Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen
PPR - = mindreudgifter / merindtægter 1 Taleklasse. Børn er tidligere visiteret til Ordblindeinstituttet og Kompetencecentret i Hillerød, Skanseskolen. Fra august 2009 har Rudersdal oprettet en tale-læsegruppe for indskolingen 0.-2. klasse. I skoleåret 2008-2009 havde vi en elev på Kompetencecentret til 340.388 kr. 78 19.555.000 18.863.000-500.000 på Ordblindeinstituttet Skoleår 2007/2008 Skoleår 2008/2009 Skoleår 2009/2010 på Kompetencecentret Skoleår 2007/2008 Skoleår 2008/2009 Skoleår 2009/2010 Budgettet til tale-/læsegruppen er en del af Skoleområdets 4 3 3 2 1 0 847.500 670.000 Budgettet rummer i alt 78 på regionale og eksterne skoler.
- = mindreudgifter / merindtægter 2 Kommunikation. De hjemmetrænede og fra Rudegårds allé er tidligere visiteret til Talehøreinstituttets Børnecenter. Den 1. februar 2009 ansatte Rudersdal en talehørelærer fra THI som dels varetager opgaven med ene på Rudegårds Allé dels de hjemmetrænede. Talehørelæreren er samtidig en del af et team, som laver hjemmebesøg 4 gange årligt pr. barn. I 2008 betalte vi 826.064 kr. til THI for disse desuden varetager talehørelæreren indsatsen for andre på Rudegårds Allé fra andre kommuner, hvor der opkræves et beløb pr. barn via taksterne for denne ydelse. Årsløn talehørelærer ca. 480.000 kr. 1.338.000 1.242.000-250.000-346.000 Der har tidligere været visiteret 8 fra Rudegårds Allé og hjemmetrænede til Tale- /høreinstituttets ecenter, som i dag behandles af talehørelæreren i skolealderen på Tale- /høreinstituttet 2008 2009 på Kommunikationscentret 2008 Små 2008 Skole 2009 Små 2009 Skole 7 0 5 3 0 5
Familieafdelingen Servicestandard 1-5 Hvor mange modtager hjælp i hjemmet Den 31. december 2009 modtog 149 familier støtte i henhold til lov om social service 52, stk. 3 nr. 1-7. Dette tal dækker over, at disse familier tilsammen modtager 378 foranstaltninger. Dvs. der i gennemsnit er iværksat 2,5 foranstaltning pr. familie. Som et eksempel kan nævnes, at en familie både kan støtte via en kontaktperson til deres barn og aflastning fx hver 4. weekend. Endvidere modtager 119 familier rådgivning og vejledning og/eller der er iværksat en socialfaglig undersøgelse med henblik på en vurdering af deres behov for støtte den 31. december 2009. Hvad er udgangspunktet for besparelsen på de 2 mio. kr. - = mindreudgifter / merindtægter 1-5 Kontaktperson og konsulentbistand m.v. til familier og med særlige behov Ved rekruttering af kontaktpersoner i eget regi forventes en mindreudgift på 1 mio. kr. Endvidere forventes en mindreudgift ved rekruttering internt i området ved praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. 20.882.000 18.884.000-2.000.000 Servicestandard 6-7 Hvor mange var anbragt i 2008 og 2009 og unge anbragt uden for hjemmet og varigheden af anbringelsen (årsværk)* Anbringelsesform Faktisk antal Årsværk 2008 2009 2008 2009 Familiepleje 31 26 25,08 24,75 Opholdssteder mv. 34 25 23,08 21,75 Døgninstitutioner 46 48 32,75 35,66 I alt 111 100 80,91 83,16 *Gælder kun sager, hvor Rudersdal Kommune er betalingskommune. Som det fremgår af tabel? falder antallet af og unge, der er berørt af anbringelse fra 2008 til 2009. I forhold til varigheden af anbringelserne af de pågældende og unge forholder det sig således, at varigheden af anbringelserne er stigende fra 2008 til 2009. Hvor mange er anbragt ved indgangen til 2010 Den 31. december 2009 var der 79 og unge anbragt uden for hjemmet. Det er dog vigtigt, at være opmærksom på at dette tal alene dækker over der hvor Rudersdal Kommune er betalingskommune. Den 31. december 2009 er der yderligere 17 anbragte hvor staten eller andre kommuner betaler udgiften til anbringelsen.
Hvad er besparelsen i forhold til - = mindreudgifter / merindtægter 6-7 Anbringelse af og unge med særligt behov for støtte Der er øget fokus på de økonomiske konsekvenser af foranstaltningerne, øget anvendelse af alternative anbringelsesformer og færre anbringelser ved at øge forebyggende foranstaltninger. 69.019.493 60.353.000-3.500.000-8.245.000 Servicestandard 8-10 Hvor mange drejer det sig om Den 31. december 2009 var det samlede antal og unge med indgribende fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse på i alt 416 og unge fordelt på 390 familier. Er der fortsat en stigning? Tabel? Opgjort pr. 31. december det pågældende år. 2008 2009 Børn 376 416 Familier 353 390 Det således konkluderes, at der er tale om en stigning både for så vidt angår og familier. Som supplement til ovenstående tabel kan oplyses, at der ses en markant stigning i antallet af med opmærksomheds- og aktivitetsforstyrrelser, ADHD samt med adfærds- og udviklingsforstyrrelser Asperger og Autisme. I 2007 var antallet af med diagnosen ADHD på 47, i 2008 68 og i 2009 83. I forhold til med diagnosen Asperger og Autisme forholder det sig således: 2007 65, 2008 75 og i 2009 82.
Besparelse i forhold til reelt - = mindreudgifter / merindtægter Merudgifter til dækning af nødvendige merudgifter til 8- aflastning i eget hjem, tabt 10 arbejdsfortjeneste og rådgivning På merudgifter ligger Rudersdal Kommunes nøgletal højt sammenlignet med Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommune. Der iværksættes en gennemgang af samtlige handicapsager mhp en vurdering af om serviceniveauet kan nedsættes i konkrete sager. Sideløbende hermed iværksættes en stram opfølgning på sagsniveau. 44.931.000-20.963.000 39.186.000-18.222.000-2.518.000 1.259.000-8.000.000 4.000.000 Øvrige Besparelsen på befordring er indregnet i forbindelse med udbuddet af taxakørsel. Vedr. besparelsen på de regionale og kommunale specialskoler vurderes det, om vi konkret kan etablere grupper for nogle i eget regi frem for at sende ene til specialskoler i andre kommuner. I forhold til støttepædagogkorpset vurderes løbende det antal timer, der bevilges, og der udsendes teampædagoger til at støtte i kortere perioder og afdække eventuelt behov. Hanne Berg-Madsen Økonomisk medarbejder Børn og Unge 25. februar 2010