Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15



Relaterede dokumenter
Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

FOA Kampagne og Analyse. 9. december Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

Enhedslistens ændringsforslag

Notatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene.

Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser

Forslag 7.1 ( )

Rådhus Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE , revideret

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen (i 1000kr) Skole

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

NY VEJ FOR FREMTIDEN

Høringssvar fra HK Klubben til Budget 2014.

BUDGETSTYRELISTE , ADMINISTRATIV

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Beredskabsforslag. Budget

13. Direktion og sekretariater

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I SSU

Social- og Sundhedsudvalget

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget

Børn og Skoleudvalget

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Forslag til nye tiltag - alle udvalg (1,5% puljen)

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Forslag 3.1 ( )

Indhold: 1. Indledning

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren

24. september Budgetoverslag Budgetforslag

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0, Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Beskæftigelsesudvalget

Aftale for Social- og Handicapcentret

Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

Økonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Økonomiudvalg - Drift

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Budget Anlægsbudget Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: kr.

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Forslag til reduktioner

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

Forslag til driftsudvidelser Budget

Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år.

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger

Udviklingspolitik. (Personaletilpasning).

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Høringssvar til Økonomiudvalget ifm. Drøftelse af budget 2016 med særligt fokus på planlagt 1% besparelse på konto 6

Beskrivelse af opgave, Budget

Spareforslag MTM 1

Resultatopgørelser

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen.

Social- og arbejdsmarked

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen)

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Samlet for alle udvalg

Beskrivelse af opgave, Budget

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

Udviklingsplan Dagplejen

Bilag 6b - Plejeboligstrategi Driftsudgifter

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

SOLRØD KOMMUNE BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER Handlekatalog

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Budget Borgermøde

Holbæk Kommune Økonomi

Proces og rammer BUDGET

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

Budget SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3

Transkript:

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15 I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling UDM10-1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse -53-53 -53-53 UDM10-2 Hjemtagelse af frankeringsmaskiner -24-24 -24-24 UDM10-3 Ubrugte mobilabonnementer -100-100 -100-100 UDM10-4 Administrationen under skoleafdelingen -16-16 -16-16 UDM10-5 Dagtilbud - Reduktion af normering -17-17 -17-17 UDM10-6 Øget brug af videokonferencer i Børn og Unge -100-100 -100-100 UDM10-7 Normering under Kultur og fritid -14-14 -14-14 UDM10-8 Borger og arbejdsmarked - lønreduktion -320-320 -320-320 UDM10-9 Psykiatri og handicap- Rehabiliterings indsats i jobcentret -48-48 -48-48 UDM10-10 Sundhed - lønreduktion -17-17 -17-17 UDM10-11 Pleje og omsorg - lønreduktion -24-24 -24-24 UDM10-12 Reduktion på rengøringsfunktion -80-80 -80-80 UDM10-13 Digitalisering af veje og grønne områder -60-60 -60-60 UDM10-14 LEAN i administrative arbejdsgange -600-1.200-1.800-2.400 Erhvervsudvalget UDM10-15 Særlige udviklingsinitiativer -60-60 -60-60 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg UDM10-16 Andre sundhedsudgifter - befordringsgodtgør. -175-175 -175-175 Socialudvalg UDM10-17 Udbygget rehabiliterende indsats -2.397-2.397-2.397-2.397 Sundheds- og Psykiatriudvalg UDM10-18 Center for Rusmidler, døgnbehandling -54-54 -54-54 UDM10-19 Sundhedscent. borgerrettet forebyggelse -23-23 -23-23 UDM10-20 Træning og Rehab. løn -156-156 -156-156 UDM10-21 Sundhedsplejen, løn -42-42 -42-42 UDM10-22 Tandplejen, tandlægetimer -96-96 -96-96 UDM10-23 Psykiatri og handicap takstreduktion på 1 % -889-889 -889-889 Teknik- og Miljøudvalg UDM10-24 Reduktion af positiv budgetpulje - 0,5% -598-598 -598-598 Børne-, Unge- og Familieudvalg UDM10-25 Kørsel på skoleområdet (Skoler) -200-200 -200-200 UDM10-26 Kørsel på børne- og familieområdet (B&F) -250-250 -250-250 UDM10-27 Kørsel på dagtilbudsområdet (Dagtilbud) -75-75 -75-75 UDM10-28 Administration på Gåsetårnskolen (Skoler) -141-141 -141-141 Administration på Præstø Skole og Svend Gøngeskolen UDM10-29 (Skoler) -141-141 -141-141 UDM10-30 Digitalt disponeringssystem (B&F) -522-522 -522-522 UDM10-31 Nedbringelse af kopiforbrug, færre bøger mv. (Skoler) -300-300 -300-300 Side 1 af 47

UDM10-32 Diverse udgifter til inventar (Dagtilbud) -150-150 -150-150 UDM10-33 Dagplejen (Dagtilbud) -40-40 -40-40 UDM10-34 Pædagogiske konsulenter (Dagtilbud) -150-150 -150-150 Længerevarende kompetenceudvikling på UDM10-35 dagtilbudsområdet (Dagtilbud) -324-324 -324-324 UDM10-36 Justeringer på inkluderende miljøer (Dagtilbud) -500-500 -500-500 UDM10-37 Søskenderabat og fripladser (Skoler) -700-700 -700-700 UDM10-38 Justeringer på fællesområdet (Skoler) -250-250 -250-250 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg UDM10-39 Vordingborg Bibliotek - Omstrukturering og tilpasning -100-100 -100-100 Vordingborg Svømmehal Omstrukturering, tilpasning og justeringer i vagtplan UDM10-40 og mødetider -25-25 -25-25 UDM10-41 Liselund Gl. Slotspark - genforhandlet aftale -100-100 -100-100 UDM10-42 Præstø Brandværensmuseum - opsige huslejekontrakt -40-40 -40-40 UDM10-43 Vordingborg Musikskole - generelle effektiviseringer -20-20 -20-20 UDM10-44 Museum Sydøstdanmark - nedsættelse af tilskud -30-30 -30-30 UDM10-45 Thorvaldsen Samlingen på Nysø Gods - genforhandlet -20-20 -20-20 I alt -10.041-10.641-11.241-11.841 - Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser Side 2 af 47

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 0,5% Ledelsessekretariatet - rammebesparelse Skema UDM10-1 I alt -53-53 -53-53 Besparelsen på 0,5 % foreslås taget på ledelsessekretariatet samlede ramme. Herefter vil der være en dialog med medarbejdere omkring konkret udmøntning.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 0,5% Ledelsessekretariatet - Hjemtagelse af frankeringsmaskiner Skema UDM10-2 I alt -24-24 -24-24 Fælles adm. og projekter Som en del af digitaliseringen er det besluttet at hjemtage de decentrale frankeringsmaskiner - Besparelsen på ca. 30.000 kr. om året vil kunne udmønte besparelsen.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Ubrugte mobilabonnementer Skema UDM10-3 I alt -100-100 -100-100 Oprydning og nedlæggelse af ubrugte mobilabonn. -100-100 -100-100 Afdeling for IT har igangsat en proces med at identificere mobil, fastnet og dataabonnemter der ikke er i anvendelse, for så centralt at kunne opsige disse abonnemter. Den nuværende status i oprydningsarbejdet, er at det forventes at der minimum kan opsiges abonnemter svarende til en samlet årlig omkostning på 100.000 kr. I 2015 vil udgiften til afløning af den projektmedarbejder der forestår oprydningen skulle modregnes, men det vil i 2016 og frem have fuld effekt.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-4 Administrationen under skoleafdelingen I alt -16-16 -16-16 Reduktion i normeringen -16-16 -16-16 Normeringen i skoleafdelingen reduceres med 1,5 ugentlig time. Reduktion i normeringen 0 0 0 0

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Dagtilbud kt.6 - Reduktion af normeringen Skema UDM10-5 I alt -17-17 -17-17 Omlægning af arbejdsopgaver -17-17 -17-17 Antal stillinger -0,04-0,04-0,04-0,04 I alt -0,04-0,04-0,04-0,04

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Øget brug af videokonferencer i Børn og Unge Skema UDM10-6 I alt -100-100 -100-100 Ved øget brug af videokonference kan spares på udgiften til tjenstekørsel i afdelingen for Børn og Unge

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-7 Administrationen under Kultur og Fritid I alt -14-14 -14-14 Reduktion i normeringen -14-14 -14-14 Den samlede normering på kultur og fritidsforvaltningen reduceres med 1,3 ugentlig time Reduktion i normeringen 0 0 0 0

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Borger og arbejdsmarked - lønreduktion Skema UDM10-8 I alt -320-320 -320-320 3/4 årsværk -320-320 -320-320 Besparelsen udgør 320.128 kr. Dette svarer til 3/4 årsværk. Besparelsen vil blive gennemført som en rammebesparelse indenfor området sygedagpenge og fastholdelse. Besparelsen vil betyde længere sagsbehandlingstid på myndighedsområdet generelt. Hvad enten besparelsen rammer den administrative bistand, eller den generelle sagsbehandling, eller specialområder, vil besparelsen betyde, at der er opgaver der fordeles på de resterende myndighedssagsbehandlere, og der dermed generelt vi ske en forlængelse af sagsbehandlingstider. Forlængelse af sagsbehandlingstider vil generelt betyde en stor risiko for øgede udgifter til forsørgelse. Området sygedagpengeindsats er i dag yderst velfungerende, med en af de mest effektive indsatser mål på landsplan. Afdelingen er pt. Ved at arbejde med en øget effektivisering af indsatsen i forhold til borgere på ledighedsydelse, i revalidering eller i resurseforløb. Særligt i forhold til borgere på ledighedsydelse, har Vordingborg en relativ høj andel af borgere der er godkendt til fleksjob, som gå ledige på ledighedsydelse. I forhold til indsatsen overfor borgere i resurseforløb har Vordingborg som alle kommuner en stor udfordring med at effektivisere den og målrette den koordinerede indsats på tværs af kommunen og regionen for disse borgere. Da Borger- og Arbejdsmarked i langt overvejende grad er en myndighedsafdeling, betyder dette at stor set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtter den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede, hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. I december 2013 udstedte arbejdstilsynet et påbud til Borger og Arbejdsmarked, om at afhjælpe det som Arbejdstilsynet anså for et for stort arbejdspres på centrale myndighedsteams. I juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg Kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. I april 2014 Godkendte Kommunalbestyrelsen en opretningsplan for økonomien på konto 6 området i Borger og Arbejdsmarked, fordi der trods et relativt meget lavt resurseforbrug, var generelle løbende budgetoverskridelser. I 2015 er budgettet for borger og arbejdsmarked på bl.a. konto 6 området blevet forøget, fordi det anses for nødvendigt at investere flere resurser i myndighedsopgaven, hvis der skal kunne ske forbedringer i forhold til kommunens meget lave uddannelsesgrad og forholdsvis høje andel af unge på offentlig forsørgelse. 3/4 årsværk 0,75 0,75 0,75 0,75 I alt 0,75 0,75 0,75 0,75

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Lavere rehabiliterings indsats i jobcentret Skema UDM10-9 I alt -48-48 -48-48 Lavere rehabiliterings indsats i jobcentret -48-48 -48-48 P.t. deltager Psykiatri og Handicap personale i rehabiliteringteam i jobcentret vedr. ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det er en lovpligtig deltagelse og denne kræver stort fravær fra visitationsteamet. Det er det samme team der skal gennemføre de øvrige besparelser på området. Pesonalet fra Psykiatri og Handicap bruger i alt 345 timer om året i rehabiliteringsteamet. Derudover bruger afdelingsleder 80 timer om året til visitationsmøder. Besparelsen kan gennemføres ved at reducere timeforbruget i form af deltagelse i færre møder. Møderne kan ikke gennemføres, hvis der ikke deltagelse fra Psykiatri og Handicap jf. lovgivningen.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Sundhed kt.6 - lønreduktion Skema UDM10-10 I alt -17-17 -17-17 Reduktion af lønbudget -17-17 -17-17 Reduktionen vil ske på lønkontoen, da der ikke er andre muligheder. Dette vil i første omgang betyde, at der ikke er mulighed for lønudvikling og på nogle års sigt, at der må tages stilling til nedregulering af timetal hos sekretariatets nuværende 3,7 medarbejderårsværk.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5 %) Pleje og Omsorg kt.6 - lønreduktion Skema UDM10-11 I alt -24-24 -24-24 Reduceret lønomkostning ved afgang af personale -24-24 -24-24 Reduktion af lønomkostning med 24.004 kr. på konto 6-0,1-0,1-0,1-0,1 I alt -0,1-0,1-0,1-0,1 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for sygeplejersker.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-12 Reduktion på rengøringsfunktion centralkonti I alt -80-80 -80-80 Den centrale konto til ekstraordinære udgifter på den private rengøringsfunktion reduseres med 80.000 kr.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-13 Digitalisering af veje og grønne områder I alt -60-60 -60-60 Der er allerede store områder, som er digitaliseret i kommunen, men der udestår arealer langs vejene, samt enkelte elementer på vejene (f.eks. Skilte). Dette arbejde vil kunne færdiggøres i 2015, og dermed lette arbejdet hos bestillerteamet.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) LEAN i administrative arbejdsgange Skema UDM10-14 I alt Effektiviseringsprojekter -600-1.200-1.800-2.400 Der reserveres 600.000 kr. af direktionens konsulentkonto til konkrete effektiviseringsprojekter, hvor der kigges på arbejdsgange og LEAN-processer. Gevinsten heraf kendes ikke før de er gennemført, men der afsættes en reduktionspulje på 600.000 kr. i 2016 stigende til 2.400.000 kr. i 2019. Nærmere beskrivelse findes i notatet vedr. LEAN. 1,2 1,2 1,2 1,2 I alt 1,2 1,2 1,2 1,2

Erhvervsudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Særlige udviklingsinitiativer Skema UDM10-15 I alt -60-60 -60-60 Forslaget bevirker, at udvalgets mulighed for at afsætte midler til særlige udviklingsinitiativer forringes. Efter reduktionen vil udvalget have cirka kr. 320.000 til disposition.

Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Overskrift UA-udvalgets forslag til andel af udmøntning af 10 mio. kr. reduktion på udvalgets budgetramme 1. Skema UDM10-16 I alt -175-175 -175-175 Reduktion af restbudget vedrørende individuel handicapkørsel, hvor drift og budget overført til kørselskontoret pr. 1. januar 2014

Socialudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-17 Udbygget rehabiliterende indsats I alt -2.397-2.397-2.397-2.397 Udbygget rehabiliterende indsats -2.397-2.397-2.397-2.397 Pleje og Omsorgsområdet har siden 2013 arbejdet med rehabiliterende indsats, hvor borgere ved indsats fra plejepersonalet og Det rehabiliterende team bliver helt eller delvis uafhængig af hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og/ eller sygepleje. Vurderingen er nu, at indsatsen for flere borgere giver længere tids effekt end antaget i 2014 og samlet set forventes det, at den udbyggede rehabiliterende indsats i 2015, i kombination med en udbygning af revisitationen og en fortsat stram økonomistyring i disktrikterne, alt andet lige, vil medføre en reduktion i plejebehovet for mindst 2,4 mio. kr. fra og med 2016. Ingen

Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Center for Rusmidler - døgnbehandling Skema UDM10-18 I alt -54-54 -54-54 Reduktionen vil ske på budgettet til døgnbehandling

Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Sundhedscenter - lønbudget Skema UDM10-19 I alt -23-23 -23-23 reduktionen vil ske på lønbudgettet og betyde færre timer til borgerrettet forebyggelse.

Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Træning og rehabilitering - lønbudget Skema UDM10-20 I alt -156-156 -156-156 Reduktionen vil ske på lønbudgettet, og vil betyde kortere forløb og mindre individuel vejledning.

Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Skema UDM10-21 Sundhedspleje - lønbudget I alt -42-42 -42-42 Reduktionen vil ske på Sundhedsplejens lønbudget.

Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Skema UDM10-22 Tandpleje - Tandlægetimer I alt -96-96 -96-96 Reduktionen vil ske som en nednormering af tandlægetimer - ca. 9 timer ugentligt.

Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Psykiatri og handicap - takstreduktion på 1 % Skema UDM10-23 I alt -889-889 -889-889 Sænkning af taksterne med 1 % og effektiviseringer i tilbuddene -889-889 -889-889 Taksterne er som bekendt i en årrække sænket med 2 % årligt efter aftale i KKR regi. Forventningen er, at der i 2016 vil blive lagt op til en besparelse på 1 % på taksterne, som svarer til en besparelse for Vordingborg Kommunes borgere på 800.000 kr. Det foreslås at den halve procent, svarende til 889.000 kr. findes gennem ændringer, som medfører effektiviseringer i vores tilbud og derved også en nedgang i taksten. Det tilstræbes at der bliver tale om effektiviseringer, som samtidig fastholder de gode tilbud. Det skal bemærkes, at der i en lang årrække har været et pres på prisen og kvaliteten inden for Psykiatri og handicapområdet og der er derfor allerede løbende ændret i organisationen og tilbuddene, hvor bl.a. den nye centerstruktur er indført for at styrke tilbuddene i denne udvikling. Det handler om, at kunne give en god ydelse inden for et stadigt strammere budget. Initiativerne er bl.a. et større samarbejde på tværs for at optimere personaleressourcerne og i højere grad kunne udnytte fælles kontorer, kontorpersonale, vikarer m.m. Det er initiativer, som har været nødvendige for at sikre sammenhæng i budgettet.

Teknik- og Miljøudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Reduktion af positiv budgetpulje - 0,5% Skema UDM10-24 I alt -598-598 -598-598

Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Kørsel på skoleområdet Skema UDM10-25 I alt -200-200 -200-200 Kørsel på skoleområdet -200-200 -200-200 Regnskab 2014 viser et forbrug på 800.000 kr. til tjenestekørsel på skoleområdet. Tjenestekørsel kan reduceres ved investering i it-løsninger så møder kan holdes ved videokonferencer. Infor-mationsmøder med eksterne leverandører og samarbejdspartnere afholdes som WEBinarier. Lærere, pædagoger og ledere vil kunne tænkes at benytte flere former for virtuelle møderum. Ledere vil via deres adminstrative PCer kunne tilgå allerede eksisterende adminstrative videokonferencelokaliter.lærere og pædagoger vil kunne tilgå samme adminsitrative videokonferencerum via ex. gratis-appen Cisco Jabber video på deres arbejds-ipad. og de vil yderligere have mulighed for virtuelle møder gennem Office 365- programmet Lync (en salgs Skype). Ligesom der er mulighed for at anvende gratis-appen Skype på deres arbejds-ipads til virtuel mødeafholdelse.

Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Kørsel på børne- og familieområdet Skema UDM10-26 I alt -250-250 -250-250 Kørsel på børne- og familieområdet -250-250 -250-250 Forbruget til tjenestekørsel i PPR og Forebyggelse og Familiecenter Kalvehave var i 2014 660.000 kr. Ved øget brug af videokonference og en særlig opmærksomhed på tjenestekørsel kan der spares udgifter til tjenestekørsel på 250.000 kr.

Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Kørsel på dagtilbudsområdet Skema UDM10-27 I alt -75-75 -75-75 Kørsel på dagtilbudsområdet -75-75 -75-75 Tilpasning på dagtilbudsområdet, så institutio-nerne løfter flere pædagogiske opgaver selv mindsker behovet for tjenestekørsel. Der bliver i dag brugt 200.000 kr. på tjenestekørsel. Gennem øget brug af videokonference og øget opmærksomhed på tjenestekørsel kan udgiften til tjenestekørsel reduceres med 100.000 kr. fratrukket forældreandel på 25 procent bliver det 75.000 kr.

Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Administration på Gåsetårnskolen Skema UDM10-28 I alt -141-141 -141-141 Administration på Gåsetårnskolen -141-141 -141-141 Gåsetårnskolens størrelse giver mulighed for effektiviseringer af administrative opgaver. Budgettildelingen er et fast grundbeløb på 141.000 kr. pr skole og herudover 1.200 kr. pr elev. Grundtilskuddet til Gåsetårnskolen vurderes at kunne bortfalde på grund af skolens størrelse og deraf følgende stordriftsfordele. Personale reduktion -0,3-0,3-0,3-0,3 I alt -0,30-0,30-0,30-0,30

Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Administration på Præstø Skole og Svend Gønge-skolen Skema UDM10-29 I alt -141-141 -141-141 Administration på Præstø Skole og Svend G.-skolen -141-141 -141-141 Sammenlægning af administrative opgaver på Svend Gønge-skolen og Præstø Skole grundet lille administration. Det vurderes at grundtilskuddet på 141.000 kr. til en skole kan bortfalde ved overgangen til en mere robust administration, når administrationen ændres fra to små til en samlet administration. Samtidig vil en ændring give større mulighed for specialisering indenfor f.eks. elevadministration og økonomistyring. personalereduktion -0,3-0,3-0,3-0,3 I alt -0,3-0,3-0,3-0,3

Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Digitalt disponeringssystem Skema UDM10-30 I alt -522-522 -522-522 Digitalt disponeringssystem -522-522 -522-522 På Børne og Familieområdet sker der ca. 20.000 udbetalinger og økonomiske overførsler årligt. Der er investeret i et digitaliseret disponeringssystem, der giver et meget bedre overblik over de mange transaktioner, end de tidligere budgetark. Det øgede overblik som systemet giver, gør at fejludbetalinger opdages i tide og dermed opnås en besparelse på konto 5/foranstaltnings-kontoen.

Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Nedbringelse af kopiforbrug, færre bøger mv. Skema UDM10-31 I alt -300-300 -300-300 Nedbringelse af kopiforbrug, færre bøger mv. -300-300 -300-300 Den øgede brug af IT i folkeskolen og brugen af digitale læremidler, betyder samtidig færre udgifter til bøger, færre kopier og flere it løsninger for forældre. Besparelsen fordeles efter elevtildeling. Elevtildelingen er 2.218 kr. pr. elev og nedsættes til 2.146 kr. pr. elev.

Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Diverse udgifter til inventar Skema UDM10-32 I alt -150-150 -150-150 Diverse udgifter til inventar -150-150 -150-150 Dagtilbud nedlægger kontoen til finansiering af inventar ved nyansættelser. Budgetbeløbet har ikke været anvendt de seneste år.

Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Dagplejen Skema UDM10-33 I alt -40-40 -40-40 Dagplejen -40-40 -40-40 Reduktion af kørsel, kursus og administration som en naturlig konsekvens af, at der er færre dagplejere.

Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Pædagogiske konsulenter Skema UDM10-34 I alt -150-150 -150-150 Pædagogiske konsulenter -150-150 -150-150 Dagtilbud har en vakant stilling på nedsat tid på en pædagogisk konsulent. Denne stilling nedlægges så området fremover kun vil have to hele årsværk til pædagogiske konsulenter. Pædagogisk konsulent -0,35-0,35-0,35-0,35 I alt -0,35-0,35-0,35-0,35

Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Længerevarende kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet Skema UDM10-35 I alt -324-324 -324-324 Længerevarende kompetenceudvikling -324-324 -324-324 Afdelingen for dagtilbud har de seneste år prioriteret faglig og målrettet kompetenceudvikling højt. Derfor er det nu muligt at nedsætte beløbet hertil fra 1.324.000 til 1.000.000 kr. Der er i dette beløb taget højde for udgiften til at indkøbe den nødvendige eksterne bistand til dele af undervisningsopgaven. I alt 0,0 0,0 0,0 0,0

Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Justeringer på inkluderende miljøer Skema UDM10-36 I alt -500-500 -500-500 Justeringer på inkluderende miljøer -500-500 -500-500 De seneste års arbejde med skabelse af inkluderende miljøer gennem pædagogik og indretning og arbejdet med børn i mindre grupper giver resultater, så det er muligt at nedbringe budgettet hertil fra 3.500.000 kr. til 3.000.000 kr. I alt 0,0 0,0 0,0 0,0

Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Søskenderabat og fripladser (Skoler) Skema UDM10-37 I alt -700-700 -700-700 Søskenderabat og fripladser (Skoler) -700-700 -700-700 Ved indførelsen af de nye skoleklubber blev der anslået et budget til søskenderabat og fripladser. De faktiske udgifter i januar og februar 2015 viser at budgettet kan reduceres med 0,7 mio. kr. Der er taget højde for at antallet af børn i skoleklubberne forventes at stige pr. 1. august 2015. I alt 0,0 0,0 0,0 0,0

Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Justeringer på fællesområdet (Skoler) Skema UDM10-38 I alt -250-250 -250-250 Justeringer på fællesområdet -250-250 -250-250 Der er ikke ansat de antal personer i afdelingen, som der er afsat budget til. Dermed kan budgettet på fællesområdet reduceres med 250.000 kr. I alt 0,0 0,0 0,0 0,0

KIF-udvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Vordingborg Bibliotekerne Skema UDM10-39 I alt -100-100 -100-100 -100-100 -100-100 Omstrukturering og tilpasning i forhold til bibliotekets nye arbejdsområder. Nedlæggelse af Digibus p.g.a. ringe efterspørgsel, idet der fortsat vil være mulighed for digital vejledning ved borgerservice, bibliotek og ældresagen. Desuden justeringer i vagtplaner og mødetider

KIF-udvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Vordingborg Svømmehal Skema UDM10-40 I alt -25-25 -25-25 -25-25 -25-25 Registrering af forbrugsmønstret for offentlig badning i Vordingborg svømmehal viser mindre efterspørgsel om søndagene. På den baggrund foreslås det at Vordingborg svømmehal lukker om søndagen Svømmehallen vil stadig være åben i øvrige helligdage og ferier. Svømmehallen på Idrætsskolen Bosei vil ligeledes være åben om søndagene.

KIF-udvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Genforhandlet aftale om Liselund Slotspark Skema UDM10-41 I alt -100-100 -100-100 -100-100 -100-100 På baggrud af forhandling med Nationalmuseet er det aftalt at nedsætte det årlige tilskud med 100.000 kr. Der vil fortsat være gratis adgang til Liselund Slotspark.

KIF-udvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Præstø Brandværnsmuseum Skema UDM10-42 I alt -40-40 -40-40 -40-40 -40-40 Opsigelse af lejekontrakt for lokaler der rummer Præstø Brandværnsmuseum.

KIF-udvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Vordingborg Musikskole Skema UDM10-43 I alt -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 Generelle effektiviseringer. En nedsættelse af det kommunale tilskud vil medføre et mindre statstilskud, således at der må forventes en samlet virkning for musikskolen på ca. 30.000 kr.

KIF-udvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Museum Sydøstdanmark Skema UDM10-44 I alt -30-30 -30-30 -30-30 -30-30 Nedsættelse af tilskud Reduktionen tages af den samlede ramme på 5,0 mio. kr. En nedsættelse af det kommunale tilskud vil medføre et mindre statstilskud med en samlet virkning for Museet på ca 50.000 kr.

KIF-udvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Thorvaldsen Samlingen på Nysø Gods Skema UDM10-45 I alt -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 På baggrund af forhandlinger er det aftalt at nedsætte det årlige tilskud med i alt 20.000 kr.