Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Relaterede dokumenter
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

Socialafdelingen Familiegrupperne

Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018

Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kompetenceplan for børn og unge

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

NOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5

Status på økonomi og handleplan

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Notat til Børne- og Skoleudvalget

FORVENTET REGNSKAB-2018

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018)

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Afvigelse ift. korrigeret budget

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli 2018)

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og Familieudvalget

Familieafsnittet økonomiske indsatsområder

Styring af det specialiserede udsatte område

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Solrød-model, BDO-analyse m.m.

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Temaanalyse for det specialiserede børneområde. 1. Indledning. 2. Overordnet budget og udgiftsudvikling siden 2009

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Det specialiserede socialområde

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Tilbudsoversigt Familieområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Regnskabsbemærkninger

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Regnskab Regnskab 2017

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010:

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Det specialiserede socialområde

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Bilag 4: Kvalitetstilsynsskabelon Skabelon for kvalitetstilsyn børn og unge med særlige behov. Barnets CPR: Forældremyndighedsindehaver:

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Handlingsplan - Familieområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og socialministeriet

Aktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde. Januar februar 2019

Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring

Fællesskabsmodellen. Notatet viser overordnet set tre tendenser, som BDO s investeringscase ikke tog højde for:

Korrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018

ØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn

Det specialiserede socialområde

Periodebudget for den styrbare ramme

Budgetnotat Børn og Familie

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

Politisk ledelsesinformation om udsatte børn og unge

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb

Budget 2009 til 1. behandling

Transkript:

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september 2016 i alt pr. 30. september Skøn pr. 31. dec. 16 5.20 19.150 2.350 1.899 3.310 2.105 2.332 2.052 2.269 2.385 1.755 20.457 26.696 Opholdssteder 5.21 Forebyggende foranstaltninger 8.821 591 940 1.197 1.232 1.249 1.148 1.398 883 981 9.619 12.441 5.22 Plejefamilier 20.142 1.638 2.196 2.019 2.179 1.381 2.133 2.071 2.003 1.759 17.379 23.430 5.23 Døgninstitutioner 7.033 1 264 174 351 261 266 434 354 292 2.397 3.557 5.24 Sikrede døgninstitutioner 1.041-108 0 0 686 0 0 0 0 0 578 1.041 5.72 Handicapydelser ydelser 7.571 332 624 525 524 523 715 612 661-336 4.180 6.771 5.40 Rådgivning og 5.53 kontaktperson 0 3 3 64 62 66 64 61 66 33 422 600 Refusioner -1.544-74 -74-72 -74-74 -521-123 -123-318 -1.453-1.544 Familiehuset 7.709 610 629 641 716 630 663 493 533 547 5.463 7.709 Ungecenter Labyrint 10.616 967 836 826 1.044 793 954 823 795 905 7.943 10.616 1 % Puljen 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 81.264 6.310 7.317 8.684 8.825 7.161 7.474 8.038 7.557 5.618 66.985 91.317

tidligere år: Funktioner 2014 2015 5.20 Opholdssteder 16.522 18.607 5.21 Forebyggende foranstaltninger 9.019 12.129 5.22 Plejefamilier 20.863 22.753 5.23 Døgninstitutioner 11.975 7.134 5.24 Sikrede Institutioner 2.153 1.328 5.72 Handicapydelser 7.930 8.027 5.40 Rådgivning og 5.53 kontaktperson 347 202 Refusioner -2.944-3.548 Familiehuset 7.405 7.605 Ungecenter Labyrint 8.942 10.557 I alt 81.865 84.794 Betalte fakturaer i 2016 vedrørende tidligere år: Antal Anslået udgift til ophold på efterskole for regnskabsåret 2016: Kr. 4 1.014.499,- 655.000,- Antal forældrekompetenceundersøgelser pr. 30. september 2016: Antal Kr. 2 133.500,-

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 viser fortsat et forventet merforbrug på 10,0 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 viste et forventet anslået merforbrug på 9,0 mio. kr. og ved budgetopfølgningen pr. 31. juli viste den et forventet merforbrug på 10,0 mio kr. altså et yderligere merforbrug på 1,0 mio. kr. Det yderligere merforbrug kan blandt andet forklares ved udgifter til en særlig dyr foranstaltning for en enkel borger, samt betalinger vedrørende tidligere år. Merudgiften for den særligt dyre foranstaltning i 2½ måned udgør 0,5 mio.kr. Borgeren overgår til voksenområdet pr. 1. september 2016. Det korrigerede budget udgør 81.264 mio. kr. og det skønnede forbrug 91.317 mio. kr. I sidste kvartal af 2015 begyndte der at vise sig en tendens til et merforbrug på dette område. Som det fremgår af nedenstående skema er antallet af borgere/foranstaltninger pr. 30. september 2016, 11 borgere større end budgetforudsætningen på gennemsnitlig 90 borgere. Opmærksomheden skal samtidig henledes på, at selv om ændringerne i aktiviteten er beskedne, sker der løbende ændringer i eksisterende tilbud, samt til og afgange af personer i tilbud. Disse ændringer kan have stor betydning for økonomien. På området for handicapydelser ses i september 2016 et mindre forbrug. Dette skyldes at der i september 2016 er modtaget 0,850 mio. for meget i restrefusion vedrørende 3. kvartal 2016. Den for meget modtaget refusion vil blive reguleret i november 2016. Der forventes fortsat at være et månedligt forbrug på området på ca. 0,650 mio. Antal anbringelser: Budget 2016 Antal foranstaltninger 31. marts 2016 31. maj 2016 31. juli 2016 31. august 2016 30. september 2016 Budget- Forudsætning Netværkspleje 10 11 11 12 12 8 Plejefamilie 53 54 52 51 51 47 Kost-/efterskole 1 3 4 3 3 2 (anbringelse) Eget værelse 9 9 11 7 6 6 Opholdssted 27 30 30 30 28 23 Døgninstitutioner 2 2 2 2 1 4 Anbragte i alt 102 109 110 105 101 90

Tiltag: Økonomifokus - Der er et intensivt fokus på økonomien og det forhold, at alene nødvendige indsatser skal iværksættes. Serviceniveauer - Der vil i efteråret 2016 samt i 2017 blive udarbejdet relevante forslag til serviceniveauer. Der vil herunder også i efteråret blive foretaget en systematisk gennemgang og forventelig justering af niveauet for plejevederlag til pleje- og aflastningsfamilier. Samarbejde med skoler om bekymringssager - Styrket samarbejde med folkeskolen, så eleverne fanges tidligere Fokus på sektoransvaret - Der er indledt dialog med daginstitutions- og skoleområdet med henblik på at der i højere grad kan henvises til at børn og unge skal rummes i tilbuddene (jf. sektoransvarsprincippet) således at Socialcentret forventeligt ikke skal yde tabt arbejdsfortjeneste og efterskoleophold i det nuværende omfang. For-visitation - Der er etableret et Fagligt Forum, hvor en gruppe af sager drøftes før indstilling til visitationsmøde. Fokus er mulige indsatser og alternative løsningsmuligheder. Det drejer sig om følgende sagsgrupper: 1. Sager hvor det peger i retning af en anbringelse 2. Sager hvor der skal tages stilling til ændret anbringelsessted eller en helt anden løsning fordi anbringelsen ikke fungerer 3. Særtakstsager i anbringelsessager, herunder sager om tabt fuld tabt arbejdsfortjeneste og/eller yderligere vederlag 4. Nye mulige efterværnssager samt revurdering af iværksat efterværn. Egenkompetence - sagsbehandlernes egenkompetence er med få undtagelser ændret til teamkompetence. Dette med henblik på at sikre drøftelse af niveauer og herunder ensartethed. Udvikling af SBsys og ledelsesinformation - Der vil i 2017 blive indledt et arbejde, hvor sagshåndteringssystemet SBsys skal udvikles i forhold til at generering af data, som skal bidrage til løbende at skabe overblik over afdelingens sagsportefølje og flow. De vil herunder også styrke muligheden for at generere data, som systematisk kan vise hvad der karakteriserer de sager, hvor der iværksættes dyre foranstaltninger (tilflyttere, tidligere anbragte mv.). Det vil samtidig skabe grundlag for et mere systematisk indblik i hvilke indsatser, der rykker barnet/den unge i positiv retning.

Formålet er dels at SBsys kan blive et fagligt styringsredskab og dels et styringsredskab som kan levere data, som kan forklare udgifterne og herved understøtte økonomistyringen. Ungecenter Faxe - Etableringen af Ungecenter Faxe forventes at bidrage til endnu mere koordinerede og målrettede tværgående indsatser til gavn for både de unge og udgifterne i Børn og Ungeafdelingen. - Aflastningsordninger - Muligheden for at etablere kommunale aflastningsordninger i Ungecentret /Familiehuset skal afdækkes. Det skal herunder også undersøges hvilke erfaringer andre kommuner har med sådanne ordninger i forhold til den forebyggende indsats. Intelligente ventelister i Familiehuset og i Ungecentret Der arbejdes løbende med at få foretaget den rette prioritering af de henvisninger, der modtages hos såvel Familiehuset som Ungecentret. Dette for at imødekomme behovet i de akutte sager hurtigst muligt. Vi deltager i Socialstyrelsens analyse af efterværn og netværksgrupper - analysen er netop startet og udarbejdes af Delotte. Der søges om deltagelse i et analyse- og udviklingsforløb i Socialstyrelsens Task Force på udsatte børn og ungeområdet ved førstkommende ansøgningsfrist. Forløbet varer op til 2 år, og indebærer analyse af kommunens myndighedsopgaver på området herunder både den konkrete sagsbehandling, retningslinjerne herfor samt den faglige ledelse og organisering af området. Analysen munder ud i en række anbefalinger til den fremadrettede udvikling.