Budgetorientering Kultur- og Familieforvaltningen. 9. juni 2016 Auditoriet, VIA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetorientering 2017-2020 Kultur- og Familieforvaltningen. 9. juni 2016 Auditoriet, VIA"

Transkript

1 Budgetorientering Kultur- og Familieforvaltningen 9. juni 2016 Auditoriet, VIA

2 Program Velkomst Forudsætninger/fakta for budgetlægningen 2017 Budget 2017 Demografi Beredskabsblokke Drifts- og anlægsønsker Spørgsmål/kommentarer/dialog Evaluering af budget-orienteringsmødet Afrunding/afslutning 2

3 Tidsplan budget juni 2016: Budgetorientering Kultur- og Familieforvaltningen mandag den 1. august 2016 kl. 10: Høringsfrist Høringssvar sendes til: (skole, dagtilbud og familie) (kultur og fritid) 30. august 2016 Temadrøftelse Byråd/Hoved-MED 5. september 2016: Budgetseminar Byrådet 20. september 2016: Byrådets 1. budgetbehandling 11. oktober 2016: Byrådets 2. budgetbehandling 3

4 Økonomisk politik Overholdelse af aftalte rammer mellem regering og KL for serviceudgifter. Fokus på konkrete besparelser fremfor generelle. Driftsoverskud: mio. kr. årligt. Anlæg skaber udvikling. Mål: mio. kr. årligt. Skatterne søges holdt i ro. Passende likviditet: Minimum ca. 225 mio. kr. i gennemsnit, svarende til overførte drifts- og anlægsbevillinger. Nettoafdrag på gæld: 10 mio. kr. årligt. Decentrale enheder: opsparing 2-4%. Anvendelse af clearings aftaler. 4

5 Budgetprocedure april-juni: administrativt budgetforslag Udmelding af basisbudget med KL s pris- og løn-fremskrivninger. ½% i bedre ressourceudnyttelse i jf. budgetvedtagelse Fagudvalgenes tekniske ændringer (+/-) Ændringer afledt af politiske beslutninger. Demografi, typisk skoler, dagpasning og ældre. Lovændringer vedtaget af folketinget med bloktilskud fra staten. Ændringer i modtagere af overførselsindkomster. Udarbejdelse af forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. Løbende drøftelse i lederfora, MED-udvalg mv. Orientering og drøftelse i Hoved-MED af budgetstatus 2017 maj. Orientering og drøftelse i lederfora, lokal og fæles MED, medio juni. Budgetstatus i økonomiudvalg med: Udvalgenes budgetforslag Indtægter, jf. aftale mellem regering og KL. # 5

6 Budgetprocedure primo aug.: økonomisk råderum Primo august: høringsfrist for MED-udvalg til forslag til udvidelser, reduktioner, anlæg. Økonomiudvalgets budgetstatus: Udvalgenes budgetoplæg Opgørelse af indtægter fra skatter og tilskud mv., jf. aftale mellem regeringen og KL. Status over den økonomiske balance. Løbende drøftelser og orientering i Fælles MED og Lokal MED af budgetstatus august-oktober. Fagudvalgene forslag til prioritering af Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlæg. # 6

7 Budgetprocedure aug. okt.: den politiske prioritering Økonomiudvalgets budgetstatus med deltagelse af Hoved-MED. Byrådets temadag om budget med deltagelse af Hoved-MED. Byrådets budgetseminar primo september med: Økonomisk Status. Udvalgenes budgetoplæg. Præsentation af prioriteringsforslag for drift og anlæg. Politisk drøftelse af prioriteringer. Økonomiudvalget udarbejder samlet budgetforslag. Hoved-MED møde primo september med budgetstatus. Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet. Borgmesterens budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR. # 7

8 Procedureretningslinjer For drøftelse af budgettets betydning for arbejds- og personaleforhold. Formål: Mulighed for at påvirke konsekvenser af budgettets betydning for arbejds- og personaleforhold. Viderebringe medarbejdernes kommentar til det politiske niveau. Handling. Et normalt år beskrives i årshjul. Der skal i forvaltninger, områder, institutioner og afdelinger ske medarbejderinddragelse ved budgetlægningen. Inddragelse af MED-systemet skal fremgå af tidsplan. Det skal tilstræbes, at det af budgetmaterialet fremgår, hvilke konsekvenser rammer/prioriteringer har for arbejds-/personaleforhold. Ledelsen skal i det omfang det er muligt redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, herunder hvilke personalegrupper der bliver berørt af ændringerne. Årlig drøftelse af budgetprocedure i Hoved-MED. Drøftelse i Hoved-MED af budgetlægning og budgetændringer i løbet af året, der vurderes at have betydning for arbejds- og personaleforhold. # 8

9 Regeringsaftalens perspektiver Omprioriteringsbidrag Fra har regeringen indført omprioriteringsbidrag på 1% årligt for kommunerne, sv.t. 2,4 mia. kr. 20 mio. kr. for Skive Kommune. Aftale mellem V og DF, marts 2016, at beløbet tilbageføres fuldt ud i 2017, men dog usikkerhed om hvor meget, hvordan og i hvilken form tilbageførelsen vil blive gennemført. Engangstilskud Kan engangstilskuddet til kommunerne på 3,5 mia. kr. sv.t. 45 mio. kr. for Skive Kommune fastholdes? 9

10 Udfordringer faldende folketal 10

11 Udfordringer skæv aldersfordeling 11

12 Udfordringer lavt beskatningsgrundlag 12

13 Lav vækst i indkomster 13

14 Udfordringer arbejdspladser forsvinder 14

15 Udgifter til overførsler, Kilde: ECO nøgletal 15

16 Udgifter til service, Kilde: ECO nøgletal 16

17 Driftsudgifterne nærmer sig landsgennemsnittet 17

18 Udgiftstilpasninger Mio. kr Generel effektivisering 12,5 46,6 93,6 103,6 113,6 123,6 133,6 Administrative effektiviseringer 7,0 14,7 36,0 39,4 41,7 44,1 44,1 Øvrige servicereduktioner 17,1 87,7 197,4 211,4 216,9 227,4 227,4 Service-udvidelser -4,4-45,3-115,8-119,3-118,2-116,4-116,4 Reduktioner, netto i alt 32,2 103,7 211,1 235,1 254,1 278,7 288,7 Typer af tilpasninger: Konkrete besparelser på serviceniveau. (12,6 mio. kr. fra budget ,1 mio. fra budgetoverslag 2016) Generelle reduktioner i serviceniveau. (12,6 mio. kr. fra budget ,9 mio. fra budgetoverslag 2016 Ydelsen i tildelingsmodellerne reduceres. (11,6 mio. kr. fra budget 2015) Strukturændringer i administrationen. Eksempler på tilpasning af ledelsesstruktur. Eksempler på tilpasninger af den fysiske struktur. Indkøbsaftaler. Digitalisering, herunder af borgerbetjening. 18

19 Likviditet 19

20 Overholdelse af serviceudgifter Indarbejdelse af pulje til serviceudgifter: 2017, 10 mio. kr. Overførsel fra drift til anlæg, puljer til større opgaver til eks.: Anskaffelser Udvendig vedligeholdelse Renoveringsprojekter Clearings-aftaler Formål: Overholdelse af serviceudgifter Mulighed for anvendelse af opsparede midler 20

21 Ordinær drift 21

22 Overførsler Mio. kr Drift 64,3 90,9 140,0 141,2 135,3 134,3 133,8 Anlæg 110,1 101,7 124,2 123,9 97,1 90,8 105,7 Drift og anlæg i alt 174,4 192,6 264,2 265,1 232,4 225,1 239,5 Låneoptagelse -9,5-15,9-29,6-22,0-20,2-18,7-21,7 Renter og afdrag 12,0 Finansforskydning -35,9-31,0-35,4-40,1 0,6 3,6 7,2 er I alt 141,0 145,7 199,2 203,0 212,8 210,0 225,0 22

23 Billig i drift på store styrbare områder (ECO) 23

24 Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.907, , , ,6 Tilskud og udligning 987,8 975,4 969,2 968,6 Indtægter i alt 2.895, , , ,2 Driftsudgifter Service , , , ,5 Overførselsudgifter -799,8-804,7-805,8-805,8 Pris- og lønstigninger vedr. drift -61,9-123,9-187,9 Driftsudgifter i alt , , , ,1 Renter m.v. -7,7-6,9-6,0-6,0 Resultat af ordinær drift* 47,3 42,7 40,9 17,0 Anlæg Anlægsudgifter -68,4-42,1-20,0-40,0 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -8,0-8,0-8,0-8,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 8,0 8,0 8,0 8,0 Nettoanlægsudgifter i alt -68,4-42,1-20,0-40,0 Resultat - skattefinansieret område -21,1 0,6 20,9-23,0 Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder Driftsresultat -4,7-3,7-2,6-2,6 Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - forsyningsvirksomheder -4,7-3,7-2,6-2,6 Resultat ialt (A+B) -25,8-3,1 18,2-25,6 Pengestrømme Resultat i alt -25,8-3,1 18,2-25,6 Afdrag på lån -46,6-46,7-48,0-48,0 Lånoptagelse 15,8 10,2 6,7 6,7 Øvrige finansforskydninger -1,8-1,8-1,8-1,8 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -58,4-41,4-24,9-68,7 * I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på mio. kr. Der er indarbejdet forventet tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud vedr i 2017 på 10 mio. kr. som følge af afledt virkning af mindreudgifter til forsikrede ledige i Økonomiudvalgets foreløbige budgetoplæg 2017 Note. Det ekstraordinære tilskud til styrkelse af likviditeten på 45 mio. kr. i 2016 er indregnet i de følgende år med 30 mio. kr.. I er der endvidere forudsat en reduktion af bloktilskuddet på h.h.v. 20, 40, 60 og 60 mio.kr. som følge af omprioriteringsbidraget på 1% årligt, heraf forudsættes tilbageført 15, 30, 45 og 45 mio. kr. af omprioriteringsbidraget. 24

25 Børne- og Familieudvalget 25

26 Brårup Skole Ådalskolen, (Rønbjerg) Hem Skole Højslev Skole Nr. Søby Skole Resen Skole Skivehus Skole Aakjærskolen Ørslevkloster Skole Durup Skole Ådalskolen Glyngøre Skole Roslev Skole (Hjerk-Harre) Roslev Skole VSD, Balling afd. Aakjærskolen (Hvidbjerg) VSD, Lem afd. VSD (Lihme) Oddense Skole VSD, Rødding afd. VSD, Ramsing afd. Fursund Skole, (Fur) Fursund Skole, Selde Breum Skole Jebjerg Skole Børnetal pr. 31. maj Total Total

27 Børne- og Familieudvalget Reduktionsberegning budget 2017 Beløb til beregning Reduktion Reduktion af reduktioner 1,00% 1,50% Dagtilbud Skoler Familieområdet I alt

28 Børne- og Familieudvalget Reduktionsberegninger budget 2017 Dagtilbudsområdet Beløb i kr. Prioritet Bilagsnr. Område Skoleudsættelser Tilsynsførende i dagplejen - 1 stilling Tilsynsførende i dagplejen - 2 stillinger - yderligere reduktion Belægningsgrad i dagplejen (distrikter) Tidligere børnehavestart - 2 år 10 måneder Tidligere børnehavestart - 2 år 9 måneder - yderligere reduktion Dagtilbud - fælles formål I alt Skoler Beløb i kr. Prioritet Bilagsnr. Område Befordring Én institution i hvert lokalområde Én daginstitution og én skole i hvert lokalområde - alternativ til ovenstående (1.500) (3.600) (3.600) (3.600) Overbygning i lokalområde I alt Familieområdet Beløb i kr. Prioritet Bilagsnr. Område PPR Familiecentret Sundhedsplejen SSP I alt Fælles Beløb i kr. Prioritet Bilagsnr. Område Generel reduktion I alt Børne- og Familieudvalget I alt

29 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Udvalg: Dagtilbud Skoleudsættelser Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget En årgang, der skal starte i 0. klasse, er p.t. på ca. 525 børn. Heraf får ca. 6,25% skoleudsættelse - svarende til ca. 33 børn. Gennemsnitsudgiften til et børnehavebarn udgør efter fradrag af søskendetilskud og fripladstilskud ca kr. Gennemsnitsudgiften for et skolebarn i indskolingen udgør ca kr. Hvis skoleudsættelser bringes til ophør, betyder det, at der kan opnås en årlig besparelse på ca kr. Ved fuld indfasning vil der om år være opnået en samlet en besparelse på i alt ca. 1,3 mio. kr. Det forudsættes i beregningerne, at eleverne kan undervises i normalområdet, og at ingen elever senere i skoleforløbet kommer til at gå en klasse om. SFO-udgifter indgår ikke i beregningerne, men de vil have minimal betydning. Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) -0,5-0,5-0,5-0,5 29

30 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Udvalg: Dagtilbud Reducere tilsynsførende i Dagplejen (fuldtidsstilling) Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Hvis antallet af tilsynsførende i Dagplejen skal reduceres med en fuldtidsstilling, så skal antallet af børn pr. tilsynsførende øges fra 83,5 børn til 96,5 børn. Det vil desuden betyde 28 dagplejere pr. dagplejepædagog. Hvis antallet af tilsynsførende reduceres med en fuldtidsstilling, vil besparelsen på Dagplejens budget være ca kr. Beskrivelse af de tilsynsførendes funktion De tilsynsførende i Dagplejen (dagplejepædagoger) står for tilsynet i dagplejen og er gennem deres løbende vejledning og rådgivning af dagplejerne med til at sikre, at børnene trives og udvikler deres potentialer. De spiller med deres viden om børns udvikling en vigtig rolle for den enkelte dagplejer, og de er samtidig med til at binde hele Dagplejens pædagogiske virksomhed sammen. Eksempler på opgaver er placering af børn, kontaktbesøg, oprettelse af stafetlog, udfyldelse af Tidlig indsats-skemaer og deltagelse i det nye forskningsprojekt omkring sprog. fortsættes.. Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.)

31 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Tal fra omkringliggende kommuner i 2016 Skive: 24 dagplejere pr. dagplejepædagog Vesthimmerland: 24 dagplejere pr. dagplejepædagog Thisted: 25 dagplejere pr. dagplejepædagog Morsø: 15 dagplejere pr. dagplejepædagog i Fra 2017 er det 25 dagplejere pr. dagplejepædagog Som det ses af ovennævnte tal fra de omkringliggende kommuner, er der forskel i normeringen af dagplejepædagoger. Dette kan give udslag i, hvor ofte der gennemføres tilsyn i de enkelte dagplejehjem, og hvor ofte det er muligt for dagplejepædagogen at være til stede, når børn og dagplejere er samlet i legestue. Har man mange børn pr. dagplejepædagog, kan en konsekvens blive, at det bliver sværere at følge det enkelte barns udvikling, og at dagplejepædagogens indsigt i de enkelte familier bliver mindre. Beskrivelse af konsekvenser for personalet En reduktion på en fuldtidsstilling vil betyde flere børn pr. tilsynsførende. 31

32 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Udvalg: Dagtilbud Reducere tilsynsførende i Dagplejen (2 fuldtidsstillinger) Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Hvis antallet af tilsynsførende i Dagplejen skal reduceres med to fuldtidsstillinger, så skal antallet af børn pr. tilsynsførende øges fra 83,5 børn til 115 børn pr. tilsynsførende. Det vil desuden betyde 33 dagplejere pr. dagplejepædagog. Hvis antallet af tilsynsførende reduceres med to fuldtidsstillinger, vil besparelsen på Dagplejens budget være ca kr. Beskrivelse af de tilsynsførendes funktion De tilsynsførende i Dagplejen (dagplejepædagoger) står for tilsynet i dagplejen og er gennem deres løbende vejledning og rådgivning af dagplejerne med til at sikre, at børnene trives og udvikler deres potentialer. De spiller med deres viden om børns udvikling en vigtig rolle for den enkelte dagplejer, og de er samtidig med til at binde hele dagplejens pædagogiske virksomhed sammen. Eksempler på opgaver er placering af børn, kontaktbesøg, oprettelse af stafetlog, udfyldelse af Tidlig indsats-skemaer og deltagelse i det nye forskningsprojekt omkring sprog. fortsættes.. Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.)

33 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Tal fra omkringliggende kommuner i 2016 Skive: 24 dagplejere pr. dagplejepædagog Vesthimmerland: 24 dagplejere pr. dagplejepædagog Thisted: 25 dagplejere pr. dagplejepædagog Morsø: 15 dagplejere pr. dagplejepædagog i Fra 2017 er det 25 dagplejere pr. dagplejepædagog Som det ses af ovennævnte tal fra de omkringliggende kommuner, er der forskel i normeringen af dagplejepædagoger. Dette kan give udslag i, hvor ofte der gennemføres tilsyn i de enkelte dagplejehjem, og hvor ofte det er muligt for dagplejepædagogen at være til stede, når børn og dagplejere er samlet i legestue. Har man mange børn pr. dagplejepædagog, kan en konsekvens blive, at det bliver sværere at følge det enkelte barns udvikling, og at dagplejepædagogens indsigt i de enkelte familier bliver mindre. Beskrivelse af konsekvenser for personalet En reduktion på to fuldtidsstillinger vil betyde flere børn pr. tilsynsførende. 33

34 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Dagtilbud Titel: Stigning i belægningstallet i Dagplejen fra 3,47 til 3,51 Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Hvis belægningstallet øges fra 3,47 til 3,51 i Dagplejen, vil det betyde en reduktion på kr. svarende til ca. to stillinger. Det vil indebære, at distrikterne i Dagplejen udvides, og hermed kan forældre ikke være sikker på pasning i lokalområdet. I belægningstallet er indregnet alt fravær, barsel, langtidssygdom, skånsom opstart efter sygdom, uddannelse desuden opstartspraktik og rummelighedsbørn. Det er især i yderområderne, at kapacitetsudnyttelsen er mindst. Det er områder såsom Rønbjerg med tre dagplejere og 11 børn (to børn går ud i juli 2016), Durup med seks dagplejere (en senior) til 17 børn, Oddense med fire dagplejere (to seniorer) til 15 børn, Glyngøre med fire dagplejere (en senior) til 14 børn og Selde med fire dagplejere (to seniorer) til 15 børn. Når kapacitetsudnyttelsen øges, vil det betyde, at forældre kan risikere at få dagplejeplads uden for eget lokalområde og også resultere i længere afstande til gæstepleje. Dette specielt i yderområderne. Beskrivelse af konsekvenser for personalet Dagplejerne får et højere belægningstal og dermed skal der være en højere udnyttelse af pladserne i dagplejen, for at økonomien kan holdes inden for den tildelte ramme. Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.)

35 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Udvalg: Dagtilbud Tidligere børnehavestart (2 år og 10 måneder) Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Det er politisk besluttet, at børn i Skive Kommune starter i børnehave, når de er 2 år og 11 måneder. I relation til ressourcetildelingen til henholdsvis dagpleje, vuggestuer og børnehaver, vil der kunne opnås en besparelse på ca. 1. mio. kr., hvis børnene starter en måned før i børnehave; nemlig når de er 2 år og 10 måneder. Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau Forslaget vil betyde, at dagplejerne generelt får yngre børn at arbejde med, og at daginstitutionerne tilsvarende skal kunne håndtere børn, der fortsat har brug for middagssøvn og nogle steder vil kræve puslefaciliteter. Beskrivelse af konsekvenser for personalet På dagplejeområdet vil det betyde en nedgang i antallet af fuldtidsstillinger på ca. 7,2, og på vuggestuer vil nedgangen være på ca. 1,6. Børnehaveområdet vil tilsvarende få tilført midler til ca. 4 fuldtidsstillinger. fortsættes Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) -4,8-4,8-4,8-4,8 35

36 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Data på børnehavestart fra omkringliggende kommuner: Viborg: 3 år Ringkøbing-Skjern: 2,10 år Randers: 3 år Favrskov: 3 år Ikast-brande: 2,9 år Silkeborg: 3 år Holstebro: 3 år Lemvig: 2,10 år Herning: 2,9 år Morsø: 2,9 år 36

37 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Udvalg: Dagtilbud Tidligere børnehavestart (2 år og 9 måneder) Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Det er politisk besluttet, at børn i Skive Kommune starter i børnehave, når de er 2 år og 11 måneder. I relation til ressourcetildelingen til henholdsvis dagpleje, vuggestuer og børnehaver, vil der kunne opnås en besparelse på ca. 2 mio. kr., hvis børnene starter to måneder før i børnehave; nemlig når de er 2 år og 9 måneder. Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau Forslaget vil betyde, at dagplejerne generelt får yngre børn at arbejde med, og at daginstitutionerne tilsvarende skal kunne håndtere børn, der fortsat har brug for middagssøvn og nogle steder vil kræve puslefaciliteter. Beskrivelse af konsekvenser for personalet På dagplejeområdet vil det betyde en nedgang i antallet af fuldtidsstillinger på ca. 14,4, og på vuggestuer vil nedgangen være på ca. 3. Børnehaveområdet vil tilsvarende få tilført midler til ca. 8 fuldtidsstillinger. fortsættes Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) -9,4-9,4-9,4-9,4 37

38 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Data på børnehavestart fra omkringliggende kommuner: Viborg: 3 år Ringkøbing-Skjern: 2,10 år Randers: 3 år Favrskov: 3 år Ikast-brande: 2,9 år Silkeborg: 3 år Holstebro: 3 år Lemvig: 2,10 år Herning: 2,9 år Morsø: 2,9 år 38

39 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Udvalg: Dagtilbud Dagtilbud fælles formål Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Reduktionen kan gennemføres under fælles formål på dagtilbudsområdet. Den vil ikke få personalemæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.)

40 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Udvalg: Skole Befordring Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Der peges på en generel reduktion på befordringsområdet med baggrund i faldende udgifter til kørsel med specialklasseelever, herunder specialkørsel i taxa. Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.)

41 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Udvalg: Skole Én institution i hvert lokalområde Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Der etableres én institution i hvert af de 6 lokalområder i Skive Kommune. Der bliver i alt 6 institutioner i Skive Kommune. Én institution i hvert lokalområde der har flere undervisnings- og børnehaveafdelinger placeret på flere matrikler i lokalområdet. fortsættes.. Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) -6,95-6,95-6,95-6,95 41

42 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Lokalområde Reduktion dagtilbud Reduktion skoler Reduktion i alt Lokalområde 1 : Højslev, Nr. Søby & Ørslevkloster området Lokalområde 2 : Brårup, Dalgas & Rønbjerg området Lokalområde 3 : Breum, Fursund & Jebjerg området Lokalområde 4 : Durup, Roslev, Glyngøre & Oddense området Lokalområde 5 : Balling, Lem, Lihme, Ramsing & Rødding området Lokalområde 6 : Midtbyen, Hem, Rosenbakken & Resen området

43 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Udvalg: Skole Én daginstitution og én skole pr. lokalområde ALTERNATIV til samlet inst. Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Forslaget er et alternativ til beredskabsforslag vedr. Én institution i hvert lokalområde Der etableres én daginstitution og én skole i hvert af de 6 lokalområder i Skive Kommune. Der bliver i alt 6 daginstitutioner og 6 skoler i Skive Kommune. Én daginstitution i hvert lokalområde med flere afdelinger og én skole med flere undervisningssteder placeret på flere matrikler i lokalområdet. fortsættes.. Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) -6,95-6,95-6,95-6,95 43

44 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Lokalområde Reduktion dagtilbud Reduktion skoler Reduktion i alt Lokalområde 1 : Højslev, Nr. Søby & Ørslevkloster området Lokalområde 2 : Brårup, Dalgas & Rønbjerg området Lokalområde 3 : Breum, Fursund & Jebjerg området Lokalområde 4 : Durup, Roslev, Glyngøre & Oddense området Lokalområde 5 : Balling, Lem, Lihme, Ramsing & Rødding området Lokalområde 6 : Midtbyen, Hem, Rosenbakken & Resen området

45 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Skole Titel: Én skole med én overbygningsskole i lokalområde 6 Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget I reduktionsforslag på 3,6 mio. kr. er der indarbejdet en sammenlægning af skolerne i lokalområde 6 (Hem, Resen, Skivehus og Aakjærskolen) til én skole med flere undervisningsafdelinger. Hvis man yderligere samler overbygningen i lokalområde 6 på f.eks. Aakjærskolen og flytter Aakjærskolens klasse til Skivehus Skole, vil der være et yderligere besparelsespotentiale på kr. Det er i forslaget forudsat, at SFO en på Aakjærskolen lukkes i forbindelse med, at indskoling og mellemtrin flyttes til Skivehus Skole. Alternativ reduktion kr. Hvis ikke reduktionsforslaget vedr. etablering af én skole med flere afdelinger i lokalområde 6 vælges, (der fortsættes uændret med fire skoler i lokalområde 6), vil der være et besparelsespotentiale på kr. ved at samle overbygningen i lokalområde 6 på Aakjærskolen. Aakjærskolen bliver en klasse skole klasse flyttes fra Aakjærskolen til Skivehus Skole og SFO en nedlægges på Aakjærskolen. Hem, Resen og Skivehus Skole bliver for klassetrin. Alle fire skoler fortsætter som selvstændige skoler. Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.)

46 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Udvalg: Familie PPR Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Reduktionsforslaget er beregnet ud fra budgettet. Der foreslås en reduktion på 1% af budgettet for Reduktionen vil få generel virkning på opgaverne, som løses af PPR, idet budgettet til det samlede PPR tildeles via en tildelingsmodel. Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 11,5 46

47 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Udvalg: Familie Familiecenter Sabroegaarden Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Reduktionen er beregnet som 1 % af eksisterende budget. Sundhedsplejens budget er beregnet ud fra en tildelingsmodel, hvor der er afsat tid til de forskellige aktiviteter, som udføres af en sundhedsplejerske. Der er så vidt muligt taget højde for Sundhedsstyrelsens anbefalinger. En reduktion af sundhedsplejens budget, vil betyde en ændring i serviceniveauet på det generelle plan, - samtidig med, at der ikke vil ske en styrkelse af den tidlige indsats som f.eks. beskrevet i Plus Skive Modellen. Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere -0,1-0,1-0,1-0,1 (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 4 47

48 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Udvalg: Familie Sundhedsplejen Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Reduktionen er beregnet som 1 % af eksisterende budget. Reduktionen vil ske ved en nedskæring i administrationen. Reduktionen vil ikke få konsekvenser for de funktioner, som er tilbage på Familiecentret, idet der er flyttet og - eller nedlagt forskellige opgaver. Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere -0,15-0,15-0,15-0,15 (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 5,8 48

49 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Udvalg: Familie SSP (skole, social og politi) Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Udgifterne i 2017 kan reduceres med kr., idet der ikke holdes konference. Der holdes konference hvert 2. år (2016, 2018 osv.). Konferencen omfatter alle interessenter inden for SSP. Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet 50 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 0,2 49

50 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Udvalg: Dagtilbud, Familie og Skole Generel reduktion Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Generel reduktion på Børne- og Familieudvalgets område på ca. 0,2%. Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 50

51 Børne- og Familieudvalget Reduktionsberegninger budget 2017 Dagtilbudsområdet Beløb i kr. Prioritet Bilagsnr. Område Skoleudsættelser Tilsynsførende i dagplejen - 1 stilling Tilsynsførende i dagplejen - 2 stillinger - yderligere reduktion Belægningsgrad i dagplejen (distrikter) Tidligere børnehavestart - 2 år 10 måneder Tidligere børnehavestart - 2 år 9 måneder - yderligere reduktion Dagtilbud - fælles formål I alt Skoler Beløb i kr. Prioritet Bilagsnr. Område Befordring Én institution i hvert lokalområde Én daginstitution og én skole i hvert lokalområde - alternativ til ovenstående (1.500) (3.600) (3.600) (3.600) Overbygning i lokalområde I alt Familieområdet Beløb i kr. Prioritet Bilagsnr. Område PPR Familiecentret Sundhedsplejen SSP I alt Fælles Beløb i kr. Prioritet Bilagsnr. Område Generel reduktion I alt Børne- og Familieudvalget I alt

52 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag budget 2017 Område Forslag Skole- og dagtilbud Intelligente investeringer tidl. og forebygg. indsats Dagtilbud Flytning af vuggestuepladser - 4 forslag Skole Fritidsmentor Skole Elevhardware - 4-årig udskiftningscyklus Familie Familieafdelingen - det socialfaglige område I alt

53 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget Politikområde Dagtilbud, Familie og Skole Titel: Udvalg: Intelligente investeringer i tidlige og forebyggende indsatser Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015, tilførte dagtilbuds- og skoleområdet samlet 3,5 million kr. til familiesektionen for at udligne underskuddet der. Børne- og Familieudvalget har tidligere haft drøftelser om, hvordan vi kan styrke tidlig og forebyggende indsats inden for Udvalgets ansvarsområder. Der er behov for forebyggelse på flere niveauer og områder. Iværksættelse af PS modellen er et eksempel på forebyggelse på det område, der kan defineres som indikeret indsats. Indikerede indsatser handler om at forhindre forværring af livssituationer hos risikogrupper med betydelige problemer og i bedste fald skabe forbedring i livssituationen. Med Heckmans forskning ved vi dog, at indsatser, der er målrettet universelle og selekterede indsatser, bedst betaler sig. Ved at sikre gode livsbaner tidligt i livet er det muligt at foregribe og forhindre børn i at udvikle en lang række problemstillinger senere i livet. Pointen er, at investeringer tidligt i et barns liv, samfundsøkonomisk og menneskeligt forrentes bedst. fortsættes. Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.)

54 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget Derfor foreslås det, at dagtilbuds- og skoleområdet i stedet for at investere i selekterede indsatser i stedet prioriterer universelle og indikerede indsatser tidligere i børnenes liv. Forudsætningen er, at familiesektionens budget kan hænge sammen. I overskriftsform ønsker vi: At udvikle forældresamarbejdet: Forældrerådgivning og - vejledning. Især i sundhedsplejen og i dagtilbuddene er der en tæt kontakt og relation til forældrene. Hvordan kan denne kontakt og relation anvendes forebyggende? At udvikle det tværprofessionelle samarbejde: Udvikling af samarbejdsmodellen bag stafetloggen herunder bedre mødeledelse, prioritering af fritidsvejlederne på skolerne, SSP arbejdet, fremrykkede rådgivere, forankring af indsatser og metoder, der viser sig virkningsfulde i projekt "Familien i Fokus", herunder en styrkelse af det helhedsorienterede og koordinerende samarbejde mellem Kultur- og Familieforvaltningen samt Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt en generel større opmærksomhed rettet mod dagplejen og de anderledes vilkår, der arbejdes under på dette område. At sikre kompetenceudvikling blandt medarbejdere: Styrke det mobile kompetencecenter, læringsuger, Cool Kids, viden om traumer og fremmede kulturer, understøttelse af "Vi lærer sprog i dagplejen og i vuggestuen", mere og bedre udnyttelse af viden og kompetencer fra det specialiserede område ud i almenområdet, kvalificering af modtagelse af flygtningebørn i almenområdet m.v. Forslaget bortfalder, såfremt der bevilges 8 mio. kr. til Familieafdelingen jf. særskilt forslag. 54

55 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget Politikområde Dagtilbud Titel: Udvalg: Oprette/flytte vuggestuepladser til nordbyen Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Der er i øjeblikket vuggestuepladser i den sydlige del af Skive by og i Midtbyen, men ingen i den nordlige del af byen Budget 2016 Børnehave/afdeling Børnehavepladser Vuggestuepladser Hedemarken Lærkereden Paletten Rosenbakken Det foreslås derfor, at der flyttes 12 vuggestuepladser fra Paletten til Daycare Nords afdeling på Rosenbakken. Herudover oprettes yderligere 12 pladser i Rosenbakken. Der vil så være 22 vuggestuepladser i Paletten og 24 vuggestuepladser i Rosenbakken. Ved at udvide antallet af vuggestuepladser, reduceres samtidig tilsvarende i antallet af dagplejepladser. Netto giver det en merudgift ved oprettelse af en vuggestueafdeling i Rosenbakken på ca kr. Der har tidligere været vuggestue i Rosenbakken. Anlægsudgifterne forventes derfor at være få og at kunne finansieres inden for Daycare Nords samlede ød-ramme. Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 0,3 0,3 0,3 0,3 55

56 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget Politikområde Dagtilbud Titel: Udvalg: Flytte 10 vuggestuepladser fra sydbyen til midtbyen Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Budget 2016 Børnehave/afdeling Børnehavepladser Vuggestuepladser Hedemarken Lærkereden Paletten fortsættes Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.)

57 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget For at afhjælpe presset på pladser til 0-2 årige i Midtbyen, foreslås det, at der flyttes 10 vuggestuepladser fra Sydbyen (Paletten / Hedemarken) vil Lærkereden. Der vil så være 36 vuggestuepladser i Lærkereden og 64 pladser i Sydbyen (Paletten / Hedemarken). Det er driftsmæssigt omkostningsneutralt at flytte pladser fra Sydbyen til Midtbyen, da der p.t. er vuggestue begge steder. For at skabe plads til yderligere 10 vuggestuepladser i Lærkereden, vil en mindre børnehavestue, der ligger i forlængelse af den nuværende vuggestueafdeling, blive nedlagt som børnehavestue og i stedet indrettet til vuggestue. Børnene fra den nedlagte børnehavestue vil kunne fordeles mellem de øvrige børnehavestuer og naturgruppen i Lærkereden. Herudover vil der være behov for, at et eksisterende badeværelse renoveres og indrettes til vuggestuebørn. 57

58 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget Politikområde Titel: Udvalg: Beskrivelse af forslaget Dagtilbud Oprette/flytte vuggestuepladser fra sydbyen til Daycare Nord Børne- og Familieudvalget Budget 2016 Børnehave/afdeling Børnehavepladser Vuggestuepladser Hedemarken Lærkereden Paletten fortsættes Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 0,3 0,3 0,3 0,3 58

59 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget Da der ikke er vuggestuepladser i den nordlige del af Skive by, foreslås det, at der oprettes 12 nye vuggestuepladser, og der samtidig flyttes 12 vuggestuepladser fra Sydbyen (Paletten / Hedemarken) til Daycare Nord. Der oprettes 2 vuggestueafdelinger i Daycare Nord, en på Furvej og en på Rosenbakken. Der vil så være 12 færre vuggestuepladser i Sydbyen (Paletten / Hedemarken) og 24 nyetablerede vuggestuepladser i den nordlige del af Skive by (Daycare Nord). Der har tidligere været vuggestue både på Furvej samt Rosenbakken, og det forventes derfor, at anlægsudgifterne ved etablering af vuggestueafdeling vil være få og vil kunne afholdes inden for Daycare Nords samlede ød-ramme. 59

60 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget Politikområde Titel: Udvalg: Beskrivelse af forslaget Dagtilbud Flytte 12 vuggestuepladser fra sydbyen til nordbyen Børne- og Familieudvalget Budget 2016 Børnehave/afdeling Børnehavepladser Vuggestuepladser Hedemarken Lærkereden Paletten fortsættes Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.)

61 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget Da der ikke er vuggestuepladser i den nordlige del af Skive by, foreslås det, at der flyttes 12 vuggestuepladser fra Sydbyen (Paletten / Hedemarken) til Daycare Nord. Der oprettes to vuggestueafdelinger i Daycare Nord, en på Furvej og en på Rosenbakken. Der vil så være 12 færre vuggestuepladser i Sydbyen (Paletten / Hedemarken) og 12 nyetablerede vuggestuepladser i Nordbyen (Daycare Nord). Der har tidligere været vuggestue både på Furvej samt Rosenbakken og det forventes derfor, at anlægsudgifterne ved etablering af vuggestueafdeling vil være få og vil kunne afholdes inden for Daycare Nords samlede ød-ramme. 61

62 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget Politikområde Titel: Udvalg: Skole Fritidsmentor Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Fritidsmentorordningen under Skive Kommune har eksisteret som en forsøgsordning i snart to år med udgangspunkt fra Ungdomsskolen-Skive. Udgiften har i denne periode været finansieret af områdets egne midler. Ordningen har vist sig overordentlig succesfuld, da en række nye foranstaltninger og tiltag på området er blevet oprettet undervejs. Der er etableret tætte arbejdsgange med såvel kommunale som frivillige aktører i hele Kommunen med fokus rettet mod udsatte børn og unge samt disses familier. Fritidsmentorfunktionen har i sin korte levetid vist sig bæredygtig med udgangspunkt i den generelle tænkning i Skive Kommune, hvor vi med forholdsvis små ressourcer formår at bringe de rette aktører i spil i forhold til en god opgaveløsning til gavn for Kommunens borgere. Derfor er denne opgavevaretagelse en væsentlig styrkelse af den forebyggende indsats og en stærk medspiller i forhold til de øvrige funktioner, som eksisterer på området i Skive Kommune. Fritidsmentorfunktionen vil fremadrettet skabe en rød tråd for såvel ressourcesvage som ressourcestærke unge med henblik på et stærkt og velfungerende skole- og fritidsliv. Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 62

63 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget Politikområde Titel: Udvalg: Skole Elevhardware sikring af en fire-årig udskiftningscyklus Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Ønske om driftsudvidelse: Nuværende driftsbudget på it-området har været uændret siden 2008 (1,6 mio. kr.). Der er på budget 2016 bevilliget 8 mio. kr. til anlægsudvidelse i perioden , som dækker en 1-1 løsning for indskoling og mellemtrin samt delvist klasse. For at etablere en fire-årig udskiftningscyklus på enheder (Ipad og PC) er det nødvendigt med en driftsudvidelse på 4 mio. kr. årligt. Læringsplatform og Office 365: Pr. 1. august 2016 skal alle kommuner være implementerende med en digital læringsplatform, som skal understøtte elevernes læreprocesser. Ved hjælp af læringsplatformen kan eleverne tilgå undervisningsmateriale digitalt. Alle elever i Skive Kommune har adgang til Office 365 (Online udgaver af Word, Excel, PowerPoint og OneNote, som spiller sammen med lokal Office-pakke). Eleverne kan derfor tilgå deres elevarbejde i skyen, hvis de ellers har adgang til en PC eller tablet. fortsættes Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 63

64 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget Den nye ordblindetest: Siden den nye ordblindetest er indført, diagnosticeres flere ordblinde. Det betyder nødvendigvis ikke, at der er kommet flere ordblinde elever, men den nye test har skabt opmærksomhed, og nu er adgangen til at teste eleverne lettere. Fra 2017 kommer der et retskrav, så forældre kan ønske eleven testen for ordblindhed, hvis der er mistanke om ordblindhed. I år og i de kommende år skal vi regne med, at relativt mange vil blive diagnosticeret, fordi der er elever på mellemtrinnet og i overbygningen, som ikke er blevet diagnosticeret tidligere. Det er skolens ansvar at sikre at særlige hjælpemidler, som er en forudsætning for, at eleven får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen, stilles vederlagsfrit til rådighed. Dette gælder også hjælpemidler, som er nødvendige for, at eleven kan forberede sin undervisning hjemme. Det sætter skolerne/skolelederne under pres, da de mangler Pc er: "Eleverne skal have de nødvendige undervisningsmidler og tekniske hjælpemidler stillet gratis til rådighed, så de kan bruge dem i både skolen og fritiden. Skolen skal sørge for, at den enkelte elev bliver instrueret i at bruge hjælpemidlet og for eksempel får downloadet software til it-rygsække" Højere karaktere med it: Der er evidens for, at elever, som dagligt bruger it i matematikundervisningen, scorer markant højere karakterer ved adgangsprøven i matematik end elever, som ikke har daglig adgang til at arbejde med it. 64

65 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget Politikområde Titel: Udvalg: Familie Familieafdelingen det socialfaglige område Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Der har igennem de seneste år været øgede udgifter på foranstaltningsområdet. Familieafdelingen er på dette grundlag kommet ud med merudgifter i de seneste regnskabsår. For at få mulighed for øget indsats tidligere indsats, for at undgå flere indgribende foranstaltninger, ønskes en forøgelse af budgettet på 8 mio. kr. Familiesektionen: Budgetoverskridelse 2015: 8,0 mio. kr. Forventet merforbrug 2016: 8,6 mio. kr. Ønsket skal samtidig ses som en harmonisering af budgettet. Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 65

66 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag budget 2017 Område Forslag Skole- og dagtilbud Intelligente investeringer tidl. og forebygg. indsats Dagtilbud Flytning af vuggestuepladser - 4 forslag Skole Fritidsmentor Skole Elevhardware - 4-årig udskiftningscyklus Familie Familieafdelingen - det socialfaglige område I alt

67 Børne- og Familieudvalget Anlægsønsker budget 2017 Område Pulje til bygningsrenovering/nybygning IT-strategi - Indkøb af elev-hardware I alt Børne- og Familieudvalget I alt

68 Børne- og Familieudvalget Anlægsønsker - budget Politikområde Titel: Udvalg: Beskrivelse af forslaget Dagtilbud, Familie og Skole Pulje til bygningsrenovering/ombygning Børne- og Familieudvalget Der søges om en generel pulje, der skal anvendes til renovering og ombygninger på Dagtilbuds, Skole- og Familieområdet. Der vil blive fremlagt konkrete eksempler i forbindelse med møde i Børne- og Familieudvalget i august 2015, hvor Udvalget prioriterer de foreliggende forslag m.h.t. drift og anlæg for Forslaget blev prioriteret for så vidt angår 2 mio. kr. i forbindelse med budget Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 68

69 Børne- og Familieudvalget Anlægsønsker - budget Politikområde Titel: Udvalg: Skole IT-strategi indkøb af elev-hardware Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Digitaliseringen på skoleområdet stiller stadig større krav til at alle elever kan arbejde digitalt. Der foretages løbende udskiftninger og indkøb af nyt IT-hardware til eleverne på skolerne i Skive Kommune svarende til i omegnen af 1. årgang pr. skoleår. Udvidelsesforslaget til indkøb af elev-hardware skal sikre, at alle elever i Skive Kommune, over en 3-årig periode, har adgang til en enhed i forhold til at arbejde digitalt. Det vil også sikre optimale vilkår i forhold til brugen af den kommende samarbejds- og læringsplatform som kommunerne skal indkøbe. Fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen: fortsættes.. Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 69

Budgetorientering oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen

Budgetorientering oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen Budgetorientering 2018 11. oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk aftale Budgettet

Læs mere

Budget Kultur- og Familieforvaltningen. 28. august 2018 Byrådets temamøde - Deltagelse af Hoved-MED

Budget Kultur- og Familieforvaltningen. 28. august 2018 Byrådets temamøde - Deltagelse af Hoved-MED Budget 2019-2022 Kultur- og Familieforvaltningen 28. august 2018 Byrådets temamøde - Deltagelse af Hoved-MED Tidsplan budget 2019 14. juni 2018: Budgetorientering 6. august 2018 kl. 10: Høringsfrist Kultur-

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

Kvalitets Plan. Dagpleje, vuggestue og børnehave. Skive kommune

Kvalitets Plan. Dagpleje, vuggestue og børnehave. Skive kommune Kvalitets Plan 2014 Dagpleje, vuggestue og børnehave Skive kommune 1 Forord I denne plan gør vi status over det pædagogiske arbejde med børnene, de politiske beslutninger, resultaterne vi har nået - og

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE

DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE Rammer for drøftelse af ressourcer og arbejdsmængde på arbejdspladsen Budget på MED

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18 Demografifremskrivning ældreområdet Social- og ældreudvalget Ændringer i driftsbudgettet -900-675 4.100 9.300 Siden kommunesammenlægningen er der årligt sket en beregning af de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019

Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019 Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019 Halsnæs Kommune har med den brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau formuleret en ambition om løfte det faglige niveau. Børn, Unge og

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

BESPARELSER 2016-2019 Skole og dagtilbud

BESPARELSER 2016-2019 Skole og dagtilbud BESPARELSER 2016-2019 Skole og dagtilbud 100415 Indhold 01_Scenarie 1 Øst_Vest skoler... 2 02_Scenarie 2. 4 skoler med udskoling... 4 03_Scenarie 3 Sammenlæg i midtby udskoling/indskoling... 6 04_Scenarie

Læs mere

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller:

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Ø 1.000 kr Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt 2.075.695 2.092.351 2.117.101

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Budgetorientering Kultur- og Familieforvaltningen. 14. juni 2018 Festsalen, VIA

Budgetorientering Kultur- og Familieforvaltningen. 14. juni 2018 Festsalen, VIA Budgetorientering 2019-2022 Kultur- og Familieforvaltningen 14. juni 2018 Festsalen, VIA Program Velkomst Forudsætninger/fakta for budgetlægningen 2019 Budget 2019 üdemografi überedskabsblokke üdrifts-

Læs mere

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner.

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner. Skoleområdet Folkeskoler Stationsvej 36 3460 Birkerød Att.: skolechef Martin Tinning Sendt via mail til hd@rudersdal.dk Vedbæk, torsdag 18. august 2011 Høringssvar til Budget 2012-2015 Kommunens serviceramme

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen. Skive Kommune

Et fagligt løft af folkeskolen. Skive Kommune Et fagligt løft af folkeskolen Skive Kommune Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x Digitaliseret læring Business case Projektets formål Projektet har til formål at udnytte de digitale læringsværktøjers muligheder i forhold til at øge selvstændiggørelse af elevernes arbejde. Dvs. at gøre

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Forslag 3.1 (2012-2015)

Forslag 3.1 (2012-2015) Forslag 3.1 03.32.50.1 Bibliotekerne 39.668.000 kr. Reduktionsområde: Ophør af kommunens medlemskab af Danmarks Bibliokteksforening Beskrivelse: Udmelding af Danmarks Biblioteksforening. Der betales årligt

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser marts 2015 Denne masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske

Læs mere

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner 11.1 Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre

Læs mere

Budget 2014 - Skolereform

Budget 2014 - Skolereform Budget 2014 - Skolereform v. Skole- og Dagtilbudschef Per Hansen Budgetseminar September 2013 ØKONOMI FAGLIGT LØFT AF FOLKESKOLEN - REFORM AF SKOLEN SKOLEÅR 2014 2015 2016 2017 Samlet forventet udgift

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12 Budgetforslag 2013 Samt overslagsårene 2014-2016 Side 1 af 12 Budgetforslag 2013-2016 Indledning Basisbudgettet for 2013 2016 blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 04.06.2012. Der henvises i øvrigt

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Aftale om budget for 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018

Aftale om budget for 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Aftale om budget for 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Indledning Den årlige aftale, der indgås mellem Regeringen og KL, fastlægger i store træk rammerne for den kommunale økonomi for kommende

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Sparekatalog 2017-2020 Børneudvalget

Sparekatalog 2017-2020 Børneudvalget BU O1 Forældre medbringer selv bleer i dagpleje og vuggestue: -388-388 -388-388 BU O2 Oprykning til børnehave ved 2 år og 10 måneder: Oprykning -2.715-3.620-3.620-3.620 BU O3 Omlæggelse af ledelses- og

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Vurderingen fra Jobcentret er, at der skal etableres mellem 80 til 100 seniorjob i Assens Kommune i 2013.

Vurderingen fra Jobcentret er, at der skal etableres mellem 80 til 100 seniorjob i Assens Kommune i 2013. Personalepolitiske og økonomiske overvejelser vedr. seniorjob Assens, den 6. marts 2013/CB 1. Formål Nedenfor følger en beskrivelse af krav og forventninger til kommunale seniorjob og herunder økonomien,

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Skolelederens beretning forældrekredsmødet 2010

Skolelederens beretning forældrekredsmødet 2010 Skolelederens beretning forældrekredsmødet 2010 Den 1. juli 2009 oprettede skolen egen børnehave for 3 6 årige børn i henhold til 36a i Lov om Frie Grundskoler m.v. Baggrunden herfor var både et stort

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. 1. Dagplejen hvorfor er den så speciel og så vigtig? Hvad tilbyder

Læs mere