UDVALGENES INDSTILINGSPUNKTER OG BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET

Relaterede dokumenter
Indstillinger fra Udvalg

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budget

Udgifter og udvalgenes budgettal

Økonomiudvalgets budgetforslag til budget 2017

Økonomiudvalgets budgetforslag 2018 og overslagsårene

Økonomiudvalgets budgetforslag 2019 og overslagsårene

Udgifter og udvalgenes budgettal

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Acadre: marts 2014

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Perspektiver for budgetlægningen

Budgetopfølgning 2/2012

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG

Dispensations ansøgninger:

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Acadre:

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Hovedtal og forudsætninger

Pixiudgave Regnskab 2016

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Odense Byråd. Beslutningsreferat. 21. juni 2017 kl. 17:00 Byrådssalen

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Årsregnskab Overførsler

Odense Byråd. Beslutningsreferat. 7. juni 2017 kl. 17:00 Byrådssalen. Afbud fra Helle Nielsen. I stedet mødte Michael Eskamp Witek.

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Dagsorden. 13. marts 2018 kl. 08:30 Økonomiudvalgsværelset

Foreløbigt regnskab 2016

PERSPEKTIVER FOR BUDGETLÆGNINGEN

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Hovedtal og forudsætninger. Resultatopgørelse. Forventet regnskab 2014

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Halvårsregnskab 2017

Børn- og Ungeforvaltningen fremsender årsberetningen for 2016 for de områder, der hører under Børnog Ungeudvalget.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan for økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Regnskab Vedtaget budget 2011

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019

Kommunernes regnskabsresultat for 2009

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj Mødetidspunkt: 17:00

Sbsys dagsorden preview

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

- Almindeligt udvalgsstyre med flertalsstyre og enhedsforvaltning. Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget. Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Månedsmøde November Opsamling til Byrådet

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Tillægsbevilling. Omplaceringer. forbrug 2014

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

EFFEKTANALYSER BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen

kr Indstilllingspunkt Samle- ØU BKU ÆHU SU BUU AU ØU BKU ÆHU SU BUU AU Kassen

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Bilag 2-1 Hovedoversigt

SAMMENDRAG BUDGET

INDHOLDSFORTEGNELSE. Budget 2018

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Temaer i nye regler for økonomistyring

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Beslutninger fra udvalgsbehandlingerne

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG

Faxe kommunes økonomiske politik

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Faxe kommunes økonomiske politik.

Budgetrevision 3 pr. september 2014

Budgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august

Regnskab Vedtaget budget 2011

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Det forventede resultat

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Indholdsfortegnelse. Sider: Bevillingsregler 3. Budgetforudsætninger 8. Anvendte pris- og lønskøn 12

Regnskab Byrådsorientering d. 22. marts Randers Kommune

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

Transkript:

UDVALGENES INDSTILINGSPUNKTER OG ER ØKONOMIUDVALGET Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender: 1. Økonomiudvalgets samlede årsberetning for 2015. 2. På driftsområder med overførselsadgang: 2.1 Mindreforbruget på 20.837.760 kr. tilgår kassen. 3. På driftsområder uden overførselsadgang: 3.1 Mindreforbruget på 5.465.288 kr. tilgår kassen. 4. For projekter med hel eller delvis ekstern finansiering: 4.1 Mindreforbruget på 6.930.417 kr. overføres fra 2015 til 2016. 5. På anlægsområdet: 5.1 Mindreforbrug på 15.761.378 kr. overføres fra 2015 til 2016. 5.2 Mindreforbrug på 582.445 kr. vedrørende afsluttede anlæg tilgår kassen. 5.3 Mindreforbrug på 1.787.615 kr. vedrørende afsluttede anlæg hos Odense Brandvæsen konverteres til drift og overføres til 2016. Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

BY- OG KULTURUDVALGET By- og Kulturforvaltningen indstiller til By- og Kulturudvalget, at byrådet godkender: 1. By- og Kulturudvalgets samlede årsberetning for 2015. 2. På driftsområde med overførselsadgang søges om: 2.1 Merforbrug på 12.601.082 kr. overføres til 2016. 3. På driftsområde uden overførselsadgang søges om: 3.1 Mindreforbrug på 2.448.136 kr. vedrørende ældreboligområdet tilgår kassen. 4. For projekter med hel eller delvis ekstern finansiering indenfor servicerammen søges om: 4.1 Merforbrug på 6.976.636 kr. overføres til 2016 og fordeles med 315.487 kr. til områder med overførselsadgang, samt 6.661.149 kr. til projekter med hel eller delvis ekstern finansiering. 5. På anlægsområdet søges om: 5.1 Merforbrug på 1.362.782 kr. overføres til 2016. 5.2 Mindreforbrug på 2.000.000 kr. vedrørende kollektiv trafik konverteres til drift og overføres til 2016. 5.3 Merforbrug på 708.492 kr. vedrørende afsluttede anlæg finansieres af kassen. 6. På de finansielle områder søges om: 6.1 Mindreforbrug på 31.075.319 kr. på balanceforskydninger vedrørende støttet byggeri overføres til forbrug i 2016. 6.2 Netto mindreforbrug på 910.357 kr. vedr. renter og afdrag på ældreboligområdet tilgår kassen. Mindreforbruget består af mindreforbrug på renter på 7.254.576 kr. samt et merforbrug på afdrag på 6.344.219 kr. By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen. Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen deltog ikke i mødet.

ÆLDRE- OG HANDICAPUDVALGET Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Beskæftigelses og Socialforvaltningen indstiller til Beskæftigelses og Socialudvalget, at byrådet godkender: 1. Beskæftigelses og Socialudvalgets samlede årsberetning for 2015. 2. På driftsområde med overførselsadgang søges om: 2.1: Merforbrug på 9.381.411 kr. overføres til 2016. 3. På driftsområde uden overførselsadgang søges om: 3.1: Merforbrug på 10.482.292 kr. vedrørende budgetgarantien og øvrige overførsler overføres til 2016 til reservationspulje på områder med overførselsadgang under Økonomiudvalget. 3.2: Merforbrug på 6.932.070 kr. vedrørende beskæftigelsestilskud 2015 overføres til 2016 til reservationspuljen på områder med overførselsadgang under Økonomiudvalget. 4. For projekter med hel eller delvis ekstern finansiering indenfor servicerammen søges om: 4.1: Merforbrug på 2.308.223 kr. overføres til 2016. 5. For projekter med hel eller delvis ekstern finansiering udenfor servicerammen søges om: 5.1: Merforbrug på 1.981.838 kr. overføres til 2016. 6. På de finansielle områder søges om: 6.1: Mindreforbrug på 1.630.619 kr. vedrørende balanceforskydninger tilgår kassen. Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen. Udvalgsmedlem Steen Lund deltog ikke i mødet.

BØRN- OG UNGEUDVALGET Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til Børn- og Ungeudvalget, at byrådet godkender: 1. Børn- og Ungeudvalgets samlede årsberetning for 2015. 2. På driftsområde med overførselsadgang: 2.1 Merforbrug på 6.335.550 kr. overføres til 2016. 3. For projekter med hel eller delvis ekstern finansiering indenfor servicerammen: 3.1 Mindreforbrug på 1.712.884 kr. overføres til 2016. 4. På anlægsområdet 4.1 Mindreforbrug på 292.541 kr. overføres til 2016. Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen. Udvalgsmedlem Morten Kibæk deltog ikke i mødet.