DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]



Relaterede dokumenter
DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag. Klima- og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag - budget Effektiviseringsforslag (1000. kr.

Børne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag 2014

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Børne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag Nedlægge tosprogskonsulent funktionen 230 X

Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2013

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Styring af det specialiserede udsatte område

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

1. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

KULTUR OG TRVISELSUDVALGET BUDGET 2015

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Status på økonomi og handleplan

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

ØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

8. Landdistriktsudvalget

Mål og Midler Ungdomsskoler

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

1. Beskrivelse af området

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Ansøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi

Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Ønskeliste: Børne - og Undervisningsudvalget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Afvigelse ift. korrigeret budget

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Budgetperiode: Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.:

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Børne- og undervisningsudvalget

8. Landdistriktsudvalget

Opmærksomhedspunkter vedrørende budgetønsker til budget 2014 Direktionens vurdering

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Udvalget for Børn og Skole

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug.

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Svendborg Kommune. Udviklingsplan for 2019 i Familieafdelingen. Kvalitet i sagsbehandlingen og Tværgående samarbejde.

Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2014

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

Mål og Midler Dagtilbud

Bilag 6: Effektiviseringsforslag Støttesystemet

1. Kvartalsorientering i forbindelse med kvartalsopfølgning Børne- og Familierådgivningen

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Lovændringer og udmøntning af satspuljeaftalen. Mere kvalitet i plejefamilier en bedre opvækst for det anbragte barn. Temamøde den 27.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Det tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetrevision 2, pr. april 2014

politikområde Tværgående Puljer

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: Version: 1.

Bilag 1, Oversigt budgettilpasninger BSU

Forvaltningen ønsker derfor at iværksætte en fleksjobpakke, som skal medvirke til at øge antallet af fleksjobansatte (primært) i kommunen.

Omstilling og effektivisering

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

kr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter.

Transkript:

Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500 4 Midler til at specialiserede plejefamilier kan blive et permanent tiltag 700 5 Afskaffelse af sommerferielukning på dagtilbudsområdet. (Ikke beregnet endnu) Forslag i alt 3.810 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG

Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 1 Forslag Indkøb af Digitale røntgenapparater Bevilling Skoletandlæge Styringsområde (politikområde) Børne- og undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr. 2013 PL Forslag 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Udgifter Indkøb af digitale røgtenapparater 800 Afledte driftsomkostninger 40 40 40 40 Udgifter i alt 800 Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt 840 40 40 40 Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Digitalrøntgen er en naturlig del af den elektroniske tandjournal og findes på næsten alle tandklinikker i Danmark. I Region Sjælland er vi den eneste kommunale tandpleje uden digitalrøntgen, trods Ringsted Kommunes meget fremsynede digitalisering. Forslagets indhold Indkøb af 4 røntgenscannere til små røntgenbilleder på de fire klinikker og et stort digitalt røntgenapparat til tandreguleringsklinikken. Forslagets økonomi: Prisen for røntgenapparaterne er samlet på 775.000 kr. (Excl. Moms) + montering ca. 25.000 kr. I alt 800.000 kr. Tilbuddet omfattede også et leasingtilbud, som ved afsluttet leasing ville blive dyrere end køb. Der vil desuden komme en ekstra udgift til IT-Afdelingen for behandling af billeddata og tilkøb af dataprogram fra DSI-Next. I alt ca. 40.000,- kr. excl. Moms. Denne udgift vil være en permanent årlig udgift. Forslagets personalemæssige konsekvenser Forslagets forventede effekt At der skabes bedre rammer for en tidssvarende, kvalitativ og effektiv behandling.

Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Implementering kan igangsættes umiddelbart efter bevilling. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Forslaget vil bevirke, at der frem over kan skabes bedre rammer for at overholde serviceniveau. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæt Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Skoletandplejens samlede budget er på 10,2 mio. kr.

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 2 Forslag Øge budgettet med 100 kr. pr. barn. pr. år Bevilling Skoletandlæge Styringsområde (politikområde) Børne- og undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr. 2013 PL Forslag 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Udgifter Forøgelse af budget med 100 kr. pr barn pr. år 770 770 770 770 Udgifter i alt 770 770 770 770 Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt 770 770 770 770 Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted Kommunale Tandpleje har altid haft en meget lav gennemsnitspris pr. barn i forhold til de andre kommuner i Region Sjælland. I et omkostningsbaseret regnskab for 2011 var gennemsnitsprisen i regionen 1.553,- kr. pr. barn om året, mens gennemsnitsprisen pr. barn i Ringsted var 1.272,- kr. (Variationen i regionen var mellem vores 1.272,- og 1.802,- for den dyreset kommune.) De andre kommuner har altså gennem mange år haft mulighed for at forbedre og vedligeholde deres tandlægeudstyr på et helt andet niveau end Ringsted. Vi har i de sidste år oplevet, at udgifterne til varekøb og dyre reparationer af vores mange år gamle tandlægeudstyr har været med til at overskride budgettet. Forslagets indhold At øge budgettet pr. barn med 100 om året. Dette vil give mulighed for at vedligeholde udstyr på en fornuftig måde og give personalet en bedre hverdag til glæde for vore brugere. Forslagets økonomi: Idet der 7.700 brugere vil en forøgelse af budget med 100 kr. pr. barn bevirke en samlet budgetstigning på 770.000 kr. Forslagets personalemæssige konsekvenser Forslagets forventede effekt

At der skabes bedre rammer for en tidssvarende, kvalitativ og effektiv behandling. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Implementering kan igangsættes umiddelbart efter bevilling. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Forslaget vil bevirke, at der frem over skabes bedre rammer for at holde serviceniveau. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæt Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Skoletandplejens samlede budget er på 10,2 mio. kr.

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 3 Forslag Pulje til indkøb af It- hardware på 0-16 års området Bevilling Øvrige fælleskonti, skoler Styringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr. 2013 PL Forslag 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Udgifter Indkøb af hardware 1.500 1.500 Udgifter i alt 1.500 1.500 Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt 1.500 1.500 Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Der er netop ved at blive vedtaget en ny it-strategi. I den forbindelse lægges der vægt på at øge børnenes og elevernes it-kompetencer. Det er således en målsætning, at It-strategien skal: Sikre klarhed og skabe overblik over ambitionerne for brug af it på skoler og i dagtilbud i Ringsted kommune Danne grundlag for at konkretisere og gennemføre indsatser i forhold til it Give alle mulighed for at iværksætte og fortsætte initiativer i en tydelig og fælles formuleret ramme Forslagets indhold Det er en udfordring for implementeringen af strategien, at der mangler tidssvarende it-udstyr i dagtilbud og på skoler. Dette forslag sikrer derfor økonomisk tilskud til indkøb af it-udstyr. Skoler og dagtilbud kan søge puljen. Et krav for ansøgning er egenfinansiering på 50 %. Forslagets økonomi: I 2014 og 2015 afsættes der årligt 1.500.000 kr. for at forbedre mulighederne for indkøb af it-udstyr. Efterfølgende skal institutioner og skoler ud af egne budgetter sørge for at vedligeholde deres samlinger af it-udstyr.

Forslagets personalemæssige konsekvenser Forslagets forventede effekt At der skabes bedre rammer for implementering af it-strategien, og at børn og elever dermed får bedre muligheder for at erhverve sig de nødvendige it-kompetencer. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Implementering kan igangsættes umiddelbart efter bevilling. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæt Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Øvrige fælleskonti på skoleområdet har et budget på 6,8 mio. kr.

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 4 Forslag Specialiserede plejefamilier Bevilling Administration, Børn og Familierådgivningen Styringsområde (politikområde) Børne- og undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr. 2013 PL Forslag 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Udgifter Løn teamleder 525 525 525 525 Supervision mv. til familierne 175 175 175 175 Udgifter i alt 700 700 700 700 Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 1 årsværk 1årsvær k 1 årsværk 1 årsværk Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted har gennem tre år erfaret, at gennemsnitsprisen på anbragte børn falder og kvaliteten i anbringelsen stiger. De ansatte plejefamiliers tilfredshed med Ringsted kommune er meget høj. Samtidig er det den mest hensigtsmæssige måde at implementere den nye lovgivning vedr. udvidet tilsyn og supervision i plejefamilierne. Erfaringen er tilvejebragt med midler fra SATS-puljen, der bortfalder den 1.1 2014. Projektet har generelt medført en opkvalificering i arbejdet med de anbragte børn, blandt andet har familieplejekonsulenternes supervisionsuddannelse betydet en bedre sparring i forhold til alle plejefamilier også de ikke specialiserede. Desuden er den faglige opkvalificering medvirkende til, at prisen på anbringelser generelt er faldende. På baggrund heraf foreslås det, at Ungeenheden er medfinancierende på udgiften Forslagets indhold For at fastholde den succes projektet har været, ansættes en teamleder, der kan videreføre de gode erfaringer og sikre, at de kommer plejefamilier anvendt af Ringsted Kommune til gode og naturligvis de anbragte børn og deres familier. Plejefamilierne skal fortsat have udvidet supervision og fælles aktiviteter i form af kursusdage, feriedage med plejebørnene, netværk for biologiske forældre mv. Forslagets økonomi: Der afsættes penge til en teamleder, der sikrer at alle konsulenter arbejder mod samme mål. Teamlederen disponerer over aktivitetspenge i samarbejde med teamet og

plejefamilierne. Forslagets personalemæssige konsekvenser Der ansættes en teamleder, der afløser projektlederen, ansat på SATS-puljepenge. Teamleder refererer Forslagets forventede effekt At gennemsnitsprisen pr. barn fastholdes på det nuværende lave niveau, og at kvaliteten i anbringelsen Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Når gennemsnitsprisen fastholdes på nuværende niveau kan budgettet i Børne- og Familierådgivningen h Implementering af forslaget Straks bevillingen foreligger, slås teamlederstillingen op internt, så denne er besat, når puljemidlerne ud Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Serviceniveauet vil kunne fastholdes og dermed kan gælden lov på området overholdes. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæt Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Områdets samlede budget er 8,6 mio. kr., og forslaget udgør 8,1 %