BUDGET Guldborgsund kommune Dato 27. august 2018 cape FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2019 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT
|
|
- Sven Bendtsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BUDGET Guldborgsund kommune Dato 27. august 2018 cape FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2019 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT
2 Generelt Budgetoversigten er en foreløbig oversigt til brug for Økonomiudvalgets møde den 4. september Kolonne G Kolonne G udviser det samlede forventede resultat udfra de oplysninger der er kendt på nuværende tidspunkt. Der gøres som nævnt opmærksom på at der stadig pågår en del arbejde med en række budgetforudsætninger, hvorfor tallene vil kunne ændre sig. Kolonne G er en sammenlægning af kolonnerne B-F Note 1 - Skatter Der er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på mio. Ved uændret skatteprocent og grundskyldspromille forventer kommunen følgende skatteindtægter: Mio. Indkomstskat Skrå skatteloft -7.5 Ejendomsskat Selskabsskat 23.3 Andre skatter Note 2 - Generelle tilskud m.m. I forhold til det garanterede befolkningstal pr. 1. januar 2018 er det et fald på 147 personer. Det skal bemærkes, at 42.0 mio. kr. af kommunens bloktilskud er betinget af, at kommunerne under et overholder de udmeldte rammer for henholdsvis serviceudgifter og anlægsudgifter. Guldborgsund kommune forventer pt. udfordringer med at overholde de vejledende servicerammer der specifikt fra KL er meldt ud til den enkelte kommune. Note 3 - Tilskud vedr. driftslofter på beskæftigelsesområdet Kolonne C Der er i forlængelse af økonomiaftalen for 2019 indgået aftale om, at finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen indgår i overførselsskønnene for 2019 og frem. Finansieringsomlægning omhandler bortfald af refusion af aktiveringsindsatsen hvorfor kommunerne skulle kompenseres med mio. Beskæftigelsesministeriet vurderer imidlertid, at der vil skulle være adfærdsændringer i kommunerne svarende til en besparelse på mio. kr., hvorfor kommunerne netto kun bliver kompenseret med mio. kr., svarende til 4.1 mio. kr. for Guldborgsund kommune. KL har i DUT-forhandlingen tilkendegivet overfor regeringen, at økonomien tages til efterretning, men at KL ikke deler Beskæftigelsesministeriets vurdering af, at de adfærdsmæssige ændringer er en direkte konsekvens af lovændringerne De generelle tilskud er beregnet med udgangspunkt i det statsgaranterede grundlag, der er udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet den 1. juli Enkelte delelementer i bloktilskuddet er nærmere specificeret i nedenstående noter. Et vigtigt element i det statsgaranterede grundlag (tilskud og skatter) er befolkningstallet. Staten garanteret Guldborgsund kommunes indbyggertal (betalingskommune) pr. 1. januar 2019 til Note 4 - Pulje til ekstra hjælp på plejehjem Kolonne C Der har tidligere været etableret en klippekortsordning som kommunerne har kunnet søge og anvende til ekstra hjælp på plejecentrene.
3 Denne ordning er nu overgået til det generelle bloktilskud med mio. kr. Guldborgsund kommunes andel udgør 4.0 mio. kr. der administrativt er tillagt fagområdet. Det er en politisk beslutning, hvorvidt beløbet helt eller delvist skal tilføres udvalget eller om beløbet blot skal indgå i den totale finansiering af kommunens samlede udgifter. Note 5 - Understøttende indsats vedr. aflastning af pårørende samt en værdig død for ældre Kolonne C Med finansloven er der afsat 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem med henblik på at understøtte kommunernes indsats med aflastning af pårørende. Kommunerne forpligtes til i deres værdighedspolitik at beskrive, hvordan kommunen understøtter de pårørende. Samtidigt er der afsat 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til at understøtte kommunernes arbejde med at skabe en værdig død for den ældre. Samlet modtager Guldborgsund kommune ca. 1.3 mio. kr., der administrativt er henført til fagområdet. Note 6 - Aktivitetsbaseret medfinansiering Kolonne C I aftalen om kommunernes økonomi for 2019 er der i kommunernes balancetilskud for 2019 forudsat en stigning i udgiftsniveau for kommunal medfinansiering af sundhed (KMF) til i alt 22.4 mia. kr. Det foreløbige skøn for Guldborgsunds medfinansiering er beregnet til mio. imod tidligere forventet mio. kr. Sundhedsområdet er administrativt tillagt 5.7 mio. kr. til imødegåelse af den forventede stigning i udgifterne til medfinansiering. Det er en politisk beslutning, hvorvidt beløbet helt eller delvist skal tilføres udvalget eller om beløbet blot skal indgå i den totale finansiering af kommunens samlede udgifter Note 7 - Lov- og Cirkulæreprogrammet Kolonne C Nye love m.m. der har kommunaløkonomisk konsekvens bliver reguleret (DUT) over kommunernes bloktilskud. Reguleringer er opdelt i ændringer vedr. henholdsvis serviceområdet og overførselsområdet. Ændringer vedr. overførselsområdet indgår i budgetlægningen på Arbejdsmarkedsområdet. Ændringer vedr. serviceområdet reserveres i første omgang i en pulje, og vil, i takt med at materialet til brug for selve udmøntningen tilgår kommunen, blive overført til de respektive fagområder. Samlet set vil Guldborgsund kommune modtage ca. 3.5 mio. netto i øget bloktilskud vedr. serviceområderne, og som netto forventes at blive modsvaret af yderligere udgifter på kommunens driftsområder. Note 8 Ekstraordinære poster Kommunerne modtager i 2018 ekstraordinært 3.5 mia. i bloktilskud til brug for styrkelse af kommunernes finansiering. Puljen bliver fortrinsvis givet til kommuner med lavt beskatningsgrundlag og strukturelle underskud. Guldborgsund kommune modtager i 2019, 55.7 mio. kr. hvilket er 0.4 mio. kr. mindre end i Note 9 - Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår Med virkning fra 2017 er der oprettet en ny særtilskudspulje på 300 mio. kr. For 2019 udgør puljen 310,9 mio. kr. Puljen fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og objektive kriterier for demografiske udfordringer i form af faldende indbyggertal og en stigende andel af
4 ældre borgere. Strukturelle udfordringer i form af lav befolkningstæthed og store afstande og beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by. Puljen fordeles i forhold til indbyggertallet for de kommuner, der efter disse kriterier skal modtage tilskud i det enkelte år. Note 10 - Tilskud til vanskeligt stillet kommuner Der er afsat en pulje på 300 mio. til særligt vanskeligt stillet kommuner, hvilket er 50 mio. kr. mindre end i Administrationen har den 18. juli 2018 fremsendt ansøgning til ministeriet og som sædvanligt søgt om størst mulig andel af puljen. I 2018 modtager vi 25.0 mio. I budgetoplægget 2019 er der pt. indregnet 20.0 mio. i tilskud, og 15.0 mio. i overslagsårene. Der vil først ligger svar fra ministeriet ultimo august/primo september. Note 11 - Beskæftigelsesområdet Siden 2013 har der generelt været fremgang i beskæftigelsen, tilmed i et stigende tempo. Med udsigt til fortsat fremgang i produktionen forventer Økonomiog Indenrigsministeriet ifølge Økonomisk Redegørelse fra maj 2018 en fortsat stigning i den private beskæftigelse og dermed samlet set et fald i overførselsindkomsterne. Regeringen og KL er blevet enige om et skøn for de samlede kommunale nettoudgifter til overførsler i 2019 på 71,8 mia. kr., mod tidligere forventet 74.3 mio. kr. Endvidere har regeringen og KL foretaget en midtvejsvurdering af overførselsudgifterne i 2018, som nu skønnes til ca. 69,6 mia. kr. mod tidligere forventet 71.8 mia. Da de skønnede udgifter i 2018 ligger markant under aftaleniveauet, vil der blive foretaget en midtvejsregulering vedr. overførselsudgifterne i 2018 der for Guldborgsund beløber sig til ca mio. kr., i mindre tilskud Der er i forlængelse af økonomiaftalen for 2019 indgået aftale om, at finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen indgår i overførselsskønnene for 2019 og frem. Finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen er således DUT-forhandlet. Som led i finansieringsomlægningen af aktiveringsindsatsen er der forudsat en besparelse på driftsudgifter til aktivering som følge af en forventet adfærdsændring. Denne besparelse er indarbejdet i overførselsskønnet og udgør 1,0 mia. kr., når den er fuldt indfaset KL har i DUT-forhandlingen tilkendegivet overfor regeringen, at økonomien tages til efterretning, men at KL ikke deler Beskæftigelsesministeriets vurdering af, at de adfærdsmæssige ændringer er en direkte konsekvens af lovændringerne. Lovgivningsændringen forventes vedtaget i løbet af efteråret I forhold til det der var forventet har ovenstående reguleringer for 2019 samlet set reduceret Guldborgsund kommunes bloktilskud med 26.2 mio. kr. Dertil kommer at Guldborgsund kommunes beskæftigelsestilskud er nedsat med 2.6 mio. kr. i forhold til Alle ovennævnte reguleringer af såvel bloktilskuddet som beskæftigelsestilskuddet, afspejler naturligvis en central forventning til, at udgifterne på overførselsområdet falder på landsplan, men Guldborgsund kommune har historisk set sjældent fulgt landstendenserne. De administrative vurderinger på Beskæftigelsesområdet indikerer økonomiske udfordringer såvel i 2018 som i 2019 og overslagsårene. Der henvises i øvrigt til særligt bilag hvor de økonomiske udfordringer på beskæftigelsesområdet er mere detaljeret beskrevet.
5 Note 12 -Driftsudgifter - Serviceramme Med udgangspunkt i budgetloven fastsættes der hvert år i kommuneaftalen et loft for kommunernes serviceudgifter. Hvis kommunerne under ét ikke overholder dette loft, udbetaler staten ikke det betingede balancetilskud til kommunerne. 40% af nedsættelsen fordeles til alle kommuner i forhold til folketal, mens 60% fordeles mellem kommuner, der har overskredet deres serviceramme. Serviceudgifterne indbefatter driftsudgifterne til alle de væsentlige kommunale sektorområder, fx dagpasningsområdet, skoleområdet, ældreområdet, det sociale område samt teknik- og miljøområdet. Dog indgår overførselsudgifter ikke i definitionen. KL beregner hvert år en vejledende serviceramme for de enkelte kommuner. Guldborgsund kommunes vejledende serviceramme for 2019 udgør mio. kr. Der gøres opmærksom på at såfremt udfordringerne vedrørende serviceområderne nævnt i note 19 bliver imødekommet fuldt ud, vil servicerammen blive overskredet. Dette sammen er gældende såfremt fremsendte driftsønsker imødekommes uden tilsvarende besparelser. Note 14 Afdrag på Sale & Lease-back Afdragene på Sale & Lease-back arrangementerne er påbegyndt og støt stigende især fra Afdragene finansieres af de aktiver der er hensat til formålet og sker derfor i et lukket kredsløb. Afdragsperioden forventes at udløbe i Note 15 - Låneoptagelse/ og G I resultatoversigten er der alene simuleret en lånoptagelse på 15.0 mio. Låneoptagelse vil naturligvis afhænge af de politiske drøftelser, men beløbet svarer pt. til det forudsatte lånebeløb vedr. ny hal ved Sakskøbing Sportscenter. I aftalen mellem KL og Regeringen er der bla. afsat en lånepulje på 0.5 mia. til kommuner med lav likviditet, en ordinær lånepulje på 0.2 mia. samt en pulje på 0.65 mia. til investeringer med effektiviseringspotentiale eller behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Ansøgningsfristen er 7. august Der vil ikke blive fremsendt ansøgninger til ovennævnte lånepuljer. Note 13 Afdrag på lån Afdragene er fordelt således: Ordinære afdrag 86.5 mio. kr. Ældreboliger Øvrige mio. kr. Langfristet gæld (excl ældreboliger) Planlagt gældsafvikling. Politisk mål for gæld - max mio. kr. i Gæld 1.015,6 912,0, 827,0 738,2 649,4 Primo Lånoptagelse 4,0 3, Afdrag -107,6-88, ,3 Ultimo 912,0 827,0 738,2 649,4 559,1 Note 16 Henlæggelse til kassen Der er i ht. Budgetstrategien for pt. ikke budgetteret med yderligere henlæggelser til kassen, idet kriteriet i den vedtagne økonomiske politik (3.500 kr. pr. indbygger), alt andet lige forventes indfriet i Likviditeten opgjort i ht. Kassekreditreglen udgør i juni 2018, mio. Der gøres dog specielt opmærksom på, at en del af likviditetsforbedringen skyldes, at udgifter til planlagte anlægsinvesteringer i 2018 indtil videre kun i meget begrænset omfang er afholdt. Note 17 Anlæg forhåndsdisponeret/ og G I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 blev følgende puljer/projekter afsat i 2019:
6 Udviklingspulje 3.0 mio. Byfornyelse m.m Sakskøbing Sportsc Bosætningspulje Plejeboliger Kantudvid. Guldborgv Nordensvej/Kr. Møllev Cykelsti Bøtø Ringvej Lindholm dyrk din by Slotsbryggen/vandkva Helhedsplan Sundsk Læringsmiljøer Vedligeh. Kapitalapp Disponibel anlægsram I alt udgifter mio. De respektive fagudvalg har drøftet og fremsendt ønsker vedr. nye anlægsprojekter i Der henvises til vedhæftet materiale. Note 18 Reserve Kolonne G Såfremt Økonomiudvalget ønsker at bibeholde anlægsniveauet på mio., vurderes der på nuværende tidspunkt, at være en Reserve på 74.4 mio. kr. Det understreges at størrelsen af Reserven i sidste ende naturligvis afhænger af i hvilket udstrækning de økonomiske udfordringer og/eller nye drift- og anlægsønsker imødekommes. Note 19 Økonomiske udfordringer Kolonne E Med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 har de respektive fagudvalg i deres maj og juni møder drøftet håndtering af dé økonomiske udfordringer som budgetopfølgningen indikerede for såvel 2018 som 2019 og frem. En opgørelse foretaget efter udvalgsmøderne indikerer, at de samlede økonomiske udfordringer netto beløber sig til mio. kr. i 2019 og ca mio. kr. i overslagsårene. Der henvises til vedhæftet materiale. Note 20 Nye driftsønsker Fagudvalgene fremsender ønsker og nye driftstiltag. Der henvises til det vedlagte bilagsmateriale. Nye driftsønsker for 2019 beløber sig til 65.2 mio. kr. Generelt Den faseopdelte budgetlægningsproces Den faseopdelte budgetlægning er et princip, som kommunerne har praktiseret siden 2009, og som medfører en mere forpligtende samarbejdsproces kommunerne imellem med henblik på at overholde de respektive elementer i økonomiaftalerne, eksempelvis de på landsplan fastsatte lofter for serviceudgifter eller de samlede anlægsudgifter. I de seneste års budgetprocesser har kommunerne været udfordret på det samlede anlægsloft, hvorfor KL i større og mindre omfang har anmodet kommunerne om kritisk at vurdere på de afsatte anlægspuljer. Guldborgsund kommune har i de respektive år medvirket til denne kritiske gennemgang af eksempelvis anlægspuljer, herunder vurderet om puljer har haft elementer, der eksempelvis kunne retfærdiggøre en overførsel til Driften. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at den faseopdelte budgetlægningsproces også fremover nødvendiggør en gradvis fleksibilitet i den enkelte kommunes tilpasning af budgetterne, således at kommunerne samlet set tilstræber ikke at blive udsat for sanktioner. Den vedtagne Økonomiske Politik Kriterierne/målene i den vedtagne økonomiske politik for er: at driftsresultatet udgør ca. kr. ca pr. indbygger, svarende til ca. 244 mio. kr. i 2019.
7 anlægsinvesteringer bør samlet udgøre ca. 150 mio. kr. at der netto skal afdrages således at kommunens samlede gæld (ekskl. ældreboliger) i år 2021 maksimalt udgør kr pr. indbygger at gennemsnitslikviditeten som minimum udgør pr. indbygger, ca. 214 mio. kr.
8 NOTER TIL BUDGETOVER- SIGTEN VEDR. BUDGETOVERSLAGSÅRENE er identisk med den særskilte og detaljerede budgetoversigt for 2019, blot lidt mindre specificeret. Der henvises generelt til de udarbejdede noter til denne opgørelse. Note 25 Henlæggelser til kassen Der er ikke indregnet kassehenlæggelser i overslagsårene. Note 26 Reserve Note 21 Pris og lønfremskrivning I opgørelsen er de samlede forventede pris- og lønstigninger i forhold til 2019 vist i et samlet beløb for de respektive år. Ved fremskrivning af henholdsvis priser og lønninger er der anvendt de procenter som KL anbefaler. Såfremt Økonomiudvalget ønsker at bibeholde de anførte anlægsniveauer, vurderes der på nuværende tidspunkt, at være en Reserve på henholdsvis 74.4 mio. kr., 50.3 mio. kr., 24.9 mio. kr. samt en Reserve i 2022 på 95.2 mio. kr. Det understreges at størrelsen af Reserven i sidste ende naturligvis afhænger af i hvilket udstrækning de økonomiske udfordringer og/eller nye drift- og anlægsønsker imødekommes. Note 22 Ekstraordinære poster I 2019 er tilskuddet som tidligere nævnt 55.7 mio. Der er budgetteret med kr mio. kr. i hvert af årene i oplægget. Note 23 Anlæg I 2020 og 2021 er der indlagt de beløb til anlæg der blev godkendt ved budgetforliget Note 24 Lånoptagelse Der er pt. ikke budgetteret med lånoptagelse i overslagsårene.
9 Note Budgetoversigt 2019 til Økonomiudvalgets møde 4/ A B C D E F G H BUDGET RESULTATOPGØRELSE KR KOMMUNEAFTALE Budget udgangspunkt 2019 Specifikke tilskud med afledt driftsvirkning Øvrige ændringer Budgetoversigt inklu. Kommuneaftale, tilskud m.m. INDTÆGTER 1 - Skatter Generelle tilskud m.v Tilskud vedr. driftslofter på beskæftigelsesomr Ældreomr. Klippekortspulje Aflastn. pårørende samt en værdig død Aktivitetsbestemt medfinansiering Lov og cirkulære program Ekstraordinært tilskud 3.5 mia. til likviditet Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår Tilskud vanskeligt stillet?? INDTÆGTER I ALT DRIFTSUDGIFTER - Økonomiudvalget Driftsreserve fra demografi /5 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalget Børn, Familie- og Uddannelsesudvalget Kultur, Turisme- og Bosætningsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesudvalget Lov og cirkulære program Driftsudgifter RENTER Resultat af ordinær driftsvirksomhed Indenfor servicerammen ( mio. )
10 Budgetoversigt 2019 til Økonomiudvalgets møde 4/ A B C D E F G H KR KOMMUNEAFTALE Budget udgangspunkt 2019 Specifikke tilskud med afledt driftsvirkning Øvrige ændringer Budgetoversigt inklu. Kommuneaftale, tilskud m.m. Note EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinære poster i alt SAMLET RESULTAT FINANSIERINGSOVERSIGT 13 - Afdrag på lån Sale&Lease back - Afdrag Finansiering S/L-afdrag fra hensatte midler Låneoptagelse Forsyning - tilbagebetaling af gæld Henlæggelse til kassen -0 - Finansforskydninger Finansieringsoversigt i alt Anlæg forhåndsdisponeret "Reserve" = udgifter / + = indtægter 19 Økonomiske udfordringer Nye driftsønsker Dato: Serviceramme vejledende
11 Budgetoversigt Budgetoverslagsårene A B C D E Note BUDGET INDTÆGTER KR Budget oplæg Budget oplæg Budget oplæg Budget oplæg - Skatter Generelle tilskud m.v Ekstraordinært tilskud 3.5 mia. til likviditet Forventet ekstraord. Tilskud Tilskud vanskelige vilkår Tilskud vanskeligt stillet INDTÆGTER I ALT DRIFTSUDGIFTER - Økonomiudvalget Social, Sundhed og Omsorgsudvalget Børn, Famile- og Uddannelsesudvalget Kultur, Turisme- og Bosætningsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Pris og lønfremskrivning Driftsudgifter RENTER Resultat af ordinær driftsvirksomhed EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinære poster i alt ANLÆG 23 Reserveret til anlæg SAMLET RESULTAT FINANSIERINGSOVERSIGT - Afdrag på lån Afdrag Sale&Lease back Finansiering S/L afdrag fra hensatte midler Låneoptagelse Forsyning - tilbagebetaling af gæld Henlæggelse til kassen Finansforskydninger Finansieringsoversigt i alt Reserve = udgifter / + = indtægter Dato :
BUDGET Guldborgsund kommune Dato 4. september 2018 cape BUDGETFORSLAG SAMT NOTER TIL BUDGET- FORSLAGET
BUDGET 2019-2022 Guldborgsund kommune Dato 4. september 2018 cape BUDGETFORSLAG 2019-2022 SAMT NOTER TIL BUDGET- FORSLAGET Generelt Budgetforslag jf. budgetforliget indgået den 4. september 2018. Kolonne
Læs mereBUDGET Guldborgsund kommune Dato 02. august 2016 cape/bchr FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2017 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT
BUDGET 2017-2020 Guldborgsund kommune Dato 02. august 2016 cape/bchr FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2017 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT Generelt Budgetoversigten er en foreløbig oversigt over det forventede
Læs mereBUDGET Guldborgsund kommune Dato 7. september 2015 cape ØKONOMIUDVALGETS BUD- GETFORSLAG SAMT NOTER TIL BUDGET- FORSLAGET
BUDGET 2016-2019 Guldborgsund kommune Dato 7. september 2015 cape ØKONOMIUDVALGETS BUD- GETFORSLAG 2016-2019 SAMT NOTER TIL BUDGET- FORSLAGET Generelt Økonomiudvalget fremsender budgetforslag til byrådets
Læs mereBUDGET Guldborgsund kommune Dato 7. september 2016 cape ØKONOMIUDVALGETS BUD- GETFORSLAG
BUDGET 2017-2020 Guldborgsund kommune Dato 7. september 2016 cape ØKONOMIUDVALGETS BUD- GETFORSLAG 2017-2020 Generelt Økonomiudvalget har på sit møde den 5. september 2016 besluttet at fremsende følgende
Læs mereBUDGET Guldborgsund kommune Dato 6. august 2013 cape FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2014 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT
BUDGET 20142017 Guldborgsund kommune Dato 6. august 2013 cape FORELØBIG BUDGETOVER SIGT 2014 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT Generelt Budgetoversigten er en foreløbig oversigt over det forventede budgetoplæg
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereBudgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015
Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2019
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereFinansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mere1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag
1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mere1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet
1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2017
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereI prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mere1. BUDGET TAL OG GRAFIK
1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereNotat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet
Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. januar 2011 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte 76 16 73 55 Sagsid 2011-52 Notat Økonomiske konsekvenser af finansloven
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereTolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune
Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Læs mereBUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING
BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...
Læs mereÅRSHJUL FOR ØKONOMISKE MÆRKEDAGE
ÅRSHJUL FOR ØKONOMISKE MÆRKEDAGE Årshjul for økonomiske mærkedage For kommunerne findes en række økonomiske mærkedage, hvor vigtig information til brug for både budget og budgetopfølgning offentliggøres
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereIndtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018
Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning
Læs mereBefolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år
1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne
Læs mereØkonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med
Læs mereNOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereBudget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereFinansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereFinansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereBudgetoplæg
Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereEfter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.
Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mere1. BUDGET TAL OG GRAFIK
1. BUDGET 2014-17 TAL OG GRAFIK 1.1. BUDGETOVERSIGT 2014-2017 Det godkendte flerårsbudget for 2014-2017 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: BUDGETOVERSIGT
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereBudget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereIndtægtsprognose 2015-18
Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er
Læs merePræsentation af budgetoplægget. 18. august 2016
Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester
Læs mereNOTAT. Indtægtsskøn budget
NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereÅben Dagsorden. til. Byrådet
Åben Dagsorden til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 29. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødesalen, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereAftale om kommunernes økonomi for 2016... 2
NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering
Læs mere1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose
1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereBefolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år
1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereRegnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e
Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de
Læs mereBudgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019
Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBudgetnotat August 2015
1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares
Læs mereBudgetoplæg
Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereAfsluttende tilretning af forslag til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereFinansiering. (side 12-19)
Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen
Læs mereGenerelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:
Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mere