BØRNE- OG UNGEUDVALGET



Relaterede dokumenter
Børne- og Ungeudvalget

Undervisning. Fællesudgifter. Budget 2009

Budget 2009 til 1. behandling

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Familieudvalget FAMILIEUDVALGET. (side )

Dagpleje og daginstitutioner

Budgetopfølgning 30. juni 2008

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

Børne- og Skoleudvalget

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Dagpleje og daginstitutioner

Budgetopfølgning 31. marts 2009

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Personaleoversigt. (side )

Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Korrigeret budget med O/U 2012

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene PERSONALEOVERSIGT. (side )

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Forventet regnskab kr.

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Overblik - Børneudvalget

Personaleoversigt. (side )

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Personaleoversigt. (side ) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Børn og Skoleudvalget

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Personaleoversigt. (side ) 211 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Fagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Unge Rådgivning

Budget Temadrøftelse

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

BOP BUL

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Center for Skole og dagtilbud

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

Mål og Midler Dagtilbud

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Beskrivelse af opgaver

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Notat. 4. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.:

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Samlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

1. Indledning og baggrund

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget

Transkript:

BØRNE- OG UNGEUDVALGET (side 76-127) 76

Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende folkeskolen ungdomsskolen samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område fritidsforanstaltninger for børn og unge (f.eks. svømmeundervisning) musikskolen dagpleje og daginstitutioner for børn pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge individuelle foranstaltninger vedrørende børn og unge (for personer til og med 23 år) (Lov om social service 36 og 52) sundhedsplejen forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (for personer til og med 23 år) institutioner og foranstaltninger for børn og unge med handicap SSP ungdommens uddannelsesvejledning (UUO) den kommunale tandpleje Nordfyns Børne- og familiecenter drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område 77

s budget for 2014 er på 498,4 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Undervisning 63% PPR 3% Dagtilbud 20% Børn og unge 12% Tandplejen 2% 78

Økonomisk oversigt OVERSLAG Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.) 498.374 489.813 483.943 475.849 Heraf udgør serviceudgifter 492.220 483.781 478.031 470.061 Undervisning 313.036 308.332 303.106 295.495 Fælles - undervisning 63.273 59.427 57.402 53.314 Svømmeundervisning 134 134 134 134 Syge og Hjemmeundervisning 543 543 543 543 Befordring af elever 8.057 7.562 7.338 7.282 Bidrag til statslige og private skoler 14.362 14.375 14.013 13.674 Bidrag til efter- og ungdomskostskoler 6.056 6.056 5.912 5.768 Ungdommens uddannelsesvejledning 2.408 2.408 2.408 2.408 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 8.358 7.274 7.291 5.710 SFO ved eksterne specialskoler 3.355 3.355 3.251 3.155 Specialskoler og specialpæd. bistand 23.513 22.512 20.910 20.352 Entreprenøraftaler 1.513 1.513 1.513 1.513 Specialforanstaltninger betalingstilsagn 738 738 738 738 Almen undervisning mellem kommuner 591 591 588 585 Undervisning plejebørn -1.088-1.088-1.020-1.017 Fælles - skoler 4.912 3.675 3.666 2.118 Fælles - SFO -12.919-12.962-12.623-12.387 Skole-IT 2.740 2.740 2.740 2.740 Folkeskoler 230.056 229.580 226.378 223.015 Skoledistrikt Bogense 39.360 39.241 38.572 38.421 Skoledistrikt Havrehed 35.306 35.894 35.717 35.393 Skoledistrikt Kystskolen 27.468 27.239 26.708 26.569 Skoledistrikt Sletten 56.440 55.882 54.520 52.622 Skoledistrikt Særslev-Hårslev 25.765 25.975 26.073 26.187 Skoledistrikt Søndersø 36.617 36.250 35.689 34.726 Heldagsskolen 9.100 9.099 9.100 9.097 Øvrige skoletilbud 9.998 9.743 9.743 9.742 Ungdomsskolen 2.224 2.224 2.224 2.224 Musikskolen 5.750 5.495 5.495 5.495 Værkstedsklassen 1.090 1.090 1.090 1.089 Skolebiblioteket 934 934 934 934 Dagtilbudsklubber 9.709 9.582 9.582 9.424 Fælles - dagtilbudsklubber -1.847-1.806-1.806-1.744 Klubben Søndersø 4.857 4.869 4.935 4.908 Aktivitetshuset Otterup 3.990 3.797 3.758 3.692 Fristedet Bogense 2.710 2.723 2.696 2.567 PPR 14.885 14.885 14.885 14.885 PPR-funktionen 6.925 6.925 6.925 6.925 Støttepædagoger 6.115 6.115 6.115 6.115 Ergoterapeut 1.845 1.845 1.845 1.845 79

OVERSLAG Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.) Dagtilbud 97.069 94.508 94.718 95.307 Fælles - dagtilbud 8.122 8.092 8.139 8.166 Dagplejen 31.032 30.804 31.518 31.439 Fælles - Dagplejen -7.669-7.913-8.092-8.072 Dagplejetilsyn 2.689 2.497 2.497 2.497 Dagplejen 36.011 36.220 37.114 37.014 Fælles - børnehaver -7.843-6.926-6.651-6.882 Fripladser børnehaver 3.209 2.950 2.872 2.938 Fællesudgifter børnehaver 3.533 3.533 3.533 3.533 Forældrebetaling -14.586-13.409-13.057-13.353 Kommunale børnehaver 52.709 49.795 48.962 49.673 Børnehaven Adamsminde 2.937 2.732 2.527 2.527 Mælkevejens Børnehave 4.785 4.616 4.666 4.723 Børnehaven Kernehuset 5.632 5.309 5.077 5.184 Veflinge Børnehave 2.353 2.200 2.148 2.148 Særslev Børnehave 3.522 3.184 3.071 3.127 Børnehaven Birkemose 3.522 3.296 3.183 3.240 Naturbørnehaven Skamby 2.148 2.146 2.146 2.148 Børnehaven Græshoppen 2.371 2.319 2.317 2.319 Børnehaven Kastaniegården 4.691 4.240 4.071 4.127 Børnehaven Mini-max 6.809 6.450 6.398 6.449 Børnehaven Sneglehuset 2.711 2.701 2.701 2.703 Børnehaven Dalskovreden 3.237 2.827 2.827 2.879 Børnehaven Skovhuset 5.139 5.076 5.183 5.402 Børnehaven Nordmark 2.852 2.698 2.647 2.698 Tilskud til private børnehaver 8.496 8.191 8.197 8.358 Spirevippen 3.480 3.292 3.278 3.365 Dragen 1.382 1.377 1.412 1.439 Bogense Børnehave 1.814 1.783 1.814 1.852 Skovbørnehaven Langesø 1.820 1.738 1.693 1.703 Specialbørnehaver 4.553 4.553 4.553 4.553 Specialbørnehaver - eksterne 1.421 1.421 1.421 1.421 Specialbørnehaven Tigerhuset 3.132 3.132 3.132 3.132 Børn og Familie 61.810 61.023 60.169 59.096 Anbringelser 24.761 24.306 23.858 23.164 Plejefamilier 11.578 11.364 11.153 10.939 Opholdssteder 7.086 6.946 6.809 6.429 Eget værelse 1.078 1.058 1.039 1.020 Døgninstitutioner 3.058 2.998 2.939 2.879 Sikrede døgninstitutioner m.v. 2.388 2.359 2.330 2.300 Øvrige anbringelsesudgifter -427-419 -412-403 Forebyggende foranstaltninger 6.517 6.407 6.300 6.190 Aflastningsordninger 2.814 2.763 2.713 2.662 80

OVERSLAG Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.) Kontaktperson ordninger 1.510 1.483 1.456 1.429 Økonomisk støtte 806 791 777 762 Familiebehandling 580 570 559 549 Øvrige forebyggende foranstaltninger 807 800 795 788 Handicapydelser Børn og Unge 11.312 11.108 10.907 10.701 Merudgift forsørgelse 5.944 5.836 5.731 5.623 Tabt arbejdsfortjeneste 7.477 7.342 7.209 7.073 Statsrefusion 41/42-6.711-6.589-6.470-6.348 Hjemmetræning 68 67 66 64 Hjælpemidler til børn 2.040 2.003 1.967 1.930 Afløsning / aflastning 2.494 2.449 2.404 2.359 Aftaler - Børn og Unge 302-5 -42-45 Task Forcegruppe 1.000 1.352 1.352 1.352 Nordfyns Børn- og Familiecenter 14.055 14.055 14.055 14.055 Floravænget 2.062 2.062 2.062 2.062 Familiehuset 6.391 6.391 6.391 6.391 Langebyhus 5.602 5.602 5.602 5.602 Sundhedsplejen 3.862 3.800 3.738 3.678 Tandplejen 11.575 11.066 11.066 11.066 81

Undervisning Undervisning Fælles undervisning Fællesudgifter omfatter bl.a. mellemkommunale betalinger, undervisning af anbragte børn, efteruddannelse af ledere og medarbejdere, midler til skoleudvikling, syge- og hjemmeundervisning, modersmålsundervisning af EU-borgere, tolkebistand og lokaleleje. TOTAL 63.273 59.427 57.402 53.314 Svømmeundervisning 134 134 134 134 Syge og Hjemmeundervisning 543 543 543 543 Befordring af elever 8.057 7.562 7.338 7.282 Bidrag til statslige og private skoler 14.362 14.375 14.013 13.674 Efterskoler og ungdomskostskoler 6.056 6.056 5.912 5.768 Ungdommens uddannelsesvejledning 2.408 2.408 2.408 2.408 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 8.358 7.274 7.291 5.710 SFO børn ved eksterne specialskoler 3.355 3.355 3.251 3.155 Eksterne specialskoler - incl. rammebesparelse 20.316 19.316 17.713 17.155 Intern specialpædagogisk bistand 3.197 3.197 3.197 3.197 Entreprenøraftaler 1.513 1.513 1.513 1.513 Specialforanstaltninger med betalingstilsagn 738 738 738 738 Almenundervisning 591 591 588 585 Undervisning plejebørn -1.088-1.088-1.020-1.017 Fællesudgifter Skoler 4.912 3.675 3.666 2.118 Fælles SFO -12.919-12.962-12.623-12.387 Skole-IT - inkl. IT-konsulent 2.740 2.740 2.740 2.740 Svømmeundervisning Som et fritidstilbud tilbydes svømmeundervisning til alle nordfynske skoleelever i Morud Friluftsbad 4 uger om året i sommerferien. Syge og hjemmeundervisning Det er besluttet, at skolerne selv administrerer og dækker hjemmeundervisning, hvorfor dette område næsten udelukkende dækker sygeundervisning i forbindelse med hospitalsindlæggelser. Nordfyns kommune har indgået en kontrakt med Odense Kommune om varetagelse af undervisningen af alle børn indlagt på Odense Universitetshospital, og udgiften hertil forventes at udgøre 273.000 kr. i 2014. Hertil kan der komme yderligere udgifter, hvis der indlægges elever på øvrige sygehuse. Befordring af elever Omfatter generel skolebuskørsel og kørsel til specialpædagogiske undervisningstilbud indenfor og udenfor kommunen samt sygebefordring. 82

Undervisning TOTAL 8.057 7.562 7.338 7.282 Kørsel med FynBus (skolekort) 2.271 2.271 2.210 2.154 Kørsel specialtilbud i kommunen 2.972 2.993 2.924 2.924 Kørsel specialtilbud i anden kommune 4.049 4.078 3.984 3.984 Effektivisering på befordringsområdet -1.255-1.800-1.800-1.800 Sygebefordring 20 20 20 20 Udgiften til SFO-kørslen afholdes af Børn og Unge, med henblik på at opnå statsrefusion, dog med undtagelse af SFO-kørsel af anbragt plejebørn. Fra august 2011 er kørslen i forbindelse med specialundervisningen på skoler i Odense Kommune udliciteret til Taxa Fyn. Fra august 2012 er der indgået aftale med Fynbus i forbindelse med befordring til Skrillingeskolen og til interne specialtilbud. Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen for 2014, er der på befordringsområdet opstillet et samlet effektiviseringsmål på 2,3 mio. kr., hvoraf 1.255.000 kr. forventes at kunne effektiviseres i forbindelse med befordring af børn. Med henblik på effektivisering af befordringsområdet, er der i samarbejde med Deloitte i november 2013 iværksat tiltag med henblik på udarbejdelse af standarder for serviceniveauet samt redskaber til brug for visitering af kørsel/befordring af borgere i Nordfyns Kommune. Disse standarder for serviceniveauet samt redskaber til brug for visitering af kørsel/befordring forventes at være udarbejdet og implementeret primo 2014. Bidrag til private skoler Kommunalt tilskud til børn, som benytter private skoler og evt. tilhørende skolefritidsordninger. Tilskudssatser fastsættes af staten og forventes i 2014 at være 35.193 kr. pr. elev for undervisning og 11.334 kr. pr. elev for SFO. Med udgangspunkt i et forventet elevtal for skoleåret 2013/2014, budgetteres der i 2014 med 372 elever i private skoler, hvoraf 91 børn også går i SFO. Børn, der skal gå på privatskole på Otterup Realskole eller Brenderup Realskole kan komme i førskole i disse skoler. Skolerne får udbetalt et driftstilskud svarende til udgiften for førskole i Nordfyns kommune. Der er budgetlagt med 19 børn i førskole i budget 2014. Antal Antal Antal Antal TOTAL 482 14.362 483 14.375 472 14.013 461 13.674 Privatskoler 372 13.092 372 13.092 362 12.740 353 12.423 Privatskoler SFO 91 1.031 91 1.031 89 1.009 87 986 Privatskoler Førskole 19 239 20 252 21 265 21 265 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Efterskoler og ungdomskostskoler Kommunalt tilskud til elever på efterskoler under 18 år. Tilskudssatsen er fastsat af staten og forventes at blive 36.047 kr. pr. elev i 2014. I 2014 budgetteres med 168 elever med udgangspunkt i forventet elevtal for skoleåret 2013/14. 83

Undervisning Antal Antal Antal Antal TOTAL 168 6.056 168 6.056 164 5.912 160 5.768 Efterskoler 168 6.056 168 6.056 164 5.912 160 5.768 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn (UUO) I samarbejdsaftalen om UUO er budgettet baseret på befolkningstallet i kommunerne, opgjort pr. 1. marts året forud for budgetåret. I lovbekendtgørelse nr. 974 af 19. juli 2007 om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov blev der vedtaget ekstra vejledningsopgaver for UUO i forbindelse med børn og unge med særlige behov. I forbindelse med Ungepakken er der fjernet flere vejledningsopgaver fra UUO. UUO s centerråd har fastsat en lavere takst på 79,76 kr. pr. indbygger. TOTAL 2.408 2.408 2.408 2.408 Ungdommens uddannelsesvejledning 2.408 2.408 2.408 2.408 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der har gennemført minimum en 9. klasses skolegang. STU er et uddannelsestilbud for unge med store fysiske og psykiske problemer, der hindrer gennemførsel af en anden ungdomsuddannelse. Unge i målgruppen har et retskrav på dette uddannelsestilbud. Uddannelsesforløbet tilrettelægges efter den unges specifikke behov og ønsker, og skal påbegyndes inden man fylder 25 år. Grundlaget for budgettet i 2014 er 39 kendte elever på STU, der budgetlægges i forhold til resterende uddannelsestid. Derudover er der budgetlagt med 6 elever i 5/12 af 2015 til en gennemsnitspris på 265.000 kr. De ekstra 6 elever forventes hovedsageligt at komme fra elever, der stopper på specialskole. Samme fremgangsmåde er anvendt i overslagsårene. Antal Antal Antal Antal TOTAL 45 8.358 36 7.274 33 7.291 33 5.710 STU 45 8.358 36 7.274 33 7.291 33 5.710 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Udgifter i forbindelse med STU-forløb består af udgifter til uddannelsesophold, befordring, bøger og lignende budgetlægges under STU, mens evt. opholdsudgifter afholdes af handicapafdelingen og Børn og Familie. SFO ved eksterne specialskoler Fritidstilbud til børn, som er visiteret til vidtgående specialundervisning på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune. Typisk Odense og Middelfart Kommuner. Antal Antal Antal Antal TOTAL 49 3.355 49 3.355 48 3.251 46 3.155 SFO ved eksterne specialskoler 49 3.355 49 3.355 48 3.251 46 3.155 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Nedenstående oversigt viser på hvilke skoler de budgetlagte elever har et SFO-tilbud. 84

Undervisning Antal elever, der modtager et SFO-tilbud i tilknytning til et eksternt specialundervisningstilbud Budget 2013 Status pr. 31.3.13 Status pr. 1.8.13 Budgetgrundlag 2014 TOTAL 60 54 49 49 Nørrebjergskolen 13 12 14 14 Rosengårdskolen 10 8 5 5 Lumby/Tarup 6 5 8 8 Skrillingeskolen 24 24 17 17 Øvrige specialskoler 7 5 5 5 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Særlige bemærkninger Udviklingen i antallet af elever, der visiteres til vidtgående og eksterne specialundervisnings og SFO-tilbud, viser et fald på 11 elever fra 2013 til 2014. Udviklingen i antallet af elever, der modtager et SFO-tilbud skal ses i sammenhæng med udviklingen i specialundervisningstilbud i andre kommuner og i regionale tilbud, som er beskrevet i det efterfølgende afsnit. Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen er der vedtaget en rammebesparelse på 500.000 kr. pr. år. Denne besparelse skal ses i sammenhængen med besparelsen på eksterne specialskoler. Specialskoler og specialpædagogisk bistand Eksterne specialskoler Undervisning i andre kommuner og i regionale tilbud til børn, som er visiteret til vidtgående specialundervisning på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune. Typisk Odense og Middelfart Kommuner. Budgettet er baseret på 69 elever på ekstern skole. Antal Antal Antal Antal TOTAL 69 22.316 69 22.316 67 21.713 65 21.155 Eksterne specialskoler 69 22.316 69 22.316 67 21.713 65 21.155 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Nedenstående oversigt viser på hvilke skoler, de budgetlagte elever har et specialundervisningstilbud. Budget 2013 Status pr. 31.3.13 Status pr. 1.8.13 Antal elever, der modtager et eksternt specialundervisningstilbud Budgetgrundlag 2014 TOTAL 79 84 69 69 Nørrebjergskolen 16 17 17 17 Rosengårdskolen 14 14 10 10 Lumby/Tarup 9 9 11 11 Skrillingeskolen 24 24 19 19 Øvrige specialskoler 16 20 12 12 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Udviklingen i antallet af elever, der visiteres til vidtgående og eksterne specialundervisnings og SFO-tilbud, viser et betydeligt fald. Denne udvikling tilskrives opmærksomhed på visitationsprocedurer, administrative arbejdsgange, opmærksomhed og krav til priser og ydelser. Desuden arbejdes der på skoler og i daginstitutioner aktivt på at inkludere flere børn i nærmiljøet. 85

Undervisning I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2013 til 2014 vist. 2013 2014 Antal Antal Eksterne specialskoler 79 25.234 69 22.316 Kilde: KMD-Opus Øknomi og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Intern specialpædagogisk bistand Under dette område budgetlægges de interne bevillinger, der er bevilliget for skoleåret 2013/2014. Der er budgetlagt med helårseffekt i 2014. TOTAL 3.197 3.197 3.197 3.197 Tale-Sprogklassen - Søndersøskolen 1.129 1.129 1.129 1.129 Foranstaltninger Distrikt Bogense 1.692 1.692 1.692 1.692 Foranstaltninger Distrikt Sletten 97 97 97 97 Foranstaltninger Distrikt Særslev-Hårslev 279 279 279 279 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens bevillinger Alternativet til de interne bevillinger, ville være et tilbud på en ekstern specialskole. Særlige bemærkninger Som beskrevet under Eksterne specialskoler, er udviklingen i antallet af elever, der visiteres til vidtgående og eksterne specialundervisningstilbud faldet. Denne udvikling tilskrives opmærksomhed på visitationsprocedurer, administrative arbejdsgange, opmærksomhed og krav til priser og ydelser. Desuden arbejdes der på skoler og i daginstitutioner aktivt på at inkludere flere børn i nærmiljøet. I nedenstående oversigt er udviklingen i udgifterne til interne tilbud fra 2013 til 2014 vist. (i hele 1.000 kr.) 2013 2014 Interne tilbud 2.851 3.197 Rammebesparelse interne og eksterne specialtilbud Dette område dækker en rammebesparelse på interne og eksterne specialtilbud, da der er en forventning om mindre behov for specialundervisningstiltag, som følge af fokus på inklusion og kompetenceudvikling af pædagogisk personale i daginstitutioner og skoler. TOTAL -2.000-3.000-4.000-4.000 Rammebesparelse -2.000-3.000-4.000-4.000 Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen er der vedtaget en rammebesparelse på interne og eksterne specialtilbud på 2.000.000 kr. i 2014 og stigende til 3.000.000 kr. i 2015 og 4.000.000 kr. i 2016 og 2017. Entreprenøraftaler Entreprenøraftaler er de abonnementsaftaler Nordfyns Kommune har med specialpædagogiske tilbud for børn med syn-, høre- eller taleproblemer m.m. Det er bl.a. aftaler, der ved lov er besluttet, at Nordfyns kommune skal bidrage til i forhold til indbyggertal via objektiv finansiering. I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af abonnementsaftalerne. 86

Undervisning TOTAL 1.513 1.513 1.513 1.513 Specialrådgivning 626 626 626 626 Center for høretab 227 227 227 227 Undervisning af børn, der stammer 144 144 144 144 Undervisning af børn med mangelfuldt sprog 156 156 156 156 Legeteket og Datateket 46 46 46 46 Aalborgskolen 91 91 91 91 Filadelfia og Refnæs 223 223 223 223 Specialforanstaltninger med betalingstilsagn Dette område dækker over de specialforanstaltninger, der iværksættes af skoleafdelingen. F.eks. elever, der går på kostskole eller anden institution, fordi elevens hjemlige omgivelser ikke tilgodeser den pågældendes behov. Ligeledes budgetlægges undervisning af anbragte børn i anden kommune og modersmålundervisning af EU-borgere her. Antal Antal Antal Antal TOTAL 5 738 5 738 5 738 5 738 Specialforanstaltninger med betalingstilsagn 5 738 5 738 5 738 5 738 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Tidligere dækkede området også udgifter i forbindelse med undervisning af plejebørn. Derfor er der et stort fald i udgifterne på dette område. Særlige bemærkninger I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2013 til 2014 vist. 2013 2014 Antal Antal Specialforanstaltninger med betalingstilsagn 23 4.412 5 738 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Almen undervisning mellem kommuner Området dækker udgifter for elever, der går i folkeskole i andre kommuner, samt indtægter for elever fra andre kommuner, der benytter skoletilbud i Nordfyns Kommune. Området dækker også over supplerende undervisning over kommunegrænsen. Ligeledes budgetteres der med udgifter til elever på julemærkehjem. Undervisning af plejebørn og anbragte børn budgetteres separat fra den almene undervisning over kommunegrænsen. Antal Antal Antal Antal TOTAL 109 591 109 591 107 588 105 585 Undervisning i anden kommune 57 4.025 57 4.025 56 3.959 55 3.892 Undervisning i Nordfyns kommune 52-3.556 52-3.556 51-3.490 50-3.424 Elever på julemærkehjem 123 123 119 116 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal 87

Undervisning Undervisning af plejebørn Området dækker udgifter til undervisning af plejebørn anbragt af Nordfyns Kommune i en anden kommune samt indtægter for undervisning af plejebørn anbragt af anden kommune i Nordfyns Kommune Antal Antal Antal Antal TOTAL 27-1.088 27-1.088 26-1.020 26-1.017 Undervisning i anden kommune 6 508 6 508 6 503 6 499 Undervisning i Nordfyns kommune 21-1.597 21-1.597 20-1.523 20-1.516 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Fællesudgifter skoler Her budgetteres med mange forskellige udgifter, der er fælles for skolerne og undervisningsområdet generelt. I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af fællesudgifterne. TOTAL 4.912 3.675 3.666 2.118 Fællesudgifter Skoler 2.337 2.337 2.337 2.337 1993 lærer 785 785 785 785 Forvaltningspulje 43 43 43 43 Læseklasser -240-240 -240-240 Specialundervisningstillæg 492 492 492 492 Teknisk serviceleder -418-417 -417-417 To-sprogskonsulent 34 34 34 34 Folkeskolereform 2.964 3.096 3.087 1.539 Omlægning SFO - Folkeskolereform -1.000-2.400-2.400-2.400 Projekt Sikker start 485 485 485 485 Musikskole Statstilskud -871-839 -839-839 Tværgående uddannelsespulje 300 300 300 300 Fællesudgifter skoler Budgettet omfatter en tale-sprogkonsulent og en pædagogisk konsulent i Skole- og Dagtilbudsafdelingen. Derudover er der budgetlagt med en uddannelsespulje på 584.000 kr. og en aktivitetspulje på 612.000 kr. til fælles tiltag på skoleområdet. 1993 lærere Der er afsat en pulje på 785.000 kr. til gruppen af lærer kaldet 1993-lærere. Denne lærergruppe er noget dyrere end den gennemsnitsløn for lærer, der er anvendt i budgetgrundlaget for skolerne, hvorfor skolerne kompenseres for den merudgift den pågældende skole har til 1993 lærerne. I 2014 forventes der at være i alt 14 lærere i gruppen. Forvaltningspulje Der er oprettet en pulje på 43.000 kr. hvorfra Børne- og Ungerådet kan søge midler, til at finansiere eventuelle udgifter. Læseklasser Budgettet vedrører skolernes finansiering, når de sender elever til et halvårligt forløb i Læseklassen på Sletten Skole. Skolerne finansierer et forløb med 20.000 kr. og der er i alt 6 elever på hvert forløb. 88

Undervisning Specialundervisningstillæg Der er afsat 492.000 kr. til at kompensere de skoler, hvor der udbetales specialundervisningstillæg, da tillægget ikke er en del af Nordfynstillægget og ikke medtaget i gennemsnitslønnen for en lærer. Teknisk serviceleder Her er afsat en forventet indtægt på 418.000 kr. fra daginstitutionerne og de tre landsbyordninger, der skal betale for 3 timers pedelarbejde om ugen udført af skolernes tekniske serviceledere. To-sprogskonsulent Området dækker udgifter til tolkebistand på undervisningsområdet. Der er i 2014 afsat 34.000 kr. Folkeskolereform Der er afsat 1.552.000 kr. til den nye folkeskolereform med virkning fra august 2014 og 1.412.000 kr. til efteruddannelse af personalet i 2014. Budgettet svarer til det beløb, som Nordfyns Kommune bliver kompenseret for via bloktilskudskuddet. Omlægning af SFO ifm. Folkeskolereformen Der er budgetlagt en besparelse på 1.000.000 kr. til omlægning af ressourcerne i SFO og klubtilbud i forbindelse med folkeskolereformen. Projekt Sikker start Projekt Sikker start er et projekt, der skal sikre elevernes uddannelsesparathed og sikre frafald på ungdomsuddannelserne. Projektet blev igangsat i august 2011 og er i 2014 gjort permanent. Musikskolen - Statstilskud I august 2013 blev det vedtaget en ny budgetmodel for Musikskolen, hvor det blev vedtaget, at statstilskuddet skulle holdes uden for Musikskolens økonomiske ramme. Tværgående uddannelsespulje En uddannelsespulje til at fastholde unge op til 25 år i uddannelse. Der er afsat en pulje på 300.000 kr. til finansiering af tilbud udenfor etablerede tilbud. Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen er det vedtaget, at: Projekt Sikker start videreføres med 485.000 kr. pr. år. der afsættelse midler i en tværgående uddannelsespulje på 300.000 kr. pr. år. der som konsekvens af folkeskolereformen foretages en omlægning af SFO og klubtilbud på 1.000.000 kr. i 2014 og 2.400.000 kr. i efterfølgende år. Fælles - SFO I forbindelse med SFO og SFO-klubber er der fællesudgifter i form af søskenderabat, fripladser samt forældrebetalinger, som registreres som en fællesindtægt. 89

Undervisning TOTAL -12.919-12.962-12.623-12.387 Fællesudgifter/indtægter SFO 374 374 374 374 Søskenderabat 5.342 5.359 5.226 5.134 Fripladser 5.342 5.359 5.226 5.134 Sommerferieåbent 306 306 306 306 Forældrebetaling -24.283-24.360-23.755-23.334 Fællesudgifter/indtægter SFO Der er budgetlagt med udgifter og indtægter i forbindelse med SFO i mellemkommunal regi. Budgettet er på baggrund af forventede børn i SFO i mellemkommunal regi. Søskenderabat Grundlaget for budgettet til søskenderabat er på baggrund af tidligere års udgiftsniveauet i forhold til forældrebetalingen. Der er budgetlagt med 22 % af forældrebetalingen til søskenderabat i SFO. Fripladser Grundlaget for budgettet til Fripladser er på baggrund af tidligere års udgiftsniveauet i forhold til forældrebetalingen. Der er budgetlagt med 22 % af forældrebetalingen til friplads i SFO. Sommerferieåbent Der holdes sommerferieåben i 4 af kommunens SFO er. Puljen til sommerferieåben fordeles udfra faktiske antal børn, men med en minimumstildeling til 20 børn. Budgettet for 2014 er på baggrund af faktisk indmeldte børn i sommerferiepasning 2012. Forældrebetaling Budgettet til forældrebetaling i SFO er opgjort på baggrund af det forventede børnetal i SFO erne og de tilhørende SFO-klubber, samt taksterne. Der er i Budget 2014 indarbejdet en nedsættelse af forældrebetalingen i SFO og SFO-klub med 10 %. Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen er der vedtaget en nedsættelse af forældrebetalingen på SFO, dagpleje og børnehaver med 10 %. Udgiften til nedsættelsen af forældrebetalingen er for alle pasningstilbuddene 3.600.000 kr. pr. år. Skole-IT, inkl. IT-konsulent TOTAL 2.740 2.740 2.740 2.740 Skole-IT - inkl. IT-konsulent 2.740 2.740 2.740 2.740 Området dækker personaleudgifter til IT - konsulent og øvrige udgifter til systemer og licenser og lignende, der anvendes på skolerne. Folkeskoler Drift af kommunens 6 distriktsskoler med 6 afdelingsskoler samt 1 specialpædagogisk undervisningstilbud i henhold til folkeskoleloven. 90

Undervisning Planlægningsgrundlaget er antallet af børn og unge i kommunen, der pr. 5. september 2013 er indskrevet til skoleåret 2013/14, kombineret med en prognose for skoleåret 2014/15. TOTAL 230.056 229.580 226.378 223.015 Skoledistrikt Bogense 39.360 39.241 38.572 38.421 Skoledistrikt Havrehed 35.306 35.894 35.717 35.393 Skoledistrikt Kystskolen 27.468 27.239 26.708 26.569 Skoledistrikt Sletten 56.440 55.882 54.520 52.622 Skoledistrikt Særslev-Hårslev 25.765 25.975 26.073 26.187 Skoledistrikt Søndersø 36.617 36.250 35.689 34.726 Heldagsskolen 9.100 9.099 9.100 9.097 Undervisningstilbud Antal Antal Antal Antal TOTAL 3.426 190.048 3.419 189.440 3.337 187.063 3.248 184.235 Bogense skole 607 34.226 599 34.107 577 33.644 574 33.610 Havrehedskolen 595 27.526 601 28.113 595 27.987 581 27.810 Kystskolen 415 21.286 415 20.908 396 20.577 385 20.410 Sletten skole 780 46.528 769 46.109 743 45.100 705 43.554 Særslev-Hårslev-skolen 331 19.363 338 19.451 336 19.424 334 19.414 Søndersøskolen 674 32.019 673 31.653 667 31.231 646 30.340 Heldagsskolen 24 9.100 24 9.099 23 9.100 23 9.097 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal I elevtallet for Bogense skole, Sletten skole og Søndersøskolen indgår specialklasser. For Søndersøskolen indgår også 10. klasses elever i elevtallet. Budget 2014 tager udgangspunkt i 7/12 dele af ressourcetildelingen for skoleåret 2013/14 samt 5/12 dele af skøn på ressourcetildeling for skoleåret 2014/15 lavet på baggrund af elevtallet pr. 5. september 2013. Heldagsskolen Heldagsskolen omfatter et specialpædagogisk undervisningstilbud til normaltbegavede børn i alderen 6 til 13 år med svære emotionelle og sociale problemer. Indsatsen i forhold til børnene kombineres med familiebehandling. I december 2012 blev Lille Værkstedsklasse tillagt Heldagsskolen. Organisatorisk er Heldagsskolen placeret i Undervisningsafdelingen. Der er budgetteret med 24 elever. Med undtagelse af juli måned sker der månedlig regulering af budgettet, i forhold til det faktiske antal elever. Budgettet består af 2 ledere, 3,89 lærerstillinger, 10,59 støttepædagogstillinger samt timer til rengøring og teknisk serviceleder. 91

Undervisning SFO og Klubber Området omfatter pasnings- og fritidstilbud til børn i folkeskolernes 0. 2. årgang, kombineret med klubtilbud til børn i folkeskolernes 3. 6. årgang. Klubtilbuddet findes dog alene på nogle folkeskoler, idet børn i Bogense, Otterup og Søndersø by, er dækket af dagtilbudsklubberne. Endvidere er der førskolegrupper i tilknytning til alle skolefritidsordninger. I SFO er tilbydes særskilte morgen-, eftermiddags- og fuldtidsmodul, og i perioden marts til juli er der også førskolebørn i SFO erne. SFO-klubberne har alene åbent efter skoletid. Førskolebørnene tilbydes fuldtidspasning (inkl. skoletiden). Tildelingen af ressourcer i SFO og klubtilbuddene er som følgende: 0,74 timer pr. barn pr. uge for morgenmodul 1,48 timer pr. barn pr. uge for eftermiddagsmodul 2,22 timer pr. barn pr. uge for fuldtidsmodul 1,01 timer pr. barn pr. uge for klubbørn 4,8 timer pr. barn pr. uge for førskolebørn samt børnehavebørn i Landsbyordninger 9,6 timer pr. barn pr. uge for vuggestuebørn i Landsbyordninger. TOTAL 40.008 40.139 39.315 38.780 SFO Bogense 5.134 5.134 4.928 4.811 SFO Havrehed 7.780 7.781 7.730 7.583 SFO Kystskolen 6.182 6.331 6.130 6.159 SFO Sletten 9.912 9.772 9.420 9.068 SFO Særslev-Hårslev 6.402 6.524 6.649 6.773 SFO Søndersø 4.598 4.597 4.458 4.386 I 2014 er børnetallet i SFO erne budgetlagt i forhold til pasningsprocenten for perioden august 2012 til maj 2013. Grundlaget for beregning af budgettet er nedenstående forventninger til elevtallet i SFO er og klubber. Antal elever Morgen Førskole 2014 Eftermiddag Fuldtid Klub 2015 Fuldtid 1) Klub 2016 Fuldtid 1) Klub 2017 Fuldtid 1) Klub I alt 53 326 599 369 365 1.350 367 1.313 364 1.287 357 SFO Bogense 4 63 103 52 16 222 16 212 15 206 15 SFO Havrehed 19 62 99 87 174 267 174 265 173 260 169 SFO Kystskolen 5 44 70 27 72 150 74 144 74 145 72 SFO Sletten 13 68 128 68 46 273 45 261 43 249 41 SFO Særslev 9 36 46 50 57 144 58 147 59 150 60 SFO Søndersø 3 53 153 85 0 294 0 284 0 277 0 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal 1) Antallet af elever er opgjort inkl. elever i Førskole Endvidere bliver landsbyordninger også budgetlagt som en del af SFO og Klubber. Grundlaget for beregning af budgettet er nedenstående forventninger til elevtallet i landsbyordninger. 92

Undervisning Antal elever 2014 2015 2016 2017 SFO Kystskolen Børnehavebørn 30 31 30 30 SFO Sletten Børnehavebørn Vuggestuebørn 43 8 SFO Særslev-Hårslev Børnehavebørn 40 41 42 43 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal 4 SFO er (Bogense Skole, Søndersøskolen, Havrehedskolen og Sletten skole) holdes efter behov åbent i sommerferien, hvor de øvrige tilbud er ferielukket. For feriepasning i disse tilbud opkræves særskilt betaling. 42 8 40 8 38 8 Øvrige skoletilbud Ungdomsskolen Lovfæstet undervisnings- og fritidstilbud primært til unge i alderen 13 til 18 år. Tilbuddet omfatter både undervisnings- og ungdomsklubaktiviteter. I maj 2013 blev der vedtaget en ny struktur for aftenklubber og SSP, som fra og med august 2013 er lagt ind under Dagtilbudsklubberne. TOTAL 2.224 2.224 2.224 2.224 Ungdomsskolen 2.224 2.224 2.224 2.224 Musikskolen Lovfæstet musikundervisningstilbud til børn og unge i kommunen. Tilbuddet finansieres ved en kombination af brugerbetaling, kommunalt tilskud og statstilskud. TOTAL 5.750 5.495 5.495 5.495 Musikskolen 5.750 5.495 5.495 5.495 Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen for 2014 er der vedtaget en besparelse på ledelse af Musikskolen. Besparelsen er på 1 stilling med halvårsvirkning i 2014 og er på 221.000 kr. i 2014 og 441.000 kr. i 2015 til 2017. Værkstedsklassen Specialpædagogisk tilbud til børn med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer. I december 2012 blev Lille værkstedsklasse tillagt Heldagsskolen. Budgettet til Store værkstedsklasse består af 1 lærer- og 1 pædagogstilling samt 118 ledelstimer årligt. 93

Undervisning Antal Antal Antal Antal TOTAL 10 1.090 10 1.090 10 1.090 10 1.089 Værkstedsklassen 10 1.090 10 1.090 10 1.090 10 1.089 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Skolebiblioteket Skolebibliotek pædagogisk servicecenter forefindes i henhold til folkeskoleloven på alle skoler. Til varetagelse af rådgivning, udvikling, fælles indkøb m.v. er tilknyttet en konsulentfunktion. Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser TOTAL 934 934 934 934 Skolebiblioteket 934 934 934 934 Dagtilbudsklubber Fælles - dagtilbudsklubber Dagtilbudsklubber har fællesudgifter i form af søskenderabat, fripladser samt forældrebetalinger. Budgettet til friplads er beregnet på tidligere års udgiftsniveau i forhold til forældrebetalingen. Der er i 2014 afsat 14 % af forældrebetalingen til friplads i dagtilbudsklubber. TOTAL -1.847-1.806-1.806-1.744 Fællesudgifter klub -61-61 -61-61 Friplads 291 284 284 274 Forældrebetaling -2.076-2.029-2.029-1.956 I dagtilbudsklubber beregnes en forældrebetaling på 20 % i henhold til lovgivningens maksimale betaling. Klubtilbud De 3 dagtilbudsklubber findes i Søndersø, Otterup og Bogense by. Klubberne er et klubtilbud oprettet efter dagtilbudslovens bestemmelser. Klubberne optager børn i alderen 9 til 13 år. Endvidere optager klubberne børn med visse specialpædagogiske behov. I maj 2013 blev der vedtaget en ny struktur for aftenklubberne og SSP, som fra og med august 2013 er tillagt dagtilbudsklubberne. 94

Undervisning I 2014 er børnetallet budgetlagt i forhold til pasningsprocenten for perioden august 2012 til maj 2013. Antal Antal Antal Antal TOTAL 484 11.556 473 11.389 473 11.389 456 11.168 Klubben Søndersø klub 202 203 208 206 4.857 4.869 4.935 Klubben Søndersø special 16 16 16 16 Aktivitetshuset klub 144 132 129 124 3.990 3.797 3.758 Aktivitetshuset special 13 12 12 12 Fristedet klub 104 105 103 93 2.710 2.723 2.696 Fristedet special 5 5 5 5 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. 4.908 3.692 2.567 95

PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) yder rådgivning og vejledning til forældre samt kommunens ledere og personale. Rådgivningen tager udgangspunkt i børn i skoler, daginstitutioner eller dagpleje, som har behov for særlig hensyntagen og støtte til deres udvikling. PPR rådgiver på 3 niveauer, individ, gruppe og organisation. PPR rådgiver dog også om almenpædagogiske tiltag. For småbørn gælder det, at efter folkeskolelovens 4 tilbydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. I bekendtgørelse nr. 356 af 24. april 2006 beskrives, at specialpædagogisk bistand kan være specialpædagogisk rådgivning, særlige pædagogiske hjælpemidler, undervisning og træning af barnet. Den specialpædagogiske bistand ydes af, eller foranstaltes af PPR. Det mest almindelige er talepædagogisk bistand og psykologisk vejledning på grundlag af forudgående undersøgelser foretaget af PPR. På skoleområdet gælder, at der til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte, gives specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand (folkeskolelovens 3 stk. 2). For at specialundervisning og specialpædagogisk bistand til både småbørn og skolebørn kan iværksættes skal der laves en pædagogisk psykologisk vurdering af barnets behov. Den pædagogisk psykologiske vurdering skal være skriftlig, og forældrene inddrages i udformningen. Endvidere kan skolerne i samråd med forældre iværksætte specialundervisning i enkelte fag, selv om PPR ikke har foretaget pædagogisk psykologisk vurdering. Forældre eller pædagogisk personale i samråd med forældre kan henvende sig til PPR med ønske om at få et barn undersøgt eller få vejledning og konsultativ bistand. Når skoler og daginstitutioner indstiller til PPR, sker det på et særligt skema, der underskrives af lederen. Konsultativ bistand kræver ikke skema. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand omfatter nu ifølge den nye lov og bekendtgørelse om specialundervisning og specialpædagogisk støtte alene støtte til børn i specialklasser eller specialskoler, samt støtte til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 12 ugentlige undervisningslektioner (svarende til 9 klokketimer). Behov for støtte op til de 12 ugentlige undervisningslektioner kan tilbydes som supplerende undervisning og afholdes inden for skolens almindelige ressourcetildeling (Folkeskoleloven 2 stk. 1 pkt. 1-6 og 3a). I den nye lov ligger også, at PPR ikke skal foretage udredning af de elever, der får støtte i op til 12 ugentlige undervisningslektioner. Det indebærer et forventet fald i antallet af PPRvurderinger og et potentiale for omstilling i retning af en styrket ledelsesmæssig sparring og konsultativ indsats på skolerne. Denne markante styrkelse af skolelederens selvstændige kompetence betyder, at skolelederen får større fleksibilitet i forbindelse med tilrettelæggelse af støtten til elever med særlige behov. Den lovmæssige decentralisering af formel kompetence og ansvar er i tråd med regeringens inklusionsfremmende fokus, hvor også skolelederens økonomiske ansvar øges. Nordfyns Kommune ønsker at inkludere flere børn med særlige behov i den almene undervisning og daginstitutioner. Alle PPR s faglige medarbejdere rådgiver og vejleder i denne proces. Også PPR s pædagoger, hvoraf de fleste har særlig uddannelse og særlige kvalifikationer, skal være aktive i denne proces i daginstitutionerne. Indsatsen i forhold til at minimere antallet af elever i skolernes specialundervisning prioriteres imidlertid højest. 96

PPR PPR-funktionen Hver psykolog, tale-hørelærer og talekonsulent er fast tilknyttet et antal skoler og daginstitutioner. Dagplejen og børn, der passes hjemme betjenes også. Rådgivning og andre konsultative ydelser gives løbende, ligesom der foretages psykologiske og talepædagogiske undersøgelser efter behov. Rådgivningen sker på individ- og gruppeniveau. PPR s psykologer og tale hørekonsulenter er endvidere faglige sparringspartnere i organiseringen og opbygningen af kommunens specialundervisningstilbud. Ligesom PPR rådgiver om forskellige relevante pædagogiske metoder for børn med særlige behov. Tale hørekonsulenterne organiserer og tilrettelægger taleundervisningen for børn med dette behov, samt sørger for at hørehæmmede får de rigtige tilbud. PPR s læsekonsulent organiserer læsetilbud mv. Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 12,2 6.925 12,2 6.925 12,2 6.925 12,2 6.925 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 12,2 6.925 12,2 6.925 12,2 6.925 12,2 6.925 Budgettet for 2014 anvendes blandt andet til aflønning af: Lederen af PPR Skolepsykologer Skolekonsulenter Sekretærer Tale- og hørelærer Støttepædagoger Støttepædagoger er uddannet pædagoger, der gennem særlig erfaring og kurser samler viden om børn med behov for særlig hensyntagen og støtte i daginstitutionen. Børn med behov for særlig hensyntagen og støtte kan være børn med udviklingsproblemer på forskellig baggrund og/eller børn med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Støttepædagogen indgår i et samarbejde vedrørende det enkelte barn med PPR s øvrige faggrupper, som er psykologer, tale-hørepædagoger og ergoterapeuter i det omfang, som er relevant for det enkelte barn. Desuden samarbejder støttepædagogen også med barnets sagsbehandler. Der tilstræbes stor fleksibilitet i den måde støttepædagogerne arbejder på, således at det passer ind i daginstitutionens hverdag. En støttepædagog arbejder som pædagogisk vejleder. 3 pædagoger har Marte meo uddannelse og arbejder med dette. I disse funktioner gives støtten i en kortere periode, og der vejledes om vedvarende ændringer i dagligdagen, der kan gavne institutionen med henblik på fortsat inklusion. 97

PPR Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 13,1 6.115 13,1 6.115 13,1 6.115 13,1 6.115 Støttepædagoger 13,1 6.115 13,1 6.115 13,1 6.115 13,1 6.115 Ergoterapeut Rådgivning og vejledning til forældre og daginstitutioner er specialpædagogisk bistand og gives efter folkeskolelovens 4. Derudover skal der tilbydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen og efter folkeskolelovens 3 stk. 2. til skolebørn. Specialpædagogisk bistand er alle tiltag, der er med til at fremme barnets muligheder for læring. Det kan f.eks. også være motorisk træning og ergoterapeutens vejledning. Ergoterapeuterne prioriterer arbejdet med småbørn højest. Ergoterapeuterne iværksætter genoptræningsplaner for børn og unge, ligesom de sørger for, at børn med særligt behov får de hjælpemidler, de har brug for. Genoptræningsplaner iværksættes efter Sundhedslovens 84 og 140, samt 11 stk. 3 i Lov om Social Service. Vedligeholdelsestræning bevilges ud fra 86 i Lov om Social Service. PPR s ergoterapeuter undersøger børn med motoriske vanskeligheder, de rådgiver og vejleder personale og forældre. Ca. en tredjedel af ergoterapeuternes arbejdstid bruges til denne funktion. Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 2,8 1.845 2,8 1.845 2,8 1.845 2,8 1.845 Ergoterapeuter 2,8 1.845 2,8 1.845 2,8 1.845 2,8 1.845 98

Dagtilbud Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0-6-årige i dagpleje, kommunale og private daginstitutioner, puljeordninger, tilskud til privat pasning af børn i alderen 0-2 år samt specialbørnehaver. Fælles dagtilbud Den væsentligste del af fællesudgifterne inden for området vedrører fripladser, søskenderabat samt tilskud til forældre med børn i privat pasning. Derudover er der mellemkommunale afregninger for betaling af børnehave-, vuggestue- og dagplejepladser i andre kommuner, ligesom Nordfyns Kommunes indtægter fra andre kommuner registreres her. Antal Antal Antal Antal TOTAL 55 8.122 56 8.092 57 8.139 57 8.166 Fællesudgifter dagtilbud 518 518 518 518 2-sprogede børn 549 549 549 549 Børnealkoholkonsulent 167 167 167 167 Mellemkommunal 351 351 351 351 Kurser/uddannelse 172 172 172 172 Sommerferielukning 453 453 453 453 Søskenderabat 2.372 2.281 2.267 2.294 Tillidsrepræsentant 188 188 188 188 Tilskud til forældre 55 3.353 56 3.414 57 3.475 57 3.475 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Fællesudgifter dagtilbud Omfatter løn til en konsulentstilling for hele dagtilbudsområdet. 2-sprogede børn Folketinget vedtog den 29. marts 2011 Lov om ændring af dagtilbudsloven gældende pr. 1. juli 2011, som omhandler obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år og standsning af børneydelsen ved forældres manglende overholdelse af sprogvurderings- og sprogstimuleringspligten m.v.. Der er i budget 2014 afsat 549.000 kr., der halvårligt tildeles de daginstitutioner, der har to-sprogede børn. Budgettet for 2014 er en prisfremskrivning af budget 2013. Børnealkoholkonsulent Nordfyns kommune har indgået en aftale med Kerteminde Kommune om varetagelse af børnealkoholkonsulentopgaven. Der er i 2014 afsat 167.000 kr. til børnealkoholkonsulentopgaven. Mellemkommunal Området omfatter betaling til og fra andre kommuner. Budgettet er på baggrund af det forventede udgifts- og indtægtsniveau i forhold til antal børn i dagpleje eller daginstitutioner i mellem kommunalt regi. 99

Dagtilbud Kurser/uddannelse Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kurser og uddannelse inden for dagtilbudsområdet. Budgettet for 2014 er en prisfremskrivning af budget 2013. Sommerferielukning Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kompensation til de daginstitutioner, som holder sommerferieåbent. Budgettet for 2014 er en prisfremskrivning af budget 2013. Søskenderabat Grundlaget for budgettet til søskenderabat er på baggrund af tidligere års udgiftsniveau i forhold til forældrebetalingen. Der er i 2014 budgetlagt med 10 % af forældrebetalingen til søskenderabat i dagplejen og børnehaver. Tillidsrepræsentant Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kompensation til daginstitutioner med tillidsrepræsentanter. Udgift til tillidsrepræsentanter ud over puljen dækkes solidarisk af institutioner med pædagoger og pædagogmedhjælpere. Budgettet for 2014 er en prisfremskrivning af budget 2013. Tilskud til privat pasning Der er i 2014 budgetlagt med 55 børn, hvor der ydes tilskud til privat pasning, da der opleves en stigning i forældre, der ønsker tilskud til privat pasning. Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen er der vedtaget en nedsættelse af forældrebetalingen på SFO, dagpleje og børnehaver med 10 %. Udgiften til nedsættelsen af forældrebetalingen er for alle pasningstilbuddene 3.600.000 kr. pr. år. Dagplejen Fælles - dagplejen Den væsentligste del af fællesudgifterne inden for dagplejens område vedrører fripladser og forældrebetaling. Derudover budgetlægges med udgifter til legestuer samt godtgørelse til forældre, såfremt barnet holdes hjemme i forbindelse med dagplejers fravær. TOTAL -7.669-7.913-8.092-8.072 Forældrebetaling -9.138-9.403-9.614-9.591 Fripladser 1.314 1.336 1.367 1.364 Legestuer 40 40 40 40 Udbetalinger ved dagplejers fravær 115 115 115 115 Forældrebetaling Forældrebetaling i forbindelse med dagplejen er opgjort på baggrund af det forventede børnetal i dagplejen og taksten. Der er i Budget 2014 indarbejdet en nedsættelse af forældrebetalingen i Dagplejen med 10 % 100

Dagtilbud Fripladser Grundlaget for budgettet til fripladser er på baggrund af tidligere års udgiftsniveau i forhold til forældrebetalingen. Der er i 2014 budgetlagt med 15 % af indtægterne for forældrebetalingen til friplads i dagplejen. Legestuer Dagplejerne er organiseret i legestuegrupper, som mødes i forskellige legestuelokaler hver eller hver anden uge. Legestuerne er organiseret som enten halvdags- eller heldagslegestuer. Legestuerne har lokaler 10 steder fordelt geografisk over hele kommunen. Lokalerne er i børnehaver, på skoler, i haller, klubber og borgerhuse. Udbetaling ved dagplejers fravær Udbetalingen i forbindelse med dagplejers fravær er opgjort på baggrund af et forventet antal pasningsdage i løbet af året og taksten ved dagplejers fravær. Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen er der vedtaget en nedsættelse af forældrebetalingen på SFO, dagpleje og børnehaver med 10 %. Udgiften til nedsættelsen af forældrebetalingen er for alle pasningstilbuddene 3.600.000 kr. pr. år. Dagplejetilsyn Området omfatter dagplejeledelse og dagplejepædagoger. Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014- priser Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 6,0 2.689 6,0 2.497 6,0 2.497 6,0 2.497 Dagplejetilsyn 6,0 2.689 6,0 2.497 6,0 2.497 6,0 2.497 Under dagplejetilsyn budgetteres med 1 lederstilling for hele dagplejeområdet samt 5 dagplejeassistenter, som varetager dagplejetilsynet. I forbindelse med budgetaftalen 2013 blev der vedtaget en besparelse på dagplejetilsynet svarende til 0,5 stilling med halvårsvirkning i 2013 og helårsvirkning de efterfølgende år. Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen er der vedtaget en besparelse på ½ lederstilling. Besparelsen har halvårsvirkning med 138.000 kr. i 2014 og helårseffekt på 330.000 kr. pr. år. Dagplejen Området omfatter dagplejere ansat i den kommunale dagpleje. Antal Antal Antal Antal TOTAL 357 36.011 358 36.220 367 37.114 366 37.014 Dagplejen 357 36.011 358 36.220 367 37.114 366 37.014 101

Dagtilbud I 2012 er der implementeret en ny ressourcetildelingsmodel på dagplejens område, som også fungerer som styringsredskab for dagplejeledelsen. Dagplejen er i 2014 normeret til at skulle passe 357 børn. Endvidere gives der ressourcer til dagplejen under følgende forudsætninger: én dagplejer skal som minimum passe 4 børn én dagplejer har et fremmøde på 205 pasningsdage et barn skal passes 218 dage ud af 240 mulige pasningsdage (det forudsættes af barnet er fraværende i 30 dage som følge af ferie, sygdom og andet fravær) én dagplejer er frikøbt som fællestillidsrepræsentant der er én gæstedagplejer i hvert distrikt. 5,12 dagplejestillinger indregnes til brug for: o dobbeltpladser til børn med særlige behov o tomgangspladser når en dagplejer stopper, starter eller ved overlap mellem børn o oplæring/praktik af nye dagplejere o dagplejere med ret til seniordage Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen er der vedtaget en nedskrivning af børnetallet i dagplejen fra 409 til 357 børn i 2014, samtidig er der lavet en revurdering af antallet af børn i vuggestuer. Besparelsen i 2014 er netto 3.123.000 kr., 3.631.000 kr. i 2015, 3.745.000 kr. i 2016 og 3.776.000 kr. i 2017. Fælles børnehaver Inden for området afholdes udgifter til PAU-elever, fripladser mv., ligesom indtægterne fra forældrebetalingen registreres her. TOTAL -7.843-6.926-6.651-6.882 Fripladser 3.209 2.950 2.872 2.938 PAU-elever 2.173 2.173 2.173 2.173 Indtægter PAU-elever -435-435 -435-435 Fællesudgifter børnehaver 213 213 213 213 Sund frokostmåltid 1.582 1.582 1.582 1.582 Forældrebetaling -14.586-13.409-13.057-13.353 Fripladser Grundlaget for budgettet til fripladser er på baggrund af udgiftsniveauet i forhold til forældrebetalingen. Der er i 2014 budgetlagt med 22 % af indtægten for forældrebetalingen til friplads i børnehaverne. Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) Elevernes uddannelse er et forløb på 2 år og 4 måneder, heraf 3 praktikperioder. Nordfyns Kommune er forpligtet til at optage 7 PAU-elever pr. år. Ordningen med præmie og bonus, når eleverne var i praktikophold, er stoppet for elever, der er begyndt efter 1. marts 2013. 102

Dagtilbud Indtægter PAU-elever Der er budgetlagt med en indtægt fra daginstitutionerne i Nordfyns Kommune svarende til 20 % af udgifterne ved PAU-eleverne. I 2014 er denne indtægt 435.000 kr. Fællesudgifter børnehaver Budgettet dækker diverse fælles indkøb og aktiviteter på daginstitutionsområdet. Sund frokostmåltid Nordfyns Kommune har pligt til at tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i de kommunale daginstitutioner. Den enkelte daginstitutions forældrebestyrelse kan dog vælge at takke nej til kommunes tilbud. Forældrebestyrelsen skal hvert andet år beslutte, om de vil gøre brug af det kommunale tilbud. Samtlige forældrebestyrelser har pt. fravalgt det kommunale frokosttilbud. Det afsættes en budgetramme til de forventede merudgifter, som et frokosttilbud vil medføre, såfremt forældrebestyrelserne vælger det kommunale frokosttilbud. Forældrebetaling Forældrebetaling i forbindelse med børnehaverne er opgjort på baggrund af det forventede børnetal i daginstitutionerne og taksten. Der er i budget 2014 vedtaget en nedsættelse af forældrebetalingen med 10 %. Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen er der vedtaget en nedsættelse af forældrebetalingen på SFO, dagpleje og børnehaver med 10 %. Udgiften til nedsættelsen af forældrebetalingen er for alle pasningstilbuddene 3.600.000 kr. pr. år. Kommunale børnehaver Området vedrører kommunale daginstitutioner. Der er ikke medtaget de 3 Landsbyordninger på afdeling Løkkemark, afdeling Hårslev og afdeling Skovløkke, som indgår under Undervisningsområdet. Overordnede forudsætninger Der gives ressourcer til den enkelte børnehave med udgangspunkt i følgende forudsætninger: Ledelsestid: Hver institution tildeles 0,5 ledelsestime pr. børnehavebarn og vuggestuebarn dog minimum 22,5 timer og maksimum 37 timer pr. institution. I institutioner med mere end 100 børn tildeles der 0,5 ledelsestime pr. barn uden maksimum ledelsestid. Ressourcetildelingen fastsættes med udgangspunkt i antal børn pr. institution. Der reguleres månedsvis i forhold til det faktiske antal børn, dog minimum 30 børn. Bundgrænsen for en institution er 30 børn svarende til 4,5 fuldtidsansat medarbejder. Denne normering er absolut minimum til sikring af driften. Samtidig øges vikarbudgettet med 2 %. Grundlæggende får institutionen 4,8 timer pr. børnehavebarn pr. uge og 9,6 timer pr. vuggestuebarn eksklusiv ledelse og eksklusiv sprogstøtte og sommerferieåbent. Heri er fraregnet nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 1 time til gennemsnitlig 51 timer ugentlig, og at der er lukket tre uger i sommerferien. Ressourcetildelingen beregnes for den enkelte institution for 52 uger. Ressourcetildelingen forudsætter en ens åbningstid på gennemsnitlig 51 timer. I 2010 er der foretaget en reduktion i ressourcetildelingen på 0,1 time pr. barn pr. uge. Det er op til bestyrelsen i børnehaven, om reduktionen udmøntes ved nedsættelse af åbningstiden med 1 time ugentlig, eller reel reduktion af ressourcerne pr. barn pr. uge. 103

Dagtilbud Der er sommerferieåbent i 4 institutioner. Institutionerne får 4,8 timer pr. børnehavebarn pr. uge og 9,6 timer pr. vuggestuebarn pr. uge til dækning af denne ferieåbning. Personalesammensætningen i de kommunale børnehaver er 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere inkl. ledelse og 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere ekskl. ledelse. Antal Antal Antal Antal TOTAL 719 52.709 656 49.795 634 48.962 648 49.673 Børnehaven Adamsminde 43 2.937 39 2.732 35 2.527 35 2.527 Mælkevejens Børnehave 39 36 35 36 4.785 4.616 4.666 Vuggestuebørn 20 20 21 21 Børnehaven Kernehuset 63 57 51 51 5.632 5.309 5.077 Vuggestuebørn 14 14 15 16 Veflinge Børnehave 34 2.353 31 2.200 28 2.148 28 2.148 Særslev Børnehave 55 3.522 49 3.184 47 3.071 48 3.127 Børnehaven Birkemose 52 3.522 48 3.296 46 3.183 47 3.240 Naturbørnehaven Skamby 21 2.148 20 2.146 20 2.146 21 2.148 Børnehaven Græshoppen 31 2.371 28 2.319 27 2.317 28 2.319 Børnehaven Kastaniegården 74 4.691 66 4.240 63 4.071 64 4.127 Børnehaven Mini-Max 71 64 61 62 6.809 6.450 6.398 Vuggestuebørn 17 17 18 18 Børnehaven Sneglehuset 28 2.711 23 2.701 23 2.701 24 2.703 Børnehaven Dalskovreden 42 3.237 34 2.827 34 2.827 35 2.879 Børnehaven Skovhuset 61 58 58 60 5.139 5.076 5.183 Vuggestuebørn 11 12 13 14 Børnehaven Nordmark 43 2.852 40 2.698 39 2.647 40 2.698 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Der er 2 børnehaver, som i 2014 forventes i gennemsnit at have 30 børn eller færre Børnehaven Sneglehuset Naturbørnehaven Skamby I henhold til de vedtagne aktivitetsforudsætninger medfører dette, at vikarprocenten øges med 2 % samt, at institutionerne kompenseres i timetallet, således at de får budget, som havde de 30 børn i gennemsnit. Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen er der vedtaget en nedskrivning af børnetallet i dagplejen og samtidig foretaget en revurdering af antallet af børn i vuggestuer. 4.723 5.184 6.449 5.402 Tilskud til private børnehaver Tilskud puljeinstitutioner Nordfyns Kommune har en puljeinstitution, hvor der ydes tilskud efter indgået driftsoverenskomst. Tilskuddet varierer efter antallet af indskrevne børn. 104

Dagtilbud Antal Antal Antal Antal TOTAL 21 1.382 20 1.377 21 1.412 22 1.439 Dragen Børnehave 15 14 14 15 Dragen Vuggestue 1.382 1.377 1.412 6 6 7 7 1.439 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Tilskud til private institutioner Der er i Nordfyns Kommune oprettet 3 private institutioner, idet Gårdbørnehaven Spirevippen 1. august 2013 overgik til at blive privatinstitution. Tilskuddet varierer efter antallet af indskrevne børn. Antal Antal Antal Antal TOTAL 105 7.114 100 6.813 100 6.785 100 6.920 Sct. Anna Børnehave 21 20 20 20 Sct. Anna Vuggestue 1.814 1.783 1.814 5 5 6 6 1.852 Langesø Børnehave 10 9 8 8 1.820 1.738 1.693 Langesø Vuggestue 11 11 11 11 1.703 Gårdbørnhaven Spirevippen 58 3.480 55 3.292 55 3.278 55 3.365 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Specialbørnehaver Området vedrører pladser i særlige daginstitutioner kaldet specialbørnehaver, der modtager børn med vidtgående fysiske og sociale udviklingsforsinkelser. Antal Antal Antal Antal TOTAL 15 4.553 15 4.553 15 4.553 15 4.553 Eksterne specialbørnehaver 3 1.421 3 1.421 3 1.421 3 1.421 Specialbørnehaven Tigerhuset 12 3.132 12 3.132 12 3.132 12 3.132 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Fra Nordfyns Kommune er 3 børn indskrevet i specialbørnehaver i andre kommuner. Der er etableret en specialgruppe i Tigerhuset ved Birkemose børnehave, normeret til 12 børn med specialpædagogiske behov. 105

Børn og Familie Børn og Familie Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, samt at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. (Servicelovens 46, stk. 1) Overordnede forudsætninger Fokus i budgettet for 2014 vil være at sikre den positive tendens hen i mod inklusionstankegangen for de børn og familier, som befinder sig i udsatte positioner. Der er tale om rådgivning og vejledning, som omfatter sagsbehandling, journalisering og individuelle skøn i hver enkelt sag. Sagsbehandlingen kræver indgående kendskab til anden lovgivning især Forvaltningsloven og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Der skal gives tilbud i den konkrete sag, som er sammensat præcist efter de særlige behov, der foreligger. I forhold til statsrefusion på dyre enkeltsager er refusionsgrænserne fastsat jf. serviceloven som følgende. Refusionsgrænserne for området for udsatte børn og unge (2013-niveau) er som følgende: 25 % refusion: årlig udgift på 970.000 kr. til 1.799.999 kr. 50 % refusion: årlig udgift på 1.800.000 kr. og derover Refusionsgrænserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. Budget i overslagsårene er korrigeret for befolkningsudviklingen for børn og unge 0 18 år. Der forventes et fald i antallet af børn 0 18 år, jf. nedenstående tabel. 2013 Udvikling i befolkningen 0-18 årige 6.828 6.676 6.529 6.421 6.322 Kilde: Nordfyns Kommunes Befolkningsprognose Anbringelser Generel beskrivelse Det drejer sig om: Døgnforanstaltninger i familiepleje Socialpædagogiske opholdssteder Kost- og efterskoler Anbringelse på eget værelse Anbringelse på døgninstitutioner Anbringelse på sikrede døgninstitutioner mv. Dækning af advokatomkostninger for borgeren Forældres egenbetaling Overordnede forudsætninger Den særlige indsats til børn og unge skal ses i sammenhæng med den støtte, barnet eller den unge eventuelt har behov for ud fra en helhedsbetragtning, som omfatter barnets udvikling, adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold og fritidsforhold. Støtten skal ydes i samarbejde med forældrene og barnet under inddragelse af det samlede netværk omkring barnet. I forbindelse med børns anbringelse uden for hjemmet ses et massivt pres fra omgivelserne på især de 14-17-årige. 50 undersøgelserne viser, at belastningsindikatorerne har et omfang, 106

Børn og Familie der gør, at der skal massiv indsats til for at afhjælpe barnets vanskeligheder. I nogle tilfælde sker indsatsen for at beskytte omgivelserne. Disse unge er sjældent velanbragte i plejefamilier. Derimod er Floravængets Ungdomsboliger eller Langebyhus nærmiljøinstitution velegnet. En ikke uvæsentlig tendens er, at forældre eller samarbejdspartnere retter henvendelse til Den Sociale Ankestyrelse, når de oplever, at Børn- og Ungeafdelingen ikke anbringer et barn udenfor hjemmet som ønsket. Ankestyrelsen har kompetence til at anbringe børn og unge på godkendte opholdssteder. Betalingsforpligtigelsen i disse tilfælde ligger hos Nordfyns Kommune. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budget til anbringelser for børn og unge. Antal Antal Antal Antal TOTAL 71 24.761 70 24.306 70 23.858 67 23.164 Plejefamilier 41 11.578 40 11.364 40 11.153 39 10.939 - Alm. Plejefamilier 33 10.989 32 10.787 32 10.588 31 10.386 - Netværksplejefamilier 8 589 8 577 8 565 8 553 Opholdsteder 8 7.086 8 6.946 8 6.809 8 6.429 Eget værelse 10 1.078 10 1.058 10 1.039 9 1.020 Døgninstitutioner 12 3.058 12 2.998 12 2.939 11 2.879 Sikrede institutioner mv. 2.388 2.359 2.330 2.300 Øvrige anbringelsesudgifter -427-419 -412-403 - Advokatbistand 56 55 54 53 - Refusion advokatbistand -28-27 -27-26 - Egenbetaling forældre -455-447 -439-430 Plejefamilier Almindelige Plejefamilier Det forventes, at 41 børn er anbragt i plejefamilier i 2014. Netværksplejefamilier I 2014 budgetteres med 8 børn anbragt i netværksplejefamilier. Statens forventning er, at 15 % af alle anbringelser skal være i netværksplejefamilier. Generelt har kommuner på landsplan vanskeligt ved, at efterleve målsætningen på de 15 %. Begrundelsen er, at kommunerne oplever samarbejdsvanskeligheder mellem barnets forældre og netværksplejefamilien, som ofte er familiemedlemmer. De 10 budgetterede børn, anbragt i netværksplejefamilie svarer til 11,3 % af 71 anbragte børn. Opholdssteder Det er et udgiftstungt område, og der budgetteres med 8 børn anbragt på opholdssteder i 2014. Tendensen viser desuden en øget opholdsbetaling, som primært er begrundet i børnenes belastningsindikatorer. Egne værelser Der budgetteres med 10 unge anbragt på eget værelse. Der er 4 pladser på Floravænget i Søndersø. Floravængets ungdomsboliger er organisatorisk placeret under Nordfyns Børne- og Familiecenter. Der forventes et behov for yderligere 6 pladser. Tendensen viser en mindre stigning i antal af efterværnssager i forbindelse med udslusning. 107

Børn og Familie På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb til eget tilbud og eksterne tilbud. Antal Antal Antal Antal TOTAL 10 1.078 10 1.058 10 1.039 9 1.020 Udgifter til anbragte på eget værelse 6 3.802 6 3.782 6 3.763 5 3.744 Indtægter Floravænget 4-2.724 4-2.724 4-2.724 4-2.724 Døgninstitutioner I budget 2013 budgetteres med, at 14 børn er anbragt på døgninstitutioner. De 4 af børnene har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De resterende 10 børn er anbragt med sociale og adfærdsmæssige problemer. Der budgetteres med, at 9 børn er anbragt på Langebyhus og 5 børn på andre døgninstitutioner. Antal Antal Antal Antal TOTAL 12 3.058 12 2.998 12 2.939 11 2.879 Døgninstitutioner 3 9.379 3 9.319 3 9.260 2 9.200 Refusion dyre enkeltsager -252-252 -252-252 Indtægter Langebyhus 9-6.069 9-6.069 9-6.069 9-6.069 Tendensen er, at færre anbringes på døgninstitutioner på grund af pris. Landets kommuner nedlægger generelt døgnpladser med baggrund i vigende efterspørgsel fra landets kommuner. I Nordfyns Kommune afspejler budget 2013 fortsat en opbremsning i antallet af unge, som anvender døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, udenfor egen kommune. Der er kun meget få institutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og mange forældre ønsker anden løsning. Sikrede døgninstitutioner Kommunalbestyrelsen har pligt til at sørge for, at der findes det nødvendige antal pladser på sikrede døgninstitutioner. Planlægningen sker gennem rammeaftaler mellem kommunerne og regionerne. Kommunen har kun delvist indflydelse på forbruget af pladser på de sikrede institutioner, idet politi og domstole har den afgørende beslutningskompetence. Anbringelse på de sikrede institutioner kan enten ske som led i en afklaring og undersøgelse eller som afsoning af længere varighed. Afregningen af ophold i undersøgelsesfase betales efter de objektive kriterier. Efter domsafsigelse skifter finansieringen til kommunal finansiering. Budget til sikrede døgninstitutioner er fordelt mellem opholdsbetaling og objektiv finansiering jf. nedenstående tabel. 108

Børn og Familie Antal Antal Antal Antal TOTAL 2.388 2.359 2.330 2.300 Objektiv finansiering 965 965 965 965 Anbragte på sikrede institutioner mv. 441 1.627 441 1.598 441 1.569 441 1.539 Refusion dyre enkeltsager -204-204 -204-204 NB: Antal er antallet af døgn pr. år. I forhold til budgetlægningen for 2014 er det vanskeligt at forudsige hvor mange udsatte unge, som bliver idømt en sanktion på sikret døgninstitution. Der budgetteres med 441 døgns anbringelse af unge med udgangspunkt i det gennemsnitlige antal anbringelsesdøgn de seneste 2 år og 1. halvår 2013. Øvrige anbringelsesudgifter Advokatbistand og refusion af advokatbistand Udgifterne afhænger af antal tvangsanbringelser, hvor dommeren fastsætter advokatsalær samt betaling for afgørelser truffet af Ankestyrelsen. Der ydes 50% statsrefusion vedrørende advokatbistand i forbindelse med tvangsanbringelser. Egenbetaling forældre Forældrebetaling forekommer sjældent ved anbringelser, idet årsagen til anbringelse typisk skyldes barnets behandlingsbehov. I disse tilfælde er forældrene omfattet af undtagelsesbestemmelser i betalingsreglerne og er dermed fritaget for betaling. Indtægterne kommer primært fra inddragelse af børnebidrag fra bidragspligtig ved anbringelse. Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger iværksættes på baggrund af en 50 undersøgelse i familien. Der udarbejdes handleplan for indsatsen, og der opfølges løbende for at sikre, at indsatsen afhjælper barnets og familiens vanskeligheder. Det tilstræbes, at anvende mindste indgrebs princippet, og der kan være tale om sammensætning af flere forebyggende foranstaltninger. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budget til forebyggende foranstaltninger, som vist i nedenstående tabel: Antal Antal Antal Antal TOTAL 78 6.517 77 6.407 75 6.300 74 6.190 Aflastningsordninger 33 2.814 32 2.763 32 2.713 31 2.662 Kontraktpersonsordninger 24 1.510 24 1.483 23 1.456 23 1.429 - Heraf fast kontaktperson for barnet 22 1.448 22 1.422 21 1.396 21 1.370 - Heraf fast kontaktperson familien 2 62 2 61 2 60 2 59 Økonomisk støtte 15 806 15 791 14 777 14 762 Familiebehandling 3 580 3 570 3 559 3 549 Øvrige forebyg. foranstaltninger 3 807 3 800 3 795 3 788 - Heraf ungdomsboliger 103 101 99 97 - Heraf formidling af praktikophold 1 29 1 28 1 28 1 27 109

Børn og Familie Antal Antal Antal Antal - Heraf støtteperson til forældre 2 41 2 40 2 40 2 39 - Heraf øvrige udgifter forebyg. 634 631 628 625 Aflastning udenfor hjemmet Det vurderes, at 33 børn har behov for aflastning i 2014. Hovedsagligt foregår aflastningen i plejefamilier. I mindre omfang foregår den på specialiserede institutioner. Foruden børn med følelsesmæssige og sociale vanskeligheder er der også tale om handicappede børn, hvor opgaven fortrinsvis varetages af døgninstitutioner. Kontaktpersonsordninger Det skønnes, at 22 børn og unge vil modtage denne ydelse i 2014. Ydelsen gives ofte til unge i forbindelse med udslusning samt til børn med forældre, der ikke kan opfylde forældreomsorgen. Økonomisk støtte Denne ydelse er trangsbestemt i forhold til forældrene og ydes som økonomisk tilskud. Den hyppigste ydelse er tilskud til efterskoler, men der oprettes også ydelser i forbindelse med andre foranstaltninger, herunder pålæg, udgifter i forbindelse med aflastning mv. Det forventes, at 15 personer vil tildeles denne ydelse i 2014, hvor størrelsen af ydelsen er stærkt varierende. Familiebehandling Der budgetteres med 3 børn, der modtager familiebehandling i 2014. Øvrige forebyggende foranstaltninger Ungdomsboliger Der budgetteres med udgifter til vagtbolig og husleje mv. i forbindelse med tomgang i Floravængets ungdomsboliger. Formidling af praktikophold Der budgetteres med, at 1 ung vil modtage ydelsen i 2014. Der er tale om små og ofte kortvarige ydelser. Støtteperson til forældre med anbragte børn Støtten ydes i flere tilfælde af fast personale i Familiehuset, hvorfor der ikke påføres kommunen yderligere udgifter. Herudover forventes udgifter til særlig ansættelse af 2 personer, som yder støtte til forældre, som har anbragt børn udenfor eget hjem i 2013. Der er tale om en støttende, men ikke indgribende foranstaltning. Døgnophold for barnet og familien Foranstaltningen anvendes i de situationer, hvor foranstaltningens medarbejder kan være i tvivl om hvorvidt forældre magter forældreomsorgen for deres nyfødte børn. Opholdet har til formål, at få be- eller afkræftet, hvorvidt der er åbenbar risiko for, at barnet lider alvorlig skade såfremt barnet har ophold i forældrenes eget hjem. Der er tale om få sager hvorfor der ikke er budgetteret med udgifter til denne type sager. 110

Børn og Familie Øvrige forebyggende foranstaltninger Udgifter til øvrige forebyggende foranstaltninger dækker over sagsafhængige udgifter til følgende aftaler: Udgifter til unge stofmisbrugere under 18 år, som har et retskrav på behandlingstilbud jf. servicelovens 101, via aftale med Odense Kommune Udgifter til behandling af sager i det nye Børnehus Syd i samarbejde med Odense Kommune. Budget til Evidensbaserede programmer Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen for 2014 er der indarbejdet ressourcer til anvendelse af Evidensbaserede programmer. Der er tilføres budget på 1.362.000 kr. til 3 familierådgivere og det forventes at de forebyggende foranstaltninger reduceres med 1.000.000 kr. Handicapydelser Børn og Unge Området vedrører følgende ydelser til forældre med handicappede børn i form af: Dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af et barn i hjemmet med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse (Servicelovens 41, stk. 1). Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse (Servicelovens 42, stk. 1, 1). Hjemmetræning hvor kommunen skal sørge for træningsredskaber, kurser, hjælpere mv., når forældre træner et barn eller ung i eget hjem. (Servicelovens 32 stk. 8) Hjælpemidler (Serviceloven 112 og 116). Afløsning/Aflastning hvor kommunen skal tilbyde afløsning/aflastning til forældre som passer en person med vidtgående fysisk eller psykisk funktionsevne (Servicelovens 84). Antal Antal Antal Antal TOTAL 11.312 11.108 10.907 10.701 Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 116 5.944 114 5.836 112 5.731 110 5.623 47 7.477 46 7.342 45 7.209 44 7.073 Statsrefusion 41 og 42-6.711-6.589-6.470-6.348 Hjemmetræning 1 68 1 67 1 66 1 64 Hjælpemidler til børn 13 2.040 13 2.003 13 1.967 12 1.930 Afløsning/aflastning 21 2.494 21 2.449 20 2.404 20 2.359 Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion Der budgetteres med, at 116 børn modtager merudgifter i 2014. Der er tale om meget variable udgifter. De billigste udgifter udgør ret til dækning af medicinudgifter. De dyreste udgifter kan være bemandet natovervågning af børn, som ligger i respirator i eget hjem. 111

Børn og Familie Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Der forventes en mindre stigning i antal forældre, som benytter sig af retten til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Forældre kan frit vælge, hvem der modtager kompensation uanset indtægt, hvilket kan vanskeliggøre budgetlægning. Hjemmetræning I 2013 forventes 1 barn at modtage støtten. Der er tale om meget specialiserede trænings- og behandlingsmetoder. Hjælpemidler til børn Området omfatter, hjælpemidler efter Servicelovens 112 til høreapparater, inkontinens- og stomihjælpemidler, IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder, ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj. Desuden hjælp til boligindretning efter Servicelovens 116. Der budgetteres med, at 13 børn modtager støtte i 2014. Afløsning/Aflastning Der budgetteres med, at 21 børn kommer i aflastning i 2014. I disse sager er der ingen lovgivningsmæssige krav til undersøgelser og handleplaner for det enkelte barn. Der er ofte tale om børn med meget alvorlige fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, som kræver højt specialiserede behandling. Aftaler - Børn og Unge Der er indgået aftaler med følgende: Faaborg-Midtfyn Socialtilsyn Syd Odense Kommune Børnehus Syd Region Syddanmark Klinik for selvmordstruede I forbindelse med lovændringer er der blevet oprettet Socialtilsyn Syd, som drives af Faaborg- Midtfyn Kommune. Her betales objektiv finansiering af driftsudgifterne for tilsyn og godkendelse af plejefamilier. Børnehus Syd, som drives af Odense Kommune betales 60 % af driftsudgifterne som objektiv finansiering. TOTAL 302-5 -42-45 Socialtilsyn Syd 699 695 661 661 Børnehus Syd 139 139 139 139 Aftale Klinik for selvmordstruede 164 161 158 155 Besparelse anbringelser -400-600 -600-600 Besparelse forebyggende for. -300-400 -400-400 Budgetaftalen 2014 Budgetaftalens besparelse på 700.000 kr. til anbringelser og forebyggende foranstaltninger budgetteres her og indarbejdes i de respektive budgetter i forbindelse med budgetopfølgningerne, når besparelserne kan udmøntes. 112

Børn og Familie Task Forcegruppe Organisatorisk tænkes oprettet som en selvstændig enhed for at undgå sammenblanding til øvrig myndighedsdrift. Task Forcegruppen oprettes med henblik på at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Gruppen, bestående af en myndighedssocialrådgiver og 2 mentorer, skal arbejde tidligt og forebyggende med aldersgruppen 14 23-årige. TOTAL 1.000 1.352 1.352 1.352 Task Forcegruppe 1.000 1.352 1.352 1.352 Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen blev det vedtaget at etablere en Task Forcegruppe. I samarbejde med 17 stk. 4 udvalget planlægges organiseringen og opgavevaretagelsen med forventet opstart 1. april 2014. Nordfyns Børn- og Familiecenter Nordfyns Børne- og Familiecenter er Nordfyns kommunes egne tilbud til udsatte børn og unge bestående af Døgninstitutionen Langebyhus, Floravængets Ungdomsboliger og Familiehuset. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb Antal Antal Antal Antal TOTAL 14.055 14.055 14.055 14.055 Floravænget 4 2.062 4 2.062 4 2.062 4 2.062 Familiehuset 6.391 6.391 6.391 6.391 Langebyhus 9 5.602 9 5.602 9 5.602 9 5.602 Floravænget Floravænget består af 7 boliger, hvoraf 3 boliger er udlånt til Myndighedsafdelingen. Målgruppen er 15 22-årige, som er anbragte udenfor eget hjem. Familiehuset Familiehuset varetager støtte til udsatte børn og deres familier i Nordfyns Kommune. Perspektivet er en praktisk pædagogisk indsats i familiens eget hjem. Der arbejdes ud fra lovpligtige handleplaner, som har til hensigt hurtigst muligt, at få familien til at blive selvkørende uden støtte fra Familiehuset. Langebyhus Døgninstitutionen Langebyhus er normeret til 9 pladser. Der budgetteres med en belægning på 95%. Langebyhus vil i 2014 fortsat være en væsentlig foranstaltning, for at kunne opfylde den politiske målsætning vedrørende anvendelse af egne tilbud. 113

Børn og Familie Sundhedsplejen Området vedrører sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, og er et tilbud til alle familier med børn i alderen 0-18 år. Spædbørn Familierne kontaktes af sundhedsplejen efter en fødsel. Der tilbydes et antal hjemmebesøg og etablering af mødregrupper. Der tilbydes åbent hus arrangementer for kommunens borgere. Dagpleje og børnehaver Børn i denne alder følges tæt, hvis der er særlig anledning hertil. Derudover har sundhedsplejen konsulentfunktion i forhold til dagpleje og børnehavebørn i samarbejde med personalet. Skolebørn Skolebørn tilbydes sundhedsorienterende samtaler og undersøgelser, som foregår på skolerne. Forældrene orienteres inden undersøgelsen og besvarer i samme forbindelse et spørgeskema. Sundhedsplejerskerne arbejder med sundhedsfremme i forhold til skolebørn, og der arbejdes bl.a. med sund kost, pubertet osv. Endvidere udbyder Sundhedsplejen hvert år et forløb for overvægtige børn i anden klasse: Familiedillen. Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 7,61 3.862 7,47 3.800 7,34 3.738 7,21 3.678 Sundhedsplejen 7,61 3.862 7,47 3.800 7,34 3.738 7,21 3.678 Forudsætningen i budgetstyringsmodellen for Sundhedsplejen er antallet af 0 16-årige jf. Danmarks Statistik den 1. januar året før budgetåret. Nedenstående graf viser den faktiske og forventede udvikling i børnetallet for Nordfyns Kommunes 0-16-årige. 6.600 6.400 6.200 6.000 5.800 5.600 5.400 5.200 5.000 Udvikling i børntallet for 0-16-årige i Nordfyns Kommune 2010 2011 2012 2013 Kilde: Danmarks statistik og Nordfyns Kommunes befolkningsprognose 114

Tandplejen Tandplejen Der tilbydes tandpleje til alle børn i alderen 0-18 år. Omsorgstandplejen for kommunens ældre er udliciteret og Specialtandplejen indgår i entreprenøraftale med Odense Kommune. Udgifterne hertil er budgetlagt under Socialudvalget. Eftersyn, behandling og rådgivning sker i kommunens 4 klinikker. 20-30 % af børnene har behov for tandretning med længere behandlingsforløb. Dette arbejde udføres dels af ansatte specialtandlæger og dels af kommunens egne tandlæger. I budgetaftalen 2013 er det aftalt, at der skal ske en beslutning af den fremtidige tandplejestruktur i Nordfyns Kommune, således at de økonomiske konsekvenser kan indarbejdes i budgettet for 2014. Den fremtidige Tandplejestruktur vil se således ud fra 2015: 1 centralklinik i Søndersø 3 forebyggelses- og undersøgelsesklinikker. En i Bogense, Otterup og Morud Ortodontiafdelingen flyttes til et fælleskommunalt Ortodonticenter i Odense Der vil i løbet af 2014 og 2015 ske ny- og ombygning af tandplejelokaler og faciliteter. Endvidere er der i budget 2014 indarbejdet 500.000 kr. til nedbringelse af ventelisterne jf. budgetaftalen for 2013. TOTAL 11.575 11.066 11.066 11.066 Tandplejen 11.575 11.066 11.066 11.066 115

Udgifter pr. 6-16 årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Nøgletal på udvalgte områder Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til Undervisningsområdet Udgifter til folkeskolen mv. I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Udgifter til folkeskolen mv. 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 116

Udgifter pr. 6-16 årige (i hele kroner) Udgifter pr. 6-16 årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til folkeskoler I nedenstående graf er medtaget udgifter til folkeskoler. Udgifter til folkeskoler 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark på samme niveau som gennemsnittet på Landsplan Udgifter til skolefritidsordninger (SFO) I nedenstående graf er medtaget udgifter til skolefritidsordninger. Udgifter til skolefritidsordninger (SFO) 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik 117

Udgifter pr. 6-16 årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Nøgletal på udvalgte områder Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til specialundervisning I nedenstående graf er medtaget udgifter til specialundervisning i regionale tilbud samt kommunale specialskoler Udgifter til specialundervisning 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til bidrag til statslige og private skoler I nedenstående graf er medtaget udgifter til bidrag til statslige og private skoler. 118

Udgifter pr. 6-16 årige (i hele kroner) Udgifter pr. 6-16 årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til bidrag til statslige og private skoler 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til musikarrangementer, herunder musikskoler I nedenstående graf er medtaget udgifter til musikarrangementer, herunder musikskoler. Udgifter til musikarrangementer, herunder musikskoler 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik 119

Udgifter pr. 6-16 årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Nøgletal på udvalgte områder Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til ungdomsskolevirksomhed I nedenstående graf er medtaget udgifter til ungdomsskolevirksomhed. Udgifter til ungdomsskolevirksomhed 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til PPR s område Udgifter til pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. I nedenstående graf er medtaget udgifter til pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 120

Udgifter pr. 6-16 årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Nøgletal på udvalgte områder 2.500 2.000 Udgifter til pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 1.500 1.000 500 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Dagtilbudsområdet Udgifter til dagtilbud I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (dagtilbud til børn og unge) Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeinstitutioner 121

Udgifter pr. 0-2 årige (i hele kroner) Udgifter pr. 0-5 årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til dagtilbud 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til dagplejen og vuggestuer I nedenstående graf er medtaget udgifter til dagplejen og vuggestuer. Udgifter til dagpleje og vuggestuer 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik 122

Udgifter pr. 3-5 årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Nøgletal på udvalgte områder Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til børnehaver I nedenstående graf er medtaget udgifter til børnehaver og integrerede daginstitutioner. Udgifter til børnehaver 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til private børnehaver I nedenstående graf er medtaget udgifter til private børnehaver. 123

Udgifter pr. 0-5 årige (i hele kroner) Udgifter pr. 0-5 årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til private børnehaver 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til specialbørnehaver I nedenstående graf er medtaget udgifter til specialbørnehaver. Udgifter til særlige dagtilbud (Specialbørnehaver, klubber mv.) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik 124

Udgifter pr. 0-17 årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Nøgletal på udvalgte områder Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Børn- og ungeområdet Udgifter til børn og unge med særlige behov I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forbyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Udgifter til børn og unge med særlige behov 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til plejefamilier og opholdssteder I nedenstående graf er medtaget udgifter til plejefamilier og opholdssteder. 125

Udgifter pr. 0-17 årige (i hele kroner) Udgifter pr. 0-17 årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til plejefamilier og opholdssteder 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge I nedenstående graf er medtaget udgifter til forebyggende foranstaltninger og børn og unge. Udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 126

Udgifter pr. 0-17 årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Nøgletal på udvalgte områder Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til døgninstitutioner I nedenstående graf er medtaget udgifter til døgninstitutioner for børn og unge samt sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Udgifter til døgninstitutioner 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 127