INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...



Relaterede dokumenter
ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

Genvejstaster eller museskade?

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Opsætning på kreditor

FIK-koder på fakturaer

Selene brugervejledning

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Vejledning til Kreditormodulet

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Indsendelse af filer til banken

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Opkrævning af Divisionskontingent

Indsendelse af filer til banken

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

Manual til Dynamicweb Februar 2010

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

Skolepenge og Indbetalinger

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

EG Retail - Minimanual. SVANEN Grundlæggende

Finansbilag til ØS

MANUAL. Debitorrykkere

Mamut Stellar Banking

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Vejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

e-konto manual e-konto manual Side 1

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse:

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Online status. Brugervejledning

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

ectrl Fritekstfaktura

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

NemHandel menuen 14.1

Optjeningsåret skal normalt blot bekræftes ved at trykke OK, da det aktuelle år 2018 automatisk er indsat i dialogboksen.

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

API-import af kundedata fra e-conomic

Ordrebehandling og fakturering

Momsvejledning. ectrl Light

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Vejledning til Kilometer Registrering

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Udvalgte nye elementer i Navision DDI en

Oprettelse af faktura/ordre

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

18/ Version 2.0 Side 1 af 36

Vejledning til brug af FirstClass

Dinero integrations manual version: 1. Minuba Dinero. Integrationsmanual. Side 1 af 6

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Oktober Dokumentpakker

I dette eksempel exporteres en balanceudskrft til Excel. Balancen er genereret og vises på skærmen.

Rente og rykker i ectrl

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer

17.2g Salon Hairstyle [S01]

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

Indlæsning af tilskud fra UVM

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: klikker på ikonet

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Langeskov IT Online Backup Guide

LEMAN / Præsentation

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Annemette Søgaard Hansen/

Diginor Brugervejledning

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

DentalSuite. Kreditormodul

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer.

20bilag.pdf

Import af CSV AffaldsData indberetninger via Virk.dk

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Erhvervsøkonomi niveau C

Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde

Statistikmodul i WinPLC

Årsafslutning i ectrl

BatchFlow4. Manual. Godkender

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Indsendelse af filer til banken via API

Transkript:

Side 1

Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13 Side 2

Introduktion til factoring Denne vejledning beskriver udelukkende den daglige brug af factoring-funktionen i ectrl med hensyn til opsætning af factoring i ectrl henvises til dokumentet Factoring Brugervejledning + Opsætning. I ectrl er der oprettet en factoring-funktion, som er tilpasset Midt Factoring. Ved factoring forstås, at virksomheden aftaler en debitorfinansiering, hvor Midt Factoring stiller likviditet til rådighed mod sikkerhed i virksomhedens tilgodehavender hos sine kunder. Man får typisk udbetalt 80 % af fakturabeløbet ved faktureringen og de sidste 20 % frigives, når kunden betaler sit tilgodehavende. I praksis foregår det på den måde, at de kunder, hvor fakturaerne ønskes overført til factoring hos Midt Factoring, oprettes med factoring-koder. Når virksomheden udskriver fakturaer til disse kunder, indsættes en tekst på formularen om, at fakturaen er overdraget til Midt Factoring, hvortil kunden skal betale sit skyldige beløb. Når dagens/periodens fakturaer er opdaterede, oprettes en betalingskladde, hvor alle åbne fakturaposter med factoring-kode overføres. Fra denne kladde oprettes de nødvendige filer til Midt Factoring. Filerne skal du efterfølgende uploade til Midt Factoring på deres hjemmeside. Til sidst bogføres betalingskladden, således de enkelte fakturaer udlignes på debitorerne og i stedet bogføres som et tilgodehavende hos Midt Factoring. Når beløbet efter få dage modtages fra Midt Factoring, udlignes beløbet på Midt Factoring-kontoen. Bemærk: For at udlæse fakturaerne i PDF-format skal en registreret version af programmet Win2PDF være installeret på den persons computer, som foretager udlæsningen. Programmet downloades og registreres hos: http://www.daneprairie.com prisen er ca. 225 kr. Side 3

Debitorer Oprettelse af debitorer Debitor / Kunder Nedenstående vejledning beskriver kun de ekstra oplysninger, der skal tilføjes en factoring-debitor. Ved oprettelse af en debitor til factoring eller tilknytning af en eksisterende kunde som ny factoring-kunde, skal følgende felter udfyldes. Fanebladet Betaling Feltet Betalingsbetingelser udfyldes med den ønskede betalingsbetingelse til kunden. Feltet Betalingsmåde udfyldes med betalingsmåden for Midt Factoring. Se eventuelt beskrivelsen under afsnittet Betalingsmåder. Betalingsmåden kan vælges ved at klikke på den knækkede pil. Hvis man har flere klientnumre, vælges den aktuelle betalingsmåde med reference til klientnummeret for debitoren. Side 4

Knappen Opsætning / Factoring I feltet Factoring vælges værdien Opret. Når data på kunden overføres til en kundefil til Midt Factoring, sættes feltet automatisk til værdien Factoring. Ændring af debitorer Debitor / Kunder Hvis kundedata ændres i ectrl (eksempelvis adresse), så kan der ikke foretages opdatering af disse ændringer ved hjælp af filoverførsel. Der skal du i stedet logge på Midt Factorings hjemmeside for at ændre dataene på kunden. Side 5

Oprettelse af fakturaposter til Midt Factoring Debitor / Kladder / Betalinger / Betalingskladde Efter dagens eller periodens fakturaer er opdaterede, kan de efterfølgende overføres til Midt Factoring. Opret en ny betalingskladde (CTRL + N) indholdet. det er en god ide at navngive kladden, således den beskriver Åbn kladden ved at trykke på knappen Linjer. Herefter åbnes en ny tom betalingskladde. I kladden vælges knappen Betalingsforslag og underpunktet Forslag efter forfald. Side 6

I debitorbetalingsforslag er der kun et enkelt felt, der skal være udfyldt er ikke muligt at skrive eller ændre data i feltet fra dette skærmbillede knappen Udvælg. og det er feltet Betalingsmåde. Det det skal foretages ved hjælp af I afgrænsningen for Betalingsmåde vælges betalingsmåde-id for factoring. Klik på den knækkede pil i feltet afgrænsning for at vælge værdien for factoring. Klik OK for at lukke vinduet. Side 7

Tilbage i debitorbetalingsforslaget vælges knappen OK. Herefter vises de åbne fakturaer, som opfylder udvælgelsen (er åbne og har betalingsmåden for factoring tilføjet). Fakturaer, som af en eller anden grund ikke ønskes overført til Midt Factoring, slettes ved at stille sig på linjen og klikke CTRL + F9. Bemærk, at slettede fakturaer vil dukke op ved næste udvælgelse under forudsætning af, at de ikke er udlignet (eksempelvis med en kreditnota eller indbetaling). Side 8

En oversigt over betalingsforslaget kan udskrives ved at trykke på knappen Udskriv. Når fakturaerne er gennemgået lukkes skærmbilledet (CTRL + F4). Alle fakturaer, som ikke er slettet i betalingsforslaget overføres efterfølgende til betalingskladden. Hvis man har flere klientnumre hos Midt Factoring, skal ovenstående forløb køres igennem på hvert klientnummer, som har sit eget betalingsmåde-id. Eksempelvis kan klientnummer 1 være betalingsmåde mf1, klientnummer 2 være betalingsmåde mf2 osv. Posteringstekst, der eventuelt kan kaldes med en forkortelse (eksempelvis: mf for teksten Overført til Midt Factoring ), oprettes under knappen Funktioner / Kladdetekster. Efterfølgende skrives forkortelsen eksempelvis mf i posteringstekstfeltet og hele teksten skrives automatisk, når der trykkes enter eller tab efter mf. Side 9

I kladden indsættes automatisk kontoen for Midt Factoring som modkonto således, at beløbene overføres som en åben post fra de enkelte debitorer til en åben post på Midt Factoring, indtil afregning Midt Factoring modtages og bogføres. For at oprette filer til Midt Factoring klikkes på knappen Funktioner og underpunktet Opret betalinger. Vælg betalingsmåden for factoring i feltet Betalingsmåde. Klik OK i skærmbilledet Opret betalinger. Herefter oprettes de nødvendige filer til Midt Factoring efterfølgende vises et infoskærmbillede, hvor der vises, hvad der er overført! Desuden ændres datoen på posterne i kladden til dags dato. Side 10

I ovenstående eksempel er der kun fakturaposter. Hvis der havde været nye eller ændrede kundedata, ville der også være oprettet en fil for disse og info i skærmbilledet om antal kundeposter. Efterfølgende skal der udskrives en overdragelsesrapport til Midt Factoring. I kladden vælges knappen Udskriv og underpunktet Midt Factoring. Herefter dannes der i Word et overdragelsesdokument, som skal underskrives og faxes til Midt Factoring eller sendes med en mailkonto med digital signatur. Overdragelseserklæringen gemmes i den mappe, som er opsat under dokumentstyringen (vil normalt være: C:\Midtfact\ ). Side 11

Navnet på dokumenter er: Fakturaoverdragelse_klientnummer_dato.doc Fakturaoverdragelse_9906_20070412.DOC. eksempelvis: Efterfølgende skal du uploade filerne til Midt Factoring på deres hjemmeside. Når filerne er modtaget hos Midt Factoring, kan du bogføre betalingskladden, således kunderne bliver udlignet. Side 12

Genvejstaster Hvis du taster: Venstre pil Højre pil Pil op Pil ned Home End PgUp PgDn Ctrl. + Home Ctrl. + End Tab Shift Tab Kartotekposter: Alt + F9 Ctrl. + N Ctrl. F3 Ctrl. + Shift + F3 Ctrl. + C Ctrl. + V Ctrl. + X Ctrl. + S Ctrl. + F Ctrl. + P Menufunktioner: Ctrl. + F4 Ctrl. + Alt + F4 Ctrl. + Tab Ctrl. + Shift + Tab Ctrl. + O Ctrl. + D Alt + F4 Alt + Enter Alt + pil ned Ctrl. + F6 Ctrl. + PgDn For at / Flyttes markøren: Ét tegn til venstre Ét tegn til højre En linje op En linje ned Til start af linje Til slutning af linje Til forrige side / forrige post Til næste side / næste post Til første post i kartoteket Til sidste post i kartoteket Hop mellem felter fremad Hop mellem felter tilbage Slet post / linje Opret ny post / linje (* ud for posten = ej opdat.) Filtre poster Fjern filter på poster Kopier Sæt ind Klip Gem / opdater Søg / find post Print / dan rapport Luk et skærmbillede ned Hop til hovedkartotek Hop mellem faneblade fremad Hop mellem faneblade tilbage Åbning af menu Åbning af udviklingsmenu Afslut programmet Egenskaber Henter pickliste til reference kartotek Skifter mellem åbne aktiviteter Skifter blok (fx ordrehoved til linjer) Side 13

Datafunktioner: D F Indsætter dags dato Indsætter første dato i måneden Side 14