Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Relaterede dokumenter
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

DAGSORDEN. Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft (A) Bente Hedegaard (A) Benny Hammer (C) Berit Byskov (L) Jørgen Vest Rasmussen (L)

Center for Skole og dagtilbud

Aftale om ny skolestruktur

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Afvigelsesforklaringer til budgetopfølgningen pr. 1.april 2009 for børne- og ungdomsudvalget

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Udvalget for Børn og Skole

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Børn- og Skoleudvalget

BOP BUL

Mængdereguleringer Budget

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

BU Temadrøftelse økonomi

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Mængdekorrektioner Budget

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Korrigeret budget med O/U 2012

Børne- og Uddannelsesudvalget

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Børne- og Uddannelsesudvalget

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Udvalget for Børn og Skole

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Notat om merforbrug for den specialiserede undervisning i 2018

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse

Budget for Højvangskolen 2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Udvalget for familie og institutioner

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Budgetrevision. Pr Udvalget for Familie og Børn (revideret den 6. juli efter behandling i udvalget)

ØKONOMISKE UDFORDRINGER I BUDGET 2012 OG EFTERFØLGENDE ÅR:

Nøgletal på skoleområdet

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Notat. 4. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.:

Forbrugsprocenten kan ikke sammenlignes med sidste års forbrugsprocent på grund af indførsel af ny kontoplan og tekniske ændringer.

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Notat. 2. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.:

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Fagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Regnskabsbemærkninger

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

Børn og Skoleudvalget

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

ØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Transkript:

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen. Forvaltningen vil aktivt arbejde med hvilke muligheder der er for delvis finansiering af merforbruget i 2010 på grundlag af overførsler fra 2009. Der kan udarbejdes forslag til procentvis nedsættelse af budgettet for hele eller dele af udvalgets område. Effekten i 2010 vil være begrænset, hvor der drejer sig om personalereduktioner. Børne- og familieområdet: Lukning/sammenlægninger af unghuse Aktuelt er der ledig kapacitet i et af unghusene. Såfremt den ledige kapacitet er vedvarende vil der være rationale i at sammenlægge eller lukke et af husene. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der senest i september 2010 kommer med forslag til fremtidig dimensionering og målgruppe for unghusene. Lukning af afdeling på døgninstitution Aktuelt er der ledig kapacitet på juniorafdelingen på Djurshøj. Erfaringen viser dog at dette hurtigt kan ændre sig, men såfremt den ledige kapacitet er vedvarende vil der være et rationale forbundet med at sammenlægge eller lukke afdelingen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der senest i september 2010 kommer med forslag til fremtidig dimensionering og målgruppe for Djurshøj. Lukning/sammenlægninger af tandklinikker Der vil kunne opnås et økonomisk rationale ved lukning/sammenlægning af de mindste klinikenheder.

Antallet af klinikker har hidtil været bestemt af antallet af skoler. Ved sammenlægning/lukning af klinikker fraviges dette princip, når antallet af skoler fortsætter uændret. Derudover forudsætter ændringen, at der på de tilbageblevne klinikker findes den nødvendige lokalemæssige kapacitet til at kunne rumme de udvidede aktiviteter. Generel % -besparelse Familiehuset Da Familiehuset budgetramme primært består af lønudgifter vil besparelsen sandsynligvis kun Generel % -besparelse Tandplejen Da Tandplejens budgetramme primært består af lønudgifter vil besparelsen sandsynligvis kun Generel % -besparelse Sundhedsplejen Da Sundhedsplejens budgetramme primært består af lønudgifter vil besparelsen sandsynligvis kun Generel % -besparelse PPR

Da PPR s budgetramme primært består af lønudgifter vil besparelsen sandsynligvis kun kunne opnås ved personalereduktion, hvilket betyder, at besparelsen først får effekt, når Hjemtagning af anbragte børn og unge Aktuelt er der 147 børn og unge anbragt udenfor hjemmet i Norddjurs Kommune. Så længe der er ledig kapacitet på kommunens egne tilbud, Djurshøj og Unghuset, vil der være besparelser forbundet med at erstatte foranstaltninger i andre døgntilbud med anbringelser i kommunens egne tilbud. Udvalget har besluttet, at anbringelse i kommunens egne tilbud skal prioriteres næstøverst (efter netværksanbringelser) ved iværksættelse af nye foranstaltninger. Såfremt der skal ske ændringer i igangværende foranstaltninger skal der gennemføres en revisitation af alle anbringelsessager med henblik på vurdering af, om barnet/den unge kan overflyttes til kommunens egne tilbud eller til en billigere foranstaltning end den aktuelle. Ændringerne vil kun kunne gennemføres, hvis servicelovens betingelser herfor er opfyldt. Hvis der ved en re-visitation findes mulighed for at ændre et antal anbringelser til billigere foranstaltninger, forventes disse at få virkning i løbet af andet halvår af indeværende regnskabsår. Hvis der træffes beslutning om lukning af afdelinger på Djurshøj og Unghuset vil det forventede rationale ved en re-visitation reduceres betydeligt. Større inklusion i normaltilbud I mange af landets kommuner gennemføres i øjeblikket ændringer med henblik på at styrke den primære forebyggelse. Det sker gennem en udvikling af normalsystemernes generelle tilbud, så de i højere grad kan inkludere nogle af de børn, som hidtil er blevet visiteret til specialundervisning og henvist til foranstaltninger efter den sociale lovgivning. En forudsætning for at en sådan udvikling kan gennemføres er, at der gives den nødvendige opkvalificering af normalsystemets kompetencer Undervisningsområdet:

Centrale puljer undervisningsområdet - anslået 1 mill. kr. i 2010 og overslagsår. Kørsel opgaven er flyttet til Trafik og miljø, hvor den løses til en lavere pris - 324.000 kr. i 2010 Akkumulerede overførselsbeløb som vil kunne anvendes til engangsfinansiering i 2010 anslået i alt 6,6 mill. kr. Bemærkning:Beløbet omfatter 1,6 mill. kr., der vedrører overførte midler fra regnskab 2009 fra folkeskolens fællesudgifter og 5,0 mill. kr., som er midler, der har været overført siden 2007. Beløbet udgør et overskud på mellemkommunal betaling på SFO-området i 2007. Ved en teknisk fejl har beløbet været placeret under midler med overførselsret, hvorfor beløbet har kørt videre som sådan. Beløbet har ikke været konstateret, idet overførselsbeløb fra 2007 var indefrosset til 2009. Folkeskolens minimumstimetal (Kan tidligst effektureres fra skoleåret 2011/12) Fjernelse af grundtildelingen til folkeskolerne 0.-9. kl. (tidligst fra skoleåret 2011/12) Øgning af lærernes tid til undervisning (tidligst fra skoleåret 2011/12) Personalereduktion i SFO (fra 1. januar 2011) SFO-tilbuddet kun for 0.-2. klasse. (tidligst fra skoleåret 2011/12) 10. klasse center Djursland og 10. kl. Auning (Tidligst fra skoleåret 2011/12) Ungdomsskolens undervisnings- og klubaktiviteter UU-Djursland (fra 1. januar 2011) Ressourcetildeling til lejrskoler og hytteture fjernes (fra 1. januar 2011) Djurslandsskolen ændring af ressourcetildelingsparametre eksempelvis gruppekvotienten (Tidligst fra skoleåret 2011/12) Specialklasser ændring af ressourcetildelingsparametre eksempelvis gruppekvotienten (Tidligst fra skoleåret 2011/12) Djurslandsskolen fastsættelse af maksimalt elevtal (venteliste) Specialklasser fastsættelse af maksimalt elevtal (venteliste) På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 2. marts 2010 om, at hensigtserklæringen fra budget 2009 om omstrukturering på skoleområdet bortfalder, samt at der

ikke udarbejdes forslag til skolenedlæggelser, udfærdiger forvaltningen ikke besparelsesforslag der omfatter skolestrukturændringer. Daginstitutionsområdet: Der vil mulighed for besparelser på dagpasningsområdet. Men på baggrund af den aktuelle sag om Struktur og organisation på skole- og dagtilbudsområdet, der er udsendt i høring med udvalgets tilføjelse om, at ressourcer frigjort indenfor dagpasningens driftsbudget opnået ved en ændret ledelse og samdrift anvendes til bedre normering og kompetenceudvikling af dagpasning, har forvaltningen ikke udarbejdet besparelsesforslag indenfor det pædagogiske personale i daginstitutionerne. Den yderligere åbningstid på daginstitutionsområdet hvor der er afsat kr. 500.000 kr. årligt, ikke gennemføres Reducere daginstitutionernes åbningstid fra de nuværende 51,5 time pr uge til 50 timer ugentlig Reducere i dagplejens tilsynstimer Der udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel i dagplejen