SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Relaterede dokumenter
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Version

Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område

ocial- og Sundhedsudvalget

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Udvalg for beskæftigelse og erhverv

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Social- og Sundhedsudvalget

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Social- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

Social- og Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -23

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -883

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og Et godt seniorliv

SKØNSKONTI BUDGET

Udvalget for Ældre og Sundhed

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Regnskab Regnskab 2017

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget for Ældre og Sundhed

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Regnskab Regnskab 2017

3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Social- og Sundhedsudvalget

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

ocial- og Sundhedsudvalget

Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv

Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09

Økonomirapportering

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

SÆH Økonomirapport 2 - drift

Halvårs- regnskab 2013

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

NOTAT: Demografinotat budget 2018

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Udvalg: Socialudvalget

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Beskrivelse af opgaver

Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget

10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Oprindelig budget. I kr. Drift - Borgerrådgivning

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

Transkript:

P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget 2014-2017 1.000 kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger Serviceucgifter: DUT 05.32.35 Flytning af myndighedsansvaret for høreapparater -4.613-4.613-4.613-4.613 Som følge af ændringen af lov om social service og sundhedsloven er høreapparatsområdet med virkning fra 1. januar 2013 blevet samlet i Sundhedsloven. Lovændringen indebærer, at myndigheds- og finansieringsansvaret er flyttet til regionerne. Flytningen medfører en reduktion af bloktilskuddet til kommunerne på samlet 590 mio. kr., som fordeles på grundlag af kommunernes udgiftsgrundlag. Furesø Kommunes andel udgør 3,7 mio. kr. 05.32 National handlingsplan for ældre medicinske patienter I 2012 var der et samlet forbrug på 4,7 mio. kr. på høreapparatsområdet. Det korr. budget i 2013 er 4,6 mio. kr. Fra jan-juni er der bogført 10.000 kr. på høreapparater. Som følge af lovændringen bliver budgettet fjernet. 143 143 0 0 Der blev i satspuljen for 2012-2015 afsat 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient blev offentliggjort den 22. december 2011. Handlingsplanen består af 11 konkrete initiativer, der særligt skal føre til at: - Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser og styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet. - Sikre at samarbejdet på tværs af sektorerne fungerer optimalt, da mange af de ældre medicinske patienter har kontakt til både almen praksis, den kommunale sektor og regionernes sygehuse. Dette samarbejde skal den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient understøtte. Side 1 af 11

P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget 2014-2017 1.000 kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger 04. "Det nære sundhedsvæsen" 1.800 1.800 1.800 1.800 I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2014 er der afsat 300 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Furesø Kommunes andel udgør 1,8 mio. kr. KL forventer, at bevillingen vil fortsætte i overslagsårene, hvor der dog skal tages forbehold for mulige beslutningsændringer. I alt DUT -2.670-2.670-2.813-2.813 Midlerne skal understøtte indsatsområderne i de fem nye sundhedsaftaler og anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter med behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Samarbejdet mellem de forskellige sektorer er afgørende for at sikre gode sammenhængende patientforløb, hvor indsatsen leveres så tæt på borgeres, som det er fagligt hensigtsmæssigt. Der skal udvikles samarbejdsløsninger - tværkommunalt og med sygehusene for at kunne optimere ydelserne i forhold til forskellige diagnoser. Demografi 05.32.32 Hjemmepleje -146-478 -918 1.863 Hjemmepleje ydes primært til ældre borgere. Ud af 164.079 hjemmeplejetimer i 2012 blev 132.536 timer (81 %) visiteret til borgere over 65 år. Derfor indeholder budgettet en ramme til dækning af merudgifter til hjemmepleje som følge af flere ældre borgere. Rammen beregnes på grundlag af antallet af det gns. antal visiterede hjemmeplejetimer pr. indbygger i hver årgang, der er fyldt 65 år i 2012 og Befolkningsprognosen 2013. Rammen korrigeres hvert år, så de afsatte midler baseres på de senest kendte antal timer pr. indbygger og den seneste befolkningsprognose. I forbindelse med Budget 2013-2016 blev beregningen udbygget med et element, der skal tage højde for forbedring af borgernes sundhedstilstand i budgetperioden. Side 2 af 11

P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget 2014-2017 1.000 kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger Behovet reduceres år for år med behovsgraden. Samlet svarer det til, at demografirammen reduceres med ca. 5 pct. fra år til år. Den forventede forbedring af sundhedstilstanden svarer til 3,4 mio. kr. i 2017. Budgettet til demografi vedrørende hjemmepleje korrigeres således: Nuværende Korrektion Nyt 1.000 kr. budget budget 2014 12.372-0,146 12.226 2015 17.153-0,478 16.675 2016 21.582-0,918 20.664 05.32.35 Hjælpemidler 399 617 380 2017 11.198 1,863 13.061 254 Udgifterne til hjælpemidler stiger med borgerens alder. I 2011 og 2012 vedrørte hhv. 45 % og 42 % af udgifterne til hjælpemidler borgere over 65 år. Derfor indeholder budgettet en ramme til dækning af merudgifter til hjælpemidler som følge af flere ældre borgere. I alt Demografi 253 139-538 2.117 Øvrige tekniske korrektioner Rammen beregnes på grundlag af den gns. udgift pr. indbygger i hver årgang, der er fyldt 65 år. Udgiften pr. indbygger opgøres som gennemsnittet af 2011 og 2012, da der kan være store udsving mellem årene. Rammen korrigeres hvert år, så de afsatte midler baseres på de senest kendte udgifter pr. indbygger og den seneste befolkningsprognose. Der tages således udgangspunkt i det senest kendte kommunale serviceniveau og den senest kendte sundhedstilstand blandt borgerne. Budgettet til demografi vedrørende hjælpemidler korrigeres således: Nuværende Korrektion Nyt 1.000 kr. budget budget 2014-0,145 0,399 0,254 2015 0,337 0,617 0,954 2016 0,772 0,380 1,152 2017 0,772 0,254 1,026 Side 3 af 11

P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget 2014-2017 1.000 kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger 03.22 Specialpædagogisk bistand voksne -600-600 -600-600 Området reguleres af lov om specialundervisning for voksne. Loven indebærer, at alle borgere med nedsat funktionsevne kan få foretaget en udredning af deres behov for undervisning hos udbydere af kompenserende specialundervisning. Forbruget i indeværende år udviser et mindreforbrug i forhold til budgettet. Forvaltningen forventer, at denne tendens vil fortsætte i 2014, da der ikke ventes øget tilgang til området i 2014. Forvaltningen anbefaler derfor, at budgettet nedskrives med 0,6 mio. kr. 03.40 Særlig Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU) -1.500-1.500-1.500-1.500 På grundlag af den nyeste beregning pr. 30.6.2013 forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af færre borgere i forhold til det forventede samt en lavere gennemsnitspris. 03.40 Særlig Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU) - kørsel 400 400 400 400 Med virkning fra 1.1.2013 overgik budgettet til Særligt TIlrettelagte Uddannelsesforløb (STU) til myndighedsteamet på voksenhandicapområdet. Der blev ikke overført budgetmidler til transportudgifter for borgere under 18 år. På grundlag af udviklingen i kørselsbehovet i indeværende år forventes de årlige udgifter til kørsel at stige med 0,4 mio. kr. Det voksende forbrug skyldes udgifter til træning af borgere i selv at kunne varetage deres transportbehov. 05.33 85 timer udgifter eksterne leverandører 2.500 2.500 2.500 2.500 På grundlag af den nyeste beregning pr. 30.6.2013 af antallet af 85-timer forventes en merudgift på 2,5 mio. kr. Forvaltningen forventer, at tendensen vil fortsætte i 2014 samt overslagsårene, hvorfor budgettet opskrives med 2,5 mio. kr. 05.33 85 timer indtægter 2.179 2.179 2.179 2.179 Der forventes mindreindtægter på 2,2 mio. kr. som følge af hjemtagningen af en borger, samt en fejl i forbindelse med timeberegningen på borgeren. 05.32.33 96 BPA-ordning -900-900 -900-900 På grundlag af den seneste beregning pr. 30.6.2013 af udgiften til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) forventes en samlet besparelse på 0,9 mio. kr. Side 4 af 11

P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget 2014-2017 1.000 kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger 05.38 Omplacering jf. hjemtagelse af borger 0 0 0 0 Som følge af, at en borger er flyttet hjem, opnås en besparelse på 0,843 mio. kr. på 107 Midlertidigt botilbud. 05.38 Botilbud Botilbud består af 85 botilbud, 107 midlertidige botilbud og 108 længerevarende botilbud. Disse botilbud fungerer som forbundne kar, dvs. borgerne visiteres mellem de enkelte botilbusformer. Der omplaceres 0,396 mio. kr. til Støtte og tilsyn under Udegående Team (UGT), som overtager støtten til borgeren, samt 0,447 mio. kr. til støttekontakttimer ved Lyspunktet. 2.100 2.100 2.100 2.100 På grundlag af den seneste beregning pr. 30.6.2013 forventes et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget dækker over en række forskydninger mellem de forskellige tilbud. Korr. budget Ændring Nyt 1.000 kr. 2013 budget 85 botilbud 13.020 1,500 14.520 107 botilbud 20.138 3,500 23.638 108 botilbud 60.873-2,900 63.773 På 85 botilbud forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af en stigning på 3 helårspersoner i forhold til det forventede. På 107 midlertidige botilbud forventes merforbrug på 3,5 mio. kr. som følge af en tilgang på 3 ekstra borgere, hvor gennemsnitsprisen pr. borger samtidigt er steget fra 493.515 kr. til 692.118 kr. Prisudviklingen skyldes flytningen af tungere og dyrere borgere fra 108 botilbud til 107 tilbud. Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på 108 længerevarende botilbud som følge af en reduceret gns.pris pr. borger fra 940.438 kr. til 867.193 kr. 05.38.50 Botilbud - rammekorrektioner 2.306 1.693 1.693 1.693 Der er tale om rammereduktioner fra 2011, som ved en fejl ikke er udmøntet i budget 2014 og overslagsårerne. 05.38 103 Beskyttet beskæftigelse -1.300-1.300-1.300-1.300 Sammenholdt med forventningen i indeværende års budget ses en nedgang i antallet af helårspersoner på 7 borgere samt en reduceret gennemsnitspris fra 198.920 kr. til 160.048 kr. Forvaltningen forventer, at denne tendens vil fortsætte i 2014. Dette resulterer i et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Side 5 af 11

P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget 2014-2017 1.000 kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger 04.82 Genoptræningen 230 230 230 230 Genoptræningen yder egen vederlagsfri fysioterapi. Genoptræningen udviser et merforbrug i 2013 på 0,23 mio. kr. som følge af øget aktivitet. Forvaltningen forventer, at aktivitetsstigningen vil fortsætte i 2014, hvorfor budgettet øges med 0,23 mio. kr. 05.32.34 Køkken Lillevang 300 300 300 300 Som følge af en budgetmæssig ubalance fra 2012 forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2013. Det forventes, at udgifterne kan reduceres med 0,5 mio. kr. i 2013 og frem på grundlag af en analyse af køkkenets udgifter og aktivitetsniveau. Der ansøges om en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. mhp. tilpasning af budgetrammen fra 2014 og frem. Kommunal medfinansiering af Frivilligcenter Furesø Farum Midtpunkt Plejeboliger og bofællesskaber 350 0 350 1.900 350 1.900 350 Byrådet godkendte den 19. december 2013, at budget til medfinansiering af frivilligcentret på 0,35 mio. kr. i 2013 blev taget fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter. Der blev på daværende tidspunkt ikke taget beslutning om, hvorvidt medfinansieringen skulle fortsætte. Byrådet har besluttet at fortsætte medfinansieringen af Frivilligcenter Furesø i 2014, hvor udgiften derfor indgår i det tekniske budget. 1.900 Byrådet har besluttet at etablere plejeboliger, genoptræningscenter samt bofællesskab for udviklingshæmmede i Farum Midtpunkt. Ved teknisk budget 2013 beregnede forvaltningen de afledte driftsudgifter fra og med august 2014, der beløb sig til 3,8 mio. kr. i 2014 og 5,8 mio.kr. i 2015 og ud i årene. Indtægter for salg af hhv. plejeboligpladser og pladser i botilbuddet var indregnet. Tendensen siden da har været, at en række kommuner er begyndt at etablere egne lokale bofællesskaber for udviklingshæmmede. På den baggrund vurderer forvaltningen, at det er nødvendigt at nedjustere forventningen til salg af pladser til andre kommuner med 3 pladser. De afledte driftsudgifter øges dermed med 1,9 mio. kr. fra 2015 og frem. Side 6 af 11

P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget 2014-2017 1.000 kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger I alt tekniske korrektioner i alt 6.065 7.352 7.352 7.352 Serviceudgifter Tekniske korrektioner - i alt 6.318 7.491 6.814 9.469 Overførselsområdet: Øvrige driftsudgifter (ikke serviceudgifter) Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Borgerservice: Førtidspension med 50 % kommunal finansiering -998-1.823-2.649-3.327 Forventet i 2013 125 +29 helårspersoner á 152.547 kr. mod 120+32 helårspersoner á 150.708 kr. i budgettet Helårspersoner 2014: 112 Helårspersoner 2015: 101 Helårspersoner 2016: 91 Helårspersoner 2017: 82 Samt endelig 0-stilling af statsrefusion og korrektion af mellemkommunal afregning. Førtidspension med 65 % kommunal finansiering (gammel) -2.221-2.706-3.191-3.676 Inkl. invaliditetsydelse forudsat i budget 198 helårspersoner á 125.207 kr. Forventet i 2013: 186 helårspersoner á 120.641 Helårspersoner 2014:176 Helårspersoner 2015: 170 Helårspersoner 2016: 164 Helårspersoner 2017: 158 Samt endelig 0-stilling af statsrefusion og korrektion af mellemkommunal afregning. Side 7 af 11

P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget 2014-2017 1.000 kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger Ny førtidspension 1.925 4.929 8.217 12.004 Forbrug + maks sats 2013*forventet antal/md. I overslagsår maks sats 2013 og beregnet antal helårspersoner. Helårspersoner 2013: 560 á 175.212 mod opr. budg. 578 á 175.913 kr. Helårspersoner 2014: 556 Helårspersoner 2015: 570 Helårspersoner 2016: 625 Helårspersoner 2017 658 Forudsat tilgang i 2013: 43. I efterfølgende år 52 (samt tilgang på øvrige former i form af genoptagelser, i alt 63) Øget afgang i 2016 og 2017. Samt endelig 0-stilling af statsrefusion og korrektion af mellemkommunal afregning. Førtidspension i alt -1.294 400 2.377 5.001 Førtidspension i alt. Hertil kommer udgifter til ressourceforløb under BIU Boligydelse 0 96 303 423 Merudgifter som følge af udviklingen i antallet af borgere +65 og diverse korrektion. Boligsikring 456 456 456 456 Merudgifter herunder mellemkommunal afregning. Budgettet er skønnet på grundlag af regnskab 2012 og forbruget jan - maj 2013. Øvrige driftsudgifter - i alt -838 952 3.136 5.880 Sundhedsområdet: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Side 8 af 11

P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget 2014-2017 1.000 kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger 04.82 Sundhed 3.000 3.000 3.000 3.000 Budgettet på aktivitetsbestemt medfinansiering udgør 118,5 mio. kr. i 2013 (2014 P/L). Fra 2012 til 2013 blev budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering skåret med 2 mio. kr. på grundlag af en forventning om faldende aktivitet som følge af forbedret sundhedstilstand. Der kan i 2013 konstateres et stigende antal ambulante behandlinger i forhold til 2012 samt øgede omkostninger til indlæggelser som følge af forhøjede takster. På grundlag af udgiftsniveauet fra jan-maj forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. i 2013 i forhold til det korrigerede budget. Forvaltningen forventer, at denne tendens vil fortsætte i 2014 samt overslagsårene. Fra demografireguleringen på aktivitetsbestemt medfinansiering tilføres budgettet 1,2 mio. kr. i 2014. Demografi 04.82 Sundhed 1.163 1.152 702 763 I kraft af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet betaler kommunen for besøg hos læger, hospitalsindlæggelser og ambulant behandling. Udgifterne er aldersafhængige med de største udgifter til ældre over 65 år, unge mellem 25 år og 34 år og børn under 4 år. Derfor indeholder budgettet en ramme til dækning af ændringer i indbyggernes alderssammensætning. Rammen beregnes på grundlag af den gns. udgift pr. indbygger i 2012 opgjort i 5-års aldersintervaller og Befolkningsprognosen 2013. Side 9 af 11

P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget 2014-2017 1.000 kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger Rammen korrigeres hvert år, så den baseres på de senest kendte udgifter pr. indbygger og den seneste befolkningsprognose. Budgettet til demografi vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering korrigeres således: Nuværende Korrektion Nyt Mio. kr. budget budget 2014 120,5 1,163 121,7 2015 122,1 1,152 123,3 2016 123,4 0,702 124,1 4.163 4.152 3.702 3.763 2017 123,4 0,763 124,2 Særligt dyre enkeltsager 05.22.07 Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager -500-500 -500-500 Der forventes en merindtægt på 0,5 mio. kr. på refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager I alt -500-500 -500-500 SSU - sammenfatning Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Inden for servicerammen: Serviceudgifter 6.318 7.491 6.814 9.469 DUT-midler -2.670-2.670-2.813-2.813 Udenfor servicerammen: Overførselsområdet -838 952 3.136 5.880 Sundhed 4.163 4.152 3.702 3.763 Særligt dyre enkeltsager -500-500 -500-500 I alt 6.473 9.425 10.339 15.799 Side 10 af 11

P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget 2014-2017 1.000 kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger Side 11 af 11

P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug 1.000 kr./2014-pl - = mindreforbru Udvalg Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Serviceucgifter: Lovbundne/kontrakter/refusioner DUT SSU SSU Tekniske korrektioner - Budget 2014-2017 05.32.35 Flytning af myndighedsansvaret for høreapparater -4613-4613 -4613-4613 05.32 National handlingsplan for ældre medicinske 143 143 0 0 patienter I alt DUT -4.470-4.470-4.613-4.613 I alt Lovbundne -4.470-4.470-4.613-4.613 Demografi SSU 05.32.32 Hjemmepleje -146-478 -918 1863 SSU 05.32.35 Hjælpemidler 399 617 380 254 I alt Demografi 253 139-538 2.117 Øvrige tekniske korrektioner SSU 03.22 Specialpædagogisk bistand voksne -600-600 -600-600 SSU 03.40 Særlig Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU) -1500-1500 -1500-1500 SSU 03.40 Særlig Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU) - 400 400 400 400 kørsel SSU 05.33 85 timer udgifter eksterne leverandører 2500 2500 2500 2500 SSU 05.33 85 timer indtægter 2179 2179 2179 2179 SSU 05.32.33 96 BPA-ordning -900-900 -900-900 SSU 05.38 Omplacering jf. hjemtagelse af borger 0 0 0 0 SSU 05.38 Botilbud 2100 2100 2100 2100 SSU Botilbud består af 85 botilbud, 107 midlertidige botilbud og 108 længerevarende botilbud. Disse botilbud fungerer som forbundne kar, dvs. borgerne visiteres mellem de enkelte botilbusformer. 05.38.50 Botilbud - rammekorrektioner 2306 1693 1693 1693 SSU 05.38 103 Beskyttet beskæftigelse -1300-1300 -1300-1300 SSU Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager -500-500 -500-500 SSU 04.82 Genoptræningen 230 230 230 230 Elever SSU 05.32.34 Køkken Lillevang 300 300 300 300 I alt tekniske korrektioner i alt 5.215 4.602 4.602 4.602 Serviceudgifter Tekniske korrektioner - i alt 5.468 4.741 4.064 6.719 Omplaceringer til andre udvalg: Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Omplaceringer - i alt 0 0 0 0 Udvidelser som følge af økonomiaftalen 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 DUT i alt -4.470-4.470-4.613-4.613 Udvidelser - i alt -4.470-4.470-4.613-4.613 Øvrige driftsudgifter (ikke serviceudgifter) Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Borgerservice: Førtidspension med 50 % kommunal finansiering -998-1823 -2649-3327 Førtidspension med 65 % kommunal finansiering -2221-2706 -3191-3676 (gammel) Ny førtidspension 1925 4929 8217 12004 Førtidspension i alt -1294 400 2377 5001 Boligydelse 0 96 303 423 Boligsikring 456 456 456 456 Side 1 af 2

P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug 1.000 kr./2014-pl - = mindreforbru Tekniske korrektioner - Budget 2014-2017 Udvalg Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Øvrige driftsudgifter - i alt -838 952 3.136 5.880 SSU - sammenfatning Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Inden for servicerammen: Serviceudgifter Tekniske korrektioner - i alt 5.468 4.741 4.064 6.719 Omplaceringer - i alt 0 0 0 0 Udvidelser - i alt -4.470-4.470-4.613-4.613 I alt 998 271-549 2.106 Driftsudgifter afledt af anlæg 0 0 0 0 I alt inden for servicerammen 998 271-549 2.106 Uden for servicerammen Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 04.82 #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! Demografi 04.82 #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! 04. #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! Øvrige driftsudgifter - i alt -838 952 3.136 5.880 I alt ude for servcerammen #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! Total SSU #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! Side 2 af 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Tekniske korrektioner - Budget 2013-2016 Nr. Forslag Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Serviceucgifter: Lovbundne/kontrakter/refusioner 05.32 Sosu-assistentelever Ændret fordeling af udgifter mellem kommunen og Region Hovedstaden og ny lovgivning om bonus og præmier. 2.021 2.021 2.021

05.32 Sosu-elever Flere voksenelever, overenskomstændring og ny lovgivning om bonus og præmier 1.470 1.470 1.470 I alt Lovbundne 3.491 3.491 3.491 Demografi 05.32 Demografi Hjemmepleje -1.920 372 2.452

05.35 Demografi Hjælpemidler -338-184 289 I alt Demografi -2.258 188 2.741 DUT 04.62.81 Bortfald af betaling for behandling for 500 500 500 04.62.82 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 200 200 200 I alt DUT 700 700 700 Øvrige tekniske korrektioner

04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi 900 900 900 02.32.31 Busdrift, flextrafik -100-100 -100 03.30.46 STU, ungdomsuddannelse for unge med særligt -249-238 0 behov (indtægt) 05.32.32 BPA -ordningen udgifter -1.178-1.178-1.178 05.32.32 BPA -ordningen indtægter 1.624 1.624 1.624 05.32.33 85 Støtte-og kontaktpersonordning 800 800 800 05.38.58 103 Beskyttet beskæftigelse -1.006-1.006-1.006

05.38.58 103 Beskyttet beskæftigelse 773 773 773 05.38.59 104 Aktivitets- og samværstilbud 174 174 174 05.38.59 104 Aktivitets- og samværstilbud Indtægt 508 508 508 05.38.59 Lynghuset 830 830 830 Lynghuset tilbud: 103 Beskyttet Beskæftigelse Der er 10 tilmeldte borgere, heraf er 6 hjemtaget og 1 fra andre kommuner 104 Aktivitets- og Samværstilbud aften Der er 34 tilmeldte borgere, heraf 10 hjemtaget fra andre kommuner 104 Aktivitets- og samværstilbud, dagklub (ældreklubben) Der er 11 tilmeldte, heraf 6 hjemtaget fra andre kommuner 05.38.59 Midler fra eksterne til finansiering af Lynghuset -100-100 -100 05.38.58 105 arbejdsvederlag 200 200 200 05.38.52 107 midlertidige botilbud 2.953 2.953 2.953

05.38.50 108 længerevarende botilbud -4.479-4.479-4.479 05.32.33 Snerydning, indtægt -100-100 -100 Øvrige tekniske korrektioner i alt 1.550 1.561 1.799 Reduktion Øvrige tekniske korrektioner Reduktion øvrige tekniske korrektioner -1.550-1.561-1.799 Reduktion øvrige tekniske korrektioner -1.550-1.561-1.799 Serviceudgifter Tekniske korrektioner - i alt 1.933 4.379 6.932 Afledt drift vedr. anlæg Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kapacitetsudbyggelse plejeboliger og rehabiliteringspladser 0 5.069 12.162 Driftsudgifter 19 boliger til udviklingshæmmede 0 3.240 7.767

Driftsudgifter Bybækterrasserne bortfalder 0-368 -879 Hjemtagning af 4 borgere fra botilbud i andre -2.450 kommuner Besparelse på hjemmehjælp og bostøtte 0-220 -2.000 Husleje 0 3.076 6.382 Indtægter -756-7.179 0-stilling af oprindeligt plejehjemsforslag og botilbudsforslag -6.525-8.700 Boligudgifter uden for servicerammen Merudgifter til boligydelse/boligsikring til flere og dyrere plejeboliger 0 300 730 Driftsudgifter afledt af anlæg 0 3.816 5.833 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Demografi 04.62 Demografi Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet 0-278 1.057 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet - I alt 0-278 1.057

Øvrige driftsudgifter (ikke serviceudgifter) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 05.48 Førtidspension m. 50 pct. Refusion -630-630 -630 05.48 Førtidspension før 2003 m 35 pct. refusion 1.699 1.699 1.699 05.48 Ny førtidspension m 35 pct.refusion 11.977 11.977 11.977

05.48. Reduktion Ny førtidspension -4.000-4.000-4.000 05.57 Boligydelse til pensionister 475 754 1.048 05.57 Statsrefusion vedr. 100 merudgifter flyttes fra aktivitetsområde "Førtidspensioner og boligydelser" til "Voksenhandicap" -1.200-1.200-1.200 05.57 Statsrefusion vedr. 100 merudgifter flyttes fra 1.200 1.200 1.200 Førtidspensioner og boligydelser til Voksenhandicap Øvrige driftsudgifter - i alt 9.521 9.800 10.094 SSU - sammenfatning Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Inden for servicerammen: Serviceudgifter Tekniske korrektioner - i alt 1.933 4.379 6.932 Omplaceringer fra andre udvalg - i alt 1.035 1.035 1.035 2.968 5.414 7.967 Driftsudgifter afledt af anlæg 0 3.816 5.833 I alt inden for servicerammen 2.968 9.230 13.800 Uden for servicerammen Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsv 0-278 1.057 Øvrige driftsudgifter - i alt 9.521 9.800 10.094 I alt ude for servcerammen 9.521 9.522 11.151 Total SSU 12.489 18.752 24.951

+ = merforbrug - = mindreforbrug 1.000 kr./2013-pl Budget 2016 Bemærkninger 2.021 Der ansøges om en teknisk korrektion vedr. sosuassistentelever, da det først efter den endelige vedtagelse af Budget 2012 var muligt at beregne effekten af ændringer på området. Der optages nu kun voksenelever som sosu-assistentelever. Det medfører en omkostningsstigning på 100% for den del af eleverne, der tidligere var under 25 år, da voksenelever har krav på voksenelevløn. Det medfører behov for en teknisk korrektion på 421.000 kr. Region Hovedstaden har opsagt den tidligere samarbejdsaftale vedr. SOSU-assistentelever med virkning fra 1.1.2012. Tidligere varetog kommunerne arbejdsgiveransvaret for samtlige SOSU-assistentelever og blev kompenseret af regionen for dennes del af lønomkostningerne. Fremover ansætter hver part halvdelen af elev-tallet (i Furesø Kommune 14 i stedet for 28). Den umiddelbare virkning er, at vi med budgetvirkning fra 2013, ikke længere oppebærer præmie og bonus for 28 elever, men alene for 14, svarende til et indtægtstab på 800.000 kr. pr. år. Fra 2012 skal kommunen selv oprette psykiatripladser med tilhørende lønudgift. Tidligere blev denne del af praktikken betalt af den kommune/region der havde eleven i praktik. Det medfører tekniske korrektioner på 800.000 kr.

1.470 Ved overenskomst 2008 blev der indført obligatorisk aflønning på voksenelev-vilkår af alle elever over 25 år. Det betød, at lønniveauet for denne gruppe med virkning fra 1.1.2008 steg med ca. 83 pct. Den budgetmæssige virkning af denne omkostningsændring blev kun delvist udlignet ved konkret budgettilpasning i 2010. Den tekniske korrektion vedr. voksenelevløn er opgjort til 1.170.000 kr. 3.491 Den ændrede lov om præmier og bonusser medfører, at Furesø Kommune fra 2012 mister 6.000 kr. i bonus pr. SOSUelev svarende til i alt 300.000 kr. pr. år, idet der nu kun oppebæres 44.000 kr. pr. elev i bonus og præmier mod tidligere 50.000 kr. Både i 2011 og 2012 er der ved budgetopfølgningerne tillægsbevilget området midler, således at forbrug og budget er blevet bragt i balance. 4.658 Hjemmepleje ydes primært til ældre borgere. Derfor indeholder budgettet en ramme til dækning af merudgifter til hjemmepleje som følge af flere ældre borgere. Rammen beregnes på grundlag af antallet af visiterede hjemmeplejetimer pr. indbygger i hver årgang, der er fyldt 65 år i 2011 og befolkningsprognose 2012. I forhold til tidligere år er beregningen udbygget med et element, der skal tage højde for forbedring af borgernes sundhedstilstand i budgetperioden. Beregningen er foretaget efter samme metode, som KL anvender i modellen til fremskrivning af behovet for plejeboliger. På basis af andelen af indbyggere visiteret til hjemmepleje i perioden 2008-2011 beregnes en gennemsnitlig årlig behovsgrad. Behovet reduceres år for år med behovsgraden. Samlet svarer det til, at demografirammen reduceres med ca. 2 pct. fra år til år. Den forventede forbedring af sundhedstilstanden svarer til 2,9 mio. kr. i 2016. Budgettet til demografi vedrørende hjemmepleje korrigeres således: Nuværende Korrektion Nyt 1.000 kr. budget budget 2013 8.068-1.920 6.148 2014 8.068 372 8.440 2015 8.068 2.452 10.520 2016 8.068 4.658 12.727

717 Udgifterne til hjælpemidler stiger med borgerens alder. Derfor indeholder budgettet en ramme til dækning af merudgifter til hjælpemidler som følge af flere ældre borgere. Rammen korrigeres hvert år, så de afsatte midler baseres på de senest kendte udgifter pr. indbygger og den seneste befolkningsprognose. Der tages således udgangspunkt i det senest kendte kommunale serviceniveau og den senest kendte sundhedstilstand blandt borgerne. 5.375 Budgettet til demografi vedrørende hjælpemidler korrigeres således: Nuværende Korrektion Nyt 1.000 kr. budget budget 2013 1.556 338 1.222 2014 1.767 184 1.583 2015 1.767 289 2.056 2016 1.767 717 2.483 Udgiften pr. indbygger i hver enkelt årgang opgøres som gennemsnittet af 2010 og 2011, fordi der kan være store udsving fra år til år. Beregningen omfatter indbyggere fyldt 65 år jf. befolkningsprognose 2012. 500 Med vedtagelsen af lov nr. 1387 af 28. december 2011 200 Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, som nu skal implementeres i kommmunerne. KL vil primo 2013 begynde at følge udviklingen i implementeringen ved at udarbejde en oversigt over hvilke kommuner, der har etableret tilbud. 700 Området har primo 2012 påbegyndt implementeringen af forløbsprogrammet i Furesø Kommune. Genoptræningen er med udgangspunkt i en funktionsevnevurdering i gang med at udvikle ydelser med fokus på såvel fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige behov, hvorefter kommunen kan give støtte/tilbud i forhold til de afdækkede behov.

900 Kommunerne overtog opgaven vederlagsfri fysioterapi 1. august 2008. Målgruppen blev samtidig udvidet til også at gælde for personer, der har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom. Kommunen har betalingsforpligtigelsen for vederlagsfri fysioterapi. Borgerne henvises af egen læge, og kommunen har ikke mulighed for at påvirke, hvor mange der henvises under denne ordning, da målgruppen er fastsat nationalt. I perioden 2009-2011 har der været en kraftig udgiftsstigning på området. I Furesø Kommune steg udgifterne med 7 pct. fra 2009-10 og 20 pct. fra 2010-11. I 2010 var antallet af månedlige behandlinger 1.762 mod 2.149 i 2011, tendensen er den samme for 2012, hvor de 4 første mdr. udviser en stigning til 2.571 behandllinger pr. mdr. I perioden 2008 til 2010 er antallet af patienter i regionen steget med 13,17% mod 11,76% på landsplan. Sammenligningstallene for 2011 er p.t. ikke offentligtgjort. Budgettet for 2012 og årene ud er 5,1 mio. kr. Regnskabet for 2011 blev på 5,5 mio. kr. -100 Forventet mindreforbrug på basis af regnskab 2011 og forbrug 0 Indtægt for en udenbys borger indbudgetteres og bortfalder igen ved udgangen af 2014-1.178 Fra 2013 er der 15 borgere visiteret til en BPA-ordning mod 18 i 2012. Udgiftsbudgettet kan nedskrives med 1,1 mio. kr. Nedgangen skyldes bl.a. at andre kommuner har hjemtaget 2 1.624 Det samlede indtægtsbudget på BPA-ordningen er ca. 2,6 mio. kr. Budgettet nedskrives fra 2013 med 1,6 mio. kr. idet 2 borgere er hjemtaget. Den resterende 1 mio. kr. er indtægten 800 Overgang fra Børn til voksne svarende til 10 helårspersoner i 2013 forventes at udløse merudgifter på 85 støtte- -1.006 Grundet et fald fra 42 helårspersoner i 2012 til 37 helårspersoner i 2013 nedjusteres budgettet. Faldet skyldes

773 Indtægtsbudgettet bortfalder i 2013 og frem. Dette skyldes andre kommuners hjemtagning af egne borgere. 174 En stigning i antallet af helårspersoner fra 96 (gennemsnitspris 508 Grundet andre kommuners hjemtagning af borgere reduceres indtægterne med 0,5 mio kr 830 Der søges om yderligere midler til Lynghuset til at understøtte hjemtagning af borgere fra andre kommuner ( 104) samt udvidelse af Ældreklubben (Lynghuset). Hertil kommer en tilgang af yngre borgere, der efter endt STU-forløb / uddannelsesforløb / værkstedstilbud i anden kommune tilbydes 103 Beskyttet beskæftigelse i Lynghuset. Det samlede behov er på 1,26 mio. kr., hvoraf de 0,43 mio. kr. dækkes ved omplacering af midler fra 104 som følge af hjemtagninger. P.t. forventes det, at 10-12 borgere hjemtages til Lynghuset i løbet af 2013. Fra 2014 kendes antallet ikke. Samtidig spares der på kørsel, når en borger, der har et andet tilbud, visiteres til Lynghuset. -100 Lynghusets opnormering kan delvist finansieres fra de øvrige eksterne institutioner. Der kan omplaceres 0,1 mio. kr. ud af de 0,83 mio. kr. p.g.a. synergieffekten ved at sammenlægge O.B. Muusvej og Langkærgård, samt besparelser på 200 8 borgere får arbejdsvederlag for udført arbejde hos Lynghuset. Lønnen varierer fra person til person. Udgiften har, inden hjemtagningen, været en del af betalingen for 103 2.953 Der forudsættes uændret 31 helårspersoner. Grundet udviklingen i gennemsnitspriser i 2012 på 107 foretages der en opjustering af budget 2013 og frem. Således er gennemsnitsprisen i 2012 på 0,55 mio. kr. og forventes i 2013

-4.479 Grundet udviklingen i 2012 på 108 foretages der en nedjustering af budget 2013 og frem. Der har været forudsat 83 helårspersoner i 2012 (gennemsnitspris 0,89 mio. kr.) og forventes at være 68 helårspersoner (gennemsnitspris 0,9 mio. kr.) i 2013. Afgangen skyldes, dels en øget hjemtagning, men også brug af 107 botilbud, 85 botilbud og 85 timer. Der blev ved budgetvedtagelsen i 2012 foretaget en nedjustering af budget 2013. Således blev der ved budgetvedtagelsen 2012 afsat 73,9 mio. kr (2012) og 65,3 mio. kr. i (2013). På baggrund af nuværende forbrug og disponeringsark forventes budgettet at kunne nedskrives med yderligere 4,479 mio. kr. fra 2013 og frem. -100 Indtægter vedrørende borgeres betaling for snerydning var ikke budgetteret. Indtægten ligger under aktivitetsområdet Førtidspensioner og boligydelser. 1.799-1.799 Tekniske korrektioner 0-stilles. -1.799 9.566 Budget 2016 12.162 Byrådet har godkendt et samlet projekt som omfatter: 59 plejeboliger 30 rehabiliteringspladser 19 boliger til udviklingshæmmede større genoptræningscenter Herudver etableres et opgangsfællesskab for borgere med særlige behov. Projektet indebærer, at Plejehjemmet Søndersø lukkes og Rehabiliteringsafdelingen på Lillevang omdannes til plejeboliger. Personalet fra Søndersø Plejehjem, personalet fra Rehabiliteringsafdelingen på Lillevang og personalet fra geniotræningscenter Skovgården flytter med til Farum Midtpunkt. Der skal ansættes nyt personale på Lillevang. Driftsudgifter i 2014 er beregnet som 5/12 af fuld drift. I 2015 7.767 Udgiftsniveau pr. plads svarende til Langkærgård

-879 Bofællesskabet Bybækterrasserne nedlægges og pladserne flyttes til de nye tilbud. -2.450 Besparelse som følge af etablering af flere pladser i eget botilbud -2.000 Besparelse som følge af etablering af plejehjemspladser og botilbud 6.382 Huslejeudgifter til servicearealer og genoptræningscenter. Kommunen betaler husleje for rehabiliteringspladser, derfor indregnes udgift hertil i Farum Midtpunkt modsvaret af bortfald af huslejeudgifter til rehabiliteringspladser på Lillevang. Kommunens indtægt fra borgernes huslejebetaling på Plejehjemmet Søndersø bortfalder. Herudover er indregnet tomgangsleje på Plejecenter Lillevang i 2014. -7.179 Salg af 5 plejehjemspladser og i alt 9 pladser i botilbud, hvoraf de 5 pladser er de tidligere pladser i Bybækterrasserne, som -8.700 Ved budgetforlig 2011 blev der afsat driftsbudget på 6,5 mio. kr. i 2014 og 8,7 mio. kr. i 2015 og følgende år til et nyt plejecenter og et nyt botilbud for udviklingshæmmede. I budgettet indgik forventede besparelser på hjemmeplejeydelser og ved hjemtagning på Voksenhandicap. 730 Boligydelse/boligsikring. I beløbet er inderegnet statsrefusion. Udgiften ligger uden for servicerammen. 5.833 Budget 2016 2.255 I budgettet indgår allerede korrektion for demografisk udvikling. De søgte beløb er en korrektion på basis af udgifterne til medfinansiering i 2011 og befolkningsprognosen for 2013. I beregningen indgår medfinansiering af sygehusbehandling for somatiske lidelser, ambulant behandling af somatiske lidelser og lægebesøg. Udgifterne til psykiatrisk behandling indgår ikke i beregningen. Nuværende Korrektion Korr. Budget Budget 2013 1,4 mio.kr 0 1,4 mio. kr. 2014 2,2 mio. kr. 0,278 mio. kr. 2,5 mio. kr. 2015 3,0 mio. kr. 1,057 mio. kr. 4,1 mio. kr. 2016 2,9 mio. kr. 2,255 mio. kr. 5,2 mio. kr. Korrektionen er beregnet på grundlag af udviklingen i antallet af indbyggere i alle aldersgrupper (5-års intervaller). Der henvises til mulighedskataloget for budget 2013-2016, hvor der indgår forslag om reduktion af udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering som følge af forbedret sundhedstilstand. 2.255

Budget 2016-630 Førtidspension tilkendt før 1. marts 1999. Gammel førtidspensionsordning uden nytilgang. Forudsat antal førtidspensionister ved årets start: efter korrektion for forventet afgang samt tilflyttere m.v.: 2012: 178 2013: 165 Det oprindelige budget udgjorde 12,8 mio. kr. efter indregning af 50 pct. statsrefusion. I 2013 afsættes efter denne korrektion i alt 12,2 mio. kr. Budgettet videreføres uændret i de efterfølgende år. 1.699 Førtidspension tilkendt mellem 1. marts 1999 og 1. januar 2003. Gammel førtidspensionsordning uden nytilgang. Forudsat antal førtidspensionister ved årets start: efter korrektion for forventet afgang samt tilflyttere m.v. 2012: 253 2013: 229 Det oprindelige budget udgjorde 17,2 mio. kr. I det budget var forudsat 250 førtidspensionister ved starten af 2012 mens det faktiske antal viste sig at være 253. Herudover har afgangen i 2012 vist sig at være lavere end forventet og den gennemsnitlige udgift for lav. I 2013 afsættes efter denne korrektion 18,9 mio. kr. Budgettet videreføres uændret i de efterfølgende år. 11.977 Førtidspensioner tildelt efter 1.1.2003. Nytilkendte førtidspensioner indgår her. Der er således både nytilgang og afgang. I budgettet er forudsat 99 nytilgange pr. år i lighed med den faktiske nytilgang det seneste år. Forudsat antal førtidspensionister ved årets start efter korrektion for nytilgang og forventet afgang samt tilflyttere m.v. 2012: 522 2013: 577 Det oprindelige budget udgjorde 60,7 mio. kr. efter indregning af 35 pct. statsrefusion. I det budgettal var forudsat 520 førtidspensionister ved starten af 2012 mod et faktisk antal på 522. I den nuværende bestand er antallet af afgang til folkepension 11 mod 22 i de foregående år. I 2013 afsættes efter denne korrektion 72,7 mio. kr. i 2013. På grund af usikkerhed om det fremtidige udgiftsniveau som følge af førtidspensionsreform og analysen af førtidspensionsområdet i Furesø Kommune videreføres budgettet uændret i de efterfølgende år. Budgettet korrigeres efterfølgende.

-4.000 Mindretilgang som følge af førtidspensionsreform, øget arbejdsfastholdelse af sygedagpengemodtagere og andre indsatser jf. Beskæftigelsesplanerne for 2012 og 2013. Hertil kommer yderligere indsatser iværksat i forlængelse af mployanalysen af førtidspensionsområdet i Furesø Kommune. Området forudsættes reguleret på budgetopfølgning III 2012 med virkning for 2013, såfremt indsatserne ikke kan iværksættes med den fornødne effekt. 1.300 Udgiften til boligydelse til lejere udgør 50 mio. kr. modsvaret af 75 pct. Statsrefusion, svarende til netto 12,5 mio. kr. Udgiften forventes at stige svarende til stigningen i antallet af folkepensionister, idet andelen af lejere med ret til boligydelse forudsættes at være uændret. Antallet af borgere, der er fyldt 65 år stiger i forhold til 2012 som vist nedenfor: 2013: 4,2 % 2014: 6,7 % 2015: 9,4 % 2016: 11,6 % Budget 2016-1.200 Udgifter jf. servicelovens 100 afholdes under aktivitetsområde Voksenhandicap. Statsrefusionen på 50 pct. af udgifterne har hidtil været placeret under aktivitetsområde Førtidspensioner og boligstøtte, men flyttes nu til Voksenhandicap. 1.200 Mindreindtægt på aktivitetsområde Førtidspensioner og boligstøtte på grund af omplacering til aktivitetsområde Voksenhandicap. 10.346 9.566 1.035 10.601 5.833 16.434 2.255 10.346 12.601 29.035