Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen

Relaterede dokumenter
Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Opgørelse af Skanderborg Kommunes brug af psykiatritilbud

ØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Status på økonomi og handleplan

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få?

Justering praktisk pædagogisk støtte

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

303 Udsatte børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

Budget I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009 til 1. behandling

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i og måltal for Gns Gns Gns Gns.

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

Introduktion til børnehandicapområdet. Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Handlingsplan - Familieområdet

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

BUDGET Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: kr Heldagsskoler I alt

Børne- og Uddannelsesudvalget

Faktaark Elever i specialtilbud indhold i tilbud 1

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Børn og unge med handicap

1. Beskrivelse af området

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese

Afvigelse ift. korrigeret budget

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Børne- og Skoleudvalget

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune

Regnskabsbemærkninger

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Sagsgennemgang vedr. anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder - Familieafdelingen

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

Udvalg: Socialudvalget

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Korrigeret budget med O/U 2012

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Rapport august Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR

Årsrapport for Familieafdelingen Allerød Kommune Januar 2018

PRÆSENTATION AF DET SOCIALE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE. Borger og Social

Rapport marts Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet

Introduktion til det socialpolitiske område

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Korrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger.

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

Budgetår. Total reduktion i * Mulig ikrafttrædelsesdato 1. januar Besparelsen er besluttet i 2012.

Rapport Ledelsestilsynet Børne og Familie rådgivningen Indledning. Sagsantal. Underretningsstatistik. Igangværende undersøgelser.

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Budgetopfølgning april 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

Baseline. Sverigesprogrammet

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018

Nedenfor vises udviklingen i antal anbragte børn og unge fra 2010 til 2013 og måltal for 2014 pr. anbringelsestype.

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2016:

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab

Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret

På alle tre områder har der været et stort fokus på at styre udgifterne og der er gjort en aktiv indsats for at nedbringe udgifterne på områderne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Transkript:

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen

PPR - = mindreudgifter / merindtægter 1 Taleklasse. Børn er tidligere visiteret til Ordblindeinstituttet og Kompetencecentret i Hillerød, Skanseskolen. Fra august 2009 har Rudersdal oprettet en tale-læsegruppe for indskolingen 0.-2. klasse. I skoleåret 2008-2009 havde vi en elev på Kompetencecentret til 340.388 kr. 78 19.555.000 18.863.000-500.000 på Ordblindeinstituttet Skoleår 2007/2008 Skoleår 2008/2009 Skoleår 2009/2010 på Kompetencecentret Skoleår 2007/2008 Skoleår 2008/2009 Skoleår 2009/2010 Budgettet til tale-/læsegruppen er en del af Skoleområdets 4 3 3 2 1 0 847.500 670.000 Budgettet rummer i alt 78 på regionale og eksterne skoler.

- = mindreudgifter / merindtægter 2 Kommunikation. De hjemmetrænede og fra Rudegårds allé er tidligere visiteret til Talehøreinstituttets Børnecenter. Den 1. februar 2009 ansatte Rudersdal en talehørelærer fra THI som dels varetager opgaven med ene på Rudegårds Allé dels de hjemmetrænede. Talehørelæreren er samtidig en del af et team, som laver hjemmebesøg 4 gange årligt pr. barn. I 2008 betalte vi 826.064 kr. til THI for disse desuden varetager talehørelæreren indsatsen for andre på Rudegårds Allé fra andre kommuner, hvor der opkræves et beløb pr. barn via taksterne for denne ydelse. Årsløn talehørelærer ca. 480.000 kr. 1.338.000 1.242.000-250.000-346.000 Der har tidligere været visiteret 8 fra Rudegårds Allé og hjemmetrænede til Tale- /høreinstituttets ecenter, som i dag behandles af talehørelæreren i skolealderen på Tale- /høreinstituttet 2008 2009 på Kommunikationscentret 2008 Små 2008 Skole 2009 Små 2009 Skole 7 0 5 3 0 5

Familieafdelingen Servicestandard 1-5 Hvor mange modtager hjælp i hjemmet Den 31. december 2009 modtog 149 familier støtte i henhold til lov om social service 52, stk. 3 nr. 1-7. Dette tal dækker over, at disse familier tilsammen modtager 378 foranstaltninger. Dvs. der i gennemsnit er iværksat 2,5 foranstaltning pr. familie. Som et eksempel kan nævnes, at en familie både kan støtte via en kontaktperson til deres barn og aflastning fx hver 4. weekend. Endvidere modtager 119 familier rådgivning og vejledning og/eller der er iværksat en socialfaglig undersøgelse med henblik på en vurdering af deres behov for støtte den 31. december 2009. Hvad er udgangspunktet for besparelsen på de 2 mio. kr. - = mindreudgifter / merindtægter 1-5 Kontaktperson og konsulentbistand m.v. til familier og med særlige behov Ved rekruttering af kontaktpersoner i eget regi forventes en mindreudgift på 1 mio. kr. Endvidere forventes en mindreudgift ved rekruttering internt i området ved praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. 20.882.000 18.884.000-2.000.000 Servicestandard 6-7 Hvor mange var anbragt i 2008 og 2009 og unge anbragt uden for hjemmet og varigheden af anbringelsen (årsværk)* Anbringelsesform Faktisk antal Årsværk 2008 2009 2008 2009 Familiepleje 31 26 25,08 24,75 Opholdssteder mv. 34 25 23,08 21,75 Døgninstitutioner 46 48 32,75 35,66 I alt 111 100 80,91 83,16 *Gælder kun sager, hvor Rudersdal Kommune er betalingskommune. Som det fremgår af tabel? falder antallet af og unge, der er berørt af anbringelse fra 2008 til 2009. I forhold til varigheden af anbringelserne af de pågældende og unge forholder det sig således, at varigheden af anbringelserne er stigende fra 2008 til 2009. Hvor mange er anbragt ved indgangen til 2010 Den 31. december 2009 var der 79 og unge anbragt uden for hjemmet. Det er dog vigtigt, at være opmærksom på at dette tal alene dækker over der hvor Rudersdal Kommune er betalingskommune. Den 31. december 2009 er der yderligere 17 anbragte hvor staten eller andre kommuner betaler udgiften til anbringelsen.

Hvad er besparelsen i forhold til - = mindreudgifter / merindtægter 6-7 Anbringelse af og unge med særligt behov for støtte Der er øget fokus på de økonomiske konsekvenser af foranstaltningerne, øget anvendelse af alternative anbringelsesformer og færre anbringelser ved at øge forebyggende foranstaltninger. 69.019.493 60.353.000-3.500.000-8.245.000 Servicestandard 8-10 Hvor mange drejer det sig om Den 31. december 2009 var det samlede antal og unge med indgribende fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse på i alt 416 og unge fordelt på 390 familier. Er der fortsat en stigning? Tabel? Opgjort pr. 31. december det pågældende år. 2008 2009 Børn 376 416 Familier 353 390 Det således konkluderes, at der er tale om en stigning både for så vidt angår og familier. Som supplement til ovenstående tabel kan oplyses, at der ses en markant stigning i antallet af med opmærksomheds- og aktivitetsforstyrrelser, ADHD samt med adfærds- og udviklingsforstyrrelser Asperger og Autisme. I 2007 var antallet af med diagnosen ADHD på 47, i 2008 68 og i 2009 83. I forhold til med diagnosen Asperger og Autisme forholder det sig således: 2007 65, 2008 75 og i 2009 82.

Besparelse i forhold til reelt - = mindreudgifter / merindtægter Merudgifter til dækning af nødvendige merudgifter til 8- aflastning i eget hjem, tabt 10 arbejdsfortjeneste og rådgivning På merudgifter ligger Rudersdal Kommunes nøgletal højt sammenlignet med Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommune. Der iværksættes en gennemgang af samtlige handicapsager mhp en vurdering af om serviceniveauet kan nedsættes i konkrete sager. Sideløbende hermed iværksættes en stram opfølgning på sagsniveau. 44.931.000-20.963.000 39.186.000-18.222.000-2.518.000 1.259.000-8.000.000 4.000.000 Øvrige Besparelsen på befordring er indregnet i forbindelse med udbuddet af taxakørsel. Vedr. besparelsen på de regionale og kommunale specialskoler vurderes det, om vi konkret kan etablere grupper for nogle i eget regi frem for at sende ene til specialskoler i andre kommuner. I forhold til støttepædagogkorpset vurderes løbende det antal timer, der bevilges, og der udsendes teampædagoger til at støtte i kortere perioder og afdække eventuelt behov. Hanne Berg-Madsen Økonomisk medarbejder Børn og Unge 25. februar 2010