SKIVEKOMMUNE Budget 2015

Relaterede dokumenter
1.3 Skattefinansieret drift.

SKIVEKOMMUNE Budget 2015

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

1 Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget 2016

Budget Byrådets temadag 25. august

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

Finansiering. (side 26-33)

Forslag til budget

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

Forslag til budget

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Indstilling til 2. behandling af budget

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SKIVEKOMMUNE Budget Generelle bemærkninger

16. Skatter, tilskud og udligning

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

ØU budgetoplæg

Indstilling til 2. behandling af budget

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

BUDGET Direktionens budgetforslag

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

SKIVEKOMMUNE Budget 2012

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Halvårsregnskab 2017

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene

Indstilling til 2. behandling af budget

Budget

BUDGET Direktionens reviderede budgetforslag

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Byrådet, Side 1

Budget sammenfatning.

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Generelle bemærkninger

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

ØU budgetoplæg

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Pixiudgave Budget 2017

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Generelle bemærkninger

Sbsys dagsorden preview

Indtægtsprognose

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Budgetorientering oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Favrskov Kommune 27. september Aftale om budget

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Finansiering. (side 12-19)

Økonomibilag nr Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

Faxe kommunes økonomiske politik

BUDGET Direktionens budgetforslag

Indtægtsprognose

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2015)

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Generelle bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

BUDGET Direktionens budgetforslag

Acadre: marts 2014

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Bemærkninger til. renter og finansiering

Faxe kommunes økonomiske politik.

Transkript:

1. Generelle bemærkninger 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.872,7 1.903,7 1.934,6 1.952,6 Tilskud og udligning 934,9 893,7 887,6 896,4 Indtægter i alt 2.807,6 2.797,4 2.822,2 2.849,0 Driftsudgifter Service -2.040,9-2.002,6-1.978,5-1.958,5 Overførselsudgifter -685,4-689,2-695,3-700,8 Pris- og lønstigninger vedr. drift -50,3-100,7-150,8 Driftsudgifter i alt -2.726,3-2.742,1-2.774,5-2.810,0 Renter m.v. -13,4-13,4-12,7-11,9 Resultat af ordinær drift* 67,9 41,9 35,1 27,1 Anlæg Anlægsudgifter* -84,5-53,0-38,1-21,9 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -4,0-6,0-8,0-8,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 4,0 6,0 8,0 8,0 Nettoanlægsudgifter i alt -84,5-53,0-38,1-21,9 Resultat - skattefinansieret område -16,6-11,1-3,1 5,2 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,3-4,0-4,0-4,0 Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - forsyningsvirksomheder 1,3-4,0-4,0-4,0 Resultat ialt (A+B) -15,3-15,1-7,1 1,2 Pengestrømme Resultat i alt -15,3-15,1-7,1 1,2 Afdrag på lån -39,7-41,1-41,1-42,3 Lånoptagelse 31,4 11,9 9,7 9,7 Øvrige finansforskydninger -5,2-1,8-1,8-1,8 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -28,8-46,1-40,3-33,2 * I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 50-60 mio. kr. Der er i 2015 et ekstraordinært engangstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet, svarende til 31,7 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende. Der er indarbejdet forventet tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud vedr. 2014 i 2015 på 15 mio. kr. som følge af at udgifterne til forsikrede ledige forventes at være 30 mio. kr. mindre end budgetteret i 2014. 1

1.2 Indtægtsgrundlag Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således: Skatteindtægter Mio. kr., løbende priser 2015 2016 2017 2018 Indkomstskat * Forskudsbeløb 1.753,057 1.781,200 1.809,500 1.824,800 * Skrå skatteloft -2,251-2,400-2,400-2,400 * Dødsboskat 0,681 1,000 1,000 1,000 Selskabsskat, forskudsbeløb 20,598 20,000 20,000 20,000 Grundskyld 98,381 101,600 104,200 106,900 Dækningsafgift 2,283 2,300 2,300 2,300 Skatteindtægter i alt 1.872,7 1.903,7 1.934,6 1.952,6 Udskrivningsgrundlag, indkomstskat 6.874,7 6.985,0 7.096,0 7.156,0 Skatteprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Skattepligtige grundværdier, landbrug 2.393,4 2.500,0 2.600,0 2.700,0 Grundskyldspromille 5,88 5,88 5,88 5,88 Skattepligtige grundværdier 4.076,8 4.200,0 4.300,0 4.400,0 Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Tilskud og udligning - indtægter Statstilskud 67,116 60,800 59,700 59,700 Betinget tilskud 24,744 32,600 32,300 31,900 Ældretilskud 6,552 6,700 6,800 6,900 Ældretilskud 8,784 8,900 9,100 9,300 Landsudligning 577,128 554,700 552,700 562,400 Ugunstigt stillede kommuner 97,128 101,100 102,400 106,500 Særligt vanskeligt stillede kommuner 3,996 Den sociale særtilskudspulje 3,600 Tilskud, styrkelse af likviditet 31,704 Omstillingspulje vedr. folkeskolen 10,704 9,600 4,800 Overførselsindkomster Serviceløft, dagpasning 3,996 4,100 4,200 4,300 Udligning, indbyggere -100 p.a. Pris og løn Overudligning 0,048 0,000 0,000 0,000 Tilskud til øer 6,552 6,500 6,500 6,500 Beskæftigelsestilskud 118,764 118,800 118,800 118,800 Beskæftigelsestilskud, efterregulering -15,000 Udligning vedr. udlændinge -18,024-18,000-18,000-17,900 Udviklingsbidrag -5,915-6,000-6,100-6,200 Udligning, selskabsskat 13,944 14,900 15,400 15,200 Efterregulering, moms -1,000-1,000-1,000-1,000 Tilskud og udligning i alt 934,8 893,7 887,6 896,4 Indtægter i alt 2.807,6 2.797,4 2.822,2 2.849,0 Skatter Udskrivningsgrundlaget udgør borgernes samlede skattepligtige indkomster, hvoraf kommunen kan beregne sine indtægter fra den personlige indkomstskat på baggrund af den af kommunalbestyrelsen fastlagte udskrivningsprocent. Kommunerne kan vælge mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag og som følge deraf også udligning/tilskud eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed også en endelig tildeling af udligning/tilskud. 2

Vælges statsgaranti, sker der ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning, idet eventuelle efterfølgende reguleringer betales af eller tilfalder staten. Der er 2 forhold der er af betydning for valg mellem selvbudgettering og statsgaranti: En vurdering af udskrivningsgrundlaget og dermed skatteindtægterne i 2014. En vurdering af indbyggertallet i 2015, idet en afvigelse i forhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag svarer til 35.000 kr. pr. indbygger i den kommunale udligning. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er i 2015 opgjort ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2012 korrigeret for skattereformer. Det korrigerede udskrivningsgrundlag er fremskrevet fra 2012 til 2015- niveau med en af staten generel fastlagt fremskrivningsprocent på 10,0% (løbende priser). 90% af et afvigende vækstmønster i forhold til landstendensen vil for Skive Kommunes vedkommende blive udlignet over de kommunale udligningsordninger. Udligningen på 90% vil dog ikke slå helt igennem, hvis der er en vis parallelitet mellem Skive Kommune og landstendensen i afvigelse i forhold til den udmeldte statsgaranti. Regeringen har i Økonomisk Oversigt, af 26. august 2014 udarbejdet et nyt skøn over udskrivningsgrundlaget, der resulterer i en samlet reduktion i 2012-15 med 1,2%. Som følge tekniske forhold har KL efter dialog med Finansministeriet og Skatteministeriet, vurderet reduktionen fra 2012-15 til 0,5%. 2012-13 2013-14 2014-15 I alt Statsgaranti/KL 3,3% 3,1% 3,4% 10,1% KL vurdering, primo september 2014 2,8% 3,1% 3,4% 9,6% Skive Kommune 1,5% 2,1% 2,4% 6,1% Vurderingen af væksten i Skive Kommune for 2012-13 er foretaget på baggrund af indberetningen af 99,5% af skatteyderne i 2013. Væksten for de følgende 2 år er forudsat 1% under landsplan, idet Skive Kommune de seneste 6 år har ligget 1-2% årligt under landsplan. Det giver et udskrivningsgrundlag for Skive Kommunes vedkommende på 6.583,5 mio. kr. mod statsgarantien på 6.874,7 mio. kr. Det svarer til en mindreindtægt fra skatter på 74 mio. kr., der delvist kompenseres ved de kommunale udligningsordninger med ca. 57 mio. kr., således at nettotabet ved selvbudgettering skønnes til 17 mio. kr. Der er forudsat indbyggertal svarende til statsgarantien. Henset til det skønnede nettotab på 17,0 mio. kr. ved selvbudgettering kombineret med en usikkerhed om væksten i de følgende år peger p.t. på valg af statsgaranti. Der er ved budgetvedtagelsen for 2015 valgt statsgaranti. Grafen nedenfor viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget, korrigeret for skattereformer, sammenholdt med BNP. Grafen viser bl.a. de seneste 6 års lavvækst, især i Skive Kommune. 3

Befolkningsudvikling: Indbyggertallet har stor betydning i valg mellem selvbudgettering og statsgaranti, idet hver indbygger udløser 35.000 kr. ekstra via de kommunale udligningsordninger. Det statsgaranterede indbyggertal for 1. januar 2015 udgør 46.578. Indbyggertallet pr. 1. juli 2014 udgør 46.949, hvilket er 307 mindre end samme tidspunkt året før. Ud fra trenden de sidste par år med et fald på ca. 300 den sidste halvdel af året samt et forventet reduktion på 70 i betalingsfolketallet kunne det tyde på et indbyggertal pr. 1. januar 2015 tæt på statsgarantien. Kilde. Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet. Jf. aftalen mellem regeringen og KL for 2015 er der endvidere forudsat følgende: 4

Der er i lighed med 2013 og 2014 afsat et engangstilskud på 3,0 mia. kr. Skive Kommunes andel er på 31,7 mio. kr. i 2015. I lighed med tidligere år er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af at kommunerne overholder det aftalte niveau for udgifterne. Skive Kommunes andel er på 25 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i budgetforslaget. Der er afsat 600 mio. kr. i 2015 til et ekstraordinært løft med henblik på at imødekomme lokale omstillingsudfordringer, der følger af folkeskolereformen. Skive Kommunes andel udgør 10,7 mio. kr. Der forudsættes uændret kommunal skattefastsættelse for kommunerne under ét. Der afsættes en pulje til skatteforhøjelse på 150 mio. kr., idet det forudsættes at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. En skattenedsættelse vil resultere i en kompensation på 75% i 2015 og 50% i de 2 følgende år og 25% i 2018 af mindreprovenuet. Der er i 2015 afsat 300 mio. kr. til puljen til vanskeligt stillede kommuner og 413 mio. kr. til den sociale særtilskudspulje. Skive Kommune har efter ansøgning fået tilskud fra puljerne på h.h.v. 4,0 mio. kr. og 3,6 mio. kr. Der er i 2015 afsat lånepuljer til anlægsinvesteringer med 400 mio. kr. på borgernære områder, 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale og 200 mio. kr. til øvrige anlæg, herunder veje og administration. Skive Kommune har fået afslag på ansøgninger om låneadgang. Der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Skive Kommune har ikke søgt denne pulje. Der er i lighed med tidligere år afsat 2 mia. kr. i bloktilskud til borgernær anlæg. Skive Kommunes andel udgør 17 mio. kr. Det hidtidige krav om tilsvarende kommunal medfinansiering og deponering af uforbrugte midler ophæves fra 2014. Der er således ikke længere nogen bindinger i form af en overholdelse af en minimumsramme på borgernær anlæg. 5

1.3 Skattefinansieret drift. De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.726,3 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således: Mio. kr. Budgetoverslag 2015 med pris- og lønfremskrivninger = basisbudget 2.731,3 Mindreudgifter som følge af lovændringer, demografi mv. -5,4 Besparelser, v. 1. og 2. behandlingen -21,7 Udvidelser, v. 1. og 2. behandlingen 22,1 Budget 2015, skattefinansieret drift 2.726,3 Budgettet for drift er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene 2015-2017 i det vedtagne budget 2014 fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen, der udgør 2,0% og 1,9% fra 2014-15 for h.h.v. lønninger og priser korrigeret for justeringer i skønnene for 2012-13 og 2013-14. Der er i budgetoplægget for 2015 foretaget reduktioner på 10 mio. kr. som følge af bedre ressourceudnyttelse, jf. budgetvedtagelsen for 2013. Der er indarbejdet tekniske ændringer som følge af trufne beslutninger, lovændringer, ændringer i udgifter til indkomstoverførsler, demografi samt øvrige tekniske ændringer. Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en mindreudgift på 5,4 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter kan opgøres til 2.725,9 mio. kr. i 2015 i fagudvalgenes budgetoplæg før den politiske prioritering af besparelser og udvidelser. Ændringerne i driftsudgifterne på 5,4 mio. kr. er fordelt med en mindreudgift på arbejdsmarkedsområdet med 17,0 mio. kr. og en merudgift til serviceudgifterne med 11,6 mio. kr. Ændringerne for serviceudgifterne kan primært henføres til: En merudgift på skoleområdet på 0,5 mio. kr. som følge af den gennemsnitlige klassekvotient er faldet til under 14 på 3 undervisningsafdelinger. En mindreindtægt på 0,8 mio. kr. som følge af at administrationsaftalen med Skive Vand A/S er udfaset i 2013 og som følge af opgørelse af administrationsaftale med det nye renovationsselskab Nomi4S. Merudgifter som følge af en tidsforskydning i udmøntningen af rationalet ved energibesparende foranstaltninger på 0,7 mio. kr. En forventet merudgift til KCL på 1,6 mio. kr. som følge af Økonomi-og Indenrigsministeriets præcisering af momsregler for modtagere af kommunale tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere. En mindreudgift til tandplejen på 0,4 mio. kr. som følge af faldende børnetal. En merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne på 6,3 mio. kr. på baggrund af KL s skøn. En merindtægt fra ældreboliger på 2,1 mio. kr., der modsvares af merudgifter til renter og afdrag på ældreboliglån. En mindreudgift på skoleområdet på 3,6 mio. kr. som følge af et yderligere fald i elevtallet end hidtil forudsat. En merudgift på 6,7 mio. kr. til folkeskolen som følge af det ekstraordinære løft af bloktilskud i 2015 til de omstillingsudfordringer kommunerne står overfor på folkeskoleområdet. Skive Kommune modtager i 2015 et bloktilskud på 10,7 mio. kr. Der er forlods indarbejdet udgifter til formålet med 4,0 mio. kr. De resterende 6,7 mio. kr. er indarbejdet som en teknisk ændring. Det kan vurderes om beløbet tillige kan anvendes til anlæg. 0,7 mio. kr. i merudgifter som følge af etableringen af Social Tilsyn Midt. 0,5 mio. kr. i merudgift til lovændring om vederlag til varetagelse af kommunale hverv. 6

De tekniske ændringer, der er indarbejdet i budgettet til demografi, lovændringer mv. kan specificeres således: Basisbudget, 1000 kr. 2015 2016 2017 2018 Teknik og Miljøudvalget 123.121 120.011 120.039 120.067 Beredskabskommisionen 8.383 8.383 8.383 8.383 Kultur- og Fritidsudvalget 83.501 83.501 83.541 83.541 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 266.583 266.342 266.342 266.342 Social- og ældreudvalget 545.880 548.509 548.509 548.509 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget 715.161 720.378 725.422 725.422 Børne- og familieudvalget 734.287 728.376 723.047 723.047 Økonomiudvalget 254.366 242.527 232.488 232.488 Service i alt 2.016.121 1.997.649 1.982.349 1.982.377 Overførselsudgifter i alt 715.161 720.378 725.422 725.422 Skattefinansieret drift i alt 2.731.281 2.718.026 2.707.771 2.707.799 Tekniske rammeændringer, 1000 kr. 2015 2016 2017 2018 Teknik og Miljøudvalget 225-75 -375-541 Beredskabskommisionen 0 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget 1.638 1.638 1.638 1.638 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 6.386 6.386 6.386 6.106 Social- og ældreudvalget -1.284-1.284-1.284-1.284 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget -17.046-17.503-16.427-10.928 Børne- og familieudvalget 3.215-3.488-3.281-8.154 Økonomiudvalget 1.470 1.455 1.455 1.455 Service i alt 11.650 4.632 4.539-780 Overførselsudgifter i alt -17.046-17.503-16.427-10.928 Skattefinansieret drift i alt -5.396-12.871-11.888-11.708 Budgetforslag, 1000 kr. 2015 2016 2017 2018 Teknik og Miljøudvalget 123.346 119.936 119.664 119.526 Beredskabskommisionen 8.383 8.383 8.383 8.383 Kultur- og Fritidsudvalget 85.139 85.139 85.179 85.179 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 272.969 272.728 272.728 272.448 Social- og ældreudvalget 544.596 547.225 547.225 547.225 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget 698.115 702.875 708.995 714.494 Børne- og familieudvalget 737.502 724.888 719.766 714.893 Økonomiudvalget 255.836 243.982 233.943 233.943 Service i alt 2.027.771 2.002.281 1.986.888 1.981.597 Overførselsudgifter i alt 698.115 702.875 708.995 714.494 Skattefinansieret drift i alt 2.725.885 2.705.155 2.695.883 2.696.091 7

Rammeændringer, 1000 kr. 2015 2016 2017 2018 Teknik og Miljøudvalget Salg af Bilstrupvej 8 mistede lejeindtægter 87 87 87 87 Indtægter fra administration, Skive Vand A/S -161-161 -161-161 Handicapkørsel -964-964 -964-964 Energibesparende foranstaltninger 766 466 166 Udvendig vedligeholdelse af arealer ved rådhuse 150 150 150 150 EBF: Solceller 347 347 347 347 Beredskabskommisionen Kultur- og Fritidsudvalget, boligstøtte Kultur- og Fritidsudvalget, service Driftstilskud vedr. de selvejende haller 1.678 1.678 1.678 1.678 EBF: Solcelleprojekt bibliotek -40-40 -40-40 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Aktivitetsbestemt medfinansiering 6.300 6.300 6.300 6.300 Styrket rehabilitering af kræftpatienter 280 280 280 Socialtilsyn (merudgifter) 160 160 160 160 Justering af børnetal, tandpleje -354-354 -354-354 Social- og ældreudvalget EBF: Solcelleprojekt Magneten -12-12 -12-12 Socialtilsyn (merudgifter) 245 245 245 245 Rådgivningsopgaver til VISO (objektiv finansiering) -240-240 -240-240 EBF: Solcelleprojekt Gammelgaard -74-74 -74-74 EBF: Solcelleprojekt Møllegården -41-41 -41-41 Justering af indtægt kto. 530 og renter og afdrag på kto. 07 og 08-2.126-2.126-2.126-2.126 Handicapkørsel 964 964 964 964 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Førtidspensioner -14.882-19.200-23.414-22.415 Ressourceforløb i Jobstart 14.520 14.520 14.520 14.520 Kombineret ungdomsuddannelse 46 109-61 -61 Sygedagpenge -16.225-16.225-16.225-16.225 Kontanthjælp -14.520-14.520-14.520-14.520 Jobcenter Skive 1.100 1.100 1.100 1.100 Fleksløntilskud 8.750 8.750 8.750 8.750 Jobafklaringsforløb Sygedagpengemodtagere 9.970 9.970 9.970 9.970 Særlig uddannelsesstøtte -2.244-2.244-2.244-2.244 Seniorjob 2.335 2.335 2.335 2.335 Revalidering -4.097-4.097-4.097-4.097 Reform af erhvervsuddannelserne -1.799-2.001-2.041-2.041 Tilpasning af overslagsår til bloktilskud 4.000 9.500 14.000 Børne og familieudvalget Klassekvotient < 14 ændring på 3 undervisningsafdelinger 529 529 529 529 Folkeskolereform, ekstraordinært tilskud 6.652 0 0-2.026 Demografi, skoleområdet -3.657-3.707-3.557-6.404 Frie og private grundskoler -12-16 114 114 Erhvervsrettet 10. klasse 116 129 12 12 VISO, specialrådgivningsydelsesr -594-594 -594-594 Barnets reform, tabt arbejdsfortjeneste mv. 44 44 En tidlig forebyggende indsats 21 11 11 11 Socialtilsyn 340 340 340 340 EBF: Solcelleprojekt ungdomsskole -11-11 -11-11 EBF: Solcelleprojekt daginstitution -22-22 -22-22 EBF: Solcelleprojekt skoler -147-147 -147-147 Økonomiudvalget Indtægter fra administration, Skive Vand A/S 759 759 759 759 Indtægter fra administration, renovation 247 247 247 247 Forstærket indsats mod asocial adfærd 74 59 59 59 Vederlag mv. kommunale erhverv 540 540 540 540 Udvendig vedligeholdelse af arealer ved rådhuse 8-150 -150-150 -150

Der er vedtaget følgende reduktioner og udvidelser ved den politiske prioritering. Udvalg 1000 kr. 2015 2016 2017 2018 Udvalgenes budgetbidrag -2.725.885-2.755.355-2.796.883-2.849.091 Besparelser: angives med + Udvalget for Teknik og Miljø Natur og Miljø 1 % reduktion 80 Kollektiv trafik 1 % reduktion 300 500 1.000 1.000 Planlægning 1 % reduktion 9 Bygninger 1 % reduktion 97 Klima og Energi 1 % reduktion 23 23 23 23 UTM Effektiviseringer igennem udbud og omstrukturering 1.000 1.400 1.750 Kultur- og fritidsudvalget Kultur Kultur 70 70 70 70 Idræt Idræt 76 76 76 76 Folkeoplysning Folkeoplysning 110 110 110 110 Note 1 Bibliotek Bibliotek 171 171 171 171 Musikskole Musikskole Muse um Muse um 100 100 100 100 Øget fokus på sundhed gennem foreningslivet. Note 2 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Sundhed Specialiseret genoptræning 600 600 600 600 Sundhed Reduktion - psykiatrien 400 400 400 400 Øget fokus på sundhed gennem foreningslivet. Note 2 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsomr Reduktion af driften af jobcenter Skive ådet 4.500 4.500 4.500 4.500 Erhverv og Turisme 1 % reduktion 75 75 75 75 Arbejdsmarkedsomr ådet Omlægning Indsatsmodellen - færre ledige 1.000 2.000 2.000 2.000 Social- og ældreudvalget Socialområdet Generel reduktion 0 1.800 1.800 1.800 Ældreområdet Reduktion af driftsbudgettet 1.500 3.800 3.800 3.800 Børne- og familieudvalget Dagtilbud Reduktion - indførelse af budgetreguleringsmodel 7.000 11.560 15.129 15.261 Skoler Ændret tildeling til specialskoler (forudsat pol. godk.) 700 1.700 1.700 1.700 Skoler Førskolen - nedlæggelse af stilling 400 400 400 400 Skoler Befordringsområdet - generel reduktion 1.000 1.000 1.000 1.000 Økonomiudvalget Politisk Organisation Kommunalbestyrelsen møder, rejser og repræsentatio 63 63 63 63 Administration Administration, Rammebesparelse på 1% årligt 2.380 4.760 7.140 9.520 Besparelse på fjernelse af m2 (bygningsmassen). 500 1.000 1.500 1.500 Ændring af lejemål/egen lejemål 1.000 1.500 1.500 Rammebesparelse 3.000 Konkrete effektiviseringer i udvalg 7.000 Teknisk ændring: Pulje til besparelse på mobiltelefoni 600 600 600 600 Budgetlægning Note 3 Besparelser i alt 21.754 37.308 45.157 58.019 9

Udvalg 1000 kr. 2015 2016 2017 2018 Udvidelser: angives med + Udvalget for Teknik og Miljø Bygninger Durup Stationsbygning 30 30 30 30 Bygninger Gl. Skivehus - vedligehold og drift 219 219 0 0 Natur og Miljø Forbedret rensning af spildevand i det åbne land 175 350 350 0 Park og Vej Vejafvanding og renovering af vejbrønde 300 300 300 300 Park og Vej Driftsudvidelse til Skive Trafikterminal 150 150 150 150 Park og Vej Ramsing Rådhus Park 30 30 30 30 Kollektiv trafik Undersøgelse af kollektiv trafik Note 4 Grøn borgerpulje 250 250 250 250 Note 5 Kultur- og fritidsudvalget Kultur Digitale infoskærme - pyloner 160 160 160 160 Kultur Drivhuset 50 50 50 50 Kultur Posthustorvet 100 100 100 100 Kultur Udviklingspulje(rådighedsbeløb) 200 200 200 200 Kultur Implementering af ny kulturpolitik 500 500 500 500 Folkeoplysning Hal 3 - Skive FH - KCL - udvendig vedligeholdelse 0 60 60 60 Folkeoplysning Hal 3 - Skive FH - KCL - m2 tilskud 0 300 300 300 Bibliotek Driftsafvikling af bibliotekssystem hos ekstern leveran. 81 81 0 0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Nedbringelse af venteliste 645 645 645 0 Hjerneskade medarbejder 250 250 250 250 Mødestedet 430 430 430 430 Psykiatrien 1.000 1.000 1.000 1.000 Note 6 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Erhverv og Turisme Erhvervsudvikling - en oprustning på erhvervsområdet 3.000 3.000 3.000 0 Note 7 Erhverv og Turisme Enjoy Limfjorden 200 200 200 200 Erhverv og Turisme Implementering af bosætningsstrategi 2014-2018 400 400 400 400 Social- og ældreudvalget Socialområdet Reduktion af indtægtsbudgettet på Skovly 100 200 280 0 Socialområdet Kompetenceudvikling i socialafdelingen 500 500 0 0 Socialområdet Frivillighedsprojekt - Trivselsagenter 470 430 430 0 Note 8 Ældreområdet Demografi -900-675 2.000 4.500 Ældreområdet Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats 3.000 3.000 Ældreområdet Udvidelse af ældrerådets budget 30 30 30 30 Ældreområdet Indkøb af ipads til ældrerådet og handicaprådet 65 0 0 0 Børne- og familieudvalget Skoler Tildeling til specialskoler 4.167 4.167 4.167 4.167 Note 9 Skoler Fritids- og eftermiddagsklubber 900 900 900 900 Skoler Helhedsorienteret indsats 15-17 årige 780 780 780 780 Skoler Befordring - tiltag jf. folkeskolereformen 1.000 1.000 1.000 1.000 Familie Sundhedsaftale - børn med cerebral parese 88 106 124 141 Skoler Drift bibliotekssystem (skolebib. andel) 27 27 0 0 Økonomiudvalget Indtægter Fjernelse af byggesagsgebyret 1.600 1.600 1.600 1.600 Personalepolitik Fornyet personalepolitisk indsats 500 500 0 0 Administration Pensionsforsikringspræmie 800 1.600 2.000 2.400 Administration Markedsføring af Skive Kommune gennem eliteidrætten 100 100 100 100 Administration Revision af vandregulativer 2015-2018 500 500 500 500 Administration Landbrug - tilladelses- og godkendelsessager 250 250 250 250 Udvidelser i alt 22.147 23.720 22.566 20.778 Note 1: Det er ikke en reduktion i hal m2. Note 2: Sundhedsafdelingen skal i samarbejde med de frivillige idrætsorganisationer iværksætte tiltag til forbedring af folkesundheden i kommunen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har ansvaret for at formulere en strategi for denne indsats. Note 3: Specifikke besparelser Fra 2016 sættes der i stigende grad fokus på specifikke besparelser fremfor generelle besparelser. Der skal dog fortsat være fokus på effektiviseringspotentialet i organisationen. I forbindelse med udmøntningen af ½% bedre ressourceudnyttelse i fagudvalgene i foråret skal udmøntningen således primært ske ved selektive besparelser eller, såfremt der er tale om generelle reduktioner, skal de henføres til særlige produktivitetsfremmende initiativer på de respektive områder. Alternativt kan man i forbindelse med udarbejdelse af beredskabskatalog fremsende 1 ½% fra udvalgene, hvor den ½% er obligatorisk bidrag fra udvalget. I forbindelse med fagudvalgenes udarbejdelse af beredskabskatalogerne på p.t. 1% årligt til budgetprioriteringen skal udmøntningen ligeledes primært ske ved selektive besparser. Som afsæt for 10

reduktionsforslagene igangsættes budgetanalyser på de enkelte serviceområder udvalgt efter drøftelser i Økonomiudvalget i den indledende budgetfase. Note 4: Der skal udarbejdes en undersøgelse af trafikbehovet. Note 5: Der skal udarbejdes retningslinjer for hvordan puljen kan udmøntes og det er evt. landbyudvalget som får ansvaret for udmøntningen. Note 6: Psykiatrien er et område, der har brug for øget fokus fra politisk side, samtidig med at der sættes ekstra midler af til et løft af området. Vi vil i Skive Kommune gerne styrke arbejdet med at gennemføre Recovery, og sikre succesfulde rehabiliterings forløb for de borgere, som har en psykiatrisk diagnose. I den forbindelse skal vi sikre, at der er de nødvendige midler afsat til at afslutte Recovery forløbene med størst mulig rehabiliterende virkning. Der skal også sættes midler af til efteruddannelse af de medarbejdere, der har med psykiatriske patienter at gøre. De skal have de nødvendige kompetencer og viden til at arbejde med de mangeartede problemstillinger, som de møder i arbejdet med de psykiatriske borgere og pårørende. Med henblik på at sikre ovenstående, foretages en midtvejsstatus på det 3-årige Recovery-projekt. Der sættes specielt fokus på, om indsatserne i tilstrækkelig grad modsvarer borgernes behov, set i et Recovery- og rehabiliteringsperspektiv samt på eventuelle behov for opkvalificering af personalet. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har ansvaret for at gennemføre undersøgelsen og iværksætte eventuelle efterfølgende justering af projektet. Note 7: Der skal udarbejdes et samlet oplæg for udmøntning af de 3 mio. kr. indeholdende et forslag til et klart defineret organisatorisk set-up (opgavefordeling) mellem Skive Kommune og SET. Forslaget udarbejdes i samarbejde med eksterne konsulenter/ eksperter, som skal vurdere hvad der er kommet ud af de hidtidige indsatser i resultatkontrakten med SET, hvad er den rette og præcise arbejdsdeling mellem kommune og SET, hvad er det rigtige at bestille hos SET, samt hvad vækstvirksomhederne mener der er det rigtige at bestille i kontrakten med SET. Det samlede oplæg skal ligeledes indeholde en klar beskrivelse af, hvilke konkrete indsatser, som skal iværksættes og disse initiativer inkluderes i resultatkontrakten med SET for 2015. Det behandles i erhvervsog arbejdsmarkedsudvalget og efterfølgende i økonomiudvalget. Note 8: Det frivillige arbejde skal ikke fortrænge ordinært arbejde. Note 9: Notat vedr. antal Skive-elever på Krabbeshus Heldagsskole Antal Skive-elever på Krabbeshus Heldagsskole: Budgetår Antal elever 2010 33 2011 38 2012 35 2013 33 2014 (foreløbigt) 37 2015 (forventet) 39 Med udgangspunkt i ovennævnte tal og Det er vores skole til vores børn (inklusion) undersøges flg.: Hvorledes kan normalområdet styrkes f.s.v. angår kompetencer, fysiske rammer m.v., således at flere autisme-elever kan undervises inden for normalskoleområdet, og samtidig fortsat sikres gode udviklingsmuligheder såvel fagligt som socialt? Hvordan kan visitationen af autisme-elever i stigende grad målrettes normalområdet, når dette jf. ovenstående giver mening? Ovenstående undersøgelse forventes færdig foråret 2015 med henblik på visitation af elever til skoleårets start august 2016. Der gøres opmærksom på, at færre Skive-elever kan/vil medføre et stigende antal enkeltintegrerede elever i normalområdet. Jf. aftalen mellem regeringen og KL skal kommunerne under ét overholde det aftalte niveau for serviceudgifterne i budget 2015, ellers sker der modregning i bloktilskuddet. Budgettet for serviceudgifterne er 6 mio. kr. over rammen. Kommunerne har samlet set overholdt rammen. 11

1.4 Skattefinansieret anlæg Der er i budgettet afsat følgende rådighedsbeløb til anlæg: Udvalg 1000 kr. 2015 2016 2017 2018 Salg af grunde: angives med + 4.000 6.000 8.000 8.000 Byggemodning: angives med + Byggemodning: boligformål 1.000 1.500 2.000 2.000 Byggemodning: erhvervsformål 1.000 1.500 2.000 2.000 Byggemodning: arealerhvervelser 2.000 3.000 4.000 4.000 Byggemodning i alt 4.000 6.000 8.000 8.000 Anlægsudgifter angives med + Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Selde 375 Områdefornyelse - Selde indt -125 0 0 Områdefornyelse - Vestlige Skive BYRÅD25.6.13 4.500 4.800 0 Områdefornyelse - Vestlige Skive indtægt -1.500-1.600 Områdefornyelse - Lihme BYRÅD18.9.13 1.855 600 500 Områdefornyelse - Lihme indtægt -1.255-200 -100 Områdefornyelse - Breum 1.800 1.800 600 Områdefornyelse - Breum indt -600-600 -200 Kommunalt gadelys BYRÅD 28.01.14 10.000 Hovedgaden i Breum BYRÅD 26.8.14 6.900 ØKONOMIUDVALGET implementering og konvertering af it-systemer til administrativ styring BY290512 757 620 562 Udvalget for Teknik og Miljø Klima og Energi GreenLab Skive - udgifter 1.000 0 0 0 Klima og Energi GreenLab Skive - indtægter 0 0 0 0 Plan Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer - udgifter 2.400 3.600 4.800 6.000 Plan Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer - indtægter -800-1.200-1.600-2.000 Plan Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - udgifter 4.000 4.000 2.666 0 Plan Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - indtægter -2.400-2.400-1.600 0 Bygninger Å-plan - forslag til 1. etape af kommunale tiltag 5.000 0 0 0 Bygninger Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - skoler og institutioner 2.500 2.500 2.500 2.500 Bygninger Husbåde, Skive Havn 1.000 0 0 0 Bygninger Udskiftning af tekniske anlæg i kommunale ejendomme 2.500 0 0 0 Bygninger Separering af kloak i kommunale bygninger - Nr. Søby 500 0 0 0 Bygninger Håndtering af PCB i kommunale bygninger 0 700 0 0 Park og Vej Reparation af betonkaj langs Stenøre, Fur 2.500 0 0 0 Park og Vej Vedligeholdelse af Fur Havn 500 0 0 0 Park og Vej Glyngøre Havn - Katodisk beskyttelse 900 0 0 0 Park og Vej Sundsøre færgeleje - Katodisk beskyttelse 400 0 0 0 Park og Vej Info-standere ved Fursund-overfarten 125 0 0 0 Park og Vej Forlængelse af sydlige dige ved Skive Å 600 600 675 675 Park og Vej Forhøjelse af dige mellem Engvej og Østerbro 0 1.000 0 0 Park og Vej Højvandssikring ml. Østerbro og godsbaneareal 0 600 500 0 Park og Vej Kystsikring ved Sundsøre 0 600 400 0 Park og Vej Pulje til cykelstier 6.000 0 0 0 Park og Vej Asfalt belægning i byerne 6.000 0 0 0 Park og Vej Trafiksikring og forskønnelse af Resenvej 0 1.000 1.000 2.000 Park og Vej Etablering af 2 stk. T-kryds ved Rakkervej i Rønbjerg 500 0 0 0 Park og Vej Stiforbindelse mellem Thorsvej og Skive Havn 500 1.500 0 0 Park og Vej Trafiksignaler - renovering af nedslidte anlæg og gennemgang af grøn bølge 700 0 0 0 Park og Vej Trafiksikkerhed ved skoler 600 600 0 0 Park og Vej Udlicitering af asfaltopgaver - Partnering 800 0 0 0 Park og Vej Renovering/udskiftning af vejbroer og tunneller 500 500 500 500 Park og Vej Renovering af støttemure og trapper 200 200 0 0 Park og Vej Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum 400 400 0 0 Park og Vej Udskiftning af toiletbygning ved Ny Viborgvej 0 420 0 0 Park og Vej Etablering af busholdepladser og opsætning af busskure 0 200 200 200 Park og Vej Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde 830 830 830 830 Park og Vej Renovering af eksisterende p-plads ved Lægehuset og Salling Hallerne, Roslev 1.000 0 0 0 12

Udvalg 1000 kr. 2015 2016 2017 2018 Kultur- og fritidsudvalget Idræt Tribune og toiletbygning til Skive Stadion 600 0 0 0 Note 10 Folkeoplysning Spejdersamrådet 63 200 200 200 Folkeoplysning Skive Idrætssamvirke 2.000 2.500 2.500 2.500 Folkeoplysning Skive Rideklub etape II 0 1.800 0 0 Folkeoplysning Resen Multipark 1.500 0 0 0 Folkeoplysning Hal 3 - Skive FH - KCL 8.000 0 0 0 Folkeoplysning Renovering af omkl.rum friluftsbadet/søby Højslev hallerne 312 0 0 0 Bibliotek Omlægning/etablering af biblioteksserver/folkebibli./andel 247 0 0 0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Samling af psykiatrien på Sundhedshuset 2.600 0 0 0 Social- og ældreudvalget Socialområdet Velfærdsteknologi 500 500 0 0 Ældreområdet Renovering og tilbygning til køkken på Marienlyst 400 2.667 0 0 Note 11 Ældreområdet Ændring af adgangsforhold til Højslev ældrecenter 580 0 0 0 Børne- og familieudvalget Fælles BFU Pulje til bygningsrenovering/nybygning 2.500 5.000 5.000 5.000 Skoler Energihuset+punktet 500 0 0 0 Økonomiudvalget Byudviklingsudvalget Bydelspuljen 500 500 500 500 Landsbyudvalget Landsbypuljen 3.000 3.000 3.000 3.000 Erhvervsudvikling bosætningsstrategi 10.000 10.000 Note 12 Nedrivning af kommunale bygninger 1.000 Pulje til evt. nybyggeri/renovering til erstatning af nuværende lejemål 5.000 5.000 Note 10: Der skal anvendes 500.000 kr. til etablering af toiletbygning og 100.000 kr. til leje af tribune. Note 11: Der afsættes i 2015 og 2016 midler til udvidelse og modernisering af køkkenet på Marienlyst, således at køkkenet kommer til at opfylde Levnedsmiddelkontrollens aktuelle krav. Note 12: Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til projekter til fremme af erhvervsudvikling og bosætning indenfor rammerne af de af byrådet vedtagne Bosætningsstrategi 2014-2018 og Vækst og udvikling i Skive Kommune. Beløbet udløses, når den rigtige ide er der. Beløbet afsættes til disposition til initiativer, der har et særligt udviklingspotentiale i forhold til kommunens erhvervsmæssige styrkepositioner. Projekterne påtænkes gennemført i partnerskab med private investorer, uddannelsesinstitutioner og regionale udviklingsinitiativer. Beløbet forudsættes anvendt til initiativer, der har et markant perspektiv, der virkeligt løfter området med unikke bosætningsinitiativer og/eller hvor der er stor sandsynlighed for, at det er noget der virker i forhold til erhvervsudviklingen. 1.5 Forsyningsvirksomheder Budgetforslaget på forsyningsområdet omfatter renovation, der er udskilt i 4SNomi. Der er forudsat et oveskud på forsyningsområdet på 1,3 mio. kr. i 2015. 1.6 Langfristet gæld Anlægsudgifter i alt 86.779 55.253 40.450 23.923 I budgetforslaget er der indarbejdet 13,4 mio. kr. i renteudgifter, 39,7 mio. kr. i afdrag på lån og 31,4 mio. kr. i låneoptagelse. 1000 kr. 2015 2016 2017 2018 Arealerhvervelse, 85 % 1.700 2.550 3.400 3.400 Byfornyelse 4.798 4.560 760 0 Områdeforbyelse landsbyer 1.520 2.280 3.040 3.800 Kommunale havne 4.300 Hovedgaden Breum 6.555 Kommunalt gadebelysning 10.000 Energibesparende foranstaltninger 2.500 2.500 2.500 2.500 Låneoptagelse i alt 31.373 11.890 9.700 9.700 13

1.7 Likviditet Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2014 at udgøre cirka 316 mio. kr., i 2015 307 mio. kr. og i 2018 vil likviditeten være på 216 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med den økonomiske politiks mål om en likviditet svarende til overførte drift- og anlægsudgifter fra året før, fra 2013-14 svarende til 213 mio. kr. Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet fremgår af nedenstående graf: 14

1.8 Budgetoverslagsårene 2016-2018 I budgetoverslagsårene falder det ordinære driftsresultat i forhold til 2014 fra 67,9 mio. kr. til 41,9 mio. kr., 35,1 mio. kr. og 27,1 mio. kr. Endvidere stiger likviditetsforbruget fra 28,8 mio. kr. i 2015 til 33,2 mio. kr. i 2018. Ændringen kan henføres til bl.a. følgende forhold: I budgetoverslagsårene er der forudsat et fald i indbyggertallet med 350 årligt, svarende til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på 12 mio. kr. årligt. Dertil kommer en forudsat vækst i indbyggertallet på landsplan på 0,3% årligt, som Skive Kommune taber 5 mio. kr. årligt på i det kommunale udligningssytem. Endvidere er der forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 1% under landsgennemsnittet årligt svarende til 2 mio. kr. pr. år efter der er foretaget modregning fra tilskud og udligning. Dertil kommer en mindreindtægt fra bloktilskuddet, som følge et bortfald af engangstilskuddet på 3 mia. kr. i 2016-18, hvor Skive Kommunes andel er 31,7 mio. kr. I 2015 er der budgetteret med en udgift til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2014 med 15 mio. kr., hvilket ikke er forudsat i de følgende år. KL har forudsat 0-vækst i serviceudgifterne i overslagsårene. Der er forudsat en reduktion i 2016 og 2017 på 10 mio. kr. årligt som følge af bedre ressourceudnyttelse. Endvidere er der i 2018 forudsat en rammebesparelse på 3,0 mio. kr. og konkrete effektiviseringer i udvalg på 7,0 mio. kr. Årsvirkningen af reduktionerne betyder endvidere mindreudgifter på driften i 2016-2018 på h.h.v. 15,5 mio. kr., 23,4 mio. kr. og 36,3 mio. kr. i forhold til 2015. 15

1.9 Den økonomiske politik i Skive Kommune 2015 2018. Skive Kommunes økonomiske politik, 2015-2018 Hovedlinjerne i de kommende års økonomiske politik kan sammenfattes i nedenstående målsætninger for deltaljerede oplysninger henvises til bilagsafsnittet. 1. Den økonomiske handlefrihed Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning bør fortsat som minimum udgøre, hvad der svarer til overførte drifts og anlægsbevillinger, hvilket er ca. 200 mio. kr. 2. Skatterne Målet for perioden 2014-2017 er, at skatterne søges holdt i ro. 3. Driftsudgifter Målsætningen er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn og prisudvikling. Aftalte rammer mellem Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. Denne aftale kendes juni, hvor efter det er muligt at fastlægge Skives niveau. Regulering af budgettet i ned eller opadgående retning tager overordnet udgangspunkt i: ændrede efterspørgselsmønstre politiske beslutninger om ændringer i service- eller aktivitetsniveau ændret lovgivning konjunkturmæssige ændringer politiske beslutninger om rationalisering eller driftsmæssige ændringer 4. Økonomisk styring Der skal tages de nødvendige skridt til effektivisering og rationaliseringsgevinster på baggrund af en langsigtet strategisk styring forankret i den Økonomiske Politik faste procedurer for budgetopfølgningen organisatoriske og styringsmæssige tiltag optimering af produktionsmetoder/organisering mål for det fremtidige serviceniveau et fokus på nye fællesskabende aktiviteter Der skal foretages løbende budgetopfølgning, og et vigtigt udgangspunkt er desuden, at der ikke bør gives tillægsbevillinger, der er finansieret af likvide aktiver. 5. Det ordinære driftsresultat Overskuddet på den ordinære drift skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. Målet er et driftsoverskud i perioden 2014-2017 på gennemsnitligt 50-60 mio. kr. 6. Anlæg Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et nettoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt 40-50 mio. kr. over årene. 7. Den langfristede gæld Det er målet, at den langfristede gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt. I det omfang, der er automatisk låneadgang f.eks. på energi- og jordforsyning, udnyttes denne fuldt ud. Herudover kan der undtagelsesvist og med Indenrigsministeriets tilsagn gives låneadgang til konkrete projekter. Den ordinære gæld var marts måned 2014 opgjort til 537 mio. kr. 8. Finansiel styring 16

Den finansielle styring tilrettelægges, så der opnås størst mulig enkelhed i det daglige arbejde samt en optimering af afkast under hensyntagen til risikoen. Skive Kommunes formue anbringes med udgangspunkt i kommunens investeringspolitik som hovedregel i obligationer el. lign. værdipapirer - dels med henblik på at sikre en optimering af afkast og dels med henblik på at sikre råderum til de løbende transaktioner. Primo 2014 udgør den anbragte formue ca. 400 mio. kr. Gældspleje: Der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici. De decentrale enheder skal tilstræbe at have en fast opsparing på ca. 2-4% af budgettet. Ønsket er at institutionerne har en robust økonomi dels til investering i ny drift og udvikling, dels som stødpude til imødegåelse af uforudsigelige begivenheder. Grundet den stramme styring af kommunale serviceudgifter, er det i 2014 lige som i 2011-13 ifølge regnskabsproceduren vedtaget, at decentrale enheder under ét ikke må bruge af opsparede midler. Det betyder konkret, at man via en clearings-aftale kan aftale, at én institutions eller afdelings eventuelle merforbrug skal opvejes af andres tilsvarende mindre forbrug, således der samlet set ikke bliver brugt af opsparede midler. Der er dog mulighed for en fleksibel løsning, hvor nogle driftsudgifter kan konverteres til anlæg. 9. Opfølgning på den økonomiske politik Den økonomiske politik er udgangspunktet for budgetlægningen og revideres derfor 1 gang årligt. 17

1.10 Bevillingsniveauer Skive Byråd har fastlagt følgende styringsprincipper og bevillingsniveauer: Styringsprincipper: Bevillingsniveauer fastlægges således, at der for hvert udvalg er én serviceramme og én ramme for overførselsudgifter det sidste dog kun for udvalg, hvor det er relevant. Budgetomplaceringer indenfor et institutionsområde teknisk svarende til kontoplanens funktion 3. niveau foretages af afdelingschefen. Budgetomplaceringer indenfor et politikområde foretages af direktøren for det pågældende område. Budgetomplaceringer indenfor et udvalg fra et politikområde til et andet forelægges fagudvalget til beslutning. Budgetomplaceringer fra et udvalg til et andet eller mellem et udvalgs politikområder og overførselsudgifter forelægges byrådet til beslutning. Tillægsbevillinger med kassevirkning forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. Nedenfor er vist en oversigt over bevillingsniveauer fordelt på fagudvalg samt en specifikation af bevillingsniveauerne på politikområder for så vidt angår driften. Driftsbevillinger: Drift, udvalg Bevillingsniveau Politikområde Børne- og Familieudvalget Service Dagtilbud Skoler Familieområdet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter Service Arbejdsmarkedsudgifter Erhverv og turisme Sundheds- og Service Sundhed forebyggelsesudvalget Social- og ældreudvalget Service Socialområdet/handicappede Ældre Ældreboliger Kultur- og fritidsudvalget Service Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling Teknik- og miljøudvalget Service Parker og veje Natur & miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Klima og energi Beredskabskommissionen Service Beredskab Økonomiudvalget Service Politisk organisation Administration By- og landsbyudvikling Brugerfinansieret område Brugerfinansieret drift Renovation Betingede bevillinger: Der kan være tale om betingede bevillinger, hvorved forstås bevillinger der er øremærkede til særlige områder, og således ikke kan anvendes til andre formål indenfor bevillingsniveauet. Finansiering og finansforskydninger: 18

Der fastlægges følgende bevillingsniveauer: Økonomiudvalget Skatter Tilskud og udligning Renter Låneoptagelse Afdrag på lån Finansforskydninger Anlæg: Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb Anlægsbevillinger behandles som hovedregel enkeltvis som særskilte punkter på dagsordenen i de stående udvalg, økonomiudvalg og byråd. Dagordenen skal som minimum indeholde: En identifikation (betegnelse) af det projekt der igangsættes med bevillingen Kontoen i kommunens bogføring hvortil bevillingen gives De forventede samlede udgifter og indtægter ved projektet med angivelse af den beløbsmæssige bevilling fordelt på udgifter og indtægter Angivelse af hvorledes bevillingen skal finansieres, eksempelvis ved frigivelse af afsatte rådighedsbeløb i årsbudgettet En betalingsplan fordelt på de enkelte år ved flerårige anlægsbevillinger. Udover de nævnte minimumskrav til anlægsbevillinger skal bevillingsansøgningen indeholde en nærmere beskrivelse af projektets materielle indhold, eventuelt i summarisk form med henvisning til tegninger, skitseprojekter o.l. Rådighedsbeløb til allerede meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen for året. Rådighedsbeløb til endnu ikke meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med anlægsbevillingens meddelelse. Økonomisk decentralisering Institutionerne har adgang til at overføre et uforbrugt beløb eller et underskud til det følgende budgetår. Lønsumsbudgettering Skive kommune har lønsumsbudgettering med virkning fra budget 2007. 19