Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Relaterede dokumenter
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Børne- og Skoleudvalget

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Skole

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

BOP BUL

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Forventet regnskab kr.

Gennemsnitlig likviditet (mio. kr)

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Afvigelse ift. korrigeret budget

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Politikområde Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Børn og Skoleudvalget

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Udvalget for Børn. Økonomi og aktivitetsopfølgning 11 November 2015

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg Dagtilbud

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Børne- og Uddannelsesudvalget

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg Dagtilbud

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Overblik - Børneudvalget

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav Opfølgningsmetode

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Udvalget for familie og institutioner

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

3 Undervisning og kultur

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Erhvervsservice og iværksætteri

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Børn og unge med særlige behov side 1

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.

Regnskabsbemærkninger

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

budget uden o/u budget med o/u

Børn- og Skoleudvalget

Heraf refusion

Budgetoplysninger drift Bår

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Børne- og Familieudvalget

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget

Transkript:

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017 pris x mængde ved budgetrevision 4 2017 ændring af pris x mængde mellem korrigeret budget og budgetrevision 4. Ved at vurdere, hvor meget en ydelse/aktivitet koster i gennemsnit og ved at vurdere hvor mange, der skal modtage/deltage, bliver det samlede budget/forbrug beregnet. Ved hver budgetrevision følges op på det forventede forbrug med udgangspunkt i udviklingen i pris x mængde. Politikområde Skoler På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 15,0 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.1. Bilagstabel 1: Politikområde Skoler Skoler Mængde Gennemsnitspris i 1.000 kr Budget/Forbrug i mio. kr. Aktivitet Enhed Korr. Budget Korr. Budget regnskab afvigelse Folkeskoleområdet Almen undervisning inkl. særlig tilrettelagt undervisning UNDER 9 klokketimer pr. uge2 Særlig tilrettelagt undervisning OVER 9 klokketimer pr. uge3 Skolefritidsordninger Elever 6.350,7 6.350,7 * 302,6 297,0 366,3 385,4 19,1 51,1 52,6 1,5 321,0 333,8 12,8 5,6 177,4 173,8 3,6 45,4 51,6 3 22,9 6,3 7,1 Side 1 af 7

Skolefritidsordninger Elever 2.964,0 2.971,0 7,0 18,5 16,7 1,8 56,2 49,5 Forældrebetaling 26,2 26,6 Befordring af elever i grundskolen 20,3 2 Befordring af elever i almindelige folkeskoler 8,1 Ydelser 8,1 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud Ydelser 0,6 0,6 Befordring af elever i kommunale specialskoler 11,6 11,3 Specialundervisning i regionale tilbud 2,7 2,0 Objektiv finansiering Køb af pladser 7,7 8,0 0,3 253,1 215,9 37,2 1,9 1,7 Øvrige 0,8 0,3 Kommunale specialskoler ( 20.2 og 20.5) 71,3 68,9 Undervisning i egne specialskoler 128,5 128,9 0,4 289,1 272,6 16,5 37,1 35,1 Undervisning ved køb af pladser i andre kommuner Undervisning i interne skoler på opholdssteder Fritidstilbud til elever med særlig støtte Øvrige Efter og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler 19,7 19,6 94,9 95,0 0,1 227,3 227,1 33,3 33,8 177,3 174,7 Elever 2.633,0 2.633,0 0,1 321,4 323,3 1,9 6,3 6,3 0,2 21,6 21,6 2,6 5,9 5,9 0,3 0,1 6,6 0,4 0,3 0,3 0,7 0,2 2,4 2,0 0,4 34,4 36,0 1,5 90,7 94,7 4,0 Side 2 af 7

Efterskoler og ungdomskostskoler Elever 292,0 292,0 30,6 30,6 8,9 8,9 Ungdomsskolevirksomhed 2,1 3,9 1,8 Særlige dagtilbud og særlige klubber 11,9 12,5 0,6 Særlige klubtilbud under folkeskolen 36 Forældrebetaling særlige behov I alt 75,9 75,9 167,6 164,8 2,8 12,7 12,5 0,8 0,2 0,8 604,3 619,3 15,0 Politikområde Almene dagtilbud På Almene dagtilbud området forventer vi at budgettet holder Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.1. Bilagstabel 2: Politikområde Almene dagtilbud Dagtilbud Mængde Gennemsnitspris i 1.000 kr Budget/Forbrug i mio. kr. Aktivitet Enhed regnskab afvigelse Fællesområde 30,2 29,6 0,6 Pædagogisk assistent (PA) elever 5,5 5,5 Side 3 af 7

Børnekonsulentcentret sprogvurdering og ressourcepædagoger 12,5 12,4 0,1 Politiske puljer Søskendetilskud 1,2 1,2 4,8 4,3 Privat pasning 7,2 7,2 Betaling offentlige myndigheder 1,0 1,0 Dagpleje 29,6 29,2 0,4 Dagpleje, drift (inkl. bygninger) Enhed 59 587,0 3,0 62,0 62,6 0,6 36,6 36,7 0,1 Friplads 2,2 1,6 Forældrebetaling 9,2 9,2 Daginstitutioner Daginstitutioner, drift (inkl. bygninger) 162,8 163,0 0,2 Enhed 3.172,0 3.178,0 6,0 65,5 65,2 0,3 207,7 207,1 0,6 Børn med særlige behov Friplads Forældrebetaling inkl. madordning Private Institutioner 2,9 2,9 12,5 13,3 0,8 60,3 60,3 41,5 42,3 0,8 Tilskud til privatinstitutioner Enhed 757,0 763,0 6,0 54,9 55,4 0,6 41,5 42,3 0,8 I alt 264,1 264,1 0,1 Side 4 af 7

Politikområde Børn og Unge med særlige behov På området for Børn og Unge med særlige behov forventer vi at budgettet holder. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.1. Bilagstabel 3: Politikområde Børn og Unge med særlige behov Special Mængde Gennemsnitspris i 1.000 kr Budget/Forbrug i mio. kr. Aktivitet Enhed regnskab afvigelse Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 14,0 13,6 PPR samt tale/hørekonsulenter 14,0 13,6 Befordring af elever til specialundervisning 0,7 0,7 0,4 0,4 Center for ejendomme Børnespecialcenter 2 0,6 0,6 0,1 0,1 Kommunal tandpleje Tandpleje 018 år (egne kliniker) 20,4 22,0 1,6 14.955,0 14.955,0 0,9 1,0 0,1 13,0 14,6 1,6 Tandpleje 018 år (øvrige) 22 22 2,2 2,2 Side 5 af 7

Specialtandpleje Omsorgstandpleje Tandregulering 018 år (egne kliniker) Tandregulering 018 år (øvrige) 129,0 129,0 2,1 2,1 0,3 126,0 126,0 3,0 3,0 0,4 1.304,0 1.304,0 3,9 3,9 5,1 4,0 4,0 23,0 23,0 0,1 0,3 0,4 5,1 0,1 Center for ejendomme 1,1 1,1 Sundhedsplejen Sundhedsplejen Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion vedr. funktion 5.28.20 8,4 8,0 8,4 8,0 Refusion vedr. funktion 5.28.21 0,1 0,1 Refusion vedr. funktion 5.28.23 0,9 0,9 Opholdssteder mv. for børn og unge 17,9 17,5 Eget værelse, kollegie 1,0 1,0 266,0 SION/0! SION/0! #DIVI #DIVI 0,3 0,3 Opholdssteder for børn og unge 26,1 20,3 5,8 717,7 899,6 181,9 18,8 18,3 Kost og efterskoler 1,7 1,8 0,1 40,6 38,3 2,3 0,1 0,1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5 48,1 Dagskoler 31,0 32,1 1,1 173,6 167,6 Aflastningsordninger (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner) 44,8 44,0 5,9 0,8 17 173,2 3,2 3,2 2,2 3,7 2,8 0,4 0,4 2,5 5,4 5,4 7,6 7,6 Side 6 af 7

Vederlag til plejefamilier vedr. vederlag 32,3 3 2,3 84,4 91,0 6,6 2,7 2,7 Plejefamilier 39,6 38,3 1,3 Plejefamilier 84,9 85,4 446,5 429,2 17,3 37,9 36,7 1,3 Netværksplejefamilier 8,5 8,6 0,1 111,3 11 1,3 0,9 0,9 Døgninstitutioner for børn og unge 9,1 1 0,9 Døgnpladser til med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Døgnpladser til med sociale adfærdsproblemer Særlige dagtilbud SL 32 Børnehave 2,8 2,8 1.428,6 1.428,6 7,9 7,3 4,0 4,0 0,6 683,6 933,0 249,4 5,4 6,8 5,7 6,3 0,6 16,6 17,8 1,2 295,1 307,1 12,1 4,9 0,6 5,5 Center for ejendomme 0,8 0,8 Sociale formål Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 1,4 10,6 13,1 2,5 6,5 6,5 14,5 17,0 Statsrefusion 50% 1 1 2,5 I alt 173,7 173,8 Side 7 af 7