Beretning 2011 for politikområderne:



Relaterede dokumenter
Beretning 2010 for politikområderne:

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid

Budgetopfølgning 30. september 2008

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Overførsler fra Korrigeret budget. til 2013

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Korrigeret budget med O/U 2012

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Området har 2 selvforvaltningsrammer Boligkontoret og Administrationen. Regnskab 2016

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Udvalget for Klima og Miljø

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Udvalg Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Budget for administrationsområdet

Direktion Hovedtabeller

Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt

Budgetopfølgning 2/2012

Notat. 5. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.:

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Området har 2 selvforvaltningsrammer Boligkontoret og Administrationen. Regnskab 2017

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Budgetområde: 826 Administration

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret 2016:

Økonomiudvalg og Byråd

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Foreløbigt regnskab 2016

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer

Notat. 2. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.:

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan for økonomiudvalget

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Budgetrevision 2, pr. april 2014

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 2/2013

Halvårsregnskab 2012

Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.

Dispensations ansøgninger:

Forventet regnskab kr.

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning

Vangeboskolens økonomiske situation

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Intern Service

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 (forbrug pr. 7. januar 2019)

Udvalget for Miljø og Teknik

Regnskab Byrådsorientering d. 22. marts Randers Kommune

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Økonomisk ledelsesinformation. Pr

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forventet regnskab kr.

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014

Transkript:

Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab Afvigelse til opr. Budget Politisk organisation 6.944 6.944 6.774 170 Administration 188.312 195.160 173.433 14.879 Erhverv og Turisme 5.630 8.363 5.773-143 Fælles funktioner 42.740 41.939 41.941 799 Total for udvalg 243.626 252.406 227.921 15.705 Kilde: Regnskab og Budget 2011 Afvigelser - = merudgift/mindreindtægt

Årsberetning For økonomiudvalget er der overordnet en afvigelse (mindreforbrug) vedrørende driften på 15,705 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Området består af 4 politikområder. Der er på administrationsområdet og vedrørende Erhverv og Turisme overført store overskud fra tidligere år. Hvis man ser på området uden overførte over- og underskud, ser det således ud: (i 1000 kr.) Oprindeligt Årets resultat Afvigelse til korr. Politisk organisation 6.944 6.944 6.774 170 Administration 188.312 188.107 173.433 14.674 Erhverv og Turisme 5.630 5.617 5.773-156 Fælles funktioner 42.740 42.653 41.941 712 Total for udvalg 243.626 243.321 227.921 15.400 Kilde: Regnskab og Budget 2011 Afvigelser - = merudgift/mindreindtægt Administrationsområdet står for den største del af afvigelsen. Når man umiddelbart ser på administrationsområdet og sammenligner oprindeligt og korrigeret er der ikke den store ændring. Centralforvaltningen er imidlertid nedlagt i 2011 og der er dermed store forskelle i den enkelte forvaltnings oprindelige og korrigerede. F.eks. hører Borgerservice nu under Socialforvaltningen, hvorfor Socialforvaltningens korrigerede er væsentligt højere end det oprindelige. Intern service hører nu under Teknik og Miljøforvaltningen, og IT-afdelingen hører under Staben. Løn- og økonomi er en ny afdeling. I det efterfølgende, hvor der redegøres for afvigelserne på bl.a. administrationsområdet, forklares afvigelserne derfor i forhold til det korrigerede. Oversigt over oprindeligt og korrigeret uden over- og underskud på administrationsområdet: Tema Oprindeligt Staben 27.376 32.022 Løn og Økonomi 80.341 56.239 Børn, unge og fritidsforvaltningen 16.852 17.015 Teknik og Miljø 28.011 30.213 Socialforvaltningen 14.289 31.297 Jobcentret 21.547 21.127 Boliger (incl. p-hus) -104 194 I alt 188.312 188.107 Hele 1.000 kr. På de øvrige politikområder er der ikke væsentlige forskelle mellem oprindeligt og korrigeret.

Politisk organisation Her afholdes udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn. Desuden afholdes udgifter til valg. Der har i 2011 været afholdt valg til folketinget. Udgiften til valget har udgjort knap 0,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige og korrigerede, er der et samlet mindreforbrug på 0,170 mio. kr. på området. Der er ikke overførselsadgang mellem årene på dette politikområde. Administration I forhold til det oprindelige og korrigerede (uden over- og underskud), er der overordnet et mindreforbrug på knap 15 mio. kr. Mindreforbruget er 21,7 mio. kr. set i forhold til det korrigerede incl. over- og underskud. Denne ramme omfatter forvaltningernes administrative udgifter, samt kommunens lønpuljer, der organisatorisk hører under Staben og Løn og økonomi. Afvigelserne i forhold til det korrigerede og årets resultat er følgende for hver forvaltning: Tema Oprindeligt uden overog underskud Årets resultat Afvigelse til korr. Staben 27.376 32.022 25.734 6.288 Løn og Økonomi 80.341 56.239 46.224 10.015 Børn, unge og 16.852 17.015 17.745-730 fritidsforvaltningen Teknik og Miljø 28.011 30.213 30.775-562 Socialforvaltningen 14.289 31.297 31.403-106 Jobcentret 21.547 21.127 20.835 292 Boliger -104 194 717-523 Hele 1.000 kr. Afvigelser - = merudgift Staben Stabens indeholder løn og personaleudgifter til Staben. Desuden løn og driftsudgifter til IT-afdelingen. Der afholdes også udgifter til: Annoncering, kommunikation og formidling Arbejdsmiljø Sundhed Indefra HR strategi Udgifter til TR og MED organisationen Overenskomstbestemte puljer I forhold til det korrigerede, er der et mindreforbrug på 6,288 mio. kr. Derudover er der overført et overskud fra tidligere år på 7,6 mio. kr.

Overskuddet som er opstået i 2011 kan forklares således: Mindreforbrug IT-afdelingen 1,5 mio. kr. Mindreforbrug Staben 1,4 mio. kr. på områderne HR, arbejdsmiljø og kommunikation. Der er opnået merindtægter vedrørende elever på 3,4 mio. kr. disse indtægter skal dog finansiere ekstra optag af elever i 2011 og 2012. Løn og Økonomi Budgettet i Løn og Økonomi indeholder udgifter til løn og personaleudgifter. Desuden indeholder tet udgifter og indtægter vedrørende: Revision Drift af IT-systemer, Kommunedata, Fujitsu og Silkeborg Løn Udgifter til barselsudligningsordningen Tjenestemandspensioner Overhead takstinstitutioner I forhold til det korrigerede, er der et overskud på 10,015 mio. kr. Overskuddet er opstået som følge af et uforbrugt værn på 6,5 mio. kr. Desuden er der et mindreforbrug således: IT-systemer 2,0 mio. kr. Mindreforbruget opstår ved, at der i 2011 er afsat til indkøb og implementering af nye IT-systemer. Systemerne blev dog indkøbt og implementeret i 2010, og der opstod derfor et underskud i 2010. Mindreforbrug på knap 2 mio. kr. vedrørende barselsudligningsordningen. Dette er udlignet ved over- og underskudsberegningerne for 2011 og det overskydende er tilbagebetalt til alle decentrale enheder. Vedrørende tjenestemandspensioner er der et merforbrug på 0,8 mio. kr. En del af merforbruget vedrører pensionerede tjenestemænd, som der ikke er indbetalt tilstrækkelig pension til. Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen Budgettet indeholder udgifter til løn og personaleudgifter i forvaltningen. Desuden også udgifter til tolkebistand, administrationsvederlag m.v. I forhold til det korrigerede, er der et merforbrug på 0,730 mio. kr. Merudgiften kan henføres til udgifter til feriepengeudbetaling ved medarbejderes fratrædelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Området indeholder udgifter til løn og personaleudgifter for Teknik og Miljøforvaltningen. Desuden også udgifter til: Administrationsbygninger Kontorhold, porto, biler m.v. Kantinedrift

Byggesagsgebyr og indtægter vedr. bl.a. skorstensfejning og rottebekæmpelse. I forhold til det korrigerede, er der et merforbrug på 0,562 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindre udsving forskellige steder på området. Socialforvaltningen Socialforvaltningens indeholder løn og personaleudgifter til Socialforvaltningen herunder Handicap og Psykiatri, Visitatorer og Hjælpemiddelteam. Desuden også løn og personaleudgifter til Borgerservice. I forhold til det korrigerede, er der et merforbrug på 0,106 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindre udsving forskellige steder på området. Job- og vækstcenter Budgettet indeholder udgifter til løn og personaleudgifter til personale på Job- og vækstcentret. I forhold til det korrigerede, er der et mindreforbrug på 0,292 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindre udsving forskellige steder på området. Boligerne På dette område afholdes udgifter til: Drift P-hus Beboelsesejendomme (udlejning) Boliger under salg Driftssikring af boligbyggeri I forhold til det korrigerede, er der et merforbrug på 0,523 mio. kr. Merforbruget vedrører hovedsagelig beboelsesejendomme og især 2 ejendomme har haft et merforbrug i 2011. En ejendom har haft ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter. En anden ejendom er ikke udlejet i 2011, da den snarest skal anvendes til nye formål. Erhverv og Turisme I forhold til det korrigerede, er der et merforbrug på 0,156 mio. kr. Merudgiften kan henføres til en konteringsfejl som er rettet primo 2012. Fælles funktioner Politikområdet Fælles funktioner omfatter og forbrug vedrørende forsikringer og rengøring.

Det er forudsat, at rengøringsenheden omkostningsmæssigt hviler i sig selv i forhold til den lagte timepris, som det enkelte omkostningssted (institutionerne) belastes med. Rengøringsområdet: Området viser et merforbrug på 1,840 mio. kr. i forhold til det korrigerede uden overog underskud fra tidligere år. For at få området til at hvile i sig selv, er det nødvendigt med en strammere styring af de decentrale enheders afsatte til rengøring. Alene disse er årsag til er merforbrug i 2011 på 0,6 mio. kr. Der arbejdes stadig på at minimere udgifterne til afløsning. Fremover vil der opnås en helårsvirkning af de tiltag der er indarbejdet i 2011. Forsikringsområdet: Området viser et mindreforbrug på 2,552 mio. kr. i forhold til det korrigerede uden over- og underskud fra tidligere år. Mindreudgiften til forsikringer kan henføres til forskydninger mellem årene.

Anlægsprojekter (i 1.000 kr.) Regnskab 2011 Frigivet rådighedsbeløb 2011 Afvigelse Afslut Fortsæt Salg af Søndergade 82, Gelsted 23-9 -32 x Salg af Lillegade 5, Husby 5-10 -15 x Salg af Østre Hougvej 18 28 0-28 x Salg af Skræppedalsvej 4, Husby 0-34 -34 x Salg af Teglgårdsparken 103 15-50 -65 x Salg af Musereden -742 0 742 x Salg af Asperup børnehus 32 0-32 x Ny Brandstation 353-338 -691 x IT-sikkerhed skoler 0 385 385 x IT-sikkerhed administration 0-139 -139 x Projektering og forundersøgelse samling af administration 100 208 108 x Kommunal andel af LAGprojekter 0 615 615 x I alt -186 628 814 Note: - = merudgift/mindre indtægt Uforbrugt rådighedsbeløb på netto 1,505 mio. kr. forventes overført til 2012. Kommentarer til anlægsprojekterne Grundet finanskrisen er der ikke solgt det planlagte antal ejendomme kun børnehaven Musereden er solgt salget er dog endnu ikke helt afsluttet. Vedrørende den ny brandstation er projektet nu afsluttet.