Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats



Relaterede dokumenter
Forventet regnskab kr.

( "!"$!" + "" ( : # $"$" "" #( +!" # #) +==LLL=1 $7 =1 $="U%..=1 $7 4 $ " "$ #) #! "$ "# "! # $ 5 $" " #+ "

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Børne- og Skoleudvalget

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

Udvendig bygningsvedligeholdelse 3,9 3,9 4,2 4,2 0,0. Asfaltvedligeholdelse + fortove 8,3 8,3 8,3 7,7-0,6-0,6

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Gennemsnitlig likviditet (mio. kr)

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

BOP BUL

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Udvalget for Børn og Skole

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK

Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Korrigeret budget med O/U 2012

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid

3 Undervisning og kultur

Budgetopfølgning 30. juni 2008

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK

Børn og Skoleudvalget

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Udvalget for Børn og Skole

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg Dagtilbud

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Børne- og Uddannelsesudvalget

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Børn- og Skoleudvalget

Erhvervsservice og iværksætteri

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg Dagtilbud

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Notat. 4. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.:

Notat. 2. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.:

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

budget uden o/u budget med o/u

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Regnskabsår Oprindeligt budget 1000 kr. Tillægs bevillinger 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Funktion DKK DKK DKK DKK DKK

Politisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Den samlede nettobevægelse har pr. 30/ været kr ud af et korrigeret budget på kr

Regnskabsbemærkninger

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget


Transkript:

Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber P3 F1 F1 P3 F1 F1 F1 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 02 Undervisning og fritidstilbud 03 Undervisning og kultur 01 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 03 Syge- og hjemmeundervisning 05 Skolefritidsordninger 06 Befordring af elever i grundskolen 07 Specialundervisning i regionale tilbud 08 Kommunale specialskoler 10 Bidrag til statslige og private skoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats 03 Undervisning og kultur 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 04 Sundhedsområdet 85 Kommunal tandpleje 89 Kommunal sundhedstjeneste 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23 Døgninstitutioner for børn og unge 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 72 Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelser mv.) F1 06 Fællesudgifter og administration mv.. 51 Sekretariat og forvaltninger P3 04 Kultur og fritidsområdet F1 00 Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 20 Grønne områder og naturpladser 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

F1 TO 03 Undervisning og kultur 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 50 Folkebiblioteker 60 Museer 61 Biografer 62 Teatre 63 Musikarrangementer 64 Andre kulturelle opgaver 70 Fælles formål 72 Folkeoplysende voksenundervisning 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 74 Lokaletilskud 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 76 Ungdomsskolevirksomhed 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Total

Budget inkl. till.bev. Forbrug pr. 31.5.2008 Forventet forbrug 2008 Forventet afgivelse 31.5.2008 Forventet afvigelse 31.3.2008 642.519 278.331 660.026 17.507-3.864 116.456 50.978 124.203 7.747-295 116.456 50.978 124.203 7.747-295 8.961 5.292 10.533 1.572 285 50.574 21.063 51.714 1.140-365 44.382 18.099 46.747 2.365-1.965 3.800 1.844 4.300 500 0 8.739 4.680 10.909 2.170 1.750 379.180 154.596 376.835-2.345-5.464 375.520 152.965 373.175-2.345-5.464 252.918 107.293 245.818-7.100-3.300 625 159 625 0 0 850 0 450-400 0 43.057 18.310 44.757 1.700 195 7.779 4.112 12.379 4.600 3.700 500 0 500 0 0 42.008 22.142 44.039 2.031-4.100 14.931 0 14.150-781 -824 9.665 21 7.145-2.520-1.135 3.187 928 3.312 125 0 3.660 1.631 3.660 3.660 1.631 3.660 93.635 49.193 104.688 11.053 1.195 10.016 4.505 10.016 0 0 10.016 4.505 10.016 0 23.872 8.238 23.302-570 -570 17.789 5.818 17.789 0 6.083 2.420 5.513-570 -570 59.747 36.450 71.370 11.623 1.765 28.410 17.683 33.618 5.208 346 15.326 14.024 20.788 5.462 532 9.460 1.845 8.742-718 -1.509 1.932 241 1.932 0 0 4.619 2.657 6.290 1.671 2.396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.248 23.564 54.300 1.052 700 15.524 7.498 15.524 0-100 27 5 27 0-100 15.497 7.493 15.497 0 0

37.724 16.066 38.776 1.052 800 1.169 379 1.169 0 0 12.356 5.110 12.356 0 0 221 111 221 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 4.850 2.283 4.850 0 0 1.445 953 1.445 0 0 315 0 315 0 0 603 237 603 0 0 1.847 483 1.847 0 0 5.611 3.620 5.863 252 0 67 0 67 0 0 9.087 2.872 9.887 800 800 106 18 106 0 0 642.519 278.331 660.026 17.507-3.864

Forbrugs-% pr. 31.5.2008 Note 43 44 44 59 1 42 2 41 3 49 4 54 5 41 41 42 6 25 7 0 8 43 9 53 10 0 11 53 12 0 13 0 14 29 15 45 45 53 45 45 16 35 33 17 40 18 61 62 19 92 19 20 19 12 58 20 - - 44 48 19 48

43 32 41 21 50 0 0 47 66 0 39 26 65 22 0 32 23 17 43

Nr. 1 2

3

4 5

6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23

05.10 Dagpleje fælles formål Tekst Område 05.10 Dagpleje fælles formål har et samlet budget på 8.961 t.kr. forbruget pr. 31.05.2008 er på 5.292 t.kr., hvilket sva Søskende tilskud Søskendetilskud følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført 2.102 t.kr.for perioden det forventede forbrug for 2008 udgøre 3.854 t.kr. Budgettet er på 3.975 t.kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 120 Tilskud til forældre der vælger privat pasning Tilskud til privat pasning udbetales over 12 måneder. Pr. 21/7 er der bogført 2.616 t.kr.for perioden frem til og med juli måned. 2008 udgøre 4.485 t.kr. Budgettet er på 4.114 t.kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 370 t.kr. Tilskud til forældre på børnepasningsorlov Tilskud til forældreorlov udbetales over 12 måneder. Pr. 16/7 er der bogført 76 t.kr.for perioden fra februar til og med juni mån for 2008 udgøre 182 t.kr. Budgettet er på 96 t.kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 90 t.kr. Betaling central pladsanvisning I den tidligere Brovst kommune betalt fællesområderne for hhv. dagpleje, børnehaver og SFO'er et beløb ind til den centrale p Kommune, men ordningen eksisterer ikke mere, hvorfor indtægten fjernes. Der forventes en mindreindtægt på 372 t.kr. Socialpædagogisk friplads Socialpædagogisk friplads følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført 277 t.kr.for hele året vil det forventede forbrug for 2008 udgøre 508 t.kr. Budgettet er på 604 t.kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på Friplads anbragte børn Friplads anbragte børn følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført 250 t.kr.for peri året vil det forventede forbrug for 2008 udgøre 458 t.kr. Budgettet er på 0 t.kr. Der forventes derfor et merforbrug på 460 t.kr. Støttepædagog Konto 510-02-045-00 Løn støttepædagoger udviser et forbrug på -3 t.kr. mod et budget på 369 t.kr. denne konto skal ses i sam visitationsudvalget. Ifølge opgørelser på dette område mangler der ca. 1 mio kr. til dækning af visiterede timer på støtteområd område 05.25.10 og 500 t.kr. på område 05.25.13. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 500 t.kr. Der forventes en merudgift på 1.572.000 05.11 Dagpleje Område 05.11 Dagpleje har et samlet udgiftsbudget på 66.167 t.kr.efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på 214 t.kr. F forbrugsprocent på 42% efter overførsel fra tidligere år. Forældrebetaling

Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på 15.593 t.kr. indtægten pr. 31.05.2008 er på 6.93 Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Den fo indtægt på 14.838 t.kr. Budgettet er på 15.378 t.kr. Der forventes dermed en mindreindtægt på ca.540 t.kr Fripladser Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede f Budgettet er på 2.675 t.kr. Der forventes dermed et mindreforbrug på ca. 900 t.kr Lønninger dagpleje Lønbudgettet til tilsynsførende og pladsanvisningen har et samlet budget på 4.742 t.kr. Det forventede forbrug på dette områd skyldes hovedsageligt udgiftsførsel af en administrativ medarbejder på kontoen for pladsanvisning. Det er ikke afklaret hvorfra Lønbudgettet til dagplejere har et samlet budget på 55.925 t.kr. Det forventede forbrug på dette område er på 57.060 t.kr. Det stigning i børnetallet fra det budgetterede børnetal på 698 til et gennemsnit for de første 6 mdr. på 714 børn. Hvis gennemsnitt børnetalsregulering på 16/3,85=4,16 dagplejer * gennemsnitsløn på ca. 311.000 svarende til ca. 1,3 mio. kr. Den resterende del af området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forvente ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet. Der forventes en merudgift på 1.140.000 05.13 Børnehaver Område 05.13 Børnehaver har et samlet udgiftsbudget på 65.206 t.kr. efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på 2.260 t til en forbrugsprocent på 43% efter overførsel fra tidligere år. Børnehaver fællesomkostninger Børnehaver fællesomkostninger har et samlet udgiftsbudget på 5.478 t.kr. forbruget pr. 31.05.2008 er på 2.252 t.kr., hvilket sv Fripladser Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede f Budgettet er på 3.966 t.kr. Der forventes dermed et mindreforbrug på ca. 1.115 t.kr Støttepædagog Konto 513-02-330-09 Løn støttepædagoger udviser et forbrug på 1.092 t.kr. mod et budget på 753 t.kr. denne konto skal ses visitationsudvalget. Ifølge opgørelser på dette område mangler der ca. 1 mio kr. til dækning af visiterede timer på støtteområd område 05.25.10 og 500 t.kr. på område 05.25.13. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 500 t.kr. Forældrebetaling

Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på 20.824 t.kr. indtægten pr. 31.05.2008 er på 10.0 Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Den fo indtægt på 21.976 t.kr. Budgettet for forældebetalingen er på 20.327 t.kr. Der forventes dermed en merindtægt på ca.1,6 mio.k børnehaverne på ca. 97 børn flere end budgetteret i børnehaverne og ca. 17 børn flere i børnehavedelen af LBO'erne (forældr under 03.05 Børnehaverne samlet Børnehaverne har et samlet udgiftsbudget på 59.728 t.kr. efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på 2.260 t.kr. forbruget forbrugsprocent på 43% efter overførsel fra tidligere år. Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med juli måned, samt det forventede for resten af året en forventet børnetalsænd børnehavedelen af LBO'erne (Stigningen i LBO'erne bogføres under 03.05) Der forventes derfor et merforbrug på børnehavern Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte børnehavers forbrugsprocent efter regulering for overførslen fra sidste år og den forbrugsprocent over de forventede 42%. Der vil i forbindelse med besøgsrunden i efteråret blive taget en snak med de pågæld Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde Der forventes en merudgift på 2.365.000 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Område 05.17 Særlige dagtilbud har et samlet udgiftsbudget på 3.851 t.kr. Forbruget pr. 31.05.2008 er på 1.844 t.kr., hvilket s Mellemkommunal betaling Der er afsat budget til 1 barn udenfor Jammerbugt Kommune. På nuværende tidspunkt har vi 2 børn i eksterne specialbørneh Anlægsvejens Børnehave Budgettet på Anlægsvejens Børnehave mangler omkontering i forhold til de gældende regler for tidligere Amts-institutioner. Me Britt og Inge laver omkonteringen i forhold til de gældende regler for takstberegning. Der forventes en merudgift på 500.000 05.19 Tilskud til private pasningsordninger: Område 05.19 Tilskud til private pasningsordninger har et samlet udgiftsbudget på 8.739 t.kr. forbruget pr. 31.05.2008 er på 4 Tilskud til puljeordninger Tilskud til puljeordninger har et samlet udgiftsbudget på 4.391 t.kr. forbruget pr. 31.05.2008 er på 2.669 t.kr., hvilket svarer til e månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2008 til til forventes dermed et merforbrug på ca.470 t.kr. Dette skyldes dels flere børn i puljeordningerne (herunder godkendelse af 2 ny Puljeordningen Bamsehuset overgår pr. 1/6 til at være en privatinstitution, hvilket har medført en mindre overskridelse på pulje merforbrug på privatinstitutioner.

Tilskud til privatinstitutioner Tilskud til privatinstitutioner har et samlet udgiftsbudget på 4.348 t.kr. forbruget pr. 31.05.2008 er på 2.011t.kr., hvilket svarer afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 12 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for t.kr. Der forventes dermed et merforbrug på ca.1.700 t.kr. Dette skyldes dels flere børn i privatinstitutioner, (herunder oprettels overgår pr. 1/6 til at være en privatinstitution, samt et højere tilskud end budgetteret. Der forventes en merudgift på 2.170.000 03.01 Folkeskoler: Område 03.01 Folkeskoler har et samlet udgiftsbudget på 255.606 t.kr.efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på 2.633 svarer til en forbrugsprocent på 42% efter overførsel fra sidste år. Indtægtsbudgettet er samlet på 2.688 t.kr. indtægten pr. 31.05.2008 er på 947 t.kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 35 Folkeskolens fællesudgifter og indtægter Af det samlede budget har folkeskolens fællesudgifter et udgiftsbudget på 27.085 t.kr. forbruget pr. 31.05.2008 er på 7.695 t.k Indtægtsbudgettet er på 2.595 t.kr. indtægten pr. 31.05.2008 er på -22 t.kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 0%. Folkeskolens fællesudgifter er set igennem og der forventes ikke de store afvigelser i forhold til budgetttet pånær på de neden Mellemkommunal betaling - indtægt Der er endnu ikke udsent regninger for mellemkommunal nornalundervisning i vores folkeskoler. Ud fra indtægten sidste år og mio. kr. Budgettet på dette område udgør 2,6 mio. kr. hvorfor der forventes en merindtægt på 100 t.kr. Mellemkommunal betaling - udgift Der er ud fra en opgørelse af forbruget på kontoen for mellemkommunal normalundervisning frem til og med juni/juli måned b ca. 2,4 mio.kr. Budgettet på dette område udgør 4,8 mio.kr. hvorfor der forventes et mindreforbrug på ca. 2,4 mio.kr. Budgetramme Der er konstateret en budgetfejl på folkeskoleområdet. Specialklasserne i Aabybro, Skovsgård og Ulveskov er blevet budgetlag budgettet på folkeskoleområdet ud fra ressourcemodellen for skoleåret 07/08 og 08/09 er der eb saldo på budgetrammen på 7 derfor et mindreforbrug på denne konto på 7,1 mio.kr. Visitationsramme / Specialundervisning Der er ud fra en opgørelse over bevillinger fra visitationsudvalget fra 2007 som vedrører perioden fra 1/1-31/7 2008 som ikke e mio.kr. Herudover er der bevilliget specialundervisning i perioden frem til 1/4 på ca. 500 t.kr. som ikke er budgetlagt. Fremskriv mio.kr. Der forventes derfor et merforbrug på visiteret specialundervisning på samlet ca. 2,5 mio.kr. Folkeskolerne samlet Folkeskolerne har et samlet budget på 228.521 t.kr. effter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på 2.633 t.kr. forbruget pr. 3 forbrugsprocent på 44% efter overførsel fra sidste år.

Indtægtsbudgettet er samlet på 93 t.kr. Indtægten pr. 31.05.2008 er på 969 t.kr. hvilket svarer til en forbrugsprocent på 1.042% Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte skolers forbrugsprocent efter regulering for overførsel fra sidste år. Der er 4 skole opgørelse skal dog ses i forhold til at der mangler at blive tildetl visiterede timer fra visitationsudvalget i løbet af 2008 og at de til anlæg i forbindelse med ombygninger mv. Der er derfor på nuværende tidspunkt en vis usikkerhed omkring den korrekte for besøgsrunden i efteråret blive taget en snak med de pågældende skoler. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde Der forventes en mindreudgift på 7.100.000 03.02 Serviceforanstaltninger: Område 03.02 Fællesudgifter samlede folkeskolevæsen som består af Nolshallen har et samlet nettobudget på 625 t.kr. Efter 2008. Forbruget pr. 31.05.2007 er på 159 t.kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 25% efter overførsel fra sidste år. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde væsentlige afvigelser fra budgettet 03.03 Syge og hjemmeundervisning, samt hospitalsundervisning Område 03.03 Syge og hjemmeundervisning er en ny opgaven i forhold til tidligere, idet der skal betales for hospitalsundervis 850 t.kr. Aalborg Kommune har i juli udsendt regning for perioden 1/1-31/7 08 lydende på 198 t.kr. Hvis dette fremskrives til he afsættes der 100 t.kr. til dækning af udgifter til hjemmeundervisning i Jammerbugt Kommune. Der forventes derfor en mindreu Der forventes en mindreudgift på 400.000 03.05 Skolefritidsordningerne: Område 03.05 Skolefritidsordninger har et samlet udgiftsbudget på 61.764 t.kr. efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 p svarer til en forbrugsprocent på 44% efter overførsel fra tidligere år. Skolefritidsordninger fællesomkostninger SFO'ernes fællesomkostninger har et samlet udgiftsbudget på 5.272 t.kr. forbruget pr. 31.05.2008 er på 3.554 t.kr., hvilket sva Søskende tilskud Søskendetilskud følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført 2.271 t.kr.for perioden det forventede forbrug for 2008 udgøre 4.164 t.kr. Budgettet er på 3.825 t.kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 340 t.k Fripladser Fripladser følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført 1.545 t.kr.for perioden frem forventede forbrug for 2008 udgøre 2.832 t.kr. Budgettet er på 3.228 t.kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 400 t.kr Soc. pædagogisk Fripladser

Soc. pædagogiske fripladser følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført 240 t.kr.fo hele året vil det forventede forbrug for 2008 udgøre 440 t.kr. Budgettet er på 0 t.kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 4 Forældrebetaling Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på 18.707 t.kr. indtægten pr. 31.05.2008 er på 8.71 Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder.. Den fo indtægt på 18.678 t.kr. Budgettet for forældebetalingen er på 18.643 t.kr. Der forventes dermed en merindtægt på ca.35.t.kr. Ændring af børnetal SFO Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 samt udarbejdelsen af ressourcemodellen for 2008 indregnet et fald i bør sammenhæng med børnetalsændring beskrevet under SFO'erne samlet jf. nedenstående afsnit. SFO'erne samlet SFO'erne har et samlet udgiftsbudget på 56.492 t.kr. efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på 2.007 t.kr. forbruget pr. 3 forbrugsprocent på 42% efter overførsel fra tidligere år. Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med juli måned, samt det forventede for resten af året en forventet børnetalsænd børnehavedelen af LBO'erne (Stigningen i LBO'erne bogføres under 03.05) Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 20 indregnet et fald i børnetallet på SFO'erne på samlet 1.920 t.kr. Da de 51 børn færre og de 17 børn flere tilsammen giver et m merforbrug på ca. 1.355 t.kr. Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte SFO'ers forbrugsprocent efter regulering for overførslen fra sidste år og den forv forbrugsprocent over de forventede 42%. Der vil i forbindelse med besøgsrunden i efteråret blive taget en snak med de pågæld Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde Der forventes en merudgift på 1.700.000 03.06 Befordring af elever i grundskolen Området har et samlet budget på 7.779 t.kr. Forbruget pr. 31.05.2008 er på 4.112 t.kr, hvilket svarer til en forbrugsprocent på forbruget i 2008 forventes der er en udgift på ca. 12,4 mio..kr. I lighed med 2007 forventes der en merudgift på ca. 4,6 mio. kr Dette skal ses i sammenhæng med at opgaven blev overtaget fra amterne i forbindelse med kommunesammenlægningen og kr. lavere end det faktiske forbrug. Endelig skal det ses i sammenhæng med udviklingen på 3.08, hvor der er en stigning i anta Herudover er der en generel stigning i udgifterne til befordring af elever. Der forventes en merudgift på 4.600.000 03.07 Specialundervisning i regionale tilbud Området har et samlet budget på 500 t.kr. Forbruget pr. 31.05.2008 er på 0 t.kr, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 0%. O specialundervisning i regionale tilbud. Ud fra regnskabet 2007 og de forventede udgifter i 2008 forventes budgettet at holde. 3.08 Kommunale specialskoler Interne skoler

Der er ud fra en opgørelse af forbruget på kontoen for interne skoler frem til og med juni/juli måned beregnet en udgift til Jamm Budgettet på dette område udgør 5,7 mio. kr., hvorfor der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Mellemkommunal specialundervisning Der er ud fra en opgørelse af forbruget på kontoen for mellemkommunal specialundervisning frem til og med juni/juli måned b ca. 20,5 mio. kr. Budgettet på dette område udgør 19,2 mio. kr. hvorfor der forventes et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Mellemkommunal special SFO Der er ud fra en opgørelse af forbruget på kontoen for mellemkommunal special SFO frem til og med juni/juli måned beregnet kr. Budgettet på dette område udgør 8,50 mio. kr. hvorfor der forventes et mindreforbrug på ca. 850 t.kr. Egne specialklasser Der er konstateret at der ikke er budgetlagt med elever i ADHD klassen på Ulveskov Skole som har fået bevilliget et SFO/Held skal tages ud af visitationsrammen. Der er 5 børn der er bevilliget SFO tilbud, hvilket beløber sig til ca. 250 t.kr. Der er konstateret at der på Sproglæseklassen i Skovsgård er budgetlagt med en indtægt fra andre kommuner på 731 t.kr. De til de øvrige gamle kommuner i Jammerbugt Kommune. Dette er ikke tilfældet længere, hvorfor beløbet skal fjernes. Der er en Forbrugsprocenten pr. 30/6 er for sproglæseklassen i Skovsgård på 46%, ADHD-klassen i Ulveskov på 60%, Special-/aktivkla 59%. Der kan ikke umiddelbart udledes noget af dette, idet der dels skal tages højde for at der er skift af skoleår pr. 31/7 samt på den enkelte institution. Endelig skal forholdet omkring mgl. bevilling til SFO på ADHD-klassen også tages med i betragtning Herudover er området omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budget forventes væsentlige afvigelser fra budgettet herudover. Der forventes en merudgift på 2.031.000 3.10 Bidrag til statslige og private skoler Området har et samlet budget på 14.931 t.kr. Opgørelsen og afregningen sker i juli måned. I 2008 har vi 425 elever på skolede 5% momsfradrag på området. Dermed er der et forbrug i 2008 på 14.150 t.kr. Hermed forventes et mindreforbrug på 781 t.kr. Der forventes en mindreudgift på 781.000 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler Området har et samlet budget på 9.665 t.kr. Opgørelsen og afregningen sker i juli måned. I 2008 har vi 232 elever af 31.726, beløb på ca. 32 t.kr. endelig er der en udgift til elevtilskud på ca. 150 t.kr. der er et 5% momsfradrag på området. Dermed forv mindreforbrug på 2.520 t.kr. Der forventes en mindreudgift på 2.520.000 3.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Der er lavet aftale med UU Øst Vest omkring samarbejde på området. Den samlede aftale inkl. aflønning af UUV medarbejder ca. 300 t. kr. til betaling af transport, IT mv. UUV ØST Vest har ansøgt om en tillægsbevilling på 245. t.kr. til dækning af nye lo deles mellem Beskæftigelsesudvalget med 120 t.kr. og B&K med 125 t.kr. Dette har endnu ikke været behandlet i B&K og Kom samlede udgift i 2008 forventes derfor at udgøre ca. 3.312 kr. Der er afsat 3,187 Hvorved der forventes et merforbrug på ca. 1

Der forventes en merudgift på 125.000 3.04 PPR Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde væsentlige afvigelser fra budgettet. 4.85 Den kommunale tandpleje Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde væsentlige afvigelser fra budgettet. 4.89 Kommunal sundhedspleje Den kommunale sundhedspleje har været ramt af strejken inden for sundhedsområdet i 20 Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud forventes væsentlige afvigelser fra budgettet. Der forventes en besparelse på lønninger på kr. 570.000 520.521.523 Forebyggende foranstaltninger samt anbringelse af børn og ung Generelt skal det bemærkes, at det i forbindelse med sammenlægningsprocessen forretningsgange til styring af økonomien på forbyggelse- og anbringelsesområdet Sagsmængden er nu grundigt gennemgået. Konsekvensen er, at udgiften på dette Gennemgangen har vist, at der har været sager svarende til en udgift på kr. 3.959 Udviklingen i antallet af sager inden for de forskellige områder i perioden 4. kvarta bemærkes, at stigningen i takster og vederlag ikke har kunne dækkes af den frem på den faktiske udvikling i sagsmængden Der forventes en overskridelse af rammen på kr. 9.952.000 Det skal yderligere bemærkes at området ved budgetlægningen blev reduceret m 572 Tabt arbejdsfortjeneste merudgifter mv. Antallet af personer der modtager tabt arbejdsfortjeneste er steget væsentligt. Samtidig er g Der er en lille stigning i udgiften til merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat fysisk e Samlet forventes der en overskridelse på 1.671.000 3.50 Folkebiblioteker Der vil sandsynligvis opstå et merforbrug p.g.a. ekstraomkostninger i forbindelse med indretning af sal på Aabybro Bibliotek, t arbejdsmiljørådgiver (Aabybro Bibliotek) og endelig opstart af bogbus. Merforbruget vil blive beregnet til næste budgetkontrol.

03.74 Lokaletilskud Oprindeligt var der vedtaget en rammebesparelse på 2.000.000 kr. - blev senere vedtaget med 1.750.000 kr., som også er ud står stadig tilbage, da de aldrig blev reguleret i budgettet efter den nye vedtagelse. Dette merforbrug på 252.000 søges derfor 3.76 Ungdomskolevirksomhed Ungdomsskolen området er her korriget budgetmæssigt svarende til kr. 800.000. Ved budgetlægningen for 2007 var der fasth via betalig fra de kommuner som nu er sammenlagt. Der er således tale om en budgetteknisk rettelse. Der forventes en mindreindtægt på 800.000

08, deraf forventes der færre udgifter til lønninger i denne periode. Det forventes at budgettet afholdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke har været nødvendigt og påkrævet at skabe administrative systemer og. Dette har kræve justeringer undervejs, og der arbejdes stadig på at forbedre syst område er væsentligt højere end tidligere vurderet..000 som ikke tidligere har været registreret. l 2007 og frem til 30.6.2008 betyder en merudgift på 5.993.000- Hertil skal dog skrivning der er foretaget til budget 2008, hvilket således også er en del af merudg ed kr. 1 mio. og at der er overført underskud fra 2007 til 2008 svarende til 1.134.0 ennemsnitsprisen pr. sag også steget væsentligt. ller psykisk funktionsevne.

emet. iften 00