostskoler Det forventede merforbrug skyldes en stigning i årspersoner, som ikke var forudsat i budgettet. Ungdomsskolevirksomhed Der forventes et merforbrug grundet stigning i årspersoner. Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) Der forventes et merforbrug grundet lavere indtægt fra forældrebetaling på specialområdet end forudsat i budgettet. I alt 19,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser -0,2-0,9 0,5-1,0 4,8 1,8 0,1 0,5 Politikområde Sundhed for børn og unge På politikområde Sundhed for børn og unge forventes der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Politikområde Sundhed for børn og unge Funktionsområde Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Forklaring på afvigelsen ratebetalinger på udgifter til tandregulering som betales over flere år. Det forventede mindreforbrug er derfor afsat til næste års ratebetalinger Der forventede merforbrug på 0,7 mio. kr. er inden de forventede omplaceringer. Der er indstillet omplaceringer på 0,57 mio. kr., som er projektmidler, der skal omplaceres fra Udvalget for Ældre og Sundhed. afvigelse -1,3 I alt -0,6 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 0,7 5

Udvikling over tid Den forventede afvigelse fra BR2 til BR3, skyldes at overførelserne fra 2017 på skoler og dagtilbud ikke var med ved BR2 samt det øgede merforbrug der forventes på de fire skoler og mindrerforbruget på dagtilbud. Samlet set er der fra BR2 til BR3 en afvigelse på skolerne på 13,4 mio. kr., mens dagtilbud er forbedret med 7,1 mio.kr. 15,0 Udvalget for Børn og Skole 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 afvigelse BR2 afvigelse BR3 Udvalget for Børn og Skole 3,1 9,5 6