FIK-koder på fakturaer



Relaterede dokumenter
Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking

Opsætning på kreditor

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Opsætning af kreditorbetaling

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

Mamut Stellar Banking

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

Indlæsning af bankkontoudtog

Årsafslutning i ectrl

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

Systemopsætning Faktura

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

EG Retail - Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

DL-Bankon brugervejledning

Elektronisk fakturering til det offentlige

Vejledning til Kreditormodulet

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

Finansbilag til ØS

Unitel til pc Brugervejledning

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

Indsendelse af filer til banken

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Indsendelse af filer til banken

Continia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management. December 2017 PM 2.50

Indlæsning fra bank Faktura passer med indbetalt dage

LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

Momsvejledning. ectrl Light

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog

MANUAL. Debitorrykkere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

Navision Stat Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.

Dinero integrations manual version: 1. Minuba Dinero. Integrationsmanual. Side 1 af 6

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse Vejledning

Oprettelse af faktura/ordre

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version

Indsendelse af filer til banken via API

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Bestil FIK udtræk til Jyske Netbank Erhverv

Udvalgte nye elementer i Navision DDI en

Udbetaling via finanskladde

ectrl Skabelonkonvertering

DentalSuite. Kreditormodul

18/ Version 2.0 Side 1 af 36

API-import af kundedata fra e-conomic

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Rente og rykker i ectrl

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

Recordbeskrivelser Indlæs April Jyske Netbank Erhverv Plus

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører.

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova

Diginor Brugervejledning

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Skærmbillede tilpasning.

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

Nyhedsoversigt OptikIT V40

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Genvejstaster eller museskade?

Datatransport Import & Eksport af data Generelt Import/eksport Felter i Import og Eksport... 5

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

Opdatering NewStore Food version 43

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Transkript:

Side 1 af 9

FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode, der kan benyttes ved overførsel af betalinger ved hjælp af web-banking, homebanking, hvor det tidligere var et indbetalingskort, der blev betalt på posthuset. Hvordan er koden bygget op? Eksempel: +71>000090040007628 +88002211< +71 = kortart. Kortart 71 er den mest benyttede kode, men den kan også være 73 og 75. 00009004 = kundenr. med foranstillede nuller. I dette tilfælde er det sat 8 karakter af til kundenummer. 000762 = fakturanr. med foranstillede nuller. Antal karakter til fakturanr. beregnes automatisk (i alt 15 karakter kundenr. 1 karakter til checkciffer). 8 = modulus beregnet checkciffer. +88002211 = kreditorkoden i banken. Fortæller hvilke konto indbetalingerne skal overføres til. Sådan kan en FIK-kode skrives på en faktura i ectrl: Hvad kan FIK-koden anvendes til? Hvis man dagligt har en del indbetalinger, kan FIK-koden give en tidsmæssig besparelse. I homebanking kan der udskrives en fil med periodens indbetalinger, som efterfølgende kan indlæses i en debitorbetalingskladde, hvor debitoren automatisk udlignes, og bankkontoen modposteres. Dette kan kun anvendes for indbetalinger, hvor FIK-koden er anvendt. Side 2 af 9

Opsætning bank kreditorkode Kreditorkoden skal opsættes på bankkontoen, som er oprettet under: Bank / Bankkonti. Hvis ikke bankkontoen er oprettet, oprettes den som beskrevet på side 5. Gå efterfølgende til fanebladet Generelt gennem dit pengeinstitut. I feltet Firma-ID indtastes kreditorkoden, som rekvireres Opsætning af betalings-id Opbygningen af betalings-id foretages under: Debitor / Opsætning / Parametre på fanebladet Finans og moms. Side 3 af 9

I feltet Debitorbetalinger, kontolængde indtastes de antal karakter, der skal sættes af til kundenr. Hvis man benytter telefonnummer som kundenr., skal man afsætte en kontolængde på 8 karakter i dette felt. Med 15 karakter til rådighed kontolængde (8 cifre) checkciffer (1 ciffer) = 6 cifre til rådighed for fakturanummer. Efterfølgende skal nummerserien for fakturanummer checkes maksimale antal cifre tilladt er 6, ellers bliver koden fejlagtig. Gå til fanebladet Nummerserier og finde referencen for Salgsfaktura (eller Fritekstfaktura, hvis denne benyttes): I feltet efter Salgsfaktura bliver nummerserien vist klik midt i feltet for nummerserien og tast CTRL+ALT+F4 (eller højreklik og vælg gå til hovedtabel). Nummerserien åbnes efterfølgende i et nyt vindue: Side 4 af 9

Tilpas feltet Største, således det maksimalt er på det antal cifre, som er til rådighed. Luk efterfølgende vinduerne med CTRL+F4. Opsætning af betalingsmåde Efterfølgende skal betalingsmåden FIK opsættes under: Debitor / Opsætning / Betaling / Betalingsmåder. Opret betalingsmåden fik som i ovenstående. I feltet Kontotype vælges Bank og i feltet Betalingskonto vælges den bankkonto, hvor du har opsat kreditorbetalingskoden fra pengeinstituttet. Gå til fanebladet Filformater og vælg knappen Opsætning og fanebladet Import i det nye vindue. Under Tilgængelige findes filformatet. De fleste pengeinstitutter benytter formatet PBS FI- Advisering check formaterne bagerst i dette dokument. Klik på formatet og tryk < for at flytte formatet til kolonnen Valgt. Luk skærmbilledet med CTRL+F4. Side 5 af 9

I skærmbilledet vælges det valgte filformat i feltet Importformat. Luk skærmbilledet med CTRL+F4. Opsætning på debitor På debitorerne er der to felter, der skal udfyldes for, at FIK-koden vises på fakturaen. Gå til fanebladet Opsætning. I feltet Girokort på salgsfaktura vælges FIK752OCR, hvis FIK-koden med kortart 71 skal skrives som en kode på linjen. Hvis der i stedet vælges FIK752, skrives koden som et kort nederst på siden. Dette kræver fakturaen er fortrykt med FI-kort. På udenlandske debitorer bør der ikke foretages noget valg, da udenlandske debitorer ikke kan benytte FIKkode i forbindelse med betaling. Der vil derved ikke blive skrevet nogen kode på deres fakturaer. Vælg fanebladet Betaling. Side 6 af 9

I feltet Betalingsmåde vælges fik. Disse to felter kan med fordel indsættes på en skabelondebitor (eksisterende skabeloner redigeres under: Basis / Opsætning / Postskabeloner / Debitorer under fanebladet skabeloner knappen Rediger ). Bemærk: Hvis der laves en Proforma faktura udskrives FIK-koden ikke fuldt ud udskrives først, når det vælges Opdatering. kreditorkoden Import af betalinger Fra homebanking skal betalingsfilen udlæses. Nogle homebanking programmer tilbyder udlæsning i flere forskellige formater. Formatet skal være PBS fastlængdeformat. Det kan være nødvendigt at prøve sig frem til det korrekte format. Hvis filen efterfølgende åbnes med Notepad eller andet tekstbehandlingsprogram, så skal filen gerne se ud nogenlunde med nedenstående opbygning længden afhænger selvfølgelig af antallet af poster: Alle linjer skal starte med FI - eksempelvis: FI010, FI020 og FI030 for at filen er korrekt. Bemærk: Pengeinstitutter under BankData benytter et andet format. Side 7 af 9

Indlæsning af filen med betalingerne foretages under: Debitor / Kladder / Betalinger / Betalingskladde. Vælg knappen: Funktioner og underpunktet Indlæs betalinger. I feltet Betalingsmåde vælges fik. Tryk OK. I feltet Filnavn skrives stien til indbetalingsfilen og dets navn filen ud med. brug eventuelt mappen til højre til at pege Sæt markering i Importer ukorrekte poster. Ved import af ukorrekte poster, kan du manuelt behandle de indbetalinger, som er ukorrekte eksempelvis på grund af forkerte betalings-id. Tryk OK En rapport viser hvilke indbetalinger, som er indlæst. Side 8 af 9

I betalingskladden vises de indlæste poster: Indbetalingerne udligner automatisk det fakturanummer på debitoren, som er anført i FIK-koden på betalingen. Hvis kunden er berettiget til kasserabat ifølge opsætningen på den aktuelle faktura, tages der højde for dette. Side 9 af 9