Program. Temaer: Åbyen Færdiggørelse Tunnelbyggeri/letbane Vedligeholdelse af område Areal ved gl. gasværk/transformator Nedrivningspulje

Relaterede dokumenter
Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Borgermøde om BUDGET

Miljø- og teknikudvalget Politikerforslag

ORIENTERING OM BUDGET

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Folkeskolereform. Sektorudvalg.

Temadag om budget august 2018

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : Slut kl. : 15.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : Slut kl. : 15.

Lov & Cirkulære Budget

Aftale om Budget 2015

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

ØU budgetoplæg

Notat Afstemningsprocedure m.v. kommunalbestyrelsen

Notat til ØK den 4. juni 2012

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Indstilling til 2. behandling af budget

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

Det grafiske overblik

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Indstilling til 2. behandling af budget

Folkeskolereformens økonomi

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Skolereform Økonomi

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

Sbsys dagsorden preview

BUDGET Borgermøde september 2017

Vangeboskolens økonomiske situation

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Budgetoplæg

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

egnskabsredegørelse 2016

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetoplæg

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Halvårs- regnskab 2014

Aftale om ny skolestruktur

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Bilag 4 - Opgørelse af merforbrug i 2010

227. Godkendelse af dagsorden

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Tekniske korrektioner

BUDGET Direktionens budgetforslag

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Indstilling til 2. behandling af budget

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Budget Skolereform

Bilag A: Økonomisk politik

Halvårsregnskab 2017

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Offentligt møde om budget Tirsdag den 23. september 2014

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Månedsmøde Juni Opsamling til Byrådet

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Halvårs- regnskab 2013

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Transkript:

15:00 Torsdag den 19. september Siden sidst: Status på ansøgninger Hovedoversigt Adm. ændringsforslag KL landsplanstatus 15:15 Kaffepause 15:30 Program Temaer: Åbyen Færdiggørelse Tunnelbyggeri/letbane Vedligeholdelse af område Areal ved gl. gasværk/transformator Nedrivningspulje Jesper Kaas Schmidt Kim Kofod Hansen 16:30 Folkeskolereform Kenneth Koed Nielsen 17:30 Pause

Program Torsdag den 19. september fortsat: 17:45 Politikerspørgsmål v/ fagdirektører 19:30 Aftensmad 20:30 Opdatering vedr. letbanen Kim Kofod Hansen 21:00 Forhandlinger Fredag den 20. september 9:00 Opsamling

Puljer og lånemuligheder Lånepuljer Ansøgt Mio. kr. Bevilliget Anlæg - Ordinære anlægsområde 127,7 0,0 Anlæg - Kvalitetsfondsområderne 253,8 0,0 Investeringer med effektiviseringspotentiale 3,0 1,1 Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner 16 - tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner 26,0 0,0 Skal ikke angives 8,0

Alle beløb i mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Indtægter i alt -2.313,2-2.314,9-2.350,6-2.383,0 Driftsområdet i alt 2.271,0 2.310,0 2.339,4 2.372,0 Resultat af ordinær drift -42,2-5,0-11,2-11,0 Anlæg i alt 95,5 72,0 59,2 55,9 Resultat i alt 53,3 67,0 48,0 44,9 Lån og finansforskydninger i alt 14,0 15,6 17,1 18,7 Kasseforbrug (- =overskud) 67,2 82,7 65,1 63,6 Kassebeholdning ultimo 84,5 1,9-63,2-126,8 Kassebeholdning gennemsnit 231,6 162,0 88,7 24,1 Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud Hovedoversigt 2014-2017

Tekst Serviceramme 2014 Beløb i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter 2.254.587 Overførselsudgifter 429.202 Udgifter til forsikrede ledige 123.602 Central refusionsordning -11.078 Aktivitetsbestemt medfinansiering 134.525 Ældreboliger -19.814 Serviceudgifter 1.598.150 Teknisk serviceramme 1.594.139 Difference -4.011

Budgetlov Årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal udvise et overskud eller balance på den løbende drift Formålet at understøtte en sund økonomisk styring Tekst (mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 Indtægter -2.313,2-2.314,9-2.350,6-2.383,0 Udvalgenes drift 2.254,6 2.262,8 2.262,5 2.264,1 Pris og lønstigninger 30,9 61,8 93,7 Renter 16,4 16,3 15,1 14,2 Resultat af ordinær drift -42,2-5,0-11,2-11,0 Overholder princippet

Budgetlov - bekendtgørelse Mulighed for budgettering med generelle reserver Der kan budgetlægges med reserver på optil 1 pct. af nettodrift servicerammen. Teknisk serviceramme = 1,594 mia. kr. Mulig budgetreserve = 15,941 mio. kr. Lige nu en puljer af denne karakter i det tekniske budget 10 mio. kr. udsving i overførslerne

Administrative korrektioner Udvalg Tekst 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget Admininstrationsbidrag til Udbetaling Danmark -300-300 -300-300 Ansættelse af to nye byggesagsbehandlere 1.100 1.100 1.100 1.100 Program til styring af mobile enheder (telefon og tablets) 700 700 700 700 Projektleder - Monopolbrud KOMBIT 600 600 600 600 Ny indkøbskoordinator 550 550 550 550 Økonomiudvalget Total 2.650 2.650 2.650 2.650 Arbejdsmarkedsudvalget Seniorjob -195-1.841-3.139-3.932 Arbejdsmarkedsudvalget Total -195-1.841-3.139-3.932 Børne- og ungdomsudvalget Lukning af Voldby skole -2.083-2.683-2.683-2.683 Tandplejen mængderegulering inkl. 17 årige -35-105 -116-190 Nyt bibliotekssystem -85-85 -85

Administrative korrektioner Udvalg Tekst 2014 2015 2016 2017 Bidrag til staten vedr. frie grund- og privatskoler -993-993 -993-993 Børne- og ungdomsudvalget Total -1.938-2.687-2-848-2.922 Kultur- og udviklingsudvalget Nyt bibliotekssystem -65-217 -217 Kultur- og udviklingsudvalget Total -65-217 -217 Hovedtotal -33-2.493-4-104-4.971 Voksen- og plejeudvalget Socialtilsyn Midt 180 186 36 36 Voksen- og plejeudvalget Total 180 186 36 36 Hovedtotal -475-2.935-4.546-5.413 Optaget på budgetbalancen 5.000 5.000 5.000 5.000 Rest til øvrige forslag -5.475-7.935-9.546-10.413

Administrative korrektioner uden kassevirkning Udvalg Tekst 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget Sundheds- og omsorgsmedarbejder overflyttet til Velfærdssekretariatet Forøgelse af midlertidigt ekstraordinært statstilskud vedr. skolereformen 333 333 333 333-1.408-2.816-2.816-1.408 Kompensationsbeløb for fratrådt tjenestemand -30-30 -30-30 Økonomiudvalget Total -1.105-2.483-2.513-1.105 Arbejdsmarkedsudvalget Servicejob nedlægges 100 100 100 100 Hjælpemidler under revalidering 649 649 649 649 Arbejdsmarkedsudvalget Total 749 749 749 749

Administrative korrektioner uden kassevirkning Udvalg Tekst 2014 2015 2016 2017 Børne- og ungdomsudvalget Forøgelse af midlertidigt ekstraordinært statstilskud vedr. skolereformen 1.408 2.816 2.816 1.408 Børne- og ungdomsudvalget Total 1.408 2.816 2.816 1.408 Kultur- og udviklingsudvalget Kompensationsbeløb for fratrådt tjenestemand 30 30 30 30 Kultur- og udviklingsudvalget Total 30 30 30 30 Miljø- og teknikudvalget Vejvedligeholdelse -1.513-1.513-1.513-1.513 Miljø- og teknikudvalget Total -1.513-1.513-1.513-1.513

Administrative korrektioner uden kassevirkning Udvalg Tekst 2014 2015 2016 2017 Voksen- og plejeudvalget Sundheds- og omsorgsmedarbejder overflyttet til Velfærdssekretariatet -333-333 -333-333 Servicejob nedlægges -100-100 -100-100 Hjælpemidler under revalidering -649-649 -649-649 Centrale refusionsordning (dyre enkelt sager) 5.33 182 182 182 182 Centrale refusionsordning (dyre enkelt sager) 5.07-182 -182-182 -182 Voksen- og plejeudvalget Total -1.082-1.082-1.082-1.082 Anlæg Vejvedligeholdelse 1.513 1.513 1.513 1.513 Anlæg Total 1.513 1.513 1.513 1.513 Hovedtotal 0 0 0 0

KL Landsprognosetal pr. september Serviceudgifter landstal i mio. kr. Teknisk serviceramme Bruttoanlægsudgifter landstal 230.137 Indberettet 230.163 Merforbrug 26 Bruttoanlæg landstal i mia. kr. Bruttoanlægsramme i økonomiaftalen 18,1 Indberettet 19,2 Merforbrug 1,1 Indberetningen er foretaget den 13. september 2013

Tilskud til idrætsforeninger Nørager Boldklub Tilskud på 1,0 mio. kr. Deponering 1,0 mio. kr. Søger tilskud i 2014 på 0,225 mio. kr. og 0,450 mio. kr. Åstrup Idrætsforening Tilskud på 1,0 mio. kr. Deponering på 3 4 mio. kr.

Kaffe pause

Åbyen v/ Kim Kofod Hansen

Åbyen - byggemodning, vedligehold m.v.

2002 Lokalplan for Åbyen vedtages 2004 Køb af jord 2005 Fastlæggelse af organisering og nedsættelse af styregruppe 2006 Forberedelse af tunnel med betondæk og spuns i sider 2006 Byggemodning af Åbyen påbegyndes 2007 Rå byggemodning er færdig Restarbejder følger løbende efter opførelse af bebyggelse 2009 1. del af færdiggørelsesarbejdet færdigt 2014?...

Udgiften til færdiggørelsesarbejder i Åbyen forventes at udgøre 8 mio. kr. - Heraf 1 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder hvor den nuværende bebyggelse p.t. er under opførelse eller er opført.

Nuværende boligforeningsbyggeri. Færdiggørelse med vej og grønne partier Udgift ca. 930.000 kr. Finansieres via tidligere salgsindtægter Igangsættes snarest

Optikerens hus. Færdiggørelse med fortov ved adgangsvej Udgift ca. 70.000 kr.

Vedligehold

Signaturforklaring: Gul fremtidige grundejerområder Lys grøn grønne områder Mørk grøn vejbeplantninger Rød ubebyggede områder Åbyen nuværende drift

Åbyen eksempel på drift, detalje N Norddjurs Kommune har vedligeholdelsen på alle vej- og fortovsarealer i hele Åbyen Lys blå - grundejeren skal renholde fortovsarealer Lilla - Norddjurs Kommune skal renholde vejareal Grønt punkt - vejtræ

Signaturforklaring: Gul fremtidige grundejerforenings områder Grøn grønne områder Åbyen fremtidig drift

Stitunnel og torv

Færdiggørelse af tunnel og torv: Omkring 5 mio. kr. i den planlagte udgave

Eksisterende forberedelse til tunnel

SuperBest Jernbane Nuværende forhold ved Søndergade

Illustrationsplan lokalplan 012-707 Færdiggørelse af tunnel og torv: Omkring 5 mio. kr. i den planlagte udgave.

Disse bygninger er nedrevet Disse bygninger er nedrevet Illustration fra lokalplanen. Tunnel med torv

Mellemløsning En meget skrabet model med absolut nødvendige følgearbejder i den vestlige del af Åbyen og stiforbindelse op til Søndergade: 1,8 mio. kr.

Grønt område uden tunnel Anlæg: 280.000 kr. Årlig drift: 50.000 kr.

Gasværksgrunden

Ejet af NRGi Areal på 3.028 m2 Vurdering: 940.000 kr., heraf grundværdi 500.000 kr. Bygning som efter lokalplanen ikke må fjernes Planlagt til grønt område

Nedrevne bygninger

Nedrivningspuljer Pulje 2010: Budget total 4.935.000 kr. (egenfinansiering 25%) Afsluttet ultimo 2012 og fuldt udnyttet Regnskab 1. marts 2013 38 ejendomme nedrevet, heraf 5 kommunale Siloanlæg Ørsted 750.000 kr. To ejendomme købt (cykelsti Ørsted-Allingåbro)

Siloanlæg Ørsted før..

Siloanlæg Ørsted efter..

Pulje 2011: Budget total 2.465.000 kr. (egenfinansiering 30%) Afsluttes ultimo 2013 Regnskab 1. marts 2014 Forventes at ca. 30 ejendomme nedrives Største, Vivild gamle kro 199.000 kr. 2 ejendomskøb 2 kommunal ejendomme (Voer Færgevej 32 og Rougsøvej 66) 14 aftaler er helt på plads Emnelisten bearbejdes løbende Stort frafald (manglende accept fra panthavere, salg, fraflytning, dødfald ) Behov for henvendelser (fortrinsvis landsbyer og land, helst huse fra før 1950 eller så dårlige at de ikke er egnede til bolig, mindre udhuse og lignende kan medtages)

Pulje 2012: Budget total 1.000.000 kr. (Ingen statsmidler) Anvendt 250.000 kr.: Holbækgård 1A,(Tromlehus). Anna Krabbesvej 7, Ørsted ( Vestervang Heldagsskole). Dybdalvej 11 A. (Tromlehus). Søndergade 13, Grenaa (Pizzeria Italia). Aspevej 5, Grenaa Strand (Kristruplejren) Pulje 2013: Budget total 1.000.000 kr. (Ingen statsmidler) Ingen midler anvendt

Pulje 2014 Budget total ca. 6.700.000 kr. (egenfinansiering 40% = 2.700.000 kr.) Egenfinansiering foreslås finansieret via uforbrugte midler Frivillige aftaler Fokus på landsbyer under 3.000 indbyggere (boliger og nedlagt erhverv) Også boliger i det åbne land Også skrot og affald Ikke kommunale ejendomme Opkøb muligt Pulje disponibel 1. januar 2014, afsluttes 30. juni 2015

Handlingsplan 2014 Meget kort periode til udførelse. 2013, 4. kvartal: 1. Screening i udvalgte landsbyer 2. Udarbejdelse af forslag til indsats 3. Politisk behandling af forslag til prioritering af indsatsen: Hvilke landsbyer, hvilke indsatstyper, og eventuelle kriterier ud over de statslige. 2014: Kontakt til lodsejere, indgåelse af aftaler. Gennemførelse af den fysiske opgave, og udarbejdelse af regnskaber. Fortsat screening af øvrige landsbyer

- Vi skal bruge flere penge - Vi skal brug dem intelligent - Vi skal tænke i helheder og synergi Strategi?

Den nye folkeskolereform v/ Kenneth Koed Nielsen

Folkeskolereformen Den nye folkeskolereform medfører: At der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde alle elever. For 0.-3. klasse er der tale om 30 timer, for 4.-6. klasse 33 timer og for 7.-9. klasse 35 timer om ugen. 10. klasse er ikke omfattet af reformen. At eleverne får flere fagopdelte timer. At der indføres en ny understøttende undervisning, der kan varetages af lærere, pædagoger eller andre medarbejdere med relevante kompetencer. At lærerne i 2020 skal have undervisningskompetencer svarende til liniefag i alle de fag, som de underviser i.

Folkeskolereformen Den understøttende undervisning er et nyt element i folkeskolen, der bl.a. skal: Bidrage til at skabe mere spændende og afvekslende læringsaktiviteter. Åbne skolen mere mod omverdenen ved at inddrage ungdomsuddannelser samt forenings-, kultur- og erhvervslivet i skoledagen. Omfatte tid til bevægelse, faglig fordybelse og lektiehjælp. Kobles tæt sammen med den fagopdelte undervisning.

Folkeskolereformen Fast udgift til folkeskolereformen (helårseffekt) (hele 1.000 kr.) Almenskolen Specialklasser Djurslandsskolen Merudgift til undervisning 7.170 2.139 1.533 10.841 Lønbesparelse i SFO -9.290-1.881-1.299-12.470 Mindreindtægt som følge af færre åbningstider i SFO Besparelse på fripladser/søskenderabat i SFO I alt 6.781 308 424 7.513-2.231-51 -205-2.487 I alt 2.430 514 453 3.397

Folkeskolereformen Samlede udgifter og indtægter i perioden 2014-2018 (hele 1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 2018 Fast udgift til skolereformen 1.415 3.397 3.397 3.397 3.397 Midlertidig udgift til omstillingsproces herunder løn til projektkoordinator* Udgift til it, inventar, tilpasning af fysiske rammer, specialrådgivning mv.* 800 0 0 0 0 2.620 6.840 6.840 3.420 0 Udgift til kompetenceudvikling* 670 670 670 670 670 Fast bloktilskud -1.367-2.734-2.734-2.734-2.734 60 års reglen 0 0 0-398 -946 Ekstraordinært bloktilskud -3.420-6.840-6.840-3.420 0 Tilskud til kompetenceudvikling -670-670 -670-670 -670 I alt 48 663 663 265-283 *Udgiften svarer til det ekstraordinære bloktilskud og tilskuddet fra statens puljemidler til kompetanceudvikling.

Folkeskolereformen Beregningen af den samlede udgift til gennemførelse af folkeskolereformen er baseret på følgende forudsætninger: Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal er på nuværende tidspunkt på 655 timer i almenskolen og specialklasserne, mens det på Djurslandsskolen er på 620 timer. Undervisningstimetallet er baseret på indberetninger til Uni-C for skoleåret 2012/13. (På landsplan er gennemsnittet på 653 timer) I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen er det forudsat, at lærernes gennemsnitlige undervisningstid forøges med to timer pr. undervisningsuge. Dvs. 80 timer om året. Det gennemsnitlige undervisningstal vil således fremover blive på 735 timer i almenskolen og specialklasserne, mens det på Djurslandsskolen bliver på 700 timer.

Folkeskolereformen I den fagopdelte undervisning er der regnet med 1,15 lærer pr. klasse i almenskolen, mens der i specialklasserne og på Djurslandsskolen er regnet med henholdsvis 1,48 og 2,10 lærer pr. klasse. Tallene svarer til den nuværende lærernormering. Det forudsættes, at de ekstra timer til den fagopdelte under- visning varetages af lærere. I den understøttende undervisning er det forudsat, at lærere og pædagoger i gennemsnit kan undervise 1.019 timer om året.

Folkeskolereformen Der er regnet med 1,0 underviser pr. klasse i den understøttende undervisning. Faktoren er lavere end ved den fagopdelte undervisning (1,15), idet det vurderes, at der er mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af den understøttende undervisning, hvilket kan reducere behovet for holddeling og tolærerordninger. Desuden vurderes det, at behovet for holddeling og tolærerordninger vil være mindre i forbindelse med f.eks. lektiehjælp. Det forudsættes, at halvdelen af den understøttende undervisning i almenskolen og specialklasserne varetages af lærere, mens den anden halvdel varetages af pædagoger. På Djurslandsskolen forudsættes det, at den understøttende undervisning udelukkende varetages af pædagoger.

Folkeskolereformen Den gennemsnitlige lønudgift til lærere og pædagoger er baseret på aktuelle udtræk fra Norddjurs Kommunes lønsystem samt konkrete lønberegninger fra to af skolerne med specialklasser og Djurslandsskolen. I lønudgiften for lærerne er der korrigeret for tillæg som følge af den nye læreroverenskomst. I lønudgiften for pædagoger, der skal varetage understøttende undervisning, er der korrigeret for et forventet undervisningstillæg. Ved beregningen af det forventede antal lærere og pædagoger, der skal varetage den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning, er der taget udgangspunkt i elev- og klassetal i skoleåret 2013/14.

Folkeskolereformen Ved beregning af indtægten i forbindelse med forældrebetaling i SFO er det forudsat, at der er et uændret antal tilmeldte børn og at forældrebetalingsandelen fastholdes uændret på 73 pct. Efter gennemførelsen af folkeskolereformen vil taksten i SFO herefter blive på 1.438 kr. pr. måned i 11 måneder.

Folkeskolereformen Mindreudgift ved forøgelse af undervisningstimetallet i 10. klasse og på Djurslandsskolen (hele 1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 2018 Forøgelse af undervisningstimetallet for lærere i 10. klasse med to timer pr. undervisningsuge (dvs. 80 timer) Forøgelse af undervisningstimetallet for lærere på Djurslandsskolen med 35 timer om året -477-1.144-1.144-1.144-1.144-192 -461-461 -461-461 I alt -669-1.605-1.605-1.605-1.605

Folkeskolereformen I 1. behandlingsbudgettet er der afsat et puljebeløb på 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i overslagsårene til en nedsættelse af forældrebetalingstaksten i SFO og til en tilpasning af indtægtsbudgettet, hvis færre åbningstimer i SFO medfører et fald i antal tilmeldte børn. Hvis gennemførelsen af folkeskolereformen medfører et fald i antallet af tilmeldte børn i SFO på f.eks. 10 pct., vil det særligt i de mindre børnebyer være vanskeligt at foretage en tilsvarende personalereduktion, idet der skal være en vis minimumnormering i tilbuddet. Under forudsætning af en uændret forældrebetalingsandel på 73 pct. vil en reduktion i antallet af tilmeldte børn i SFO på 10 pct. derfor medføre en kommunal mindreindtægt på 0,504 mio. kr. i 2014 og 1,209 mio. kr. i overslagsårene.

Folkeskolereformen

Folkeskolereformen Der udarbejdes en samlet kommunikationsplan. Kommunikation og information på Norddjurs Kommunes hjemmeside. www.norddjurs.dk/folkeskolereformen

Pause

Politiske forslag/spørgsmål v. de respektive direktører

Politiske forslag/spørgsmål ØK Nr. Tekst (i 1.000 kr.) Fremsat af 2014 2015 2016 2017 P107 Udlicitering af al rengøring af kommunale adm. bygninger Liberal Alliance -125-125 -125-125 P108 Ansættelse af Lean medarbejder Liberal Alliance 700 700 700 700 P109 Oprettelse af jobcenter i den vestlige del af kommunen Liberal Alliance 2.860 2.860 2.860 2.860 P110 Ingen skattestigninger Liberal Alliance 0 25.000 25.000 25.000 P111 Undersøgelse af Djurslandssamarbejdet Liberal Alliance 0 0 0 0 P112 Salg af kommunalejede landbrugsarealer og vandrehjem i Grenaa Liberal Alliance -12.200-11.800-11.500-11.200 P113 Antal fuldtidsansatte 2010 2014 Konservative 0 0 0 0 Total -8.765 16.635 16.935 17.235

Politiske forslag/spørgsmål ØK P113 Antal ansatte i Norddjurs Kommune 2010-2014 Hovedkonto 2010 2011 2012 2013* 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 5 4 1 0 02 Transport og infrastruktur 75 66 60 61 03 Undervisning og kultur 1.003 963 988 1.039 04 Sundhedsområdet 91 88 83 93 05 Social opgaver og beskæftigelse 1.707 1.703 1.750 1.707 06 Fællesudgifter og administration 352 348 348 344 I alt 3.234 3.175 3.231 3.245

Politiske forslag/spørgsmål BUU Nr. Tekst (i 1.000 kr.) Fremsat af 2014 2015 2016 2017 P317 Pulje til kompetenceudvikling af lærere Dansk Folkeparti 1.000 0 0 0 P318 P319 Opstartspulje til etablering af ungdomsuddannelse i Auning Liberal Alliance 2.500 0 0 0 Perspektivet for anvendelse af Djurslandsskolen følges op Borgerlisten 0 0 0 0 P320 Afdækning af forbrug på børn på alle områder Borgerlisten 0 0 0 0 P321 Brug af svømmehal på Vestre Skole til aktiviteter for udsatte børn og unge Socialdemokraterne 217 173 173 173 P322 Nedlæggelse af Børnehaven Frihedslyst Borgerlisten -483-683 -683-683 P323 Folkeskolereformen Socialistisk Folkeparti 0 0 0 0 P324 Nedlæggelse af Bønnerup børnehave Børne- og ungdomsudv. -1.112-1.512-1.512-1.512 P325 Folkeskolereform tillægsspørgsmål Børne- og ungdomsudv. 0 0 0 0 P326 Legestue Grenaa Børne- og ungdomsudv. 0 0 0 0 Total 2.128-2.022-2.022-2.022

Politiske forslag/spørgsmål KUU Nr. Tekst (i 1.000 kr.) Fremsat af 2014 2015 2016 2017 P409 Årligt driftstilskud til kulturhus/kulturværksted i Auning Liberal Alliance 150 150 150 150 P410 Pulje til turistudvikling af Bønnerup Havn Liberal Alliance 2.000 0 0 0 P411 Etablering af beachvolleybane ved Rygård Strand Liberal Alliance 100 0 0 0 Total 2.250 150 150 150

Politiske forslag/spørgsmål MTU Nr. Tekst (i 1.000 kr.) Fremsat af 2014 2015 2016 2017 P523 P524 Ansættelse af medarbejder til registrering af vej- og parkopgaver Liberal Alliance 300 0 0 0 Tændt gadelys i hele kommunen alle ugens dage Liberal Alliance 1.100 1.100 1.100 1.100 P525 Cykelsti Ålsrodevej - Mølleskolen Liberal Alliance 3.750 0 0 0 P526 P527 Cykelsti i Ring - til kommende cykelsti Auning - Ø. Alling Liberal Alliance 950 0 0 0 Cykelstipulje til medfinansiering af statens cykelstipulje Liberal Alliance 2.500 0 0 0 P528 Ekstraordinær asfaltpulje Liberal Alliance 10.000 0 0 0

Politiske forslag/spørgsmål MTU Nr. Tekst (i 1.000 kr.) Fremsat af 2014 2015 2016 2017 P529 Allingåbro - åbning af åen samt etablering af opholdsarealer Liberal Alliance 300 0 0 0 P530 Letbane Ryomgård - Randers Liberal Alliance 0 0 0 0 P531 P532 Udarbejdelse af handlingsplan for bygningsrenovering Borgerlisten 0 0 0 0 Finansiering af handleplan bygningsrenovering, herunder OPP Borgerlisten 0 0 0 0 P533 Offentlige toiletter sale and lease back Liberal Alliance 0 0 0 0 Total 18.900 1.100 1.100 1.100

Politiske forslag/spørgsmål VPU Nr. Tekst (i 1.000 kr.) Fremsat af 2014 2015 2016 2017 P708 Handicap/psykiatri pulje til dækning af ledsagerudgifter på ferieture Dansk Folkeparti 500 500 500 500 P709 Ekstra midler til ældreområdet Dansk Folkeparti 3.000 3.000 3.000 3.000 P710 Privatisering/salg af Djurs Mad I/S Liberal Alliance 0 0 0 0 Total 3.500 3.500 3.500 3.500

Aftensmad

Opdatering vedr. letbane v/ Kim Kofod Hansen

Letbane - forlængelse fra Grenå Station til Hotel Crone

Første bud på en anlægspris: 16, 28 eller 82 mio. kr. Årlig udgift ved 25 års lånefinansiering (rente 3,16%): 0,9 mio. kr.; 1,6 mio. kr. eller 4,7 mio. kr. Årlig driftsudgift p.t. uafklaret, men tidligere estimeret til ca. en mio. kr. p.a.

Den videre proces Aarhus Letbane forhandler nu med de 3 bydere vores tilkøb er med som option Landspolitisk aftale om hastighedsopgradering (!) Politisk forståelse med Region Midt om serviceniveau Igangværende analyser af mulighed for og potentiale ved halvtimesdrift fra Grenå I skal tage stilling om tilkøb ultimo 2013 eller primo 2014

Forhandlinger