Bilag Afstemningskatalog for ændringsforslag til budget
|
|
- Karl Mølgaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag Afstemningskatalog for ændringsforslag til budget Afstemnings-n TEKNISKE ÆNDRINGER 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tilskud og udligning Aktivitets-bes temt med-finansier ing Kollektiv trafik Digitale selvbetjeningsløsninger (DIADEM) 4 Vejbelysning 5 Socialtilsyn Øst SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER Økonomiudvalget 6 Selvbetjent kasseautomat, afledt drift Ringsted Kommune Side september 2014
2 Nedsættelse af dækningsafgiften fra 9 promille til 7,5 promille Kommunal strategi for Internet til alle Børne- og Undervisningsudvalget Udvidet åbningstid til kl. 18 på én daginstitution Tværfaglig forebyggende indsats Afskaffe sommerferieordning på 0-6 års området Kultur- og Trivselsudvalget Tilretning af budget på statsrefusion på musikskoleområdet Samtænkning grøn guide og sundhed/aktivitet Ringsted Kommune Side september 2014
3 Plan- og Boligudvalget Øgede midler til planområdet Halvering af byggesagsgebyrer Rottesikring, afledt drift Afledt drift, vinduer Prinsensvej (anlæg prioriteres i relevante puljer) Klima- og Miljøudvalget Klimatilpasning Drift af Gyrstinge og Haraldsted Søer Afledt drift af boldbaner i Gyrstinge Ringsted Kommune Side september 2014
4 Projekt Kærehave Skov Afledt drift, Kærupstien, belysning med lygtepæle Afledt drift, Sideudvidelse, fordelingsveje på landet Serviceudvidelse på Flextur - mulighed for medtagelse af cykler og barnevogne Ældre- og Genoptræningsudvalget Nøglepersoner på hjerneskadeområdet Sygeplejerske i dagvagt på akutstuerne Forslag fra V, A, F, O, C og B Kompetenceudvikling af medarbejdere i Det Nære Sundhedsvæsen Ringsted Kommune Side september 2014
5 Øgning af elevplads på køkken og It området Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Koordinerende mentor for professionelle og frivillige mentorer Forbrugerrådets gældsrådgivning Takstforhøjelse på Bo- og Servicecenteret - differentieret takst Tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende Fortsættelse af ferie og koloniophold - Bo- og Servicecenter Fastholdelse af serviceniveau for afholdelse af ferie- og koloniophold Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter Ringsted Kommune Side september 2014
6 DRIFTSINVESTERINGSPULJEN Mobil IT løsning for sagsbehandlere i Myndighedsenheden Børneinstitution nybyggeri SKATTEFINANSIERET DRIFT - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Økonomiudvalget Kontraktstyring og optimering Efteruddannelse Længere levetid på PC'er og skærme Ansættelse af en IT-supportelev mindre Indsatsledervagt overtages af deltidsbrandfolk Ringsted Kommune Side september 2014
7 Omdisponering af vedligeholdelsesopgaver Mindre driftsomkostninger i forbindelse med ny tankvogn Fælles adm. med Vej- og Ejendomscenter Opsige Turismenetværk Sjælland-Møn Børne- og Undervisningsudvalget Reducere budget til fællesformål, dagtilbudsområdet Reducere budget på øvrige fælleskonti, skoleområdet Tilpasning af budgetter til el, vand og varme til faktisk forbrug Ringsted Kommune Side september 2014
8 Tilpasning SFO-rammekonto Reduktion i budget til bogindkøb (fysiske materialer) på skoleområdet Reduktion af budgetforøgelse på daginstitutionsområdet (vedtaget i budget 2014) Ny institution sammenlægning af institutioner Kultur- og Trivselsudvalget Fjerne tilskud til Jazz-klub Besparelse på folkeoplysningsrådets budget Reduktion af bibliotekets arrangementskonto, håndteres primært via reduktioner i materialekøb Ringsted Kommune Side september 2014
9 Opsigelse af abonnement på Plan- og Boligudvalget Samarbejde Vej og Park/Ejendomsstaben Besparelse ved rengøringsudbud Klima- og Miljøudvalget Effektivisering af parkeringskontrol Kildeopsporingsprojekt Samarbejde Vej og Park/Ejendomsstaben Ældre- og Genoptræningsudvalget Reduktion af vikardækning, ferie og sygdom i aftenvagten på KLC Ringsted Kommune Side september 2014
10 Reduktion af rengøring på fællesarealer på KLC Nedlæggelse af ældreboliger i Ørslev Reduktion af arbejdstid hos aftenvagten på KLC Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Reduktion af Rikovas driftsbudget Aflastningstilbud på Bo- og Servicecenteret udvides (Hus 22) Flytning af Støtte- og Aktivitetscenteret på Jernbanevej 8, til Skole- og Familiehuset på Østre Parkvej Udflytning af STU-Åmarken til Regnbuen Ringsted Kommune Side september 2014
11 Hjemmevejledning - Ændring af tildelingsmodel og sammenlægning af hjemmevejledningskorps fra Socialpsykiatrien og Voksen / handicap Etablering af et særligt tilrettelagt botilbud med henblik på hjemtagelse af enkeltmandsprojekter Optimering af revurderingerne på borgersager, hvor der er en potentiel økonomisk besparelse ÆNDRING AF EKSISTERENDE SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen (forskydes 1 år) Trafiksrhed Renovering af fortove Ringsted Kommune Side september 2014
12 Genopretning af veje 2015 (2 mio. skubbet til 2016) Pulje til cykelstier Ringsted Oplevelsessti Pulje til udvikling i landdistrikter Sundhedscenter (udvidelse af KLC) (forskydes 1 år) NYE SKATTEFINANSIEREDE ANLÆGSPROJEKTER Selvbetjent kasseautomat. Anlæg Etablering af læringsmiljøer 0.-6.klassetrin Anlæg Ringsted Kommune Side september 2014
13 Anlægsmidler til bedre tilgængelighed på Dagmarskolen og Valdemarskolen Anlæg Forbedring af Dagmarskolens fysiske rammer Anlæg Bygge ny institution i Benløse sammenlægning af institutioner Anlæg Udvide Søholmen Børnehave til en 0-6 års institution. Anlæg Forbedringer i gymnastiksal på Kasernen Anlæg Etablering af trænings- og udstrækningsredskaber i det offentlige rum Anlæg Ekstra bevilling til etablering af boldbane i Gyrstinge Anlæg Ringsted Kommune Side september 2014
14 Helhedsplan på Sportscentret Anlæg Torveprojekt Anlæg Genopretning af kommunale ejendomme Anlæg Kloakseparering, kommunale ejendomme Anlæg Rottesikring, kommunale ejendomme (rottehandlingsplan) Anlæg Udbedring af mangler, Ringsted Svømmehal Anlæg Etablering af trappe ved Eilekiersvej/Fællesvej Anlæg Ringsted Kommune Side september 2014
15 Kærupstien, belysning med lygtepæle uden overdragelse til SEAS Anlæg Genopretning af vandløb ved Gyrstinge Sø Anlæg Sideudvidelse, fordelingsveje på landet Anlæg Klimatilpasningsprojekter Anlæg Etablering/sikring af fortov mellem skole og børnehus i Vigersted Anlæg Intelligente skraldespande Anlæg Forhøjelse af pulje til cykelstier Anlæg Ringsted Kommune Side september 2014
16 Renovering af vejprofil, Roskildevej Anlæg Aflastningstilbud på Bo- & Servicecentret udvides (Hus22) Anlæg Ombygning af medicinudlevering på Rådgivningscentret Anlæg Sundhedscenter Anlæg Restsum, budget til driftsinvesteringer konverteres til anlæg i 2015 Investerings pulje drift Anlæg Forøgelse af anlægsramme finansieret af kassen Anlæg HENSIGTSERKLÆRINGER (NYE TIL BUDGET 2015) Ringsted Kommune Side september 2014
17 I 2015 planlægges aktiveringen og prioriteringen af kommunens erhvervsområder (fx Knudslund, Balstrup, stationsområdet og de bynære områder på hver side af motorvejen) i forlængelse af udarbejdelsen af kommuneplanstrategien. Dette sker med henblik på, at der kan afsættes midler til byggemodning, markedsføring mv. i budget 2016 og de efterfølgende år. I forbindelse med budget 2016 er der aftalt benchmarkanalyse på endnu udvalgte områder. Uanset den endelige udpegning af områder hvor der skal ske konkret benchmark, ønsker Byrådet fokus på igangværende initiativer på konto 6 og handicapområdet. Der foretages en evaluering af indsatser i it-strategi på 0-16 års området med henblik på vurdering af fremtidig it-investeringer på området. Med henblik på udarbejdelse af et konkret forslag til budget 2016 udarbejdes en plan for at gøre Ringsted Å til en integreret del af de rekreative muligheder, som dels oplevelsesstien giver mulighed for, og som dels er opstået ved kommunens køb af Gyrstinge og Haraldsted søer. I politn for kommunens ejendomme, som udarbejdes i 2015 indarbejdes bl.a. principper for håndtering af PCB, asbest, vandskade, påbud samt bæredygtighed. Endvidere fastlægges principper for optimering af brugen af ressourcerne på tværs af drift/anlæg og indre/ydrevedligeholdelse herunder brug af ESCO. Ringsted Kommune Side september 2014
18 Der iværksættes et systematisk arbejde med effektivisering af vidtgående specialtilbud for at sikre, at disse fortsat er konkurrencedygtige på både kvalitet og pris. Tilskud til lejrskole Bækken tages op i forbindelse med forhandlinger til budget Budgettet til bogbusbetjeningen i landdistrikterne fastholdes. Der udarbejdes forslag til udvikling af serviceydelser, således at kulturtilbud og udvalgte borgerserviceydelser kan blive en del af tilbuddet. Som en del af arbejdet med ny kommuneplanstrategi udarbejdes en strategi for udbredelse af internetadgang og mobildækning. For at kunne betjene borgerne via telefon og internet om aftenen og i weekenden, udarbejdes der forslag til Byrådet om etablering af et call-center - evt. i samarbejde med andre kommuner. Der skal, i første halvår af 2015, gennemføres en analyse af den faktiske påstigningsfrekvens på alle buslinjer i Ringsted Kommune. 121 Der udarbejdes en status over hvor langt kommunen er kommet med at implementere de 10 områder som KL anbefaler vedrørende hjerneskader. Herunder udarbejdes der en plan for fuld implementering af KL s anbefalinger. Ringsted Kommune Side september 2014
19 122 HENSIGTSERKLÆRINGER - BUDGET 2014 Afbureaukratisering Status i juni 2014 Der ses på, hvor vi i I forbindelse med kommunen bruger unødig udarbejdelsen af tid på dokumentation og Nulbasebudget for 2016 vil bureakrati. Langt der i forbindelse med alle størstedelen er lovgivet fra Christiansborg, men de opgaver og ydelser i steder vi kan hjælpe med at kommunen tages stilling til afbureaukratisere, gør vi hvordan opgaven udføres det. så effektivt som muligt, og hvordan uhensigtsmæssigt bureaukrati dermed kan undgås. Ringsted Kommune Side september 2014
Ringsted Kommune 23. september 2014
Ringsted Kommune 23. september 2014 Budgetaftale 2015 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Socialistisk Folkeparti har indgået
Læs mere4 Investeringsoversigter
4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1
Læs mereIndholdsfortegnelse 4 INVESTERINGSOVERSIGTER... 2
Indholdsfortegnelse 4 INVESTERINGSOVERSIGTER... 2 4.1 Økonomiudvalget... 3 4.2 Klima- og Miljøudvalget... 5 4.3 Plan- og Boligudvalget... 8 4.4 Børne- og Undervisningsudvalget... 12 4.5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget...
Læs mereVedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016
Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 INVESTERINGSOVERSIGT... 5 1.1 Anlæg under Økonomiudvalget... 7 1.2 Tværgående klima... 7 1.3 Miljø og natur... 7 1.4 Trafik, vej
Læs mereReferat. Byrådet. Møde nr.: 9/2014 Dannet den: Torsdag den 09-10-2014 Mødedato: Mandag den 06-10-2014 Mødetidspunkt: 19:00-22:30
Referat Byrådet Møde nr.: 9/2014 Dannet den: Torsdag den 09-10-2014 Mødedato: Mandag den 06-10-2014 Mødetidspunkt: 19:00-22:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Henrik Hvidesten (HH) V Klaus Hansen (KH)
Læs mereIndholdsfortegnelse 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 7
Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 7 1.1 Indledning... 9 1.1 Sammendrag af budget... 11 1.2 Strukturelle udfordringer... 13 1.3 Budgetaftale... 15 1.3.1 VEDTAGNE DRIFTSØNSKER OG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG
Læs mereAnlægsplan for kvartal kvartal kvartal kvartal Slut år. Anlægs nr. Anlæg Start år
2 Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger 2009 x x 2 Projektering krydset Næstvedvej/Jernbanevej 2016 x x 2 Projektering Sct. Knudsgade, Dagmarsgade og Pileborggade 2016 x x x x 2 Trafikhandlingsplan
Læs mereOpsamling af forslag til Budget
Omprioriteringsforslag Økonomiudvalget: ØU 1C Regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakance -1.086-1.086-1.086-1.086 ØU 11 Nedbringelse af sygefravær -500-500 0 0 Tværgående. Vedrører alle udvalg
Læs mereBilag 5 Detaljeret anlægsoversigt 1. kvartalsrapport 2015
Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt 1. kvartalsrapport Hele 1.000 kr. Økonomiudvalget Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen 120 U 0 0 439 439 6.061 6.061 6.300 239 I 0-6.054-6.054 0-6.054-6.054 0 Køretøjerne
Læs mereBilag 5 Specificeret anlægsoversigt 3. kvartal 2015 Hele kr.
Bilag 5 Specificeret anlægsoversigt 3. kvartal Hele 1.000 kr. (B+E) Økonomiudvalget Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen 120 U 6.061 6.061 6.300 239 Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen 120 I -6.054-5.615
Læs mereRingsted Kommune 25. september 2016
Ringsted Kommune 25. september 2016 Budgetaftale 2017 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og løsgænger Kisser Franciska Lehnert har indgået budgetforlig
Læs mereRingsted Kommune 20. september 2015
Ringsted Kommune 20. september 2015 Budgetaftale 2016 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Kisser Franciska Lehnert har indgået
Læs merePOLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt
Læs mereIndtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.
Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud
Læs mere4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser Halvårs 4 Skattefinansieret anlæg 100.922 32.330 67.425 33.497 29.020 3.000 1 Økonomiudvalget
Læs mere4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 - anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter.
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs mereFavrskov Kommune 24. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 24. september 2013 Aftale om budget 2014-17 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetforslaget har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2014-17: 2.1. Drift
Læs mereKorrigeret budget 2013 [B) Korrigeret anlægsbevilling [A]
Bilag 3 Detaljeret anlægsoversigt halvårsregnskab 1.000 kr. forbrug Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Hjertestartere 119 04.02. U 150 150 150 0 0 0 oktober Økonomiudvalget Køretøjer Brandvæsen 120
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereRegnskabsår 2014 2014 2014 2014 Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013
Regnskabsår ekskl. Indtægter -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Økonoiudvalget -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Skatter, tilskud og udligning -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Udvalgsbevillinger -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800
Læs mereHøringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt
Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt I forbindelse med budgetprocessen for budget 2012, har udvalgte interessenter været inviteret til at komme med høringssvar i forhold til, de
Læs mereSkattefinansieret drift -26,6-30,1-12, ,7
Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12,7 1.914,7 Økonomiudvalget -10,2-7,0-2,6 221,4 Ledelse og personale -10,0-6,8-2,9 213,2 Udvalgsbevillinger 1,7-0,7 0,9 23,5
Læs mereDe samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.
Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser
Læs mereEnhedslisten. Politisk ændringsforslag til budget 2014
1 Udvalg Bemærkninger til ændringsforslaget 2014 2015 2016 2017 1.000 kr. ØKU Udmeldelse af KL -6.753-6.753-6.753-6.753 ØKU Eksterne konsulenter - Brugen af eksterne konsulenter reducere -10.000-10.000-10.000-10.000
Læs mereKorrigeret budget 2013 [B) Korrigeret anlægsbevilling [A]
Bilag 3 Detaljeret anlægsoversigt 1. rapport i Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Hjertestartere 119 04.02. U 150 150 150 0 0 0 oktober Økonomiudvalget Køretøjer Brandvæsen 120 04.02. U 1.600 1.600
Læs merePOLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget # Udvalg Sektor Tekst 2019 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug 2020 2021 2022 Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret
Læs mereDe samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.
Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser
Læs mereOversigt over budgetforslag til budget 2018 ved 2. budgetdrøftelse i fagudvalg
Oversigt over budgetforslag til budget 2018 ved 2. budgetdrøftelse i fagudvalg Samlet oversigt for omstillingsforslag I tabel nedenfor er vist status på omstillingsforslag sammenholdt med målsætning om
Læs mereOmrådefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling
Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener
Læs mereForbrugsprocent pr. 31. marts Økonomiudvalget % %
budget Marts pr. 31. marts Indtægter -2.139.719-622.303 29% -1.517.416-2.144.143 4.424 0% Økonomiudvalget -2.139.719-622.303 29% -1.517.416-2.144.143 4.424 0% Økonimiudvalget U 22.847 12.104 53% 10.743
Læs mereSkattefinansieret drift Hele kr.
af korr. U/I 994.759 48% 2.055.925 2.056.646-721 0% 11.310 U 1.284.733 48% 2.663.771 2.647.189 16.581 1% 44.232 I -289.974 48% -607.846-590.544-17.302-3% -32.922 Økonomiudvalget 125.264 49% 253.428 249.764
Læs mereÆndringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner
Læs mereSektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.
Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 9 R10 10 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereBørne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud
Læs mereBudgetforslag fra SF-Aalborg 2017.
Budgetforslag fra SF-Aalborg 2017. Hermed fremlægges ændringsforslag til budget for 2017 SF ønsker med disse ændringsforslag at vise at der er mulighed for et mere socialt afbalanceret og grønt budget
Læs mereNotater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:
Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre
Læs mereØkonomi og Udvikling. Høring om budget
Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling
Læs mere(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område
Læs mereVejledning i brug af regnearket
Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet
Læs mereOrientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune
Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 16/27767 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1) 2217534 Åben: Søjlediagrammer- regnskab- 2015.pdf
Læs mereNoter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne
Læs mereBilag 2: Skattefinansieret drift i tal
s-% regnskab Skattefinansieret drift U/I 449.722 2.200.460 20% 2.178.685 21.776 1% Skattefinansieret drift U 594.344 2.795.483 21% 2.782.386 13.097 0% Skattefinansieret drift I -144.622-595.023 24% -603.701
Læs mereTværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016
Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mere1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124
Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling
Læs mereNR. Emne Status Fagudvalg
Bilag 1 Opfølgning på Budgetforlig 2017-20 Fælles udvikling i balance Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2017 20 har Forvaltningen udarbejdet nedenstående samlede oversigt over forligsteksten,
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget
Budget Børne- og Undervisningsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereBørne- og Undervisningsudvalget vedtog de ændrede rammer.
Behandlet Punkt Sag Beslutning Status 1801-16 2 Beredskabsplan vedrørende viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Byrådet vedtog beredskabsplanen. Planen er implementeret. 1801-16 4 Ændrede rammer
Læs mereBesparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget
Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982
Læs mereSkolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud
Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud Åben sag Sagsid: 15/7366 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x
Læs mereInvesteringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
Læs mereOversigt ønskelisteforslag anlæg
Oversigt ønskelisteforslag anlæg Plan- og Boligudvalgets ønskelisteforslag anlæg Ønskelisteforslag - anlæg (1000. kr.) Nr. 2014 2015 2016 2017 A Drøn på skolegården 2000 B Publikumsfaciliteter ved Gyrstinge
Læs mereAnlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU)
Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Åben sag Sagsid: 17/1898 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2210693 Åben: Bilag 1 - løsningsmuligheder_samlet
Læs mereOversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Læs mereBeredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.
Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015
Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBudget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021
Læs mereInspirationskatalog fra interessenter Budget 2013 oversigt
Inspirationskatalog fra interessenter Budget 2013 oversigt I forbindelse med budgetprocessen for budget 2013, har udvalgte interessenter været inviteret til at komme med inspiration til effektiviseringsforslag
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
Læs mereBudgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013
Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 Overslag
Læs mereVedtaget anlægsbudget
I -priser (Hele 1.000 kr.) Anlægsprojekter med en k markering er kvalitetsfondsprojekter Fælles formål 1 010807 Udskiftning af låse og sikringer u 1.015 1.015 1.015 1.015 2 651812 Incitamentspuljen u 458
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereBesparelseskatalog budget
Besparelseskatalog budget 2010-2014 Fagudvalg: Alle udvalg Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud 05.25.11 511010 Dagplejen: Nedgang i pladser (befolkningsprognose) -972-972 -1.134-1.296-1.458 05.25.11
Læs mereBudgetproces for Budget (ØK)
Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Ændringsforslag fra Ø
1/10 Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning Ændringsforslag fra Ø To forslag der øger det økonomiske råderum 1. Ændringsforslag Forøgelse
Læs mereMål og Midler Dagtilbud
Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering
Læs mereEffektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed
Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.
Læs mereBudgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg
Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8
Læs mereMiljø- og Planudvalget
Miljø- og Planudvalget Indhold 1. Indledning...2 2. Overblik over forandringer på Miljø- og Planudvalget...3 3. Status på de enkelte forandringer...4 Mere biodiversitet i skovene (nr. 2)...4 Renovering
Læs mereForslag til teknisk budget for 2016
Forslag til teknisk budget for 2016 og overslagsårene 2017 2019 Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 1.1 Indledning... 7 1.2 Sammendrag af budgetforslag... 8 1.3 Strukturelle udfordringer...
Læs mereAlle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Læs mereSektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.
Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.
Læs merePlan- og Boligudvalget forslag til budget 2014
Plan og Boligudvalget forslag til budget 2014 Oversigt ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag drift (1000. kr.) Nr. 2014 2015 2016 2017 D1 Bygningsvedligeholdelse 4.470 4.470 4.470 4.470 i alt 4.470
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereBudgetønsker Plan- og Boligudvalget
Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860
Læs mereFraværsdage pr. årsværk
Fraværsdage pr. årsværk Fraværsdage pr. årsværk er en omregning af fraværsprocenten, der viser hvor mange fraværsdage den enkelte medarbejder har i gennemsnit forudsat, at alle er fuldtidsansatte. Fraværsdage
Læs mereBudget Budgetbeskrivelse Handicap og psykiatri
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Handicap og psykiatri Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Handicap og Psykiatri hører under Udvalget for Ældre og Handicappede og har et samlet budget
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder Skoler 0.-9.
Læs mereOversigt effektiviseringsforslag. Klima- og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag - budget Effektiviseringsforslag (1000. kr.
Oversigt effektiviseringsforslag Klima og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) N r. Forslag 2014 1 Bekæmpelse af bjørneklo 50 2 Driftsoptimering på renhold
Læs mereOversigt over PBU ønsker på drift og anlæg
Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -
Læs mereFraværsdage pr. årsværk
Fraværsdage pr. årsværk Fraværsdage pr. årsværk er en omregning af fraværsprocenten, der viser hvor mange fraværsdage den enkelte medarbejder har i gennemsnit forudsat, at alle er fuldtidsansatte. Fraværsdage
Læs mereBaggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune
Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske
Læs mereBILAG 1 TIL KMU-MØDE
BILAG 1 TIL KMU-MØDE 2019-01-24 Dato: 15. januar 2019 Skitseforslag til Trafikbestilling 2020 for buslinjer i Ringsted Kommune Kontaktoplysninger Vej- og Ejendomscenter Inddragelse og høring I begyndelsen
Læs mere1 Indtægter Skattefinansieret drift
ovførsl ovførsl 1 Indtægt 0 1.811.671 1.813.186 1.515 1.515 1 Økonomiudvalget 0 1.811.671 1.813.186 1.515 1.515 1 Skatt, tilskud og udligning 0 1.811.671 1.813.186 1.515 1.515 Udvalgsbeviling 0 1.811.671
Læs mereForslag til reduktioner 2016-19
Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med
Læs mereMål og Midler Dagtilbud
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mere$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,
!# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads
Læs mereÆndringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag
Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet
Læs mereSocial Investeringsfond (ØK)
Social Investeringsfond (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26308 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2388035 Åben: Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) 2) 2336260 Åben: Underskrevet budgetaftale 2018 Indledning
Læs mereFORSLAG TIL REDUKTIONER 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 Niveauet for bygningsvedligeholdelse kan nedsættes. Kommunen har pt. et vedligeholdelsesbudget der ligger tæt på et gennemsnitligt niveau. Bygningsmassen er grundlæggende i god stand, dog
Læs mereByrådets beslutning For/imod/undlod
SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2014 C:\Users\okbrsn\Documents\[CaseNo13-11233_#190390-13_v1_Afstemningsliste Udvidet til 2. behandling.xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2015-2016-2017 (+)
Læs mere