Budgetanalyse af døgntilbud

Relaterede dokumenter
Budgetanalyse af Børne- og Ungeområdets døgninstitutioner 2018

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Ungdomscenter Allégården tilbudstyper og målgrupper

ØK - UDVALGET HANDLEPLAN FOR BØRNE- OG FAMILIECENTER GULDBORGSUND V. FAMILIECHEF LIS HAMBURGER MANDAG DEN 3. NOVEMBER 2014

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Dialogbaseret aftale. mellem. Døgninstitutioner Trine Würtz Hansen og Børn & Unge Forvaltningen Mette Andreassen

Overordnet projektbeskrivelse i forhold til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats overfor udsatte børn og unge på Frederiksberg

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

Kommissorium. Sammenhængende borgerforløb i BUF. Ungeforvaltningen

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

Tilbudsoversigt Familieområdet

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Styring af det specialiserede udsatte område

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16.

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger

Institutionen er beliggende på Frederiksberg Alle 48, 1820 Frederiksberg, matr. nr. L 74, Frederiksberg. Ejendommen ejes af Frederiksberg Kommune.

I Frederiksberg Kommune, Familieafdelingen, arbejdes der ud fra tankegangen i Integrated Children System i myndighedssagsbehandlingen.

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

NOTAT OMSTILLING AF UNGDOMSCENTERET ALLEGÅRDEN

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Strategi for Specialrådgivningen

Følgende nøgletal er udvalgt for at vise udviklingen på udmøntningen af strategiplanen på strategiens målbare områder.

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Ansøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi

TILSYNSRAPPORT FOR KOMMUNALT TILSYN 2012

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

6. Center for Social Service

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

1. Beskrivelse af området

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler

Til gengæld skal de hjemmebaserede indsatser i nærmiljøerne styrkes. Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. april 2016

Projektbeskrivelse. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Den 13. februar 2008 Per Udesen

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune

BILAG OG DOKUMENTATIONSDEL FOR SEKTORPLAN BØRN, UNGE OG FAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Status på økonomi og handleplan

Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Inspirationsoplæg. Kan udgiftsudviklingen knækkes på de specialiserede områder? Camilla T. Dalsgaard. 17. januar 2019 Køge Kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: Version: 1.

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018

Projektbeskrivelse. Oprettet den 5. juli 2011 Revideret: den. 1. Projektets titel Den fremtidige organisationsstruktur og budgetmodel for dagplejen

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

PPR i en kommunal organisation 0-18 år. PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017

Udkast til. Indtjeningsmuligheder i Handicap og Psykiatri i Ballerup Kommune

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

HALLER OG STADIONS. Ny ressourcetildelingsmodel for haller og stadions i Billund Kommune JULI 2017 BILLUND KOMMUNE

NOTAT. Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Indledning. Baggrund. Udtalelse vedrørende Ungecenter Solhjems fremtid.

Regnskab Regnskab 2017

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme tilbud til voksne med særlige behov

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 1. behandling

Ungespecialet. Vi arbejder på, at skabe individuelle behandlingsforløb der er gennemsigtige, involverende og fleksible.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Specifikation til Udviklingsstrategien

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Bilag 2 administrative nøgletal

FAKTA OM KOMMUNERNES INDSATSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018

Strategi for kapacitetsplanlægning pa Handicap- og Psykiatriomra det, Lemvig Kommune 2017

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb om det økonomiske tilsyn

Fællesskabsmodellen. Notatet viser overordnet set tre tendenser, som BDO s investeringscase ikke tog højde for:

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose

Kvalitetsstandarder Botilbud Hjørring Kommune

1. Projektets titel Bilag 2, Projektbeskrivelse Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur - opdatering og implementeringsplan

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Transkript:

Budgetanalyse af døgntilbud Projektbeskrivelse J.nr.: 27.03.26-P20-1-17 Børne- og Ungestaben 4. januar 2018 Sagsbeh.:GS / MB

1. Titel Budgetanalyse af døgntilbud for børn og unge 2. Baggrund Som en del af budget 2018 er det aftalt at..der i det kommende år gennemføres en budgetanalyse af døgntilbudsområdet. Analysen skal afdække prissætning og struktur på døgninstitutioner på Frederiksberg herunder muligheden for på et eller flere områder af etablere samdrift. Da budgetanalysen både skal favne prissætning og en målgruppeanalyse opdeles projektet i to delprojekter. Den ene del (1) af projektet vil omfatte etablering af en budgetmodel herunder administrationsgrundlag og ressourcetildelingsmodel. Den anden del (2) vil omhandle en analyse af de fremtidige målgrupper hvortil der bør etableres kapacitet på Frederiksberg og dermed det fremtidige behov for døgninstitutioner for børn og unge på Frederiksberg herunder deres struktur og eventuelle muligheder for samdrift. Uddybning af baggrunden for udførelse af budgetanalysen er beskrevet i følgende: Ad 1) Budgetmodel herunder administrationsgrundlag og ressourcetildelingsmodel Tildeling af driftsmidler til Frederiksberg Kommunes fire selvejende døgninstitutioner på Børneog Ungeområdet udmøntes som faste årlige bevillinger. Bevillingerne reguleres alene efter lønog prisudviklingen og udbetales i form af et månedligt aconto-driftstilskud. Det betyder, at bevillingen ikke reguleres efter hverken aktivitetsniveau eller belægning. Hertil overføres overeller underskud efter kommunens almindelige principper. Metoden for tildeling af driftsmidler til de fire selvejende døgninstitutioner er historisk betinget. Den nuværende budgetmodel giver ikke gennemsigtighed om sammenhæng mellem tildelte ressourcer, aktivitet og opgaver. Ad 2) Fremtidigt behov for døgninstitutioner børn og unge herunder struktur og samdrift Frederiksberg Kommune har pr. 1. januar 2018 anbragt 150 børn/unge udenfor hjemmet. Heraf 32 flygtninge. 16 af de anbragte børn er børn med handicaps. Antallet af anbringelser har i perioden 2015 til 2018 været relativt stabilt. 1. januar 2018 er 42 af de 150 anbragte børn/unge anbragt på Frederiksbergs lokale institutioner. 69 børn/unge er anbragt hos plejefamilier eller i netværkspleje. De resterende 39 børn/unge er anbragt i andre kommuners døgninstitutioner (15), socialpædagogiske opholdssteder (18), sikret døgninstitution (1)samt kost og efterskoler (4) og eget værelse (1). Frederiksberg Kommune har herudover en række ambulante familieforløb på henholdsvis Bülowsvej for Børn og Familier samt Allégårdens afdeling Bøgen. Hertil kommer 22 familievejledningsforløb, som varetages af vejledere i Familieafdelingen. Beskrivelse af eksisterende lokale tilbud Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med 4 selvejende døgninstitutioner, beliggende på hver deres adresse og med hver deres bestyrelse i Frederiksberg Kommune. De fire døgninstitutioner for børn og unge har i dag forskellige målgrupper og opgaver. Allégårdens Ungdomscenter har 4 afdelinger. Ungdomspensionens afdelingens 14 pladser anvendes i dag udelukkende til uledsagede flygtninge i alderen fra 14 år til 18 år, hvor der foretages udredning/undersøgelse af de unges behov for støtte med henblik på blivende eller anden placering og en udslusningslejlighed med 2 pladser. Ungdomscentret omfatter herudover en hybelafdelingen med 8 pladser til unge i alderen fra 17 til 23 år med henblik på støtte og udslusning til en selvstændig tilværelse. Afdeling Bøgen er et ambulant tilbud med 12 pladser til unge hjemmeboende i alderen fra 12 til 18 år og deres familier med henblik på at forebygge en anbringelse. Afdeling Smallegade er et tilbud til 22 udeboende unge i alderen fra 16 til 23 år, der er behov for særlig støtte i overgangen til voksenlivet og en selvstændig tilværelse. 2

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej består af 2 afdelinger en Ungdomspensions afdeling med 13 pladser til unge i alderen fra 14 til 18 år heraf 1 akutplads og 12 pladser til længerevarende ophold samt en hybelafdeling med 5 pladser til unge i alderen fra 17 til 23 år med henblik på støtte og udslusning til en selvstændig tilværelse. Josephine Schneiders Hus har 12 pladser til børn og unge i alderen fra 8 til 15 år på anbringelsestidspunktet med henblik på længerevarende ophold, som kan varer til det 23. år. Bülowsvej for Børn og Familier har 3 afdelinger, Stuen tv. er et døgntilbud til børn i alderen fra 0 til 14 år med 10 akut-, udredning/undersøgelses- og kortevarende behandlingspladser, et ambulant familiebehandlingstilbud til 18 familier med hjemmeboende børn og et døgn familie tilbud til 3 familier med henblik på støtte/vejledning eller forældrekompetenceundersøgelse. 3. Formål Formålet med budgetanalysen er at sikre, at de døgntilbud for børn og unge, som Frederiksberg Kommune har indgået driftsaftale med driftes på den økonomisk mest effektive måde og leverer tilbud til de relevante målgrupper jf. den politisk vedtagne strategi for området. Ad 1) Budgetmodel herunder administrationsgrundlag og ressourcetildelingsmodel Sigtet med en budgetmodel er at finde og implementere en egnet model, som er baseret på et objektivt grundlag for tildeling af driftsmidler til de selvejende døgninstitutioner udfra deres individuelle målgrupper, opgaver og arbejdstilrettelæggelse/arbejdstidsregler. Formålet er at sikre, at de ressourcer der afsættes til drift, har tydelig sammenhæng med det aktivitetsniveau den enkelte institution har, og samtidig at budgetteringsmetoden giver den efterspurgte gennemsigtighed, der er på det politiske og administrative niveau samt lever op til afrapporteringen i forhold til Socialtilsynet. Modellen skal tage højde for institutionernes specialiserende kompetencer, målgrupper og opgaver samt muligheden for at have et vist økonomisk råderum i forhold til at kunne ansætte og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft og sikre en vis fleksibilitet i forhold til opgaveløsningen, som er væsentlig inden for det specialiserede børne ungeområde jf. den politisk vedtagne strategi for området. Ad 2) Fremtidigt behov for lokale ambulante og døgnbehandlingstilbud til børn og unge herunder struktur og samdrift Formålet med at kortlægge det fremtidige behov for ambulante- og døgnbehandlingstilbud til børn og unge, er at Frederiksberg Kommune løser opgaven optimalt inden for de lovgivningsmæssige rammer og flest mulige børn, unge og familier modtager relevante tilbud i lokalmiljøet. Det er ikke forventningen, at der på kort sigt vil indtræde et markant fald i antal anbringelser. I forhold til den fremtidige indsats forventer Frederiksberg Kommune imidlertid via Socialstyrelsens rådgivningsforløb (primo 2018) at få bistand til, hvordan Frederiksberg Kommune kan rammesætte målet om at styrke arbejdet med en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats. Det er umiddelbart forventningen, at et øget fokus på tidlig forebyggelse og effektiv indsats blandt andet vil fordre en styrkelse af mulighederne for at kombinere anbringelser af kortere varighed med en sideløbende og længerevarende hjemmebaseret indsats. Sådanne indsatser forventes på sigt at kunne bidrage til at flere børn og unge vil kunne blive i hjemmet, fordi forældrene støttes intensivt med at løfte forældreopgaven. Det vil derfor også være et vigtigt element i analysen at få indblik i, i hvilket omfang sådanne opgaver i højere grad med fordel kan løftes af kommunens lokale institutioner. Det er dog samtidig vigtigt at have blik for, at der også ud i fremtiden vil være behov for at anbringe børn udenfor hjemmet i længere tid, og at der i den sammenhæng også skal være fokus på kommunens strategi om at minimere omfanget af køb af døgntilbudspladser i andre kommuner. 3

Det er derfor vigtigt, at der i forhold til målgruppeanalysen sikres en relevant afvejning i forhold til prioritering af kapacitet til såvel hjemmebaserede indsatser som længerevarende anbringelser. Målgruppeanalysen bør herunder også omfatte en analyse af muligheden for helt eller delvist samdrift af døgninstitutionerne med henblik på stordriftsfordele. 4. Mål I forhold til budgetmodel herunder administrationsgrundlag og ressourcetildelingsmodel er målet: 1. at sikre at aktivitet og ressourcer hænger tæt sammen (bevilling følger aktivitet) 2. at institutionernes budgetter er gennemsigtige 3. at modellen er enkel at administrere I forhold til fremtidigt behov for døgninstitutioner børn og unge herunder struktur og samdrift er målet: 4. at indtænke projekt Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats overfor udsatte børn og unge i målgruppeanalysen i forhold til fremtidige behov herunder overvejelser om omlægning til andre målgrupper og opgaver jf. dette projekts udviklingsplan 5. at sikre at fremtidige behov for ambulante- og døgntilbud i videst muligt omfang kan honoreres af Frederiksberg Kommunes selvejende døgninstitutioner 6. at sikre tydelige målgruppe- og opgavebeskrivelser for de enkelte tilbud 7. at sikre fleksibiliteten i forhold til de ambulante- og døgntilbud 8. at kortlægge, hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang, der kan være grundlag for etablering af samdrift på et eller flere områder 5. Afgrænsning I projektet vil indtægter fra salg af pladser eller statsrefusioner ikke blive behandlet, da der er tale om et forvaltningsanliggende, som er de pågældende institutioner uvedkommende i forhold til driftstilskud eller ressourcetildeling. 6. Milepælsplan og leverancer I projektet er der to overordnede milepæle i forhold til slutleverancer, svarende til de 2 delprojekter. Den første milepæl ligger i maj 2018, hvor der vil blive gennemført en rebudgettering af de fire døgninstitutioners budgetter med afsæt i det udarbejdede administrationsgrundlag. Den anden milepæl ligger i august 2018, hvor målgruppeanalysen vil være færdig og indgå i den samlede udviklingsplan for Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats overfor udsatte børn og unge I den udstrækning at budgetanalysen giver anledning til effektiviseringsforslag, vil det blive meldt ind i forbindelse med den ordinære indmelding til budget 2019. 7. Leverancer Inden for dette projekts rammer vil følgende blive leveret: En objektivt og ensartet ressourcetildelingsmodel for personale, hvor det er tydeligt, hvilke parametre der kan drejes på. Et budgetmodel der fastsætte objektive kriterier for tildeling af øvrige budgetposter udover personale 4

Et administrationsgrundlag der beskriver kriterierne i ressourcetildelingsmodellen samt forudsætninger for tildeling af budget til øvrige poster jf. eksisterende administrationsgrundlag til daginstitutioner og administrationsgrundlag til klubber. For at kvalificere ressourcetildelingsmodellen samt forudsætninger for tildeling af budget vil der videre blive inddraget erfaringer og viden om tildelingsmodeller fra sammenlignelige døgninstitutioner fra såvel voksenområdet samt andre kommuners drift af selvejende døgntilbud for børn og unge. En arbejdsgangsbeskrivelse årshjul for udmelding, rebudgettering og informationsflow / dialog mv. Benchmark sammenlignelige døgntilbud for børn og unge med angivelse af bruttodriftsudgifter og takster. En rapport, som beskriver det fremtidigt behov for døgninstitutioner for børn, unge og familier på Frederiksberg fordelt på målgrupper, opgaver og ressourcer mellem ambulante- og døgntilbud samt eventuelle fremadrettede udviklingsmuligheder/behov jf. udviklingsplanen samt struktur for eventuel yderligere samdrift. 8. Kommunikationsplan For begge dele af projektet skal der udarbejdes en kommunikationsplan, med fokus på at inddrage og høre de daglige ledelser og de selvejende institutioners bestyrelser. 9. Projektorganisation 9.1. Projektejer samt ansvar og kompetence. Stabschef Jens Thygesen er projektejer på den del af projektet som vedrører budgetmodel herunder administrationsgrundlag og ressourcetildelingsmodel. Familiechef Helle Østergaard Stisen er projektejer på den del af projektet som vedrører fremtidigt behov for døgninstitutioner børn og unge herunder struktur og samdrift. Det er projektejernes ansvar at sikre de politiske, strategiske og ressourcemæssige rammer for projektet samt at sikre at de forretningsmæssige målsætninger i effektvurderingen nås. 9.1.1.1. Styregruppe For alle dele af budgetanalysen består styregruppen af direktør Inger Andersen, familiechef Helle Østergaard Stisen, stabschef Jens Thygesen, sektionsleder Merete Bonne og sektionsleder Gitte Mosegaard Nielsen. 9.2. Projektleder samt ansvar og kompetence Økonomikonsulent Gitte Skotner er projektleder på budgetmodel herunder administrationsgrundlag og ressourcetildelingsmodel, Sektionsleder Merete Bonne er projektleder på fremtidigt behov for døgninstitutioner børn og unge herunder struktur og samdrift. Det er projektlederens ansvar at sikre at projektet gennemføres som beskrevet i projektbeskrivelsen. Projektlederen referer til projektejeren, og skal løbe rapportere til projektejer om status og risici. Det skal samtidig løbende sikres, at de to projektledere løbende og systematisk sikrer vidensudveksling på tværs af de to delprojekter. Dette for at sikre en tæt koordinering af de 2 delprojekter. 5

9.3. Projektgruppe mv. Projektlederen er formand for projektgruppen. Den primære projektgruppe i forhold til budgetmodel herunder administrationsgrundlag og ressourcetildelingsmodel er økonomikonsulent Gitte Skotner, økonomikonsulent Henrik Mosekilde, og sektionsleder Gitte Mosegaard Nielsen, mens projektgruppen på fremtidigt behov for døgninstitutioner børn og unge herunder struktur og samdrift er sektionsleder Merete Bonne, sektionsleder Claus H.S. Jørgensen, sektionsleder Søren Gøthler og sektionsleder handicap. Projektgruppen indkaldes løbende efter behov. For begge dele af projektet gælder, at der som ressource trækkes på Familieafdelingen og Børneog Ungestaben som også deltager i projektgruppemøder efter behov. Øvrige deltagere i projektet er forstander Sanne Juliussen (Bülowsvej), forstander Klaus Peick, (Ungdomspensionen Jens Jessens Vej), forstander Annette Olsen (Josephine Schneiders Hus) og Konst. forstander Susanne Stemann (Allégårdens Ungdomscenter). 9.4. Eventuel referencegruppe Projektet angående budgetmodel herunder administrationsgrundlag og ressourcetildelingsmodel vil blive startet op med et brainstormmøde, hvor der bl.a. vil blive sat fokus på at identificere de største risici. Hertil skitseres en kommunikationsplan. Til disse brainstormmøder vil bl.a. andre medarbejdere i Børne- og Ungestaben, der har erfaring med selvejende institutioner og/eller aktivitetsbaseret budgettering, blive inviteret til at deltage, og vil gennem hele projektet fungere som referencegruppe. 10.Starttidspunkter (se også punkt 6 Milepælsplan for leveringstidspunkter) Projektet med budgetmodel herunder administrationsgrundlag og ressourcetildelingsmodel starter op ultimo oktober 2017, mens opstart af fremtidigt behov for døgninstitutioner børn og unge herunder struktur og samdrift forventes at blive igangsat inden udgangen af 2017. 11.Projektbudget Projektbudgettet fremgår af tabellen og er angivet i timer og omfatter møder, implementering, udredning mv. Der er tale om et groft overslag. Ressourcetildelingsmodel: Timer Administrationsgrundlag 100 Ressourcetildelingsmodel 200 Arbejdsgangsbeskrivelse 100 Projekttimer i alt 400 12.Aftaler vedr. evaluering Administrationsgrundlaget og dermed ressourcetildelingsmodellen evalueres i forbindelse med rebudgetteringen. Dette forventes at finde sted september 2018. 6