Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger

Relaterede dokumenter
Social- og Sundhedsudvalget i alt. Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Tillægsbevillinger

Budgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger

Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Social- og Sundhedsudvalget

Handle plan for indsatser under budget 2017

Udvalget for Voksne og Sundhed

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -23

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019

Afslutningsrapport. Røgfri på Tværs 1. januar december 2017

Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme i Københavns Kommune

Økonomirapportering

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Social- og Sundhedsudvalget

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Børne- og Uddannelsesudvalget

10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

SSU Temadag om sundhed

Social- og Sundhedsudvalget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Afvigelse ift. korrigeret budget

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF)

Velfærdsudvalget -400

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Social Service/Serviceudgifter 0

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Social- og Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed del 1

Sundhedsprofil 2017 Sundhedspolitik

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundhed og forebyggelse er der i budget 2019 afsat 306,6 mio. kr.

Oprindelig budget. I kr. Drift - Borgerrådgivning

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget

Regnskabsbemærkninger

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

ocial- og Sundhedsudvalget

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område

Børne- og Uddannelsesudvalget

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Socialudvalget. Referat

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Alkohol- og rusmiddelforebyggelse

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

Andre sociale udgifter side 1

Ledelsesinformation Center for Sundhed og Ældre

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Andre sociale udgifter side 1

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Transkript:

opfølgning pr. 30. september - Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B) Faktiske tillægsbev. Ansøgninger (A-B) Social- og Sundhedsudvalget 262.523 190.101 262.306 72,47 217 597-380 4. Sundhed og sygdom 150.715 112.312 150.317 74,72 398 597-199 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse 69.918 47.781 70.312 67,96-394 165-559 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud 76.379 63.201 75.587 83,61 792 432 360 4.3 Genoptræning (Ishøj) 4.418 1.330 4.418 30,10 0 0 0 5. Familier med særlige behov 72.186 49.828 71.507 69,68 679 0 679 5.1 Børn og unge med særlige behov (Ishøj) 20.448 15.256 21.099 72,31-651 0-651 5.2 Voksne med særlige behov (Ishøj) 51.738 34.572 50.408 68,58 1.330 0 1.330 6. Lovbestemte ydelser (Overførsels-/ forsørgelsesudgifter) 39.622 27.962 40.482 69,07-860 0-860 6.1 Pensioner og personlige tillæg 23.797 18.007 23.797 75,67 0 0 0 6.2 Boligsikring og boligydelse 7.290 5.203 7.790 66,79-500 0-500 6.3 Øvrige sociale ydelser 8.535 4.752 8.895 53,42-360 0-360 + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter 1

Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 30. september Tillægsbevillinger Social- og Sundhedsudvalget i alt -380.000 kr. På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der samlet set mindreudgifter på 380.000 kr. Beløbet vedrører forventede mindreudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet samt forventede mindreudgifter til merudgiftsydelser vedr. børn med nedsat funktionsevne, tabt arbejdsfortjeneste vedr. børn med nedsat funktionsevne, anbragte børn og unge, boligydelse, enkeltudgifter til flytning og boligindskudslån. Der er forventede merudgifter til plejevederlag til pasning af døende, forebyggelsesområdet for børn og unge, hjælpemiddelområdet samt området for voksne handicappede. Deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse. Mindreudgift 559.000 kr. Der forventes mindreudgifter på 559.000 kr. vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet som følge af at kommunerne i Region Hovedstaden får tilbagebetalt beløb, der blev opkrævet for meget i medfinansiering i 2014. Aktivitetstal Antal indlæggelser og ambulante besøg 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 2014 2014 2014 2014 Antal indlæggels 4.000 349 302 999 866 1.928 1.728 2.841 er Antal ambulante besøg 34.000 3.204 3.110 8.962 9.032 17.332 17.882 25.747 Data hentet fra KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag 30. september med efterregistreringer for januar 2014 til og med juli. Der har for perioden januar - juni været et fald på 200 for antal indlæggelser i forhold til samme periode i 2014, svarende til -10,4%. Der har for perioden januar - juni været en stigning på 550 for antal ambulante besøg i forhold til samme periode i 2014, svarende til 3,2%. Tandplejen - Antal børn 1-17 årige (inkl.) 2014 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 2014 2014 2014 3.457 3.436 3.491 3.436 3.465 3.439 3.496 3.476 Data hentet fra Statistikbanken 8. oktober. Datagrundlag går til 3. kvartal. Der er en stigning på 57 i antal børn pr. 30. juni i forhold til 2014, svarende til 1,7%. 2

Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 30. september Tillægsbevillinger Deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud. Merudgift 360.000 kr. Der forventes et merforbrug på plejevederlag til pasning af døende på 360.000 kr. Aktivitetstal Antal disponerede og leverede timer for personlig og praktisk hjælp Hjemmeplejen 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 2014 2014 2014 2014 52.862 4.570 4.779 12.802 13.791 26.514 26.507 41.199 39.164 Private leverandører 5.399 429 564 1.283 1.758 3.052 3.598 3.449 6.207 Der er et fald for hjemmeplejen på 2.035 timer pr. 30. september i forhold til 2014, svarende til - 4,9%. Der er en stigning for private leverandører på 2.758 timer pr. 30. september i forhold til 2014, svarende til 80,0%. Deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov. Mindreudgift 651.000 kr. Der forventes en samlet mindreudgift på 651.000 kr. Der forventes en mindreudgift på 360.000 kr. på området for merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Mindreudgiften skyldes primært, at der er arbejdet målrettet med serviceniveauet på området. Der forventes en mindreudgift på 682.000 kr. på anbringelsesområdet. Dette skyldes bl.a. at en anbringelse endnu ikke er blevet iværksat som forventet og at en anbringelse er afsluttet hurtigere end forventet. Der forventes en merudgift på forebyggelsesområdet på 391.000 kr., som skyldes en stigning i brug af forebyggende foranstaltninger, primært på området kontaktperson til den unge ligesom flere familier i Vallensbæk har modtaget tilbud om råd-og vejledning og familiebehandling på Familieværkstedet. Deltema 5.2 Voksne med særlige behov. Merudgift 1.330.000 kr. Der forventes et merforbrug på 1.330.000 kr. 3

Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 30. september Tillægsbevillinger Der forventes merudgifter på hjælpemiddelområdet på 1.000.000 kr. Forventningen bygger på det aktuelle bogførte forbrug, hvor budgettet stort set er opbrugt. Der forventes merudgifter til voksenhandicapområdet på 330.000 kr. Forventningen beror på en konkret uforudset enkeltsag, hvor der har været nødvendigt med en væsentligt dyrere indsats end forventet. Deltema 6.1 Pensioner og personlige tillæg. Aktivitetstal Antal førtidspensionister 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 2014 2014 2014 2014 244 264 242 262 240 254 244 245 245 Der er et uændret antal førtidspensionister pr. 30. september i forhold til 2014. Deltema 6.2 Boligsikring og boligydelse. Mindreudgift 500.000 kr. Der forventes samlede mindreudgifter på 500.000 kr. til boligydelse. Mindreudgiften skyldes primært, at indtægter fra mellemkommunal refusion vedr. 2014 først er bogført i. Aktivitetstal Antal modtagere af boligydelse 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 2014 2014 2014 2014 461 452 455 456 453 456 453 455 456 Der er en stigning på 1 modtager pr. 30. september i forhold til 2014, svarende til 0,2% Antal modtagere af boligsikring 31. januar 30. marts 30. juni 30. september 2014 2014 2014 2014 267 310 311 320 324 315 328 318 318 Antallet af modtagere pr. 30. september er uændret i forhold til 2014. Deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser. Mindreudgift 360.000 kr. På hjælp til enkeltudgifter til flytning, aktivloven 81 ( 85) forventes et mindreforbrug på 200.000 kr. 4

Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 30. september Tillægsbevillinger På boligindskudslån, hjælp til enkeltudgifter, forventes et mindreforbrug på 160.000 kr. 5

Politiske målsætninger for sundhed I 2013 blev der lavet en sundhedsprofil. Sundhedsprofilen udkommer hver fjerde år, hvorfor de opstillede mål forventes at blive indfriet i 2017. Indsatser på områderne alkohol, tobak, madvaner og fysisk aktivitet vil forsat blive igangsat og afviklet frem til 2019. Sundhedsprofilen giver et godt billede af Vallensbæk Kommunes sundhedsmæssige udfordringer, som de ser ud nu. Med udgangspunkt i Sundhedsprofilen, Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker og ud fra en vurdering af hvilke indsatser, der vil give mest sundhed og livskvalitet for flest borgere, har Vallensbæk Kommune særligt fokus på alkohol, rygning, hash, madvaner og fysisk aktivitet. Politiske målsætninger Politisk strategi og målsætning Status 1. Alkohol: Målet er, at andelen af borgere, der har en risikabel alkoholadfærd falder til 18% inden 2017. 1.1 Strategi for alkoholområdet Andelen af borgere med et moderat eller et storforbrug af alkohol er faldet i perioden 2010-2013. Det er andelen af borgere med risikabel alkoholadfærd også. Men der er stadig udfordringer i og med, at 21% af borgerne viser sig at have en risikabel alkoholadfærd, hvoraf 10% har børn i hjemmet. 28% af borgerne ønsker at nedsætte deres forbrug. Sikre et tværgående samarbejde mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og SSP om at skabe den letteste og korteste vej til hælp for borgeren ved at fremme viden om rådgivnings- og behandlingstilbud. Kommunens hjemmeside opdateres med oplysning om rådgivningstilbud i Vallensbæk Kommune og i Ishøj Kommune. Der lægges informationsmateriale tilgængeligt hos bl.a. institutioner, skoler, fritidsordninger, Fremtidens Borgerhus, kommunale arbejdspladser mv. Der gives information om rådgivnings- og behandlingstilbud til kommunalt frontpersonale, f.eks. Jobcenter, Hjemmeplejen og Center for Børn- og Unge, der kan videreformidle tilbuddene til borgerne. Der arbejdes med at styrke det forpligtende samarbejde på rusmiddelområdet. Der er desuden etableret ikke visiteret alkoholrådgivning i kommunen med vejleder fra Lænken to gange ugentligt. Der skal arbejdes med at uddanne kommunalt frontpersonale i opsporing, kort rådgivende samtale og henvisning af borgere til rådgivnings- og behandlingstilbud. Der skal igennem dialog med Center for IT- og Digitalisering arbejdes med relevante Smart Cityinitiativer og projekter. Indgå dialog med detaihandelen om regler for salg af alkohol. Der er afholdt kursus i at opspore børn og unge i alkoholfamilier, tage den svære samtale og tilbyde familien den nødvendige hjælp. I efteråret afholdes kurser for nøglemedarbejdere om misbrug i børnefamilier. Arbejdet forventes igangsat primo 2016. 6

Politiske målsætninger Politisk strategi og målsætning Status 2. Rygning: Målet er, at andelen af daglige rygere falder til 11% inden 2017. 2.1 Strategi for tobaksområdet Andelen af daglige rygere er faldet fra 19% til 14% i perioden 2010-2013. Ud af de nuværende rygere ønsker Der skal arbejdes med at forebygge rygestop blandt børn og unge. 71% at stoppe, og 39% heraf ønsker hjælp til et rygestop. Der skal større fokus på opsporing af rygere blandt borgere med KOL, diabetes samt kræft- og hjertekarsygdomme. Der ansættes en rygestop-vejleder for børn og unge primo 2016. Projekt "Stærkt koordineret storrygerindsats mellem 9 kommuner, almen praksis og hospitaler på Vestegnen og Sydamager" blev igangsat januar. Projektet har medført en øget rekruttering af borgere til rygestopkurser i alle ni kommuner. I Vallensbæk har 16 borgere deltaget i rygestopkursus. I 2014 var 2 borgere på rygestopkursus. Projektet fokuserer særlig på storrygere, heriblandt borgere med KOL, diabetes samt kræft og hjertesygdomme. I efteråret uddannes praktiserende læger, hospitalspersonale og kommunale frontmedarbejdere til at kunne rekruttere og henvise rygere til kommunens rygestoptilbud. Der skal igennem dialog med Center for IT- og Digitalisering arbejdes med relevante Smart Cityinitiativer og projekter. Arbejdet forventes igangsat primo 2016. 7

Politiske målsætninger Politisk strategi og målsætning Status 3. Hash: Målet er, at andelen af unge i 9. klasse i Vallensbæk Kommune, der kke har prøvet at ryge hash fastholdes på min. 95% (måling sundhedsplejens udskolingssamtaler). Andelen af 16-34 årige borgere, der ikke har brugt hash eller andre euforiserende stoffer inden for den senseste måned fastholdes på min 96,4% (Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden). Sundhedsstyrelsens forebyggelsepakker om stoffer implementeres på grundniveau. Andelen af unge 16-34 årige, der har prøvet at ryge hash, er faldet fra 38% til 37% i perioden 2010-2013. 3.1 strategi for området stoffer Der skal arbejdes med at forebygge unges forsøg med stoffer ved at have øget fokus på flertalsmisforståelser/social pejling via digitale redskaber i undervisningen, forældremøder samt sundhedsplejens indddragelse af digitale redskaber i det årlige sundhedseksperimentarium. Relevante dele af forebyggelsespakken "Stoffer" er planlagt igangsat primo 2016. 8

Politiske målsætninger Politisk strategi og målsætning Status 4. Madvaner: Målet er, at andelen af borgere med meget 4.1 Strategi for mad- og måltidsområdet usunde kostvaner, og som ønsker at ændre madvaner, falder til 9%. Der skal arbejdes med at etablere flere madfællesskaber Der er i gangsat et samarbejde mellem 8. klasse på 11% af borgerne har meget usunde madvaner, og antallet igennem projekter. Egholmskolen, som laver mad med en ældre fra Rønnebækhus har ikke ændret sig siden 2010. 41% ønsker at spise eller andet plejecenter. sundere. Dertil er følgende undervejs; Samarbejde mellem Fars køkkenskole og EgPiVa-klubben hvor 5.- 6. klasserne bliver udfordret i forskellige missioner i køkkenet. Samarbejde mellem Ungdomsskolen og Fars køkkenskole, hvor børn og deres fædre skiftes til at lave mad og køre motorcross. Vidensdeling mellem pædagogerne fra SFO'erne og Fars køkkenskole om hvordan eleverne kan inddrages i madlavning. Samarbejde med Center for Børn- og Unge om at få beskrevet de overordnede rammer for sund mad og måltidsfællesskaber som dagpleje, daginstituioner, klubber, skoler og SFO'er skal tage afsæt i når de udarbejder lokale mad- og måltidspolitikker. Principperne fra Fars køkkenskole skal overføres til madkundskabsundervisningen. Der skal igennem dialog med Center for IT- og Digitalisering arbejdes med relevante Smart Cityinitiativer og projekter. "Mad i generationer", hvor elever fra 8. klasse og ældre laver mad sammen, er igangsat, er igangsat. Der igangsættes i efteråret 2016 et IT-projekt for borgere med KOL, hvor der fokuseres på muligheden for elektronisk/virtuelt at skabe kontakt mellem borgerne i relation til vidensdeling om kost, mulighed for at mødes og evt. spise sammen m.v. Herudover udvikler Fars Køkkenskole en App til inspiration og evaluering af køkkenskolerne. 9

Politiske målsætninger Politisk strategi og målsætning Status 5. Fysisk aktivitet: Målet er, at andelen af borgere, der er stillesiddende i mere end fire timer i deres fritid, falder til 5.1 Strategi for fysisk aktivitet 26%. Andelen af borgere, der bruger mere end fire timer af Der skal arbejdes med mere bevægelse på Vallensbæk Kløverstier. deres fritid om dagen på stillesiddende aktiviteter (f.eks. spille computer, se tv, læse og lign.) er stedet fra 27% til Der skal arbejdes med, at skolegården kan bruges til 29% i perioden 2010-2013. 73% ønsker at øge deres bevægelsesaktiviteter både i skoletiden og i fysiske aktivitetsniveau. weekenderne. Der skal arbejdes med at skabe grønne områder, der giver lyst og mulighed for fysisk aktivitet. Kløversti-løbet er afviklet 10/10 i samarbejde med Dansk Vandrelaug. Der arbejdes med projekt "Leg på streg" med Kræftens Bekæmpelse. Der skal arbejdes med at supplere med nye målgruppespecifikke tiltag. Projekt Cykling uden alder er igangsat. Sommergymnastik med idrætsforeninger er afviklet. 10