Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Relaterede dokumenter
Budgetudfordringer på genoptræningsområdet

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Sundhedsudvalget

Oversigt Budgetforslag B

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016

Budgetprocedure for budget

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune. Regnskab 2013

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

1. Resume Forventet årsresultat er et underskud på 43,7 mio. kr.

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Indstilling. Oprettelse af nye sektorer for sundhedsområdet i forbindelse med kommunalreformen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Anlæg Om- og nybygning på Marselisborg Centret

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 2. november 2015

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Indstilling. Budgetudfordringer på sundhedsområdet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 17. juni 2010.

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS)

Investering i Human Technologies ApS

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Opfølgning på Voksenhandicaps økonomi, 3. kvartal 2017

Indstilling. Fremtidens demensindsats Et værdigt liv med demens. 1. Resume. Sundhed og Omsorg. Til Århus Byråd via Magistraten.

Erhvervspuljebevilling til Business Region Aarhus

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

NOTAT. Demografiregulering med ny model

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet.

Notat Dato: 24. august 2006

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat

Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Rådmandsindstilling. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) fremtidigt serviceniveau og administration af ordningen. 1. Resume

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Bilag 16. Aarhus Kommune. Den

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Ændringer i økonomien siden B

NOTAT: Konjunkturvurdering

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016

Indstilling. Udmøntning af den Sundheds- og velfærdsteknologiske investeringspulje. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til varigt budget.

Indstilling. Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 05. Redegørelse for Borgmesterens

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

De fremtidige styringsmæssige rammer omkring BPA-ordningen i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling Aarhus Kommune Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade Resume 2. Beslutningspunkter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

1. Resume Beboerne i plejeboligerne skal have en bedre oplevelse af og en stor tilfredshed med det varme måltid mad.

Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes belysninger af beslutningsforslag

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj Århus Kommune

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Økonomien på det specialiserede voksenområde

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 18. marts Århus Kommune

Til Magistraten Fra Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling Dato 21. november 2016

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Budgetanalyse vedr. kollektiv bustrafik i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Aarhus Kommune opretter ulykkes- og ansvarsforsikring for borgere, der yder en frivillig indsats.

1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen.

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Bilag 5. Budget 2013 refusion særligt dyre enkeltsager Magistratsafdelingerne. Aarhus Kommune. Den 11. september 2012

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet.

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Handlingsplan for nye ungdomsboliger i

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

FORVENTET REGNSKAB-2019

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Transkript:

Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet markant stigende udgifter til botilbud og bostøtte for borgere over 67 år, og der mangler derfor penge til området. I Aarhus Kommune er det Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) der varetager opgaverne med handicappede borgeres botilbud og bostøtte. Når borgeren fylder 67 år, fortsætter MSB med at varetage opgaven og visitere, men det er i stedet MSO, der overtager betalingsansvaret for udgifterne. Partierne bag budgetforlig for 2011-2014 (S, SF, V, KF, DF og RV) har anerkendt budgetproblemet med en kompensationsaftale, der betyder at frem til og med 2014 deles MSO, MSB og MBA om at finansiere hver sin tredjedel af merudgifterne i forhold til udgiftsniveauet i 2010. I 2013 var der merudgifter på 23,3 mio. kr. Kompensationsaftalen gav en statuskorrektion på 9,8 mio. kr. De resterende 13,5 mio. kr. har Sundhed og Omsorg selv finansieret via omprioritering inden for det eksisterende budget. Men udgiftspresset er stigende, og hvis der ikke tilføres midler til området, vil byrådet skulle reducere serviceniveauet i Sundhed og Omsorg altså omsorgen og plejen til vores ældre borgere i kommunen - med tilsvarende beløb. Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte side 1 af 7

2. Beslutningspunkter At 1) Budgettet til botilbud og bostøtte i Sundhed og Omsorg tilføres hhv. 17,7 mio. kr. i 2015; 23,4 mio. kr. i 2016; 27,3 mio. kr. i 2017 og 31,2 mio. kr. i 2018 og finansieringen henvises til budgetdrøftelserne vedr. budget 2015-2018. At 2) Såfremt udgifterne til botilbud og bostøtte ikke er stagneret i 2016, skal der i 2017 udarbejdes en budgetreguleringsmodel, der regulerer budgettet fra 2019 og frem, så det står i forhold til nettotilvæksten af borgere over 67 år. 3. Baggrund 3.1 Økonomiaftale mellem Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse indgik i 1996 en samarbejdsaftale om økonomi og ressourcestyring. Opgaver rettet mod handicappede borgere med botilbud og bostøtte, som ikke er fyldt 67 år, varetages i Aarhus Kommune af Sociale Forhold og Beskæftigelse. Ifølge Økonomiaftalen fra 1996 overtager Sundhed og Omsorg betalingsansvar for borgere i Socialafdelingens tilbud, når de bliver 67 år. Tilsvarende overtager Sundhed og Omsorg betalingsansvar for borgere, der bliver 67 år i tidligere amtskommunale boformer eller bofællesskaber beliggende i andre kommuner. Sundhed og Omsorg har således betalingsansvaret for botilbud og bostøtte til borgere over 67 år. Det er dog fortsat Sociale Forhold og Beskæftigelse, der visiterer til tilbuddene, selv om borgeren er blevet 67 år. Sundhed og Omsorg har således ingen mulighed for at regulere tilgangen til området. 3.2 Stigende udgifter til botilbud og bostøtte Sundhed og Omsorg har de seneste år oplevet en markant stigning i udgifterne til botilbud og bostøtte til borgere over 67 år. Udgiftsudviklingen de seneste 5 år samt den forventede udgift for 2014-2018 fremgår af nedenstående figur. Se Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte side 2 af 7

afsnit 3.3 for nærmere forklaring på de forventede merudgifter for 2014-2018. Figur 1 Udgiftsudvikling botilbud og bostøtte 2009-2018 Prognosen for 2014-2016 er baseret på kendte borgere i MSB og i andre kommuner på cpr. nr. niveau samt data fra MSB over de borgere, der bliver 67 år i perioden 2014-2016 og som MSO derfor overtager betalingsforpligtelsen på. I 2010 fik området tilført 12,6 mio. kr. jf. budgetforlig. Budgetmodellen for ældre og handicappede har i perioden 2010-2014 tilført området 1,1 mio. kr. samlet set og modellen forventes, at tilføre området yderligere 1,7 mio. kr. frem til 2018. Dette er modregnet i de forventede merudgifter. Da budgetmodellen er baseret på den demografiske udvikling er der dog en vis usikkerhed for beløbets størrelse i 2015-2018. I 2014 forventes udgifter på samlet set 57,9 mio. kr. hvilket er en stigning på 40 pct. siden 2009. Merudgifterne i 2014 i forhold til budgettet forventes at blive 25,7 mio. kr. og der forventes således en udgiftsstigning på 6,0 pct. fra 2013-2014. Udgiftsstigningen skyldes en stor tilgang i antallet af borgere over 67 år, der modtager botilbud og bostøtte i andre kommuner samt i boliger der tilhører Sociale Forhold og Beskæftigelse. Således er antallet af borgere over 67 år samlet set vokset fra 76 borgere i 2008 til 177 borgere i 2013. Det svarer til en stigning på 133 pct. I 2014 forven- Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte side 3 af 7

tes en yderligere stigning på 6 borgere, det svarer til 3,4 pct. 3.3. Vurdering af udgifterne i de kommende år Der er lavet prognoser for de forventede udgifter samt antal borgere til køb af botilbud og bostøtte i andre kommuner samt i Sociale Forhold og Beskæftigelse for perioden 2014-2016. Dette er sket på baggrund af data fra Sociale Forhold og Beskæftigelse over borgere, der bliver 67 år samt udgiften til de enkelte borgere. Prognosen viser en merudgift på 36,9 mio. kr. i 2016. I perioden 2009-2016 (forventet) har der været en gennemsnitlig udgiftsstigning på 4,1 mio. kr. pr. år og hvis denne udvikling fortsætter skønnes merudgifterne at stige til 44,7 mio. kr. i 2018. Tabel 1 Forventede udgifter 2013-2018 Mio. kr. R 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Køb af botilbud og bostøtte i alt 54,6 57,9 64,0 70,3 74,5 78,6 Forventede merudgifter 23,3 25,7 31,2 36,9 40,8 44,7 Stigning pr. år 6,0% 10,6% 9,8% 6,0% 5,5% Tabel 2 Antal borgere 2013-2016 Antal borgere R 2013 2014 2015 2016 Antal borgere botilbud i alt 177 183 193 204 Tilvækst i antal borgere pr. år 20 6 10 11 Stigning pr. år 12,7% 3,4% 5,5% 5,7% Antallet af borgere og den tilknyttede udgift er beregnet på baggrund af nuværende CPR samt de borgere der pt. er i MSB og som bliver 67 år i perioden 2014-2016, så prognosen er ret sikker. Ved budgetforliget for 2011-2014 fik området tilført 12,9 mio. kr. Herudover blev det aftalt, at såfremt Sundhed og Omsorgs udgifter til området i 2011-2013 ikke kan holdes inden for en samlet ramme, der svarer til det forventede udgiftsniveau i 2010, skal der foretages en kompenserende regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Sundhed og Omsorg skal selv finansiere 1/3 af udgiftsstigningen mens Sociale Forhold og Beskæftigelse samt opsamlingen på reserven vedrørende afvigelser på de ikkestyrbare udgiftsområder finansierer de sidste 2/3. Aftalen blev ved sidste budgetforlig forlænget til og med 2014. Aftalen har betydet, at Sundhed og Omsorg har fået statuskorrektioner på 5,0 mio. kr. i 2011, 5,2 mio. kr. i 2012 samt 9,8 mio. kr. i 2013. I 2014 forventes en statuskorrektion på 12,0 mio. kr. Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte side 4 af 7

Ovenstående kompensationsaftale gælder kun til og med 2014. Det indebærer, at Sundhed og Omsorg fra 2015 selv skal finansiere de stigende udgifter. Sundhed og Omsorg har ikke mulighed for at påvirke udgifterne, idet Sociale Forhold og Beskæftigelse visiterer til tilbuddene, både før og efter borgeren bliver 67 år. Sundhed og Omsorg overtager således blot betalingsansvaret, når borgeren fylder 67 år. Udgiftsniveauet er stigende, hvorved merudgifterne i forhold til budgettet øges. Dette kan kun finansieres ved at forringe servicen til de ældre på andre områder. I 2018 forventes merudgifter for 44,7 mio. kr. Dette svarer eksempelvis til 107 sosu-assistenter. Sundhed og Omsorg har allerede gennemført omprioriteringer i regnskab 2013, således at de 13,5 mio. kr. (23,3 mio. kr.- 9,8 mio. kr.) er finansieret inden for eget budget. Forudsættes det, at Sundhed og Omsorg også fremadrettet finansierer 13,5 mio. kr. er der som nedenstående tabel viser en yderligere ufinansieret manko på 17,7 mio. kr. i 2015 stigende til 31,2 mio. kr. i 2018. Tabel 3 Budgettilførselsbehov 2015-2018 Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 Forventet udgift til køb af botilbud og bostøtte 57,9 64,0 70,3 74,5 78,6 Budget 32,2 32,8 33,4 33,7 33,9 Forventet statuskorrektion jf. kompensationsaftale 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forventede merudgifter i fht. budgettet inkl. statuskorrektion 13,7 31,2 36,9 40,8 44,7 Andel MSO selv finansierer 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 Budgettilførsesbehov 0,2 17,7 23,4 27,3 31,2 Det er derfor nødvendigt at finde en løsning, hvis ikke pleje og omsorg til borgerne skal reduceres. 4. Effekt Budgettilførslen skal sikre, at servicen til de ældre ikke forringes for at sikre finansiering af botilbud og bostøtte. Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte side 5 af 7

5. Ydelse Hvis der ikke tilføres ekstra midler til området, vil byrådet tilsvarende reducere serviceniveauet i Sundhed og Omsorg. 6. Organisering Ingen bemærkninger. 7. Ressourcer De stigende udgifter til botilbud og bostøtte har i 2013 medført udgifter ud over budgettet på 23,3 mio. kr. Kompensationsaftalen med Sociale Forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens afdeling har reduceret Sundhed og Omsorgs reelle merudgifter med 9,8 mio. kr. således, at Sundhed og Omsorg ved omprioriteringer selv finansierede 13,5 mio. kr. i 2013. Kompensationsaftalen gælder til og med 2014. Det betyder, at Sundhed og Omsorg fra 2015 selv skal finansiere udgiftsstigningen. Merudgifterne i 2015 forventes at vokse til 31,2 mio. kr. Såfremt Sundhed og Omsorg fremadrettet selv finder finansiering til de 13,5 mio. kr. som det skete i 2013, vil der i 2015 skulle tilføres budget på 31,2-13,5= 17,7 mio. kr. til Sundhed og Omsorg. Der er intet, der tyder på, at udgiftsstigningen vil aftage og merudgifterne i forhold til budgettet forventes således at vokse til 44,7 mio. kr. i 2018. Dette giver et budgettilførselsbehov på 44,7-13,5=31,2 mio. kr. For at opnå budgetmæssig balance i perioden 2015-2018 er der behov for at få tilført nedenstående midler i de enkelte budgetår. Tabel 4 Budgettilførselsbehov 2015-2018 Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Budgettilførselsbehov 17,7 23,4 27,3 31,2 Såfremt udgifterne til botilbud og bostøtte ikke er stagneret i 2016, skal der i 2017 udarbejdes en budgetreguleringsmodel, der regulerer budgettet fra 2019 og frem i forhold til nettotilvæksten af borgere over 67 år. Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte side 6 af 7

Jette Skive / Hosea Dutschke Bilag Bilag 1: Ældrerådets høringssvar Bilag 2: Handicaprådets høringssvar Bilag 3: Notat Fordeling af udgiftspres til botilbud og bostøtte Tidligere beslutninger Ved budgetforliget for 2011-2014 fik området tilført 12,9 mio. kr. Herudover blev det aftalt, at såfremt Sundhed og Omsorgs udgifter til området i 2011-2013 ikke kan holdes indenfor en samlet ramme svarende til det forventede udgiftsniveau i 2010, foretages der en kompenserende regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Sundhed og Omsorg skal selv finansiere 1/3 af udgiftsstigningen mens Magistatsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse samt opsamlingen på reserven vedrørende afvigelser på de ikke-styrbare udgiftsområder finansierer de sidste 2/3. Aftalen blev ved sidste budgetforlig forlænget til og med 2014. Økonomi Tlf.: 89 40 20 00 Lix: 34 Sagsbehandler: Karina Rotbøl Pedersen Tlf.: 89 40 69 98 E-post: krp@aarhus.dk Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte side 7 af 7