Budgettets hovedposter (nettotal i 2017 prisniveau og kr.):

Relaterede dokumenter
Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Budgettets hovedposter (nettotal i 2016 prisniveau og kr.):

Serviceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor.

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Serviceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor.

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i og måltal for Gns Gns Gns Gns.

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Børn og unge med særlige behov side 1

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Børne- og Unge Rådgivning

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Børn og unge med særlige behov side 1

Afvigelse ift. korrigeret budget

Overførsler i alt

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Børn og unge med særlige behov side 1

Familieområdet. Opgaver under området. Budget- og styringsprincipper UDDANNELSESUDVALGET

Nedenfor vises udviklingen i antal anbragte børn og unge fra 2010 til 2013 og måltal for 2014 pr. anbringelsestype.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Budget I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

Overførsler i alt

NOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Der er i budgetprocessen for 2019 ikke besluttet nogen politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for familieområdet.

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

303 Udsatte børn og unge

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

Baseline. Sverigesprogrammet

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Børne- og Uddannelsesudvalget

Budget 2009 til 1. behandling

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Initiativer der fremmer fremdriften af balanceplanen

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få?

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Evidensbaserede metoder i Herning Kommune. Januar 2014

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Baseline. Sverigesprogrammet

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese

Introduktion til det socialpolitiske område

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Budgetopfølgning april 2017

Børne- og Skoleudvalget

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript:

Budgettets hovedposter (nettotal i 2017 prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.621 1.377 1.602 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 11.086 11.143 11.652 03.22.08 Kommunale specialskoler 341-2 283 04.62.85 Kommunal tandpleje 34.760 34.308 34.308 04.62.89 Kommunal sundhedspleje 11.759 11.813 11.315 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -9.484-11.658-9.599 05.25.10 Fælles formål 10.922 10.115 10.355 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 0 0 05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge 8.202 5.010 9.986 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 87.906 74.649 77.638 05.28.22 Plejefamilier 62.192 51.662 60.073 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 43.854 47.922 21.566 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 4.340 5.603 5.643 05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 147 100 160 05.38.42 Botilbud for personer med særlige behov -259 906 977 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 149 203 350 05.57.72 Sociale formål 10.213 10.169 10.398 Børn og familie i alt 277.749 253.320 246.707 Driftsbemærkninger: Budget- og regnskabstallene er angivet i 2017 niveau. Ændringer i forhold til de vedtagne forslag fra mulighedskataloget er indregnet fra budgetår 2016 og frem. Der er ligeledes indregnet 0,3% reduktion af rammen fra budget 2016 og frem i forbindelse med mulighedskataloget. Der er derudover indregnet bevillinger givet i forbindelse med budgetforliget vedrørende 2017 og reduktion i servicedriftsudgifterne på 0,3% i 2017, 0,6% i 2018 og 0,9% fra 2019 (vedtaget ved budgetforliget vedrørende budget 2016). Der er som tidligere ikke sket prisfremskrivninger på hoved art 2 og 4 i forbindelse med 2018-2021 budgetbehandlingen. Serviceområde 16 består af en tilbudsdel, en myndigheds- og rådgiverdel og den Kommunale Tandpleje. Tilbudsdelen varetager driften af en række specialiserede, takstbelagte tilbud. Området er stort set taxameterstyret, hvorved udførerens aktivitetsniveau afspejles i budgettet. Tilbudsområdet har til opgave: at videreføre og videreudvikle tilbuddenes drift af dag-, døgn og aflastningstilbud at sikre kvaliteten i tilbuddenes leverancer via evaluering og dokumentation at tilpasse kapaciteten og tilbuddene til efterspørgslen under hensyntagen til Rammeaftalen Principperne for takstfastlæggelsen er bl.a., at der skal ske finansiering af driften af tilbuddene samt dækning af udgifter til forrentning og afskrivning, tjenestemandspensioner, administration, dokumentation, tilsyn og udvikling gennem takstbetalingen for køb af ydelserne af enten egen kommune eller andre kommuner.

Der er budgetlagt forventede indtægter ved salg svarende til 98 % s belægning, idet der er tegn på, at tilbuddenes belægninger samlet set er for nedadgående, jfr. også Herningmodellen på området for socialt udsatte. Som følge af aftale mellem kommuner og regionen i forbindelse med Rammeaftalen i Region Midtjylland er belægningsprocenten 98 % på børne- og ungeområdet og 100 % på voksenområdet. For krisecentre gælder særlige regler. Her indgår den gennemsnitlige belægningsprocent to og tre år forud for beregningsåret. Ved takstberegningen for 2018 er det således gennemsnittet af belægningsprocenten for 2015 og 2016. Det medfører en forhøjelse fra 84 % i 2017 til 95 % i 2018. I 2016 indgik en gennemsnitlig belægningsprocent på 79 % i takstberegningen. Internt/centralt er der indgået aftale med tilbuddene om principper for løbende regulering af deres budgetter ved hhv. over- og underbelægning i forhold til 100 % s belægning (ressourcereguleringsmodellen). Generelt for området gælder, at regulering af over-/underskud ud over 5 % i regnskab 2016 indgår i en ned-/opskrivning af taksterne for de pågældende tilbud i 2018, ligesom konsekvenserne heraf indarbejdes i budgetterne til både køb og salg af pladser. Takstbekendtgørelsen Takstbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilskud efter serviceloven) er vedtaget d. 12.01.2015. Heri blev der indført nye takstregler pr. 1. januar 2015. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. bestemmelse om, at over-/underskud på op til 5% skal bæres af driftsherren. Overskud op til 5% kan hensættes til senere brug til at dække underskud, effektivisere, kvalitetsudvikle eller lign. indenfor driftsherrens samlede drift af ydelser og tilbud omfattet af Rammeaftalen. Underskud på op til 5% kan ikke længere indregnes i taksten, men skal f. eks. dækkes ved effektivisering eller af tidligere overskud inden for driftsherrens samlede drift. Over-/underskud på op til 5% bliver altså driftsherres gevinst/tab. Dette skal forbedre incitamentsstrukturen til at driftsherre holder budgettet. Overheadudgifter m.v. generelt for området I henhold til Rammeaftalen med Region Midtjylland finansieres udgifterne til nedenstående overheadudgifter over institutionstaksten. Disse er opgjort til: Administration: 6,1 % af driftsudgiften Tjenestemandspensioner: 30,0 % af den pensionsgivende lønsum til tjenestemænd Desuden forrentes grunde, bygninger og inventar med Nationalbankens diskonto 1. maj året før budgetåret plus 1 procent. I 2018 udgør denne 1,00 %, da diskontoen er på 0 % d. 1. maj 2016. I lyset af erfaringerne med Sverigesteamet blev der til mulighedskataloget stillet forslag om udrulning af Sverigesprogrammet i hele Center for Børn og Forebyggelse fra 2016. Dette forslag blev godkendt og er indregnet på både SO og SO20 Administration m.v. Center for Børn og Forebyggelse (CBF), Rådhuset, varetager myndigheds- og rådgivningsdelen og er fra 2016 opdelt i 4 geografiske områder. I disse områder er der ansat socialrådgivere, sundhedsplejersker og PPR-medarbejdere.

De enkelte funktioner er forklaret nedenfor: 03.22.01 Folkeskolen, Tale-hørelærer og AKT lærere 03.22.01 - Tale-hørelærer og AKT-lærer Myndigheds- og rådgiverdel i alt 1.621 1.377 1.602 Området vedrører tale-hørelærerfunktion og AKT-pædagoger. Der budgetteres med indtægter vedrørende sprog- og talepædagogisk indsats til førskolebørn. 03.22.04 Skolepsykolog 03.22.04 - Skolepsykolog Myndigheds- og rådgiverdel i alt 11.086 11.143 11.652 Funktionen omfatter udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, herunder løn til psykologer, kørsel, kursus, supervision og særligt testmateriale. Området dækker desuden lignende udgifter vedrørende ergoterapeuter. Der budgetteres med indtægter vedrørende betjening af førskolebørn og de takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen. 03.22.08 Kommunale specialskoler 03.22.08 - Kommunale specialskoler Myndigheds- og rådgiverdel i alt 341-2 283 Funktionen omfatter udgifter til konsulentkorps i PPR (udførerfunktionen), som betjener de 100 % takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen. Bestillerfunktionen ligger under serviceområde 12 Folkeskoler. 04.62.85 Kommunal tandpleje 04.62.85 - Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje i alt 34.760 34.308 34.308 Tandpleje 0-18 år kommunale klinikker Den kommunale Tandpleje omfatter ca. 20.000 børn og unge fra 0-18 år. Tandplejen er decentralt opbygget, og består p.t. af 9 behandlingsklinikker og en central tandreguleringsklinik. Den kommunale Tandpleje vedrører regelmæssige undersøgelser, individuelle forebyggelser, alle typer tandbehandlinger, den generelle forebyggelsesindsats og tandregulering i hele kommunen. Tandpleje 0-18 år private klinikker Budgettet dækker betaling til behandling i privat praksis: Frit valgs ordning med kommunalt tilskud på 100% til de 16-17-årige, der vælger privat praksis.

Frit valgs ordning med kommunalt tilskud på 65% til de 0-15-årige, der vælger privat praksis. Henviste specialbehandlinger, tandregulering, bidfunktion og narkose. Nødbehandlinger. Omsorgstandpleje Budgettet dækker omsorgstandpleje for de borgere, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandplejen vedrører regelmæssige undersøgelser forebyggelse, henholdende behandling af tænder, mund og proteser. Der er vedtaget en egenbetaling på 540 kr. i 2017. Satsen for 2018 er ikke offentliggjort endnu, men den stiger med satsreguleringsprocenten, som først kendes i november 2017. Specialtandpleje Specialtandplejen tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Herning Kommune har indgået en aftale med Region Midt om behandling og narkose til de borgere, hvor specialiseringsgranden overstiger, hvad kommunal tandpleje kan udføre på egne klinikker. Loven pålægger kommunerne at sørge for visitation, opsøgende og forebyggende arbejde i tæt samarbejde med brugernes kontaktperson. Herning Kommune har ansat tandlæge og tandplejer til disse opgaver. Der er vedtaget en egenbetaling på 1.895 kr. i 2017. Satsen for 2018 er ikke offentliggjort endnu, men den stiger med satsreguleringsprocenten, som først kendes i november 2017. 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 04.62.89 - Kommunal sundhedstjeneste Myndigheds- og rådgiverdel i alt 11.759 11.813 11.315 Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften vedrørende Sundhedsplejen. Budgettet dækker udgifter til løn, kørsel, kurser, kontorhold, mobiltelefoner, IT og driftsudgifter til en tjenestebil i Sundhedsplejen. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 05.22.07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning Myndigheds- og rådgiverdel i alt -9.484-11.658-9.599 Funktionen indeholder statsrefusion fra den centrale refusionsordning jævnfør Servicelovens 176 i særligt dyre enkeltsager. I 2017 gives der 25% statsrefusion af samlede udgifter mellem 0,770 mio. kr. og 1,540 mio. kr. pr. barn pr. år. Der gives 50% statsrefusion af samlede udgifter over 1,540 mio. kr. pr. barn pr. år. Refusionsberegningen opgøres pr. måned. Beløbsgrænserne for 2018 kendes ikke p.t. Der kan ligeledes hjemtages statsrefusion for de samlede udgifter til hjælp og støtte efter serviceloven til anbragte børn i en enkelt familie, når der er tale om anbringelse af 4 eller flere børn.

05.25.10 Fælles formål PPR-pædagoger og kørsel til specialinstitutioner 05.25.10 - Fælles formål - PPR-pædagoger m.v. 510034: PPR-pædagoger 10.668 10.115 10.355 510035: Kørsel til specialinstitutioner 254 404 0 Myndigheds- og rådgiverdel i alt 10.922 10.519 10.355 Funktionen omfatter udgifter til PPR-pædagogernes løn, kursusdeltagelse, kørsel og kontorhold. Derudover afholdes der i 2015 og 2016 udgifter til kørsel med børn til specialinstitutioner. Fra 2017 konteres disse udgifter under 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger. PPR-pædagogernes opgave er at vejlede og rådgive personalet i daginstitutionerne i forhold til førskolebørn. 05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge 05.28.20 - Opholdssteder mv for børn og unge Myndigheds- og rådgiverdel i alt 8.202 5.010 9.986 Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger: Opholdssteder for børn og unge Kost- og efterskoler Eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder Skibsprojekter Advokatbistand Forældres eller den unges betaling for døgnophold på opholdssteder I figuren nedenfor vises antal anbragte årsbørn i 2016 sammenholdt med forventet antal i 2017. Ud over de forventende anbringelser på nærværende funktion 05.28.20 Opholdssteder mv for Børn og Unge - indeholder figuren alle andre typer anbringelser, som kommenteres nærmere i de efterfølgende afsnit. Ændringer fra 2016 til Funktion Døgnforanstaltninger Antal årsbørn i 2016* Forventet årsbørn i 2017 pr. 08.01.2017 forventet 2017 pr. 08.01.2017 05.28.20 Socialpædagogiske opholdssteder 6,7 5,2-1,5 05.28.20 Kost- og efterskoler 6,3 4,6-1,7 05.28.22 Plejefamilier 109,9 105,2-4,7 05.28.22 Netværksplejefamilier 12,4 11,0-1,4 05.28.22 Kommunale plejefamilier 10,2 10,0-0,2 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede 23,3 17,4-5,9 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge - Social adfærd 18,5 8,6-9,9 05.28.24 Sikrede institutioner 1,2 2,2 1,1 I alt 188,5 164,2-24,3 * Ultimo nov 2016 Samlet set forventes pr. 8/1 2017 nedgang på 24,3 årsbørn fra 2016 til 2017. Tallene afspejler,

at CBF fra 2016 arbejder med Herningmodellen. Det ses bl.a. ved at der er færre anbragte på socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger Myndigheds- og rådgiverdelen 84.768 73.268 75.907 Tilbudsdelen 3.138 1.381 1.731 Forebyggende foranstaltninger i alt 84.768 73.268 75.907 Funktionsområde forebyggende foranstaltninger vedrører følgende indsatser: Myndigheds- og rådgiverdelen: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, herunder udgifter til blandt andet: o Broen et dagbehandlingstilbud for børn og unge i alderen 4-14 år og deres familier. Dette tilbud nedlægges i løbet af 2017. o MST o Overvåget samvær o Familiebehandling med forskellige ydelsespakker Aflastningsordninger Fast kontaktperson for barnet eller den unge Fast kontaktperson for hele familien Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte Økonomisk støtte for at undgå anbringelse, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en unges særlige behov for støtte Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet Rådgivning og afledte ydelser o FFT o Lettere familiebehandling o PMTO Udgifter vedrørende Det opsøgende Team (budgettet er flyttet til Ung Herning pr. 1/7 2016) Udgifter vedrørende flygtninge og uledsagede flygtninge Autismeprojektet Oralmotorisk Team Der er i 2017 bevilget 1,5 mio. kr. og i 2018 0,5 mio. kr. til initiativer i forhold til sårbare unge. Tilsvarende beløb er afsat på voksenområdet. Tilbudsdelen: Headspace Herning: Headspace var et projekt fra 01.08.2015 31.07.2017 til støtte for sårbare børn og unge i alderen 12 25 år, hvor der tilbydes hjælp til både store og små problemer. Headspace er efter pro-

jektperioden nu et permanent tilbud med et budget på 600.000 kr. pr. år, og det er et supplement til de tilbud, der allerede findes i Herning Kommune i dag. Center for Børn, Unge og Familier (CBUF). CBUF er organiseret med følgende afdelinger/tilbud under forebyggende foranstaltninger: Familieguider: Målgruppen for Familieguiderne er flygtningebørn og unge i alderen 0-18 år. Det vil være flygtningefamilier eller familiesammenførte, der er omfattet af Integrationsloven, som er de første 3 år efter ankomst til Herning Kommune. Målgruppen er kendetegnet ved, forældregruppens behov for grundlæggende kendskab til det danske samfund. Yderligere er målgruppen kendetegnet ved, at forældregruppen ofte er ressourcesvage og har traumatiseringsproblematikker. MST: MST-tilbuddet (Multi Systemisk Terapi) er en korttidsbehandling for unge med udad reagerende og antisocial adfærd. Behandlingen sigter på at involvere hele den unges netværk familie, skole, nabolag og kammerater i at ændre den ubalance, som den unges adfærd ofte har resulteret i. Tilbuddet er kontraktligt tilknyttet MST Danmark med henblik på samlet licensaftale med USA, uddannelse og kvalitetssikring. ART: ART (Aggression Replacement Training) handler om sociale færdigheder, følelseshåndtering og moralsk ræssonering. Art tilbydes i hold på mellem 6-7 unge og forløber typisk over 14 uger. FFT: FFT (Funktionel Familie Terapi) er oprettet i henhold til Servicelovens 11. Det er et evidensbaseret familiebehandlingsprogram. Målgruppen for FFT er familier med et barn i alderen (10)12-17 år, hvor der er tegn på risikoadfærd, begyndende adfærds- og skoleproblemer, kriminalitet, forældre-barn-konflikter, symptomer på mistrivsel og psykiske belastninger. FFT er den mest forebyggende af de to indsatser (FFT MST), hvor man kan sige, at denne sættes ind, før det er gået rigtig galt. Det vil således være et vigtigt supplement til den mere omfattende behandlingsindsats MST. Familiebehandlingen: Familiebehandlingen er et ambulant tilbud. Målgruppen er familier med børn fra 3-18 år, som har særlige behov for støtte, og hvor der kan etableres et samarbejde på et frivilligt grundlag. Familiebehandlingen Herning tilbyder ambulant- og døgnfamiliebehandling til familier med børn under 18 år, som har særlige behov for støtte. Overvåget Samvær: CBUF løser opgaver med støttet og/eller overvåget samvær til børn, som er anbragt uden for hjemmet. I støttet samvær indgår vejledning til forældrene under samværet med barnet. I overvåget samvær observeres og beskrives samværet. Spæd- og småbørnsteam: Familiedøgninstitutionen Nordlys er lukket, og erstattet af det ambulante Spæd- og småbørnsteam. Med afsæt i erfaringerne fra støtte- og behandlingsarbejdet på Nordlys tilbydes nu udelukkende ambulante ydelser til familier med spæd- og småbørn.

Ambulante Mejeriet og Olufsgade: Unge med problemstillinger svarende til de målgrupper, der optages i døgntilbud i afdelingen Unge på døgn. De unge trænes i en selvstændig boform (Olufsgade og Bomiljøet), eller forældrene og den unge støttes i hjemmet i at imødegå den unges udfordringer (Mejeriet). Ungeteamet: Ungeteamet henvender sig til unge i alderen (12)14-24 år. De unge kan beskrives ved - i forskellig grad - at have vanskeligheder i forbindelse med adfærd, følelsesmæssige belastninger, social angst og misbrug. De er ofte ressourcesvage både i forhold til egne kompetencer, men også i forhold til deres netværk. Nogle af de unge har udviklet overlevelsesstrategier, som har været nyttige for dem i deres møde med omverdenen, men på længere sigt er uhensigtsmæssige for dem selv. UngMod 24/7 Herning (Center for Børn, Unge og Familier) UngMod 24/7 Herning er en gratis og anonym rådgivning for unge mellem 12 og 25 år. 05.28.22 Plejefamilier 05.28.22 - Plejefamilier Myndigheds- og rådgiverdelen 59.597 48.819 57.224 Tilbudsdelen 2.595 2.843 2.849 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge i alt 62.192 51.662 60.073 Myndigheds- og rådgiverdelen: Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger: Plejefamilier Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser Kommunale plejefamilier Socialtilsyn, objektiv finansiering Forældres eller den unges betaling for døgnophold i plejefamilier Budgettet er som følge af balanceplanen og udmøntning der af Herning-modellen øget med 8,4 fra 2017 til 2018. Tilbudsdelen: Familieplejen I forbindelse med fusionen af Hedebocentret og Børne- og Familiecenter Herning er de to områder slået sammen til et under CBUF (tilbudsdelen). 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge Myndigheds- og rådgiverdelen 47.990 47.572 21.211 Tilbudsdelen -4.136 350 355 Døgninstitutioner for børn og unge i alt 43.854 47.922 21.566 Funktionen omfatter udgifter vedrørende kommunale, regionale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge anbragt uden for hjemmet. Der er tale om døgninstitutioner for børn og unge

med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer. Myndigheds- og rådgiverdelen: Budgettet er fra 2017 til 2018 kraftigt reduceret, som følge af en forventning om en stor nedgang i brugen af institutionsanbringelser. Budgetreduktionen på denne funktion vedrørende balanceplanen udgør 18,5 mio.kr. Endvidere er der indeholdt en besparelse som følge af mulighedskataloget (Sverigesprojekt del 2) på 5,0 mio.kr. Dertil kommer en rest på 2,8 mio.kr. som vedrører balanceplan 2017, hvor der blev aftalt eftergivelse for denne post i 2017. Hvorvidt denne post fortsat skal udmøntes på funktion 05.28.23 er endnu ikke afklaret. Tilbudsdelen: Center for Børn, Unge og Familier (CBUF). CBUF er organiseret med følgende afdelinger/tilbud på denne funktion: Unge på døgn: Unge på døgn er et decentralt socialpædagogisk døgnbehandlingstilbud til unge. Mejeriets målgruppe er unge mellem 14 og 20 år, primært med udviklingsforstyrrelser. Olufsgade og Bomiljøets målgruppe er unge mellem 16 og 25 år med psykosociale problemstillinger. Intensiv anbringelse: Under intensiv anbringelse er den tidligere afdeling Claudisvej fra Hedebocentret (Nu Sjællandsgade), hvor unge skal være anbragt på institutionen i kortere og mere intensive forløb med efterfølgende behandling i ambulante tilbud eller i form af efterværn. Målgruppen er unge mellem 14 og 18 år med psykosociale problemstillinger. HandicapCenter Herning: HandicapCenter Herning Afdeling Tjørringhus Tjørringhus er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser, der har udfordringer med spasticitet samt hjerneskader. HandicapCenter Herning Afdeling Agerbo Agerbo er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser. Driftsbudgetterne for hhv. Tjørringhus og Agerbo er lagt sammen under HandicapCenter Herning. 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 05.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Betaling andre off. myndigheder, objektiv finansiering 2.267 2.543 2.545 Betaling andre off. myndigheder, betaling for unge fra Herning 2.073 3.060 3.098 Myndigheds- og rådgiverdel i alt 4.340 5.603 5.643

Området dækker udgifter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Kommunerne finansierer en del af opholdet på sikrede afdelinger i fællesskab via objektiv finansiering, en såkaldt grundfinansiering hvor kommunerne opkræves i forhold til antal 15-17 årige i de enkelte kommuner. Resten opkræves via en fast døgntakst, når en ung anbringes i en sikret afdeling eller i en af Kriminalforsorgens institutioner. Taksterne for 2018 er endnu ikke offentliggjorte. 05.28.25 Særlige daginstitutioner og særlige klubber 05.28.25 - Særlige daginstitutioner og særlige klubber Myndigheds- og rådgiverdel i alt 147 100 160 Funktionen vedrører udgifter til eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 05.38.42 - Botilbud for personer med særlige problemer Myndigheds- og rådgiverdelen 1.050 1.187 1.276 Tilbudsdelen -1.309-281 -299 Botilbud for personer med særlige problemer i alt -259 906 977 Myndigheds- og rådgiverdel: Budgettet omfatter udgifter til ophold på krisecentre i Herning og andre kommuner for voldsramte kvinder og deres børn. Der gives 50 % statsrefusion på området. Tilbudsdelen: Herning Krisecenter, Herning Krisecentret er et botilbud for voldsramte kvinder og deres børn såvel fra Herning Kommune som fra andre kommuner. Krisecentre finansieres via takstbetaling, idet det specielt gælder her, at der i takstberegningen anvendes en gennemsnitlig belægningsprocent for de seneste to regnskabsår. Ydelsen er omfattet af 50 % s statsrefusion. Herning Krisecenter er flyttet i andre lokaler i maj 2017 og er samtidig hermed opnormeret med 1 plads til 6 pladser + 1 akutplads. 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger ( 45 og 97-99)

05.38.52 - Kontaktperson- og ledsagerordninger Myndigheds- og rådgiverdel i alt 149 203 350 Kommunen skal tilbyde ledsagerordning til unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gælder dog ikke unge som er anbragt i døgnophold. De unge der er berettiget til ledsagelse kan max. tilbydes 15 timer pr. måneden pr. person. 05.57.72 Sociale formål 05.57.72 - Sociale formål Myndigheds- og rådgiverdel i alt 10.213 10.169 10.398 Budgettet dækker følgende områder: Merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL 41. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL 42. Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning af barn SL 32, stk. 8. Udgifter bevilget efter 41 Merudgifter og 42 Tabt arbejdsfortjeneste udløser 50 % statsrefusion.