Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18



Relaterede dokumenter
Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Udvalget for Sundhedsfremme

Demografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0, Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

Hjælpemidler og behandlingsredskaber

Den økonomiske regulering er inklusiv, hvad der er allerede er lagt i budgetrammerne fra tidligere års demografireguleringer.

Udfordringen kender vi hvordan håndterer vi den? 2

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser:

Social- og Sundhedsudvalget

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge

Katter, tilskud og udligning

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen

Hele kr priser

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

SKIVEKOMMUNE Budget Sundhedsudvalget

Samlet for alle udvalg

NOTAT: Konjunkturvurdering

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh

Den Tværsektorielle Grundaftale

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget

1. Finansieringssystemet for regionerne

Velkommen til årets 5. marts møde. Frede Olesen

Forebyggende tiltag Sundhed

Sparemuligheder i MSO Budget

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade København K København, den 8. april 2013

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen.

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre.

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020

Strategi for Hjemmesygeplejen

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Politisk udvalg: Socialudvalg

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

den danske befolkningsudvikling siden 1953

Svendborg Kommune på Facebook. Digitalt borgermøde om kommunens budget

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument Budget Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl Tandklinikken på Marienlystskolen

Når sikkerhedsinitiativer bliver interessante for økonomichefen historien om at flytte et bjerg

Aftale om Forebyggelsesfonden

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget

Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Kombinationsstillinger

Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling DECEMBER 2014 FREMTIDSSCENARIER FOR BEFOLKNINGEN I ALLERØD

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014

Sygeplejerske på døgnrehabilitering

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Ian Røpke

Det nære sundhedsvæsen. Temadrøftelse på Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2018

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjælpemiddeldepotet 2014

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl i Fællessalen, Pedershave

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

NOTAT: Demografinotat budget 2018

Høje-Taastrup Kommune

Sags nr / Dok. nr Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Transkript:

Demografifremskrivning ældreområdet Social- og ældreudvalget Ændringer i driftsbudgettet -900-675 4.100 9.300 Siden kommunesammenlægningen er der årligt sket en beregning af de økonomiske konsekvenser af det stigende antal ældre forudsat uændret serviceniveau og et uændret behovsmønster. Beregningerne er baseret på Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning fordelt på 5-års aldersgrupper. Det forventes dog samtidig, at merudgifterne som følge af et stigende antal ældre delvis modvirkes af en forbedret helbredstilstand hos de fremtidige ældre, der kan begrunde at der tages udgangspunkt i et merudgiftsbehov på mindre end det beregnede. Der er gennem årene givet forskellig dækning af det beregnede udgiftsbehov ved budgetlægningen. Lige efter kommunesammenlægningen blev der givet 100% dækning. Den blev senere nedsat til 75%, og i 2013 og 2014 blev det beregnede udgiftsbehov dækket 50% ud fra en konkret vurdering af den økonomiske situation på ældreområdet. På baggrund af den aktuelle økonomiske udvikling på ældreområdet foreslås at det beregnede udgiftsbehov i 2015-18 dækkes med 75%. Resultaterne af demografiberegningen 2014 viser, at befolkningsudviklingen fortsat giver anledning til stigende ældreudgifter. Der er dog allerede indarbejdet beløb i det det administrative budget på grundlag af de foregående års demografiberegninger. I forhold til det allerede indregnede skal der ske en mindre budgetreduktion i 2015-16, mens der i 2017-18 skal tilføres yderligere budgetbeløb på henholdsvis ca. 4,1 mio. og ca. 9,3 mio. kr for at dække udgifterne til det stigende antal ældre. 2015 2016 2017 2018 Stigning ift. 2014 1.475 7.100 13,425 20.420 75% dækning 1.100 5.325 10.068 15.315 Nu indregnet 2.000 6.000 6.000 6.000 Budgetudvidelse -900-675 4.100 9.300

Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats Udvalget for social- og ældre Ældreområdet Ændringer i driftsbudgettet 2.500 2.500 2.500 2.500 I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2014 blev det aftalt at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats permanent i kommunerne med 300 mio. kr. Midlerne skal understøtte indsatsområderne i sundhedsaftalerne og anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Dermed skal midlerne samtidig understøtte samarbejde mellem kommuner, sygehuse og praksissektoren. Ved budgetlægningen for 2014 2017 blev midlerne kun tilført social- og sundhedsområdet for 2014. Derfor ønskes et tilsvarende beløb tilført budgetterne for 2015 2018, som grundlag for en varig indsats. Midlerne anvendes i 2014 primært til at imødekomme det stigende behov for både sygepleje og anden pleje og omsorg i forbindelse med forebyggelse af indlæggelser og opfølgning på hurtige udskrivninger af borgere, hvoraf en stigende andel har komplekse problemer.

Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats Udvalget for social- og ældre Ældreområdet Ændringer i driftsbudgettet 2.900 2.900 2.900 2.900 Kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats styrkes med yderligere 350 mio. kr. fra 2015 og frem. Midlerne er givet med henblik på anvendelses til den patientrettede forebyggelse, herunder bl.a. til at opnå færre genindlæggelser og færre forebyggelige indlæggelser. Kommunens andel af bloktilskuddet udgør 0,83 % svarende til 2,9 mio. kr. Midlerne tænkes anvendt dels til en yderligere styrkelse af sygeplejen, jf. andet forslag til driftsudvidelser, dels til at styrke indsatsen vedrørende forebyggelse af fald og eventuelt til etablering af en udgående funktion til supplement af akutafsnittet på Marienlyst.

Udvidelse af Ældrerådets budget Udvalget for Social og Ældre Ældre -30-30 -30-30 Ændringer i driftsbudgettet I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev Ældrerådet tildelt et budget på 50.000 kr. årligt, budgettet er ikke ændret siden bortset fra den almindelige fremskrivning. Budgettet bliver brugt til kurser/temadage for ældrerådet, kørsel til møder og diverse arrangementer, forplejning under møder m.v. Ældrerådet ønsker at lave flere fælles arrangementer med bl.a kontaktråd (der er planlagt 3 årlige arrangementer) for at styrke samarbejdet og dermed en yderligere synliggørelse af ældreområdet. Dette giver udgifter til bl.a lokaleleje, forplejning og oplægsholdere og selvom udgifterne deles med kontaktrådene, er der behov for en forhøjelse af Ældrerådets budget. Ældrerådet ønsker således budgettet forhøjet med 30.000 kr. årligt.

Indkøb af Ipad s til Ældrerådet og Handicaprådet Udvalget for Social og Ældre Ældre -65 Ændringer i driftsbudgettet Ældrerådet og handicaprådet ønsker at understøtte og medvirke til den digitale udvikling af Skive Kommune. Ældrerådet og Handicaprådet har en relativ stor mødeaktivitet, har en del bilag til møderne, og modtager mange mails i forbindelse med deres funktion. For at kunne udføre deres opgaver så effektivt og digitalt - som muligt, ønsker ældrerådet og handicaprådet at få en IPAD stillet til rådighed for medlemmerne i deres funktionsperiode.

1 Kompetenceløft af forflytningsområdet i social- og ældreområdet Udvalget for Social og Ældre -850-450 -450-450 Ændringer i driftsbudgettet Hjælpemidler og teknikker som skal forebygge arbejdsskader udvikles hele tiden, og bliver stadigt mere teknologiske. Det kan derfor være udfordrende som forflytningsvejleder, at følge med og have kendskab til, hvilke hjælpemidler der bedst og billigt afhjælper/forebygger nedslidning og arbejdsskader. Der ønskes derfor midler til afholdelse af en uges kursus for alle forflytningsvejledere på social- og ældreområdet i 2015 samt en yderligere prioritering af området med ca. 1 time/ugentligt pr. forflytningsinstruktør fra 2015 og frem. Ved at kompetenceudvikle forflytningsvejlederne forventes en bedre og mere effektiv udnyttelse af hjælpemidler til forflytninger, generelt større fokus på området og forhåbentligt endnu færre arbejdsskader og nedslidninger.