Udvalget for Børn og Skole

Relaterede dokumenter
Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Udvalget for Ældre og Sundhed

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget for Ældre og Sundhed

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Beskæftigelse og Uddannelse

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Beskæftigelse og Uddannelse

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Udvalget for Børn og Skole

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Udvalget for Klima og Miljø

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Udvalget for Børn. Økonomi og aktivitetsopfølgning 11 November 2015

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget for Klima og Miljø

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Udvalget for Ældre og Sundhed

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

BOP BUL

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Børne- og Skoleudvalget

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Udvalget for familie og institutioner

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

1. Budgetområdet i hovedtal

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Budgetrevision 4 ultimo oktober 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Regnskabsbemærkninger

Politikområde Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Budgetrevision 3 pr. september 2014

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Udvalget for Klima og Miljø

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Budgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Forventet regnskab pr. ultimo december 2018 Børne- og Skoleudvalget

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Udvalg: Børn og skoleudvalget

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Transkript:

Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget til staten for elever på Private skoler og efterskoler, samt et forventet merforbrug på de fire folkeskoler. Det samlede merforbrug på skoleområdet er i alt 20,3 mio. kr. mens der er et mindre forbrug på samlet 11,0 mio. kr., primært på dagtilbudsområdet. Det forventede merforbrug på bidraget til staten for elever på private skoler og efterskoler på 6,6 mio. kr. skyldes primært en ændring i bidragssatsen, blandt andet som følge af en ændring i Finansloven for 2018 samt en stigning i antal elever på efterskole i skoleåret 17/18. På de fire folkeskoler forventes et merforbrug på 13,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget på skolerne er sammensat af overførsler fra 2016 og 2017 på 2,7 mio. kr. og et merforbrug i 2018 på 10,7 mio. kr., i alt 13,4 mio. kr. På de fire dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på cirka 7,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget er sammensat af en overførsel fra 2016 og 2017 til 2018 på 2,4 mio. kr., samt et mindreforbrug på driften i 2018 på 5,5 mio. kr. I budgetaftalen for 2018 fik dagtilbudsområdet tilført cirka 18 mio. kr. til ekstra personale i daginstitutioner. Ansættelserne når ikke at få helårseffekt i 2018, blandt andet på grund af udfordringer med at få ansat personale med de rette kompetencer samt personalepolitiske hensyn i forbindelse med omplacering af pædagoger fra mellemtrin til dagtilbud som følge af aftale om budget 2018. Sundhed for børn og unge forventer et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skal overføres til 2019, hvor midlerne skal bruges til ratebetalinger på udlicitering af børn, som har behov for tandregulering. Igennem de seneste år, har det været svært at få ansat specialtandlæger. Derfor er der oparbejdet en venteliste med børn, som har behov for tandregulering. I 2018 er man gået i gang med at udlicitere nogle af disse behandlinger, som skal betales via ratebetalinger. Nogle af disse ratebetalinger skal først betales i de kommende år. Hvilke politiske omplaceringer indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen? 0,6 mio. kr. omplaceres til Udvalget for Børn og Skole (Almene dagtilbud) fra Økonomiudvalget (Administration). Det er kompetencemidler som bliver omplaceret fra Fagcenteret i Læring og Trivsel og ud til de fire dagtilbudsområder. 1

2,0 mio. kr. omplaceres til Udvalget for Børn og Skole (Skoler 0.-9. klasse) fra Økonomiudvalget (Administration). Det er kompetencemidler som bliver omplaceret fra Fagcenteret i Læring og Trivsel og ud til de fire skoler samt skolernes fællesområde. 1,0 mio. kr. omplaceres til Udvalget for Børn og Skole (Skoler 0.-9. klasse) fra Økonomiudvalget (Administration). Det er midler fra Digitaliseringspuljen, som skal bruges til at implementere AULA som er den nye kommunikationsplatform på skoleområdet, og som erstatter SkoleIntra. 0,1 mio. kr. omplaceres til Udvalget for Børn og Skole fra Udvalget for Ældre og Sundhed. Det er projektmidler vedrørende Sundhedstilbud til børn, som skal tilgå Sundhedsplejen. 13,4 mio. kr. udmøntes fra buffer til uforudsete udgifter til dækning af forventet merforbrug på de 4 folkeskoler. 3,8 mio. kr. gives som tillægsbevilling fra kassen til at dække det forventede merforbrug på politikområde Skoler efter udmøntning af bufferpulje Anden aktuel information 2

Tabeller Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige budget, det korrigerede budget, forventet regnskab for 2018 samt afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Det korrigerede budget er lig med det oprindelige budget plus tillægsbevillinger, politiske omplaceringer og ændringer vedrørende barselsudligning. Politiske omplaceringer er omprioriteringer mellem politikområder. Der gives kun tillægsbevilling i forbindelse med midtvejsreguleringen jævnfør det 3. styringsprincip for økonomistyring i Holbæk Kommune. Tabel 1: afvigelse Mio. kr. Oprindeligt budget 2018 Korrigeret budget 2018 regnskab 2018 afvigelse 2018 A B C D=C-B Almene dagtilbud 300,3 303,4 293,4-9,9 Skoler 0.-9. klasse 607,3 602,2 622,4 20,3 Sundhed for børn og unge 30,1 34,0 32,9-1,1 I alt - Udvalget for Børn og Skole 937,7 939,6 948,8 9,2 Ved budgetrevision 4 udmøntes såvel tekniske omplaceringer som bevillingsberigtigelse inkl. buffer til uforudsete udgifter. Da budgetterne omplaceres mellem politikområder, er der tale om politiske omplaceringer, som skal politisk godkendes. Da omplaceringerne endnu ikke er politisk godkendt, fremgår de ikke af det korrigerede budget endnu. Beløbene for de ønskede omplaceringer og hvordan de påvirker det samlede resultat ved godkendelse kan ses herunder. Tabel 2: Politiske omplaceringer, der indstilles godkendt Mio. kr. Omplaceringer Bevillingsberigtigelse Almene dagtilbud 0,6 0,0 Skoler 0.-9. klasse 3,0 17,2 Sundhed for børn og unge 0,1 0,0 I alt - Udvalget for Børn og Skole 3,7 17,2 Tabel 3: afvigelse efter politiske omplaceringer Mio. kr. Afvigelse efter omplaceringer og bevillingsberigtigelse Almene dagtilbud -10,5 Skoler 0.-9. klasse 0,0 Sundhed for børn og unge -1,2 I alt - Udvalget for Børn og Skole -11,7 3

Forklaring på afvigelse Politikområde Almene dagtilbud På politikområde Almene dagtilbud forventes der et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Politikområde Almene dagtilbud Funktionsområde Fælles formål Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Tilskud til privatinstitutioner og privat dagpleje Forklaring på afvigelsen laver udgifter til Pædagogisk Assistent-elever samt et merforbrug på udgifter til privat pasning og lønudgifter til tilsyn på dagtilbud. primært færre lønudgifter til dagplejere og mindreforbrug på udgifter til fripladser Dagtilbudsområdet fik tilført 20 mio. kr. i forbindelse med budget 2018. De 18 mio. kr. skal primært bruges til ansættelse af personale i daginstitutionerne. Der forventes et mindreforbrug på området, idet ansættelserne ikke kan få helårseffekt i 2018. Holbæk By forventer at overføre cirka 0,8 mio. kr., som skal bruges til at genetablere Eventyrlunden, når bygningen står klar igen. færre udgifter til driftstilskud, til de private institutioner. afvigelse 2018 I alt -9,9-1,1-1,1-7,5-0,2 Politikområde Skoler 0.-9. klasse På politikområde Skoler 0.-9. klasse forventes der et merforbrug på 20,3 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Politikområde Skoler 0.-9. klasse Funktionsområde Folkeskoler Forklaring på afvigelsen Der forventes et merforbrug på Folkeskoler som følge af overførelser fra 2017, øget udgifter til lønninger efter ny overenskomst samt udfordringer med at drive alm. folkeskole for det budget skolerne har. Skolerne har, grundet lavt sygefravær, formået at holde vikarudgifter nede hvilket har medført at merforbruget er 1 mio. kr. lavere end ved Budgetrevision 3. afvigelse 2018 Skolefritidsordninger 0,0 Befordring af elever i grundskolen Mindreforbruget skyldes færre elever og lavere priser. 13,3-0,9 4

Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens 2 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Bidrag til staten for elever på private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsskolevirksomhed Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) nedgang i årspersoner på regionale tilbud. Der forventes et merforbrug 1,0 mio.kr. Merforbruget er øget med 0,5 mio.kr. siden Budgetrevision 3. Stigningen skyldes primært stigning i årspersoner. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., da alle aktiviteter ikke er nået at blive afholdt. Det forventede merforbrug skyldes primært en ændring i bidragssatsen, blandt andet, som følge af en ændring i Finansloven for 2018. Det forventede merforbrug skyldes en stigning i årspersoner, i forhold til budgettet. Der forventes et merforbrug grundet stigning i årspersoner. Der forventes et merforbrug grundet lavere indtægt fra forældrebetaling på specialområdet end forudsat i budgettet. I alt 20,3-0,8 1,0-0,4 4,8 1,8 0,8 0,7 Politikområde Sundhed for børn og unge På politikområde Sundhed for børn og unge forventes der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Politikområde Sundhed for børn og unge Funktionsområde Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Forklaring på afvigelsen ratebetalinger på udgifter til tandregulering som betales over flere år. Mindreforbruget på tandplejen er en del af et samlet mindreforbrug på Sundhed for Børn og Unge, som er afsat til næste års ratebetalinger. ratebetalinger på udgifter til tandregulering som betales over flere år. Mindreforbruget på sundhedsplejen er en del af et samlet mindreforbrug på Sundhed for Børn og Unge, som er afsat til næste års ratebetalinger. afvigelse 2018 I alt -1,1-0,6-0,6 Udvikling over tid Den forventede afvigelse fra BR3 til BR4, skyldes at de fire dagtilbudsområder har opjusteret deres forventede mindreforbrug og skolerne har opjusteret deres merforbrug. 5

Mio. kr. Udvalget for Børn og Skole 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 afvigelse 2018 BR2 afvigelse 2018 BR3 afvigelse 2018 BR4 Udvalget for Børn og Skole 3,1 9,5 9,2 6