Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Relaterede dokumenter
Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto.

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Beskæftigelsesudvalget

SKØNSKONTI BUDGET

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

SKØNSKONTI BUDGET

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Beskæftigelse og Uddannelse

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Holder møde tirsdage kl ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelsesudvalget

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

Beskæftigelsesudvalget

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

1 of 7. Indholdsfortegnelse

Status på økonomi pr Korr. budget

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Transkript:

Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for beskæftigelsesudvalgets områder, dvs. inklusiv overførsler af over- eller underskud fra 2016 samt eventuelle tillægsbevillinger. Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på knap 26 mio. kr. netto. Vurderingen efter 1. kvartal var 14,7 mio. kr. Budgettet til overførselsudgifter lægges med afsæt i prognoserne i regeringens Økonomiske Redegørelse; for anvendtes versionen fra maj 2016 som udgangspunkt. Mindreforbruget skal derfor ses i sammenhæng med en bedre konjunkturudvikling end forudsat ved budgetlægningen. Det er dog også værd at bemærke, at Rødovre Kommune ligger helt i top, i de officielle målinger af, hvor stor en andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse - her ligger Rødovre nr. 1 ud af 27 kommuner i klyngen; og på ministeriets pejlemærke om, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv ligger Rødovre nr. 2 i klyngen. regnskab for Beskæftigelsesudvalget Nettodriftsudgifter i alt 396.528 370.678-25.850 Serviceudgifter 3.443 2.093-1.350 Overførselsudgifter 393.086 368.586-24.500 Erhvervsgrunduddannelsen 2.520 1.620-900 Tilbud til udlændinge 4.921 2.921-2.000 Kontante ydelser 249.449 223.549-25.900 Revalidering 88.498 93.798 5.300 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 47.697 46.697-1.000 Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Servicerammen Ejendomme 566 566 0 Løn under jobtræning 1.086 486-600 Øvrige udgifter 1.792 1.042-750 I alt 3.443 2.094-1.350 Side 1 af 5

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner (med løntilskud) Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Området dækker lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskud på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser. Mindreforbruget skyldes, at der er budget til ca. 10 helårspersoner, men der estimeres ca. 4. Når der er færre i helårspersoner løntilskud end budgetteret, skyldes det hovedsageligt, at løntilskudsperioden er blevet kortere og at flere går direkte i ordinært arbejde. Øvrige udgifter Den afsatte pulje til genoptræningsfleksjob anvendes nu til etablering af permanente fleksjobs på kommunale arbejdspladser, hvor der ydes fuld lønopfyldning det første år. Denne anvendelse er under opbygning, hvorfor der forventes stigende udgifter i sidste halvår. Der er pt. 6 personer på ordningen, hvor der er budget til knap 20 fuldtidspersoner. Overførselsrammen: Overførselsrammen dækker primært udgifter til borgere på offentlig forsørgelse. Disse udgifter er meget afhængige af arbejdsløsheden og konjunkturerne i samfundet generelt, hvorfor budgettet i vid udstrækning er lagt i overensstemmelse med regeringens konjunkturforventninger samt forventninger til effekterne af reformer på området. Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) 2.520 1.620-900 Erhvervsgrunduddannelsen (EGU): Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. netto. Budgettet dækker udgifter til praktikløn, skoleydelse, undervisningsudgifter, ophold på værkstedsskoler mm under erhvervsgrunduddannelsen ( EGU ). Der er budgetlagt med ca. 20 helårspersoner á ca. 125.000 kr., men der estimeres ca. 13 helårspersoner. Tilbud til udlændinge: Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -144-744 -600 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 5.066 3.666-1.400 Repatriering 0 0 0 I alt 4.921 2.922-2.000 Budgettet dækker udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet for udlænding omfattet af integrations- og repatrieringsloven, samt forsørgelse af denne målgruppe. Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v: Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. netto til introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet. Side 2 af 5

Integrationsprogrammet henvender sig til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, hvorimod introduktionsforløbet henvender sig til blandt andet udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde, deres medfølgende familiemedlemmer, studerende, au-pairs samt EU-borgere, der kommer til Danmark. Den primære årsag til mindreforbruget er ny lovgivning på danskuddannelsesområdet pr. 1/7-, som forventes at reducere udgifterne til danskuddannelse. Integrationsydelse samt kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet: Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. netto. Det forventede mindreforbrug skyldes primært 2 ting: Dels var der en forventning om væsentligt flere flygtninge da blev udarbejdet, og dels den nedsatte forsørgelsesydelse til borgere, der ikke har haft ophold i Danmark de sidste 7 ud af 8 år. Der er budget til 84 helårspersoner, men der estimeres kun 62. Rødovres flygtningekvote for var oprindeligt på 42, men er efterfølgende nedjusteret til 27 personer, hvoraf 1 er ankommet. Kontante ydelser: Sygedagpenge 47.324 38.624-8.700 Kontant- og uddannelseshjælp 124.626 109.626-15.000 Afløb og tilbagebetalinger vedr. aktiv kontanthjælp 0 0 0 Dagpenge til forsikrede ledige, herunder arbejdsmarkedsydelse 77.154 75.154-2.000 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 345 145-200 I alt 249.449 223.549-25.900 Budgettet til kontante ydelser dækker udgifter til forsørgelse af arbejdsløse (forsikrede såvel som ikke-forsikrede) samt forsørgelse af de borgere, der er faldet for varighedsbegrænsningen på a-dagpenge, og som derfor kan overgå til den midlertidige Kontantydelse. Yderligere afholdes udgifter til forsørgelse af sygemeldte borgere, der grundet sygdom ikke kan arbejde og derfor ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet i en periode. Sygedagpenge: Omfanget af sygedagpengemodtagere i januar til maj ligger ca. 8 % under niveauet i den tilsvarende periode i 2016. Juni er ikke talt med i vurderingen, da registrering og afregning sker med en vis forsinkelse, men der kalkuleres med et tilsvarende lavt niveau resten af året målt i f.t. 2016. Dermed regnes der med knap 60 færre fuldtidsforsørgede, end der er budgetlagt med. Samtidig er refusionsprocenten steget som følge af en kortere gennemsnitsvarighed; den ligger på 40,5% i og er budgetlagt til 38%. Den positive udvikling gør sig ikke gældende i alle landets kommuner; i ministeriets benchmark på sygedagpengeområdet ligger Rødovre nummer 1 ud af 41 kommuner i klyngen. Disse kommuner har oplevet en stigende andel borgere på sygedagpenge målt mod sidste år, hvor det er gået modsat i Rødovre. Kontant- og uddannelseshjælp: Der forventes et mindreforbrug på 15 mio. kr. netto. Mindreforbruget skyldes, at der er budget til ca. 1.130 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp til en årstakst på netto ca. 109.000 kr., men estimeres i ca. 950 helårspersoner. Side 3 af 5

De forbundne kar på forsørgelsesområdet kan være en del af forklaringen på mindreforbruget til kontanthjælp og merforbruget til ledighedsydelse, da det ikke er usædvanligt, at borgere skifter forsørgelsesydelse. Forsikrede ledige Der forventes et mindreforbrug til a-dagpenge samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse (AMY) på ca. 2 mio kr. netto. Der er budget til ca. 535 helårspersoner på midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt arbejdsløshedsdagpenge, men der forventes ca. 520 i alt på begge ydelser, dvs. ca. 15 helårspersoner mindre end budgetteret. Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. netto til den kontantydelse samt driftsudgifter til denne målgruppe. Målgruppen for kontantydelsen er personer, der fra 2015 opbruger deres toårige dagpengeret og ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som har haft en samlet ydelsesret på mindre end tre år, og som ikke har mulighed for at modtage anden offentlig forsørgelse. Der estimeres kun ca. 1 helårsperson på ydelsen i hele (ca. 10.300 kr/md netto), der er budget til ca 3 helårspersoner. Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. Revalidering 3.292 3.292 0 Fleksjob og skånejob 30.065 32.165 2.100 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 42.500 41.500-1.000 Ledighedsydelse 12.641 16.841 4.200 I alt 88.498 93.798 5.300 Budgettet til revalidering dækker udgifter og indtægter vedrørende revalideringsydelse og virksomheds-revalidering samt løntilskud til personer med varig begrænsning i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og skånejob. Desuden afholdes også udgifter til ressourceforløb, jobafklaring og ledighedsydelse af dette budget. Fleksjob og skånejob: Antallet af personer i fleksjob ligger over det budgetlagte niveau, og der forventes en nettotilgang resten af året. Det forventede merforbrug er 1,2 mio. kr. netto, svarende til 14 fuldtidspersoner. Der er nu afregnet fleksbidrag fra Staten i 5 måneder, og niveauet synes at blive 1 mio. kr. lavere end det budgetlagte. Budgettet er lagt på baggrund af KL s overordnede skøn for indtægterne på landsplan. Ressourceforløb og jobafklaring: Der forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. netto. Pr. 1. juli 2014 er den nye sygedagpengereform trådt i kraft. Reformen betyder, at man nu kun kan få sygedagpenge i 5 måneder mod tidligere 12 måneder medmindre man opfylder et af forlængelseskriterierne. Borgere, der stadig er syge, og som før reformen mistede sygedagpengene efter 12 måneder, er nu i stedet berettiget til en ny ydelse: "Ressourceforløbsydelse under jobafklaring". Der er budget til 340 helårspersoner i alt på begge ydelser, men der forventes ca. 310. Ledighedsydelse: I årets første halvår har der været ca. 25 flere fuldtidsforsørgede end forudsat i budgettet - heraf er de 15 uden refusion. Prognosen for 2. halvår tager udgangspunkt i dette niveau. Side 4 af 5

Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 32.968 32.968 0 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 4.041 3.741-300 Seniorjob for personer over 55 år 7.253 7.253 0 Beskæftigelsesordninger 3.435 2.735-700 I alt 47.697 46.697-1.000 Budgettet dækker over udgifter og indtægter til aktive foranstaltninger for næsten alle jobcentrets målgrupper. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige: Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. netto til forsikrede ledige i løntilskud. Mindreforbruget skyldes primært, at forventes lidt færre offentlige løntilskud end budgetteret. Jobcentret fokuserer primært på etablering af private løntilskud, da disse erfaringsmæssigt har den bedste effekt ift. vejen mod selvforsørgelse. Beskæftigelsesordninger: Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. netto. Mindreforbruget skyldes primært en øget brug af den regional efteruddannelsespulje som modsvares af en forventning om færre jobrotationer end budgetteret grundet mindre efterspørgsel fra virksomhederne. Side 5 af 5