Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018



Relaterede dokumenter
Specielle bemærkninger til budget

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg Dagtilbud

Specielle bemærkninger til budget

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg Dagtilbud

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til Budget

Specielle bemærkninger til budget

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune Børne- og familieforvaltningen

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

JAMMERBUGT KOMMUNE BIND 2 REGNSKABSOVERSIGT MV.

Specielle bemærkninger til budget

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2

REGNSKAB 2015 BIND 2

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr

Folkeskoler. Bemærkninger:

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Overblik - Børneudvalget

Børn og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Forventet regnskab kr.

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december Indledning Det politiske udgangspunkt Tidsplan for arbejdet... 4

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige

Specielle bemærkninger til budget

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Forslag. Dagtilbudslov

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Hvidovre Kommune Budgetbehandling Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT

Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet. Endelig beskrivelse af indikatorer

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Dagpleje og daginstitutioner

Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

BUDGET 2018 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

Budgettemamøde. Nøgletal bord Dagtilbud og skoler

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

BUDGET DRIFTSKORREKTION

2. Hvor mange børn, som ikke går på en skole med tandklinik skal transporteres til tandlægen?

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

Center for Undervisning

BOP BUL

Bevilling 11 Dagpasning

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO

Børn- og skoleudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Ny ressourcetildelingsmodel. SFO-området

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.:

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

Udvalget for Børn og Skole

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Udvalget for Børn og Unge

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer Dagtilbudsloven

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

BU Temadrøftelse økonomi

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Udvalget for Børn og Skole

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

Vejledning for etablering af privatinstitution

Bevilling 13 Undervisning

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Notat. 1. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.:

Transkript:

Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese det enkelte barns behov for udvikling samt forældrenes behov for pasning. I Jammerbugt Kommune findes følgende institutionstyper: Kommunal dagpleje Privat dagpleje Børnehaver Institutioner med vuggestuer Privatinstitutioner Jammerbugt Kommune tilbyder børn fra til 2 år pasning i dagpleje eller i vuggestuer i enkelte institutioner. Børn i dagpleje passes i dagplejerens hjem sammen med op til 4 andre børn. I Jammerbugt Kommune er der herudover oprettet legestuer, hvor dagplejerne kan mødes, og hvor børnene kan lege med hinanden på tværs af de enkelte dagplejere. Dagplejerne ansættes og aflønnes af kommunen, ligesom kommunen fører løbende tilsyn med dagplejen. I den måned, barnet fylder 2 år og 1 måneder, vil barnet automatisk blive tilbudt en plads i en børnehave. I Jammerbugt Kommune er der 19 kommunale børnehaver, som alle har til formål at fremme trivsel, udvikling og læring for børn i alderen 3 til 6 år. Institutionernes størrelse varierer, men der er i gennemsnit 5,19 barn pr. pædagogisk medarbejder. Som oftest er børnehaverne indrettet med forskellige stuer, hvortil der er knyttet et antal voksne. Samtidigt findes der i Jammerbugt Kommune 4 vuggestuer integreret i børnehaverne. Normeringen er i Jammerbugt Kommune fastsat til 9,87 timer pr. barn pr. uge, og åbningstiderne er identiske med de tilhørende børnehavers. Kost, bleer etc. indgår som en del af pasningstilbuddet og er indregnet i prisen. I Jammerbugt Kommune er der desuden 8 børnehaver, der har samdrift med den lokale skole. 1 af disse har tilknyttet en vuggestue. Herudover findes der i Jammerbugt Kommune en række private tilbud i form af private børnepassere samt private vuggestuer og børnehaver. Jammerbugt Kommuner yder drifts-, administrationsog bygningstilskud til private institutioner. Kommunens pædagogiske konsulenter godkender den enkelte børnepasser eller pasningsordning og fører løbende tilsyn med ordningen. Aktuel lovgivning Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) udgør lovgrundlaget for politikområde 1. Lovens overordnede formål er at skabe tilbud til børn og unge, der bidrager til trivsel, udvikling og læring, forebyggelse af negativ social arv, fleksibilitet og valgmuligheder for den enkelte familie samt sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene. Specielle bemærkninger Side 21 Budget 215-218 Dagtilbud

Fælles formål 5.25.1 Fælles formål 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 12.343-2 13.26 12.911 12.657 12.652 12.627 Netto 12.342 13.26 12.911 12.657 12.652 12.627 På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Søskendetilskud/friplads Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tolkebistand Pædagogisk Assistent Uddannelse Tekniske korrektioner Regulering af søskendetilskud, tilskud til privat pasning og tilskud til friplads. Søskendetilskud er reguleret i forhold til det på nuværende tidspunkt kendte og forventede udgiftsniveau, hvilket svarer til 3.61. kr. Der er foretaget en teknisk korrektion på 231. kr. for budgetåret og for overslagsårene. I basisbudget 215 er der som i 214 forventet 7 børn i privat pasning. Der forventes et fald svarende til 4 børn i 216, hvilket er fastholdt i de øvrige overslagsår. På baggrund af en mindre takstændring er der for 215 til 218 foretaget en teknisk korrektion på -28. kr. Desuden er der foretaget ændring som følge af demografi for årene 216 til 218. Tilskuddet til privat pasning beregnes som 75 pct. af nettodriftsudgiften til et dagplejebarn svarende til 63.33 kr. Socialpædagogisk friplads og økonomisk friplads til anbragte børn er reguleret til forventet forbrug, og der er således foretaget en teknisk korrektion i alt svarende til 634. kr. Politiske prioriteringer Som en del af omstillingsforslaget er den centrale andel af finansieringen af PAU-elever fjernet, idet puljen ikke har været opbrugt igennem de seneste år. Den centrale finansiering af puljen udgør 2. kr. Specielle bemærkninger Side 22 Budget 215-218 Dagtilbud

Dagpleje 5.25.11 Dagpleje 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 55.57-12.581 5.598-12.164 48.763-11.366 45.57-1.63 44.966-1.64 44.53-1.495 Netto 42.925 38.434 37.397 34.94 34.362 34.35 På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje jævnfør Dagtilbudsloven. 214 215 Antal børn i dagplejen 435 387 Antal dagplejere 115 12 Budgettet til dagplejen fastsættes via en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Udvikling i befolkningen Budgettet til dagplejere er beregnet ud fra et forventet børnetal i dagplejen på 387 børn i gennemsnit henover 215, og med en normering på 3,8 barn pr. dagplejer giver det 12 dagplejere. Gennemsnitslønnen er fastsat til 354.819 kr. Samtidig gives et vederlag til dagplejer, hvor børnene er i gæstepleje på 416,83 kr. pr. barn pr. dag. Der forventes at skulle udbetales vederlag for 8.1 kr. i 215. På baggrund af faldende fødselstal samt større søgning til kommunale vuggestuer og private institutioner forventes der et fald i børnetallet i dagplejen på 48 børn i forhold til budgettet for 214, hvilket netto (udgifter minus forældrebetaling) giver en mindreudgift på 3.149. kr. Der er indarbejdet demografi i overslagsårene med et samlet fald i børnetallet på 32 børn. Som følge af faldet i børnetallet vil det blive nødvendigt at justere på personaleressourcen. Da det største fald i børnetallet ses i henholdsvis 215 og 216, er der i disse år afsat budget til fratrædelsesgodtgørelser, feriepenge mv. Daginstitutioner Som følge af beslutning i Økonomi- og Indenrigsministeriet vil børnehaver og vuggestuer fra budget 215 og fremover være omfattet af en ny autoriseret funktion 5.14 Daginstitutioner. 5.25.14 Daginstitutioner 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 7.493-25.257 73.335-23.788 71.45-25.111 69.87-24.57 67.383-24.76 64.55-23.375 Netto 45.236 49.547 46.339 44.58 43.37 41.175 Specielle bemærkninger Side 23 Budget 215-218 Dagtilbud

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale og selvejende daginstitutioner jævnfør Dagtilbudsloven. 214 215 Antal børnehaver 19 17 Antal vuggestuer i børnehaver 4 4 Antal børnehavebørn 96 886 Antal vuggestuebørn 44 44 Budgettet til børnehaverne udmøntes i henhold til en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Modellen har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem institutionerne på børnehaveområdet, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. Hver institution tildeles 5,19 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 133,7 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en børnehave som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. Minimumsnormeringen svarer til 25,64 børn. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. I normeringen på de 5,19 timer pr. barn pr. uge er børnehavernes kollektive finansiering af praktikløn til pædagogisk assistentelever (PAU-elever) samt udgifterne til blandt andet fællestillidsrepræsentant allerede fratrukket. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdsvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af IT og inventar m.v. Budgettet er udregnet til kr. 2.36 pr. barn pr. år. Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Budgettet er udregnet til kr. 335 pr. barn pr. år. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til børnehaverne: Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 133,7 Normering pr. barn 5,19 Minimumsnormering i antal børn 25,64 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Specielle bemærkninger Side 24 Budget 215-218 Dagtilbud

Gennemsnitsløn uddannet personale 215 42.684 Gennemsnitstimeløn uddannet personale 215 29,3 Gennemsnitsløn uuddannet personale 215 294.416 Gennemsnitstimeløn uuddannet personale 215 153,2 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 423 Øvrige varekøb 366 Pædagogiske materialer 693 Elevaktiviteter 354 Forældresamarbejde 94 Køb af IT, inventar og materiel 43 2.36 Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 251 Øvrige personaleudgifter 84 335 Principper for tildeling af ressourcer til vuggestuerne sker i form af en ressourcetildelingsmodel som på børnehaveområdet. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til vuggestuerne: Personalenormering Normering pr. barn 9,87 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale 215 42.684 Gennemsnitstimeløn uddannet personale 215 29,3 Gennemsnitsløn uuddannet personale 215 294.416 Gennemsnitstimeløn uuddannet personale 215 153,2 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 36 Øvrige varekøb 32 Pædagogiske materialer 6 Elevaktiviteter 3 Forældresamarbejde 8 Bleer, kost m.m. 2.5 Køb af IT, inventar og materiel 38 4.54 Udgift til øvrige personaleudgifter Køkkenmedarbejder 9.51 Uddannelse 22 Øvrige personaleudgifter 8 9.81 Specielle bemærkninger Side 25 Budget 215-218 Dagtilbud

Der er ikke foretaget væsentlige ændringer vedrørende vuggestuer, og der forventes ingen demografiske ændringer. Opdateringer/justeringer Børnehaver: Der forventes i forhold til 214 et fald i børnetallet svarende til 2 børn. Den økonomiske konsekvens heraf er indarbejdet ved en negativ teknisk korrektion på 848. kr. Som følge af lukning af børnehaven Solen i Moseby er der overført driftsbudget til kommunale ejendomme svarende til 164. kr. Samtidig er driftsbudget vedrørende Skovhuset i Fjerritslev fjernet, idet ejendommen er solgt. Som følge af udvidet areal er børnehaven Børnehuset tilført 149. kr. til øget drift og vedligeholdelse. Vuggestuer: Der er ikke foretaget væsentlige ændringer til forudsætninger vedrørende vuggestuer. Mellemkommunale forhold: Den forventede udgift til mellemkommunale betalinger er reguleret i forhold til det på nuværende tidspunkt kendte og forventede udgiftsniveau, hvilket svarer til 5. kr. Der er foretaget en teknisk korrektion på -422. kr. for budgetåret og for overslagsårene. Udvikling i befolkningen Børnehaver: Der forventes herudover et væsentligt fald i børnetallet fra 215 til 218 svarende til 134 børn. Den økonomiske konsekvens er indarbejdet i overslagsårene. Vuggestuer: Der forventes ingen ændringer til antallet af børn i vuggestuer. Politiske prioriteringer Det er politisk besluttet at bevilge 1.. kr. til løft af normeringen i børnehaverne. Bevillingen er fordelt mellem børnehaverne inklusiv de børnehaver som sammendrives med en SFO. Bevillingen er derfor delt mellem politikområde 1 og politikområde 2. Det øgede budget betyder, at det ugentlige antal timer pr. barn er steget fra 5,6 til 5,19 ugentlige timer pr. barn. Specielle bemærkninger Side 26 Budget 215-218 Dagtilbud

Omkostningssteder 51412/51312 Fællesudgifter og indtægter 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 4.59-24.482 5.68-23.788 8.187-25.111 8.236-24.57 8.284-24.76 8.346-23.375 Netto -19.891-18.72-16.924-16.271-15.792-15.29 51411 / 51311 Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 4.37-72 4.22 4.282 4.171 4.282 4.282 Netto 4.298 4.22 4.282 4.171 4.282 4.282 Budgetteret antal børn 36 32 44 42 44 44 Budgetteret antal -2 årige 12 12 12 12 12 513116 Børnehaven Skovhuset, Fjerritslev 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 1.967-155 1.594 Netto 1.811 1.594 Budgetteret antal børn 24 24 514118 / 513118 Børnehaven Gl. Dalhøj, Fjerritslev 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 2.496-54 2.492 2.978 2.758 2.866 3.83 Netto 2.441 2.492 2.978 2.758 2.866 3.83 Budgetteret antal børn 45 4 5 46 48 52 514119 / 513119 Hjortdal Børnehave 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 1.937-15 2.96 1.792 1.786 1.786 1.786 Netto 1.832 2.96 1.792 1.786 1.786 1.786 Budgetteret antal børn 9 11 1 8 7 8 Budgetteret antal -2 årige 8 8 8 8 8 514122 / 513122 Brovst Børnehave 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 6.24-173 5.535 5.942 5.779 5.723 5.56 Netto 6.67 5.535 5.942 5.779 5.723 5.56 Budgetteret antal børn 75 7 73 7 69 65 Budgetteret antal -2 årige 12 12 12 12 12 Specielle bemærkninger Side 27 Budget 215-218 Dagtilbud

514124 / 513124 Bøge Bakke Børnehave, Brovst 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 1897-2 2.327 2.574 2.354 2.31 2.247 Netto 1.895 2.327 2.574 2.354 2.31 2.247 Budgetteret antal børn 28 41 41 37 36 35 514128 / 513128 Skovsgaard Børnehave 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 2.835-1 3.175 2.859 2.859 2.859 2.84 Netto 2.833 3.175 2.859 2.859 2.859 2.84 Budgetteret antal børn 46 44 42 42 42 41 514113 / 51313 Halvrimmen Børnehave 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 2.46 1.916 1.816 1.813 1.812 1.87 Netto 2.46 1.916 1.816 1.813 1.812 1.87 Budgetteret antal børn 29 26 24 23 22 21 514134 / 513134 Skipper Clement Børnehave, Aabybro 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 6.245 6.396 6.535 5.987 5.551 4.896 Netto 6.245 6.396 6.535 5.987 5.551 4.896 Budgetteret antal børn 76 75 81 71 63 51 Budgetteret antal -2 årige 12 12 12 12 12 514136 / 513136 Anlægsvejens Børnehave, Aabybro 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 1.86-1 2.475 2.218 2.217 2.162 1.946 Netto 1.859 2.475 2.218 2.217 2.162 1.946 Budgetteret antal børn 44 38 38 38 37 33 514138 / 513138 Børnehuset, Aabybro 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 5.874-46 5.839 5.822 5.279 4.841 4.186 Netto 5.828 5.839 5.822 5.279 4.841 4.186 Budgetteret antal børn 8 95 94 84 76 64 51414 / 51314 Børnehaven Thomasmindeparken, Aabybro 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 5.186 5.258 5.16 4.745 4.37 3.651 Netto 5.186 5.258 5.16 4.745 4.37 3.651 Budgetteret antal børn 8 82 77 72 64 52 Specielle bemærkninger Side 28 Budget 215-218 Dagtilbud

513146 Børnehaven Bjessingbo, Biersted 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 6 Netto 6 Budgetteret antal børn 514148 / 513148 Børnehuset Biersted, Biersted 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 3.961-3 4.751 3.776 3.776 4.267 4.267 Netto 3.958 4.751 3.776 3.776 4.267 4.267 Budgetteret antal børn 72 74 6 6 69 69 51415 / 51315 Børnehaven Regnbuen, Nørhalne 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 4.372-3 4.699 4.43 4.47 3.61 3.283 Netto 4.369 4.699 4.43 4.47 3.61 3.283 Budgetteret antal børn 66 72 72 65 57 51 514154 / 513154 Cannerslundvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 2.43-2 3.221 2.553 2.69 2.336 2.39 Netto 2.41 3.221 2.553 2.69 2.336 2.39 Budgetteret antal børn 37 44 41 42 37 38 514156 / 513156 Blokhusvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 4.381-117 4.197 3.646 3.647 3.319 3.319 Netto 4.264 4.197 3.646 3.647 3.319 3.319 Budgetteret antal børn 64 62 54 54 48 48 514158 / 513158 Kås Børnehave 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 1.846-1 2.13 2.26 2.26 2.313 2.25 Netto 1.845 2.13 2.26 2.26 2.313 2.25 Budgetteret antal børn 24 26 34 34 35 33 514159 / 513159 Specialgruppen v/ Kaas Børnehave 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 1.849 1.817 1.668 1.668 1.668 1.668 Netto 1.849 1.817 1.668 1.668 1.668 1.668 Specielle bemærkninger Side 29 Budget 215-218 Dagtilbud

51416 / 51316 Jetsmark Børnehave, Kås 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 2.258-38 2.674 3.96 3.96 3.96 2.878 Netto 2.22 2.674 3.96 3.96 3.96 2.878 Budgetteret antal børn 38 36 51 51 51 47 513162 Moseby Børnehave 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 1.819-1 1.653 Netto 1.818 1.653 Budgetteret antal børn 2 14 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 11.22-4.55 7.633 366 8.71 8.71 8.73 8.73 Netto 6.472 7.999 8.71 8.71 8.73 8.73 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i Lov om social service. På denne funktion har kommunen aktivitet på egen specialbørnehave i Aabybro Anlægsvejens Børnehave specialgruppen og til ASF-specialgruppen ved Børnehuset Biersted. Antal Anlægsvejens Børnehave 1 ASF-specialgruppen Biersted 3 I alt 13 Endvidere konteres her kommunens udgift til mellemkommunale betalinger for børnehavebørn i specialbørnehaver i andre kommuner. Som i de øvrige børnehaver reguleres budgettet til specialbørnehaverne via en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Opdateringer/justeringer Taksten for et barn i Anlægsvejens Specialbørnehave i 215 er 433.69 kr. eksklusiv kørsel. Denne takst gælder for de første 8 børn, hvorefter budgettet reguleres med kr. 322.87 pr. ekstra barn. Specielle bemærkninger Side 3 Budget 215-218 Dagtilbud

ASF-specialgruppen i Biersted blev oprettet i 212, idet der kunne opnås store besparelser ved at have børnene i egen kommune i stedet for at anvende tilbud i andre kommuner. Taksten udgør i 215 393.22 kr. pr. barn eksklusiv kørsel. Omkostningssteder 51712 Fællesudgifter og indtægter (børn i andre kommuner) 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 5.88-4.55 2.435 2.78 2.78 2.78 2.78 Netto 1.331 2.435 2.78 2.78 2.78 2.78 51711 Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 846 1.158 15 1.179 1.179 1.179 1.179 Netto 846 1.173 1.179 1.179 1.179 1.179 Budgetteret antal børn 9,58 1 1 1 1 1 517135 ASF Specialgruppen, Biersted 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 846 1.158 15 1.179 1.179 1.179 1.179 Netto 846 1.173 1.179 1.179 1.179 1.179 Budgetteret antal børn 2,25 3 3 3 3 3 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 18.923 21.458 22.462 22.462 22.462 22.462 Netto 18.923 21.458 22.462 22.462 22.462 22.462 På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger, privat dagpleje, private fritidshjem og private klubber efter Dagtilbudsloven. 214 215 Antal private daginstitutioner -2-årige 13 13 Antal børn 195 19 Antal puljeordninger -2-årige Antal børn Antal privatinstitutioner 3-6-årige 5 6 Antal børn 75 95 Specielle bemærkninger Side 31 Budget 215-218 Dagtilbud

Udvikling i befolkningen Børnetalsændringen i de private institutioner for -2-årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, hvor det forventes, at børnetallet falder med 5 børn i forhold til 214. Det årlige tilskud til et barn i privat institution er i 215 på 93.421 kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. Børnetalsændringen i de private institutioner for 3-6-årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, hvor det forventes, at børnetallet stiger med 2 børn i forhold til 214. Det årlige tilskud til et barn i privat institution er i 215 på 55.181 kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. Der er i august 214 startet en ny privat institution op i Ingstrup. Der er ikke på nuværende tidspunkt oprettet puljeordninger i Jammerbugt Kommune. Opdateringer/justeringer Budgettet til private institutioner og puljeordninger er i alt blevet reguleret med 554. kr. på grund af de ændrede børnetal samlet set er der 15 børn flere end budgetforudsætningen for 214. Specielle bemærkninger Side 32 Budget 215-218 Dagtilbud

Politikområde 2: Undervisning og fritid Områdets organisering Politikområde 2 består af en række forskellige områder indenfor skole og fritid. Konkret omfatter politikområde 2 følgende: Skolevæsenet Naturskoler Hjemme- og sygeundervisning Skolefritidstilbud Befordring af elever Specialundervisningstilbud Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Ungdomsskolevirksomhed Skolevæsenet i Jammerbugt Kommune omfatter 12 distriktsskoler. Til to af disse distriktsskoler er der tilknyttet et undervisningssted. Folkeskolen er opbygget af en etårig børnehaveklasse og en 9- årig grundskole. Undervisning i 1. klasse tilbydes på to skoler i kommunen via et samarbejde mellem Fjerritslev Skole og Brovst Skole samt Aabybro Skole og Skolecenter Jetsmark. Undervisningsdelen i folkeskolen består af almenundervisning såvel som specialundervisning for de børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Hver af de 12 distriktsskoler har en skoleleder samt en skolebestyrelse. Målet med skolebestyrelsen er at give brugerne af skolen, det vil sige forældre, elever og ansatte, en større indflydelse på skolens hverdag og overordnede mål. Skolebestyrelsen er sammensat af repræsentanter for forældrene, elever samt repræsentanter for lærere, pædagoger og andre medarbejdere. Udover den undervisningsmæssige opgave varetager folkeskolerne også et fritidstilbud. Fritidstilbuddet er organiseret i Skolefritidsordninger (SFO), Samdrevne institutioner (SI) og Landsbyordninger (LBO). Fritidsordningerne er for børn mellem cirka seks og ti år, det vil sige elever fra børnehaveklasse til og med tredje klasse. Landsbyordninger og Samdrevne institutioner varetager endvidere dagtilbudsopgaven i forhold til børn i alderen 3-6 år. I forbindelse med samdrevne institutioner er der endvidere mulighed for at etablere småbørnsgrupper for børn i -3-årsalderen. Hver SFO/LBO/SI har sin egen leder, men det er skolelederen, der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med SFO en/lbo en/si en, godkender institutionens budget mv. Aktuel lovgivning For området undervisning og fritid gælder Folkeskoleloven som lovgrundlag. Heri findes bestemmelser om folkeskolens formål, lærerkvalifikationer, undervisningspligt, ansvarsfordelingen mv. Folkeskoleloven er revideret i forhold til skolereformen, der trådte i kraft pr. 1.8.214. Desuden reguleres aktiviteterne på ungdomsskoleområdet ved lov om Ungdomsskoler jævnfør lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 24. Specielle bemærkninger Side 33 Budget 215-218 Undervisning og fritid

Folkeskoler 3.22.1 Folkeskoler 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 265.589-38.929 24.999-3.417 248.746-3.52 247.655-3.52 248.674-3.5 247.835-3.5 Netto 226.66 237.582 245.244 244.153 245.174 244.335 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, it, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, øvelsesskoler og skolekonsulenter, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. og indtægter vedrørende lejrskoler, som kommunen lejer sig ind på, registreres ligeledes her. Skoleåret 214/15 Skoleåret 215/16 Antal Folkeskoler 12 12 Antal folkeskoleelever 4.336 4.321 Antal klasser 213 211 Budgetterne på funktion 3.22.1 Folkeskoler udmøntes i henhold til ressourcetildelingsmodellen for folkeskoler. Den nedenstående beskrivelse af ressourcemodellen er ud fra skoleåret 215/16. Modellen tildeler midler ud fra en pris pr. elev. Prisen pr. elev er beregnet ud fra en forholdsmæssig beregning ud fra vejledende timetal jævnfør nedenstående model. Klasse Vejl. timetal Faktor Pris. pr. elev. klasse pr. elev 2, 1, 21.696 1. klasse pr. elev 25, 1,25 27.12 2. klasse pr. elev 25, 1,25 27.12 3. klasse pr. elev 26, 1,3 28.25 4. klasse pr. elev 3, 1,5 32.544 5. klasse pr. elev 31, 1,55 33.629 6. klasse pr. elev 31, 1,55 33.629 7. klasse pr. elev 32, 1,6 34.714 8. klasse pr. elev 32, 1,6 34.714 9. klasse pr. elev 31, 1,55 33.629 1. klasse pr. elev 28, 1,4 3.374 Specielle bemærkninger Side 34 Budget 215-218 Undervisning og fritid

Ledelsestiden tildeles på baggrund af følgende nøgle: Skoleledelse: Forudsætning Kr. Grundtildeling 1 leder pr. skoledistrikt 632. Tildeling pr. elev Tildeling pr. elev over 1 2.389 Hvad angår tildelingen af ressourcer til undervisningstid anvendes en række forskellige parametre. Først beregnes disse parametre i ugentlige lektioner, hvorefter det beregnede antal ugentlige lektioner omsættes til en økonomisk ramme. Der anvendes konkret følgende parametre: Normalundervisning Mulighed for sammenlæsning Tildeling til deletimer og 2 lærersystem Tildeling til forebyggende specialundervisning Tildeling til aldersreduktion Antal lektioner om ugen pr. lærer Normalundervisning: Timerne til normalundervisning tildeles som udgangspunkt efter antallet af klasser. Der udløses en ny klasse for hver 28. elev på hver årgang. Mulighed for sammenlæsning: Hvis elevtallet i to på hinanden følgende klassetrin samlet er under 28 elever, er der i modellen indlagt en reduktion i tildelingen til normalundervisningen. Tildeling til deletimer og 2 lærersystem: Til dækning af deletimer og to-lærersystem i fag, hvor dette er nødvendigt (fx idræt) tildeles der en faktor pr. elev ud fra følgende tabel: Tildeling til deletimer Klassetrin. klasse pr. elev,7 1. klasse pr. elev,7 2. klasse pr. elev,7 3. klasse pr. elev,7 4. klasse pr. elev,7 5. klasse pr. elev,7 6. klasse pr. elev,7 7. klasse pr. elev,7 8. klasse pr. elev,7 9. klasse pr. elev,7 1. klasse pr. elev,7 Specielle bemærkninger Side 35 Budget 215-218 Undervisning og fritid

Tildeling til forebyggende specialundervisning: Ressourcer til forebyggende specialundervisning tildeles med en faktor pr. elev ud fra følgende tabel: Tildeling til deletimer Klassetrin. klasse pr. elev,17 1. klasse pr. elev,17 2. klasse pr. elev,17 3. klasse pr. elev,17 4. klasse pr. elev,15 5. klasse pr. elev,15 6. klasse pr. elev,15 7. klasse pr. elev,8 8. klasse pr. elev,8 9. klasse pr. elev,8 1. klasse pr. elev,8 Tildeling til aldersreduktion: Såfremt en lærer er fyldt 6 år, har den pågældende lærer en mindre undervisningsforpligtigelse end yngre lærere. Gennemsnitligt svarer reduktionen til, at lærernes årlige arbejdstid reduceres med 175 timer årligt, når de er fyldt 6 år. Skolerne tilføres derfor 175 timer årligt for hver lærer, som er fyldt 6 år. Antal lektioner om ugen pr. lærer: Det forudsættes i modellen, at hver lærer har 25 lektioner om ugen. Ovenstående parametre giver tilsammen et antal ugentlige lektioner pr. skole. For at udregne lønbudgettet for lærerne ganges det samlede timeantal pr. skole med en gennemsnitsløn for den konkrete skole. Herefter sammenlignes skolens tildeling ud fra prisen pr. elev med det beregnede lønbudget. Der foretages herefter en udligning mellem skoler, der har en tildeling, der ligger under det nødvendige for at kunne undervise efter gældende lovgivning med skoler, der har en tildeling, der ligger over det nødvendige for at kunne undervise efter gældende lovgivning. Udover tildelingen af ressourcer i forhold til ledelsestid og undervisningstid har skolerne en række øvrige udgifter, som dækkes på forskellig vis. Vikarudgifter: Der afsættes 3 pct. af lønudgiften til undervisning til vikarudgifter. Rengøringsløn: Rengøringslønnen er beregnet ud fra opmålinger fra ekstern konsulent. Servicepersonale: Midlerne til lønninger til servicepersonale fordeles ud fra en model med følgende tre parametre: Antal elever (vægt 1) Antal indendørs m2 (vægt 1) Antal udendørs m2 (vægt 1) Specielle bemærkninger Side 36 Budget 215-218 Undervisning og fritid

De forskellige parametre vægtes (som vist i parentes) med henholdsvis 1, 1 og 1. Vægtningen er blevet til på baggrund af serviceledernes vurdering af, hvordan arbejdstiden fordeles i praksis. Administrationslønninger: Tildelingen til administrationslønninger fordeles ud fra en grundnormering pr. skoledistrikt på 4. kr. og derudover en elevfaktor på 585 kr. pr. elev fra.-6. klasse og 78 kr. pr. elev fra 7.- 1. klasse. Elevrelaterede udgifter: Der tildeles budget til elevrelaterede udgifter ud fra en faktor pr. elev jævnfør følgende tabel: Tildeling til elevrelaterede udgifter Materiale og aktivitets udgifter IT, materiel og inventar Personale udgifter Klassetrin Klassetrin 412 2.39 1.232. klasse pr. elev 412 2.39 1.232 1. klasse pr. elev 412 2.39 1.232 2. klasse pr. elev 412 2.39 1.232 3. klasse pr. elev 412 2.39 1.232 4. klasse pr. elev 412 2.39 1.232 5. klasse pr. elev 412 2.39 1.232 6. klasse pr. elev 412 2.39 1.232 7. klasse pr. elev 412 2.39 1.232 8. klasse pr. elev 412 2.39 1.232 9. klasse pr. elev 412 2.39 1.232 1. klasse pr. elev 412 2.39 1.232 Bygningsudgifter: Bygningsudgifter tildeles ud fra det historiske budget prisfremskrevet til aktuelt år. korrektioner Udvikling i befolkningen I forhold til ressourcemodel 214/15 er der indlagt et forventet elevtalsfald svarende til -15 børn 215/16, svarende til -74 børn 216/17, svarende til -126 børn 217/18 og svarende til -191 børn 218/19. Politiske prioriteringer Jævnfør omstillingskataloget for 215 er der vedtaget en rammebesparelse på 8. kr. i 215 og 1.9. kr. i overslagsårene, som skal hentes via strukturændringer på politikområde to. Der er i budgetforliget indregnet en besparelse på 5. kr. ved reduktion i brugen af konsulentbistand. Specielle bemærkninger Side 37 Budget 215-218 Undervisning og fritid

Omkostningssteder skoler 31 Folkeskolens Fællesudgifter 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 15.674-6.325 18.512-3.547 18.216-3.62 17.184-3.62 17.31-3.62 17.31-3.62 Netto 9.349 14.965 14.596 13.564 13.411 13.411 På kontoen for fællesudgifter budgetteres og bogføres udgifter til: Skolens konsulenter (skolebibliotek, it m.v.) Fællestillidsrepræsentanter for skolevæsenet Diverse centrale puljer til blandt andet langvarig sygdom og barsel. Tolkebistand afholdt af folkeskolens udviklingspulje Betaling til andre kommuner for undervisningen i andre kommuner. Fællesudgifter vedrørende skolebibliotekerne. 3115 Fjerritslev Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 38.242-7.145 26.75 31.96 3.885 3.57 3.439 Netto 31.97 26.75 31.96 3.885 3.57 3.439 212/213 213/214 214/215 215/216 216/217 217/218 Antal elever - 66 667 64 69 63 Antal klasser - 29 29 28 27 28 Fjerritslev Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. 31112 Thorup-Klim Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 5.174-351 6.66 5.772 6.194 6.146 6.1 Netto 4.823 6.66 5.772 6.194 6.146 6.1 212/213 213/214 214/215 215/216 216/217 217/218 Antal elever - 66 66 74 69 64 Antal klasser - 7 6 7 7 7 Thorup-Klim Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. 31114 Ørebroskolen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 7.324-851 6.891 7.111 7.115 6.991 6.951 Netto 6.473 6.891 7.111 7.115 6.991 6.951 212/213 213/214 214/215 215/216 216/217 217/218 Antal elever - 16 14 11 13 94 Antal klasser - 7 7 7 7 7 Specielle bemærkninger Side 38 Budget 215-218 Undervisning og fritid

Ørebroskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. 31116 Trekronerskolen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 8.13-76 8.241 29 8.17 3 7.983 3 7.89 3 7.629 3 Netto 7.343 8.27 8.137 8.13 7.92 7.659 212/213 213/214 214/215 215/216 216/217 217/218 Antal elever - 142 136 128 122 111 Antal klasser - 7 7 7 7 7 Trekronerskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. 3112 Brovst Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 32.781-6.496 26.427 28.98 29.655 3.175 3.254 Netto 26.285 26.427 28.98 29.655 3.175 3.254 212/213 213/214 214/215 215/216 216/217 217/218 Antal elever - 563 566 568 572 578 Antal klasser - 25 26 27 28 28 Brovst Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. 3114 Skovsgård Tranum Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 21.418-2.37 19.955 11 2.135 88 19.66 88 19.327 9 19.357 9 Netto 19.47 2.56 2.223 19.748 19.417 19.447 212/213 213/214 214/215 215/216 216/217 217/218 Antal elever - 34 334 331 317 33 Antal klasser - 2 2 19 19 19 Skovsgård Tranum Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. 3115 Aabybro Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 44.794-4.386 42.912 42.742 43.688 45.11 45.646 Netto 4.48 42.912 42.742 43.688 45.11 45.646 212/213 213/214 214/215 215/216 216/217 217/218 Antal elever - 946 921 938 946 956 Antal klasser - 39 39 39 4 41 Aabybro Skole har undervisningssted i Aabybro og i Ulveskov. Aabybro Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. 31152 Gjøl Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 6.336-517 6.655 6.294 6.282 6.32 6.64 Specielle bemærkninger Side 39 Budget 215-218 Undervisning og fritid

Netto 5.819 6.655 6.294 6.282 6.32 6.64 212/213 213/214 214/215 215/216 216/217 217/218 Antal elever - 98 89 92 92 88 Antal klasser - 7 7 7 7 7 Gjøl Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. 31156 Biersted Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 18.388-1.69 19.25 18.936 19.244 19.633 19.265 Netto 16.779 19.25 18.936 19.244 19.633 19.265 212/213 213/214 214/215 215/216 216/217 217/218 Antal elever - 351 353 361 357 348 Antal klasser - 16 17 17 18 18 Biersted Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. 31158 Nørhalne Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 9.37-614 1.25 1.497 1.12 1.232 1.36 Netto 8.756 1.25 1.497 1.12 1.232 1.36 212/213 213/214 214/215 215/216 216/217 217/218 Antal elever - 189 188 181 185 186 Antal klasser - 1 1 9 9 9 Nørhalne Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. 31162 Jetsmark Skolecenter 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 38.98-5.36 32.61 36.654 36.289 35.917 35.717 Netto 33.674 32.61 36.654 36.289 35.917 35.717 212/213 213/214 214/215 215/216 216/217 217/218 Antal elever - 654 669 658 65 639 Antal klasser - 32 33 32 32 31 Jetsmark Skolecenter har undervisningssted i Pandrup og i Jetsmark. Jetsmark Skolecenter forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. 3117 Saltum Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 19.1-2.198 16.714 13.342 13.346 13.44 13.76 Netto 16.83 16.714 13.342 13.346 13.44 13.76 212/213 213/214 214/215 215/216 216/217 217/218 Antal elever - 252 243 239 239 24 Antal klasser - 18 12 12 12 12 Saltum Centralskole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Specielle bemærkninger Side 4 Budget 215-218 Undervisning og fritid

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 3.22.2 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 1.79-256 1.173-322 1.392-329 1.392-329 1.392-329 1.392-329 Netto 823 851 1.63 1.63 1.63 1.63 På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler fx selvstændige idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål er skoleidræt. Hvis disse har tilknytning til en bestemt skole, sker registreringen på konti for fælles formål funktion 3.22.1. og indtægter vedrørende driften af kommunens egne lejrskoler registreres på funktion 3.22.2, hvorfra der kan overføres betaling for benyttelse til omkostningsstederne på funktion 3.22.1. Hvor kommunen lejer sig ind på en lejrskole, registreres udgifterne direkte på omkostningsstedet på funktion 3.22.1. Der er oprettet en pulje til natur- og kulturformidling. Derudover har Jammerbugt Kommune har en naturskole/-center: Naturcenter Fosdalen, der har som formål at fremme de besøgendes indsigt i og interesse for naturen. Dette sker gennem forskellige arrangementer eksempelvis naturvejledning, dagsbesøg, lejrskole og udstillinger. Naturskolen i Fosdalen arrangerer mange forskellige ture i landskabet, så der er mulighed for at høre om dyr og fauna i området. Naturskolen Store Vildmose er nedlagt med udgangen af 212. Lejrskolen Lille Norge er et tilbud til folkeskoler, institutioner og foreninger for børn og unge i kommunen. Lejrskolen kan dog også lejes af private. Ingen bemærkninger Omkostningssteder fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 3215 Natur- og kulturformidling 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 97 97-97 - 97-97 - Netto 97 97 97 97 97 3211 Naturcenter Fosdalen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 648-136 79-23 78-28 78-28 78-28 78-28 Netto 512 56 5 5 5 5 Specielle bemærkninger Side 41 Budget 215-218 Undervisning og fritid

3213 Lejrskolen Lille Norge 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 192-74 17-64 139-65 139-65 139-65 139-65 Netto 118 43 74 74 74 74 3214 Nolshallen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 236-46 26-55 448-56 448-56 448-56 448-56 Netto 19 25 392 392 392 392 Syge- og hjemmeundervisning 3.22.3 Syge- og hjemmeundervisning 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 621 696 711 711 711 711 Netto 621 696 711 711 711 711 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende syge- og hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens 23. Undervisning af elever i hjemmet samt undervisning af indlagte elever på sygehus. Budgettet er tilpasset det forventede forbrug i 215 ud fra forbruget i 213 og 214. Skolefritidsordninger 3.22.5 Skolefritidsordninger 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 77.287-33.52 67.734-24.25 57.485-22.5 56.267-21.75 55.38-21.218 54.891-21.13 Netto 43.767 43.529 35.48 34.562 34.9 33.878 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter Folkeskoleloven. Budgettet på funktion 3.5 Skolefritidsordninger udmøntes i henhold til én ressourcetildelingsmodel for SFO er og én tildelingsmodel for LBO er/si er. Modellerne er opbygget på samme måde som ressourcetildelingsmodellen på børnehaveområdet, således at de tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Begge modeller har til formål at sik- Specielle bemærkninger Side 42 Budget 215-218 Undervisning og fritid

re, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem SFO erne/lbo'erne/si erne, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. SFO-model Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn for SFO erne tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. SFO erne tildeles hver 2,6 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 1 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en SFO som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdsvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af it og inventar mv. Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. LBO-model/SI-model Som nævnt tildeler modellen for LBO erne/si erne også ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter, ligesom modellen er opbygget på samme måde som beskrevet ovenfor. Idet LBO erne/si erne både består af en børnehave-del og en SFO-del, er der flere faktorer, der har betydning ved tildeling af ressourcer. - korrektioner Udvikling i befolkningen Børnetalsændringen i SFO erne/lbo'erne/si erne er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen. Budgettet til SFO erne/lbo'erne/si erne er tilpasset det forventede forbrug i forhold til det forventede antal børn i 215. Omkostningssteder SFO er 35 Fællesudgifter og indtægter 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 11.293-26.963 1.745-24.25 11.468-22.5 11.496-21.75 11.535-21.218 11.523-21.13 Netto -15.671-13.46-1.537-1.29-9.683-9.49 På kontoen for fællesudgifter og -indtægter budgetteres og bogføres udgifter til: Søskendetilskud Fripladser (økonomisk og socialpædagogisk) Forældrebetaling Tolkebistand Fællesarrangementer Betaling til og fra andre kommuner for pasning Specielle bemærkninger Side 43 Budget 215-218 Undervisning og fritid

3511 Fjerritslev SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 3.639-759 2.977 2.793 2.667 2.544 2.343 Netto 2.88 2.977 2.793 2.667 2.544 2.343 Budgetteret børnetal SFO 136, 19, 96,29 96,29 96,29 96,29 Budgetteret børnetal BH,,,,,, Til Fjerritslev Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. 35112 Klim Strand SI Storkereden 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 4.45-76 3.643 3.64 3.464 3.47 3.539 Netto 3.969 3.643 3.64 3.464 3.47 3.539 Budgetteret børnetal SFO - 26, 3,33 26,66 26,66 26,66 Budgetteret børnetal BH - 29, 29, 29, 29, 29, Budgetteret børnetal Småbørnsg - 8, 8, 8, 8, 8, Til Thorup-Klim Skole er der knyttet en SI med småbørnsgruppe for børn fra dagplejealderen til og med 3. klasse. 35114 Ørebro SI Regnbuen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 3.895-113 4.161 3.135 3.153 3.268 3.9 Netto 3.782 4.161 3.135 3.153 3.268 3.9 Budgetteret børnetal SFO - 45, 36,87 36,87 36,87 36,87 Budgetteret børnetal BH - 4, 33, 33, 33, 33, Til Ørebro Skole er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 35118 Trekroner SI Solstrålen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 4.652-23 4.792 3.259 3.29 3.19 3.142 Netto 4.422 4.792 3.259 3.29 3.19 3.142 Budgetteret børnetal SFO - 65, 41,63 41,63 41,63 41,63 Budgetteret børnetal BH - 4, 28, 28, 28, 28, Til Trekroner Skole er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 3512 Brovst SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 7.118-1.535 4.461 3.623 3.515 3.464 3.583 Netto 5.583 4.461 3.623 3.515 3.464 3.583 Budgetteret børnetal SFO - 176, 133,53 133,53 133,53 133,53 Specielle bemærkninger Side 44 Budget 215-218 Undervisning og fritid

Til Brovst Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Brovst SFO er placeret i Brovst og i Halvrimmen. 35122 Tranum LBO Tranen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 3.511-1.17 2.877 2.523 2.451 2.438 2.454 Netto 2.341 2.877 2.523 2.451 2.438 2.454 Budgetteret børnetal SFO - 28, 27,32 27,32 27,32 27,32 Budgetteret børnetal BH - 24, 23, 23, 23, 23, Til Skovsgård Tranum Skoles undervisningssted i Tranum er der knyttet en LBO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 35124 Skovsgård SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 2.243-343 1.722 1.216 1.144 1.178 1.155 Netto 1.9 1.722 1.216 1.144 1.178 1.155 Budgetteret børnetal SFO - 63, 42,95 42,95 42,95 42,95 Til Skovsgård Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. 3513 Aabybro SFO Bikuben 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 8.234-646 7.721 6.261 6.13 6.13 6.287 Netto 7.588 7.721 6.261 6.13 6.13 6.287 Budgetteret børnetal SFO - 31, 24,42 24,42 24,42 24,42 Til Aabybro Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. 35132 Aaby Fristed 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 182 Netto 182 Aaby Fristed er et tilbud til børn fra 4.-7. kl., som er organiseret under Bikuben. Fra og med budgetår 28 er det kun bygningsomkostningerne, der står tilbage på denne funktion. Øvrige driftsudgifter er budgetlagt og bliver konteret på funktion 3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed. 35136 Gjøl SI 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 3.93-118 3.845 2.976 2.766 2.627 2.63 Netto 3.812 3.845 2.976 2.766 2.627 2.63 Budgetteret børnetal SFO - 5, 29,73 29,73 29,73 29,73 Budgetteret børnetal BH - 37, 31, 31, 31, 31, Til Gjøl Skole er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. Specielle bemærkninger Side 45 Budget 215-218 Undervisning og fritid

35138 Ulveskov SI 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 2.317-1.711 1.818 1.818 1.744 1.744 Netto 2.317 1.711 1.818 1.818 1.744 1.744 Budgetteret børnetal SFO -,,,,, Budgetteret børnetal BH - 25, 27, 27, 27, 27, Til Aabybro Skoles undervisningssted i Ulveskov er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 3514 Biersted SFO Bissen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 2.883-23 2.84 1.837 1.765 1.69 1.599 Netto 2.681 2.84 1.837 1.765 1.69 1.599 Budgetteret børnetal SFO - 88, 59,87 59,87 59,87 59,87 Til Biersted Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. 35142 Nørhalne SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 2.95-28 2.63 1.581 1.56 1.486 1.426 Netto 2.67 2.63 1.581 1.56 1.486 1.426 Budgetteret børnetal SFO - 9, 62,24 62,24 62,24 62,24 Til Nørhalne Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. 35144 Pandrup SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 5.34-412 4.563 2.814 2.737 2.745 2.68 Netto 4.892 4.563 2.814 2.737 2.745 2.68 Budgetteret børnetal SFO - 158, 89,53 89,53 89,53 89,53 Til Pandrup Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. 35146 Jetsmark SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 3.24-368 2.498 2.116 2.46 2.16 2.44 Netto 2.872 2.498 2.116 2.46 2.16 2.44 Budgetteret børnetal SFO - 8, 71,36 71,36 71,36 71,36 Budgetteret børnetal BH -,,,,, Specielle bemærkninger Side 46 Budget 215-218 Undervisning og fritid

Til Jetsmark Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. 35154 Saltum SI 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 7.85-35 6.575 6.425 6.292 5.864 5.832 Netto 7.545 6.575 6.425 6.292 5.864 5.832 Budgetteret børnetal SFO - 73, 76,47 76,47 76,47 76,47 Budgetteret børnetal BH - 64, 31, 31, 31, 31, Budgetteret børnetal Småbørnsg - 2, 2, 2, 2, 2, Til Saltum Skole er der knyttet en SI med småbørnsgruppe for børn fra dagplejealderen til og med 3. klasse. Saltum SI er placeret i Saltum (SI), V. Hjermitslev (SI) og i Ingstrup (børnehave med småbørnsgruppe). Befordring af elever i grundskolen 3.22.6 Befordring af elever i grundskolen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 6.269-211 6.754-122 6.477-125 6.477-125 6.477-125 6.477-125 Netto 6.58 6.632 6.352 6.352 6.352 6.352 På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. Opdateringer/justeringer Budgettet er tilpasset det forventede forbrug i 214 ud fra forbruget i 212 og 213. Specialundervisning i regionale tilbud 3.22.7 Specialundervisning i regionale tilbud 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 1.179 2.285 2.99 2.99 2.99 2.99 Netto 1.179 2.285 2.99 2.99 2.99 2.99 Her registreres kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelssækkende institutioner, der varetages af regionerne. Herunder også befordringen af ovennævnte elever ne vedrører kommunens betaling til den objektive finansiering af regionale specialtilbud. Der er lavet en opdeling på abonnement, trækningsret og person relaterede udgifter for personer Specielle bemærkninger Side 47 Budget 215-218 Undervisning og fritid

under 18 år. Personer over 18 år hører under Social- og Sundhedsudvalget, mens personer under 18 år hører til under Børne- og Familieudvalget. Opdateringer/justeringer Budgettet er tilpasset det forventede forbrug i 215 ud fra forbruget i 214 og 215. Kommunale specialskoler 3.22.8 Kommunale specialskoler 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 117.232-49.879 11.175-39.296 112.992-36.626 112.992-36.626 112.997-36.626 112.997-36.626 Netto 67.353 7.879 76.366 76.366 76.371 76.371 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser herunder tidligere regionale specialskoler i egen kommune og i andre kommuner. Det vil sige specialundervisningstilbud, der ved henvisning efter folkeskolelovens 2, stk. 2 gives isoleret fra den almindelige folkeskole. til mere begrænset specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, registreres under funktion 3.22.1. Endvidere konteres her kommunens udgift til undervisning på de interne skoler samt befordringen af ovennævnte elever. Skoleåret 214/15 Skoleåret 215/16 Antal elever tilknyttet specialklasser i andre kommuner 44 48 Antal elever tilknyttet specialsfo i andre kommuner 29 23 Antal elever tilknyttet specialklasser i Jammerbugt Kommune 23 146 Antal elever tilknyttet special-skolefritidsordninger 83 57 Antal elever tilknyttet interne skoler (Jammerbugt elever) 5 4 Opdateringer/justeringer Budgettet er tilpasset det forventede forbrug i 215 ud fra forbruget i 212 og 213. Omkostningssteder 38 Fællesudgifter og indtægter 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 69.827-2.782 69.794 75.285 75.285 75.285 75.285 Netto 67.45 69.794 75.285 75.285 75.285 75.285 212/213 213/214 214/215 215/216 216/217 217/218 Antal elever - 44 44 44 44 44 Antal elever Special-SFO - 29 29 29 29 29 Specielle bemærkninger Side 48 Budget 215-218 Undervisning og fritid

Fællesområdet består af betaling til andre kommuner for elever tilknyttet specialklasser og specialsfo i andre kommuner Herudover består det af de centrale puljer i forbindelse med udlægning af ressourcen på skole- og fritidsområdet. 38145 Fjerritslev Specialklasse Generelle 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 1.845-1.742 976-976 61-612 61-612 611-612 611-612 Netto 13-2 -2-1 -1 212/213 213/214 214/215 215/216 216/217 217/218 Antal elever - 19 6 6 6 6 Til Fjerritslev Skole er der tilknyttet en specialklasse til børn med særlige behov. Det drejer sig om børn med generelle indlæringsvanskeligheder. 38147 Fjerritslev Specialklasse AKT 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 1.17-1.124 2.133-2.133 1.399-1.41 1.399-1.41 1.399-1.41 1.399-1.41 Netto 46-2 -2-2 -2 212/213 213/214 214/215 215/216 216/217 217/218 Antal elever - 7 6 6 6 6 Til Fjerritslev Skole er der tilknyttet en specialklasse til børn med særlige behov. Det drejer sig om børn med adfærds-, kontakt-, og trivselsproblemer. 38148 Fjerritslev Special-SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 365-389 263-263 165-164 165-164 165-164 165-164 Netto 24 1 1 1 1 Antal elever Special- - 5 3 3 3 3 SFO Til Fjerritslev Skole er der i forbindelse med specialklasserne tilknyttet en special-sfo. 38151 Brovst Specialklasse Generelle 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 1.273-1.312 1.11-1.11 24-24 24-24 25-24 25-24 Netto 39 1 1 212/213 213/214 214/215 215/216 216/217 217/218 Antal elever - 16 2 2 2 2 Til Brovst Skole er der tilknyttet en specialklasse til børn med særlige behov. Det drejer sig om børn med generelle indlæringsvanskeligheder. 38153 Brovst Special-SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 862-433 259-259 55-56 55-56 55-56 55-56 Specielle bemærkninger Side 49 Budget 215-218 Undervisning og fritid