Der er i budgetprocessen for 2019 ikke besluttet nogen politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for familieområdet.

Relaterede dokumenter
Familieområdet. Opgaver under området. Budget- og styringsprincipper UDDANNELSESUDVALGET

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Overførsler i alt

Overførsler i alt

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

NOTAT. Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

Forventet forbrug i 2018 pr i priser budget. Budget. Prognose for 2018 pr Helårssager

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Afvigelse ift. korrigeret budget

Korrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

303 Udsatte børn og unge

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Børne- og Unge Rådgivning

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Budget I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Børn og unge med særlige behov side 1

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Børne- og Skoleudvalget

Budget 2009 til 1. behandling

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

Børn og unge med særlige behov side 1

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Regnskab Regnskab 2016

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Regnskab Regnskab 2017

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge

NOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5

FORVENTET REGNSKAB-2018

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

PRÆSENTATION AF DET SOCIALE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE. Borger og Social

SOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse

Justering praktisk pædagogisk støtte

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

6. Center for Social Service

Styring af det specialiserede udsatte område

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Voksenhandicapområdet

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og socialministeriet

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Voksne med særlige behov Budget Budgetbeskrivelse Voksne med særlige behov

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i og måltal for Gns Gns Gns Gns.

Tilbudsoversigt Familieområdet

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Status på økonomi og handleplan

Transkript:

Familieområdet Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger: Tabel 1: Budget 2019-2022 Hovedområde 1.000 kr. Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022 Serviceudgifter 146.108 140.084 140.084 140.084 Anbringelser excl. Kong Frederik 70.332 64.942 64.931 64.921 Forebyggelse myndighed 25.003 25.003 25.003 25.003 Foranstaltningsområdet 25.949 25.975 26.018 26.060 Administration 24.558 24.510 24.477 24.445 Kong Frederik 266-345 -345-345 Overførsler 6.381 6.381 6.381 6.381 Den centrale refusionsordning -6.077-6.077-6.077-6.077 I alt 146.412 140.388 140.388 140.388 Opgaver under området Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med børn og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på krisecenter samt merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af den årlige budgetproces. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling for næste år og overslagsårene samt tillagt eventuelle korrektioner. De underliggende forudsætninger for budgetterne på de forskellige funktionsniveauer er som hovedregel enten aktivitetsbudgettering (forventet pris og mængde forudsætninger) eller rammebudgettering. Generelt er der på serviceudgifterne overførselsadgang hvilket betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. På området overførsler er der ingen overførselsadgang. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår. Politiske ændringsforslag 2019-2022 Der er i budgetprocessen for 2019 ikke besluttet nogen politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for familieområdet. Tekniske korrektioner 2019-2022 Der er indarbejdet en teknisk korrektion på familieområdet i forbindelse med budget 2019. Tabel 2. Tekniske korrektioner 2019-2022 Teknisk korrektion (1.000 kr.) 2019 2020 2021 2022 Familieområdet 6.900 3.500 3.500 3.500 Opfølgning tidligere års budgetaftaler Der er ingen budgetkorrektioner fra tidligere års budgetaftaler, der endnu ikke er fuldt realiseret i budgetterne.

Detaljerede forudsætninger for budget 2019 I det følgende gennemgås de detaljerede forudsætninger for budget 2019 under familieområdet herunder hvorvidt budgettet er aktivitetsstyret, og hvilken model, der ligger til grund for dette, eller hvorvidt budgettet er rammestyret. Endvidere forsøges det vurderet, hvorvidt der forventes budgetudfordringer. Anbringelser I det følgende afsnit beskrives budgettet til anbringelser herunder en beskrivelse af gennemsnitspriser og helårssager fordelt på de forskellige anbringelsestyper. Samtidig holdes budgettet for 2019 op imod det gennemsnitlige antal sager, der har været de foregående 12 måneder i forhold til at vurdere, hvorvidt budgettet kan holdes eller ej samt den nuværende forventning til antal sager og priser. Budgettet er rammestyret. Under anbringelser registreres udgifter og indtægter i forbindelse med børn og unges anbringelse uden for hjemmet jf. 66 i lov om social service. Pr. 30.11.2018 har der i et gennemsnit over de seneste 12 måneder været anbringelser svarende til 118,1 helårssager til en vægtet gennemsnitspris på 0,598 mio. kr. (i 2019-priser), hvilket giver samlede udgifter på 70,673 mio. kr. Tabel 3. Aktivitet og gennemsnitspris de seneste 12 måneder Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter (i Anbringelsestype (i 1.000 kr.) 1.000 kr.) Opholdssteder for børn og unge 25,5 743 18.934 Kost- og efterskoler 8,2 353 2.882 Værelse/kollegium 16,0 79 1.270 Plejefamilier 38,3 439 16.813 Kommunale plejefamilier 7,5 546 4.093 Netværksplejefamilier 7,8 196 1.535 Døgninstitutioner for handicappede børn og unge 11,4 1.742 19.891 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 2,8 1.595 4.520 Sikrede døgninstitutioner 0,5 1.471 735 Anbringelser i alt 118,1 598 70.673 I budgettet for 2019 er der budgetteret med 65,216 mio. kr. til anbringelser, som med en vægtet gennemsnitspris på 0,598 mio. kr. giver, at der er budget til 109 helårssager. Hvis antallet af helårssager fastholdes på gennemsnittet for de seneste 12 måneder, vil der være en budgetudfordring på 5,457 mio. kr., såfremt den vægtede gennemsnitspris ligger uændret på 0,598 mio. kr. Hvis der i stedet tages udgangspunkt i oplysninger fra Calibra pr. 30.11.18 for 2019, vil det forventet mindreforbrug være på 1,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at Calibra ikke tager højde for, at der vil komme nye sager i løbet af 2019 samtidig med, at der kan være sager, som stopper, hvor ophør ikke er kendt pr. 30.11.2018. Der er således en vis usikkerhed ved tallene, der bygger på oplysninger fra Calibra. Tabel 4. Forudsætning af aktivitet og gennemsnitspris i budgettet for 2019 Antal borgere Gennemsnitspris Budget (i Anbringelsestype (i 1.000 kr.) 1.000 kr.) Opholdssteder for børn og unge 25 743 18.442 Kost- og efterskoler 10 353 3.437 Værelse/kollegium 4 79 324 Plejefamilier 41 439 18.162

Kommunale plejefamilier 8 546 4.537 Netværksplejefamilier 3 196 613 Døgninstitutioner for handicappede børn og unge 10 1.742 16.700 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 2 1.595 3.000 Sikrede døgninstitutioner 0 1.471 0 Anbringelser i alt 109 604 65.216 Frederikssund Kommune driver to tilbud om ungdomstilbud efter 66, stk. 1, nr. 4 i lov om social service. Budgettet til driften af de to tilbud indgår ikke i ovenstående tabel men beskrives selvstændigt under Birkevænget. Øvrigt: Nedenfor beskrives budgetterne til de øvrige udgifter i forbindelse med anbringelser. Med udgangspunkt i data fra Calibra pr. 30.11.18 vil der være et forventet mindreforbrug på de øvrige udgifter i forbindelse med anbringelser på 0,4 mio. kr. Efter 72 i lov om social service skal kommunen tilbyde gratis advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år ved bl.a. anbringelsessager. Til advokatbistand er der derfor afsat 0,346 mio. kr. i budgettet for 2019. Samtidig er det fastsat i 177 i lov om social service, at staten refunderer 50 procent af kommunens udgift til gratis advokatbistand. I den forbindelse er der indregnet en indtægt på 0,175 mio. kr. i statsrefusion. Efter 159 og 160 i lov om social service kan den unge eller forældrene pålægges at betale for døgnopholdet efter nærmere fastsatte regler. I den forbindelse er det indregnet en indtægt på 0,330 mio. kr. i budgettet for 2019. Til objektiv finansiering af de sikrede institutioner, som med undtagelse af en enkelt institution i Københavns Kommune, drives i regionalt regi er der afsat 1,228 mio. kr. i budgettet for 2019. Til objektiv finansiering af socialtilsyn Hovedstaden, der drives af Frederiksberg Kommune er der afsat 0,453 mio. kr. i budgettet for 2019. Birkevænget Frederikssund Kommune driver to tilbud om ungdomsboliger. Birkevænget Østergade er en lejlighed til 3 unge, der modtager socialpædagogisk støtte, bl.a. med henblik på botræning. Ungdomsboligerne Birkevænget 53 er et botilbud for unge i alderen 15-22 år, der af familiemæssige, sociale eller følelsesmæssige årsager har behov for særlig støtte uden for eget hjem. Der er 13 lejligheder på Birkevænget 53. Samlet på de to tilbud er der ansat 1 daglig leder, som dækker ledelse på begge tilbud med 0,5 årsværk på hver enhed. Desuden er der ansat 3,5 årsværk på begge enheder. I alt er der et budget på 3,6 mio. kr. til de to tilbud. Budgettet er rammestyret og afhænger derfor ikke af antallet af beboere. Tilbuddet Birkevænget Østergade planlægges afviklet i løbet af 2019, da det har vist sig at være vanskeligt økonomisk, pædagogisk og personalemæssigt at drive så lille et kommunalt tilbud. Lukningen af Østergade ligger i forlængelse af den udvikling Frederikssund Kommune ønsker på anbringelsesområdet. Der arbejdes således intensivt på en omlægning af anbringelsesmønstret fra institutioner/opholdssteder til flere anbringelser i plejefamilieforanstaltninger bl.a. øget brug af slægts- og netværksanbringelser. Dette sker med henblik på en effektiv udnyttelse af ressourcer i forhold til at møde de behov, som Frederikssund Kommunes udsatte børn, unge og deres familier har.

Forebyggelse myndighed De forebyggende indsatser beskrives i dette og det efterfølgende afsnit. I dette afsnit beskrives budgettet til myndighedsdelen, hvor de forebyggende indsatser besluttes. Omkring de forebyggende indsatser har myndigheden således en bestillerrolle, mens foranstaltningsområdet, som beskrives i det efterfølgende afsnit, udfylder udførerrollen. Opdelingen afspejler også den administrative struktur på familieområdet, da familieområdet er opdelt i myndighedsområdet, foranstaltningsområdet og staben. I det følgende afsnit beskrives budgettet til køb af forebyggende foranstaltninger herunder en beskrivelse af gennemsnitspriser og helårssager fordelt på de forskellige forebyggelsestyper. Samtidig holdes budgettet for 2019 op imod det gennemsnitlige antal sager, der har været de foregående 12 måneder i forhold til at vurdere, hvorvidt budgettet kan holdes eller ej samt den nuværende forventning til antal sager og priser. Budgettet er rammestyret. Under forebyggelse registreres udgifter og indtægter i forbindelse med forebyggende foranstaltninger jf. 45, 52, 54, 76 og 84 i lov om social service. Pr. 30.11.2018 har der i et gennemsnit over de seneste 12 måneder været forebyggende foranstaltninger svarende til 211,8 helårssager til en vægtet gennemsnitspris på 0,117 mio. kr. (i 2019-priser), hvilket giver samlede udgifter på 24,856 mio. kr. Tabel 5. Aktivitet og gennemsnitspris de seneste 12 måneder Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter (i Forebyggelsestype (i 1.000 kr.) 1.000 kr.) Døgnophold for familier 0,9 1.498 1.373 Aflastningsophold 68,7 98 6.761 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier aflastning 30,2 114 3.438 Kontaktperson for barnet 24,8 58 1.429 Dagbehandling 40,7 244 9.942 Støtteperson til forældre 34,3 50 1.734 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 12,2 17 204 Forebyggelse i alt 211,8 117 24.856 I budgettet for 2019 er der budgetteret med 19,276 mio. kr. til forebyggelse, som med en vægtet gennemsnitspris på 0,117 mio. kr. giver, at der er budget til 164 helårssager. Hvis antallet af helårssager fastholdes på gennemsnittet for de seneste 12 måneder, vil der være en budgetudfordring på 5,579 mio. kr., såfremt den vægtede gennemsnitspris ligger uændret på 0,117 mio. kr. Hvis der i stedet tages udgangspunkt i oplysninger fra Calibra pr. 30.11.18 for 2019, vil det forventede antal helårssager være på 194 og en budgetudfordring på 2,9 mio. kr. Det skal bemærkes, at Calibra ikke tager højde for, at der vil komme nye sager i løbet af 2019 samtidig med, at der kan være sager, som stopper, hvor ophør ikke er kendt pr. 30.11.2018. Der er således en vis usikkerhed ved tallene, der bygger på oplysninger fra Calibra. Tabel 6. Forudsætning af aktivitet og gennemsnitspris i budgettet for 2019 Antal borgere Gennemsnitspris Budget (i Forebyggelsestype (i 1.000 kr.) 1.000 kr.) Døgnophold for familier 0 1.498 0 Aflastningsophold 83 98 8.137 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier aflastning 19 114 2.185 Kontaktperson for barnet 18 58 1.041

Dagbehandling 26 244 6.236 Støtteperson til forældre 31 50 1.579 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 6 17 99 Forebyggelse i alt 164 117 19.276 Øvrigt: Nedenfor beskrives budgetterne til de øvrige udgifter i forbindelse med forebyggelse på myndighedsområdet. Med udgangspunkt i data fra Calibra pr. 30.11.18 vil der være et forventet mindreforbrug på de øvrige udgifter i forbindelse med forebyggelse på myndighedsområdet på 1,0 mio. kr. Til dækning af udgifter til familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer efter 52, stk. 3 nr. 3 i lov om social service er det afsat et budget på 2,720 mio. kr. i 2019. Til dækning af udgifter til anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling samt praktisk og pædagogisk støtte efter 52, stk. 3, nr. 9, 86, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 4 i lov om social service er der afsat et budget på 0,702 mio. kr. i 2019. Til dækning af udgifter til Børnehus Hovedstaden er der afsat et budget på 0,479 mio. kr. i 2019. Budgettet dækker både over udgifter til objektiv finansiering samt udgifter til undersøgelse af børn og unges forhold ved overgreb eller mistanke herom. Til dækning af udgifter til rådgivning, vejledning og behandling efter 11, stk. 2, 7 og 8 i lov om social service er der afsat et budget på 0,319 mio. kr. i 2019. Til dækning af udgifter til forebyggende indsatser efter 11, stk. 3,4 og 6 i lov om social service er der afsat et budget på 1,196 mio. kr. i 2019. Kvindekrisecentre Der er i henhold til lov, der trådte i kraft pr. 1. juli 2008, afsat budget til at styrke indsatsen over for kvinder og børn på krisecentre bestående af to elementer: 1. at tilbyde kvinder med børn på krisecentre en familierådgiver 2. at tilbyde psykologisk bistand til børn på 6 år og derover, der har ophold på et krisecenter. Der er ansat 0,5 årsværk til opgaven svarende til et budget på 0,303 mio. kr. Foranstaltningsområdet Som beskrevet i det foregående afsnit er de forebyggende indsatser delt op i en myndighedsdel og en foranstaltningsdel. Forrige afsnit beskriver budgettet til myndighedsdelen, mens dette afsnit beskriver budgettet til foranstaltningsområdet. Foranstaltningsområdet udfører en del af de forebyggende indsatser, som myndigheden bestiller. Nedenfor beskrives budgetterne til foranstaltningsområdet. Med udgangspunkt i data fra Calibra pr. 30.11.18 vil der være et forventet mindreforbrug på foranstaltningsområdet på 1,3 mio. kr. Foranstaltningsområdet leverer forebyggende indsatser fra Familiehuset, Familiekonsulenthuset og Thorstedlund. Til dette er der afsat et samlet budget på 25,854 mio. kr., og budgettet er rammestyret. De forebyggende foranstaltninger knytter sig særligt til to områder af Serviceloven: - 11: Ifølge 11, stk. 3, skal kommunerne tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at denne støtte kan imødekomme barnets eller den unges behov.

- 52: Når servicelovens paragraf 52 træder i kraft, så vil det som regel være ensbetydende med, at forældremyndigheden og Familieafdelingen er blevet enige om at iværksætte særlige støtteforanstaltninger i og/eller udenfor hjemmet. Forinden udarbejdes en børnefaglig undersøgelse og handleplan. Målgruppen for foranstaltningerne efter 52 har et større og mindre afgrænset behov end målgruppen for 11. Nedenstående skema illustrerer, hvor mange indsatser, der har været på det samlede foranstaltningsområde i det sidste kvartal 2018, samt hvordan de er fordelt på de forskellige typer af indsatser. Tabel 7. Antal leverede indsatser på månedsbasis, september-november 2018 September Oktober November Råd og vejledning ( 11) 90 78 78 Indsats (del af BFU) ( 52.2) 21 13 12 Praktisk støtte mv ( 52.3.2) 4 4 4 Indsats/-støtte (52.3.3) 175 169 156 FATA ( 52.3.3) 12 12 12 Samvær ( 71.2/71.3) 17 16 16 Kontaktperson ( 52.3.6) 22 25 24 Efterværn 7 8 8 Gruppeaktiviteter ( 11,52.3). 43 57 56 Døgnophold 0 1 1 I alt pr. måned 391 383 367 Samlet set er der fra januar 2018 til og med ultimo november 2018 leveret indsatser til 673 børn, unge og deres forældre. Nogle børn/unge modtager to eller flere indsatser. Det kan fx være samværsopgaver i form af overvågede/støttede samvær, hvor barnet/ den unge har samvær med mor og far hver for sig. I nogle situationer bevilliges der også en gruppe/ kursusaktivitet til barnet eller forældrene i sammenhæng med allerede igangværende forløb, fx iht. Serviceloven 11 stk. 3 eller 52 stk. 3. nr. 3. Medarbejdere på foranstaltningsområdet Til det samlede foranstaltningsområde er der to teamledere, en teamkoordinator og en områdeleder. Der er i alt 43,61 årsværk på foranstaltningsområdet. Fordeling af medarbejdere: Familiehuset er der 9,03 årsværk Familiekonsulenthuset er der 6,62 års medarbejdere. Thorstedlund Børn er der 4,5 årsværk medarbejdere. Thorstedlund Ungeområde er der 20,46 årsværk Øvrigt: Til dækning af udgifter i forbindelse med ungevejledere er der afsat et budget på 0,044 mio. kr. i 2019. Åben Anonym Rådgivning Åben anonym rådgivning er et gratis tilbud til børn og unge under 18 år samt deres familier, hvor den unge eller familien bestemmer, hvad der skal snakkes om, og der kan gives op til 5 samtaler. Rådgivningen yder rådgivning i forhold til eksempelvis skilsmisse, forældrekonflikter, børneopdragelse, misbrug, skole, kammerater mv. Til åben anonym rådgivning er der afsat et budget på 0,051 mio. kr. i 2019. Administration

Til dækning af udgifter til administration herunder socialrådgivere er der afsat 24,558 mio. kr. i budgettet for 2019. Budgettet er rammestyret, og budget og forbrug forventes at balancere i 2019. I budgettet for 2019 er indlagt en besparelse i forbindelse med genbesættelse af administrative stillinger. Det betyder, at området reduceres med lønudgiften for som udgangspunkt 3 måneder ved stillingsophør. Tabel 8. Årsværk og budget for administration i 2019 Årsværk Budget 2019 (1.000 kr.) I alt 47,54 24.558 651039 Myndighed 34 16.785 658001 Ledere og stab 10 5.282 658002 Tilsynsenhed - Det specialiserede børneområde 3,54 2.491 Kong Frederik VII Kong Frederik VII er en døgninstitution med tilhørende skoletilbud, hvor de anbragte børn går i skole så længe de er anbragt på institutionen. Den består af to afdelinger: Birkebo til 8 børn og Hjortholm til 10 samt en intern skole, Slotskolen, med plads til 16 elever. Slotsskolen er budgetmæssigt placeret under Skole/klubområdet på Uddannelsesudvalget. Kong Frederik VII er en selvejende institution med driftsaftale med Frederikssund Kommune. Driftsaftalen fastsætter samarbejdet mellem Frederikssund og Kong Frederik herunder, at der afholdes et årligt møde om økonomien. Pladserne sælges fortrinsvis til udenbys børn. I 2018 har Frederikssund købt 1 plads på Hjortholm. Institutionerne Birkebo og Hjortholm (afdelinger på døgninstitutionen Kong Frederik VII) finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. I samarbejde med institutionen udarbejder Frederikssund Kommune den årlige takst, som kommunen indberetter til KKR Hovedstaden, mens det er institutionen, der indberetter til tilbudsportalen. Tabel 9. Takster 2019 Kong Frederik VII Birkebo og Hjortholm Antal pladser Takst pr. år Belægningspct. Birkebo 8 1.296.884 87,5 Hjortholm 10 1.294.743 90 Der er i taksten for 2019 indregnet overskud vedr. 2017 på 0,611 mio. kr. til nedbringelse af taksten. Belægningsprocenten er ikke 100 procent, idet institutionerne skal kunne håndtere akutte anbringelser. Overførelsesudgifter Der er her afsat budget til nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter 41 i lov om social service samt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter 42 i lov om social service. Budgettet er rammestyret. Pr. 30.11.2018 har der i et gennemsnit over de seneste 12 måneder været 178,1 helårssager, der har fået dækket nødvendige merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og kørsel til specialbørnehaver til en vægtet gennemsnitspris på 0,073 mio. kr. (i 2019-priser), hvilket giver samlede udgifter på 13,031 mio. kr.

Tabel 10. Aktivitet og gennemsnitspris de seneste 12 måneder Antal borgere Gennemsnitspris (i 1.000 kr.) Udgifter (i 1.000 kr.) Merudgiftsydelse 41 78,7 18 1.400 Kørsel til specialbørnehaver 7,0 56 394 Tabt arbejdsfortjeneste 42 89,4 123 10.984 Udgifter ifbm. træning i hjemmet 32 3,0 34 102 Overførselsudgifter i alt 178,1 73 13.031 I budgettet for 2019 er der budgetteret med 12,729 mio. kr. til overførelsesudgifter, som med en vægtet gennemsnitspris på 0,073 mio. kr. giver, at der er budget til 174 helårssager. Hvis antallet af helårssager fastholdes på gennemsnittet for de seneste 12 måneder, vil der være en budgetudfordring på 0,303 mio. kr. på overførelsesudgifter. Hvis der i stedet tages udgangspunkt i oplysninger fra Calibra pr. 30.11.18 for 2019, vil det forventede antal helårssager være på 152 og en samlet forventet budgetudfordring på 0,748 mio. kr. på overførelsesudgifter. Det skal bemærkes, at Calibra ikke tager højde for, at der vil komme nye sager i løbet af 2019 samtidig med, at der kan være sager, som stopper, hvor ophør ikke er kendt pr. 30.11.2018. Der er således en vis usikkerhed ved tallene, der bygger på oplysninger fra Calibra. Tabel 11. Forudsætning af aktivitet og gennemsnitspris i budgettet for 2019 Antal borgere Gennemsnitspris (i 1.000 kr.) Budget (i 1.000 kr.) Merudgiftsydelse 41 129 18 2.127 Kørsel til specialbørnehaver 7 56 372 Tabt arbejdsfortjeneste 42 83 123 10.151 Udgifter ifbm. træning i hjemmet 32 2 34 78 Overførselsudgifter i alt 174 73 12.729 Der kan søges om statsrefusion for 50 procent af udgifterne. I alt er der en indtægtsforventning for statsrefusion på -6,347 mio. kr. i 2019. Den centrale refusionsordning På denne funktion konteres indtægter i forbindelse med særligt dyre enkeltsager i familieafdelingen. Budgettet er rammestyret. Der er ingen statsrefusion af særligt dyre enkeltsager under 810.000 kr. årligt. Enkeltsager med udgifter fra 810.000 kr. til 1.599.999 kr. årligt refunderes med 25 procent, mens sager med udgifter fra 1.600.000 kr. årligt refunderes med 50 procent. Center for Økonomi opgør udgifter og indhenter refusion for særligt dyre enkeltsager. Der forventes ca. 55 særligt dyre enkeltsager, hvor der refunderes enten 25 procent eller 50 procent afhængig af udgifterne som beskrevet ovenfor. Med udgangspunkt i data fra Calibra pr. 30.11.18 forventes der indtægter fra statsrefusioner for særligt dyre enkeltsager på 5,341 mio. kr. i 2019, hvilket medfører en budgetudfordring på 0,736 mio. kr. Tabel 12. Refusion særligt dyre enkeltsager Antal sager Budget 2019 (1.000 kr.) Refusion særligt dyre enkeltsager funktion Ca. 55-6.077