- XV - Bilag 8. Oversigt over anlægsbevillinger afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet
|
|
- Lærke Jeppesen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Regnskab XV - Generelle Bemærkninger Bilag 8 Oversigt over anlægs afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2014 Regnskab 2014
2 Bilag 8 Oversigt over anlægs afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2014 Regnskab 2014
3 Anlægsbevillingsændringer
4 Anlægsbevillingsændringer til Regnskabet for 2014 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse: Regn- Kapitalmidler BevillAnsvarssted Oprettet den Version Bevillingsposition Bevillingsprogram Bev. program txt Total af skabs- bevægelser i år intern valuta Linietekst Bilagsstatus A X AB Anlægsplanen P/L regulering ifm. FR 14 Forel. bogført A X AB Kragelund genetabler P/L regulering ifm. FR 14 Forel. bogført Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø: Regn- Kapitalmidler BevillAnsvarssted Oprettet den Version Bevillingsposition Bevillingsprogram Bev. program txt Total af skabs- bevægelser i år intern valuta Linietekst Bilagsstatus Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg: Regn- Kapitalmidler BevillAnsvarssted Oprettet den Version Bevillingsposition Bevillingsprogram Bev. program txt Total af skabs- bevægelser i år intern valuta Linietekst Bilagsstatus Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice: Regn- Kapitalmidler BevillAnsvarssted Oprettet den Version Bevillingsposition Bevillingsprogram Bev. program txt Total af skabs- bevægelser i år intern valuta Linietekst Bilagsstatus
5 KB-bevillingsændringer
6 Table Regnskabsår Udgiftsbaser Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I U I U U U Sagsnummer Kapitalmidler Bevillingsprogram Bemærkning DKK DKK DKK DKK DKK R Mindreforbrug Resultat Anlæg KB KB ekstraordinær vedligeholdelse Overførsel R KB Renovering Frichsparken 2009 Overførsel R KB Loftslifte m.m. Overførsel R KB Velfærdsteknologisk Investeringspulje Overførsel R KB Ombygning Bymuseet Carl Blochs Gade 28 Overførsel R KB Sundheds- og Omsorgshotel Vikærgården Overførsel R KB Velfærdsteknologi Overførsel R KB Energirenovering/optimering Overførsel R KB "Et bedre liv" Overførsel R KB Besjæling Overførsel R KB GPS-tryghed Overførsel R R Anlæg overførsel 214 Resultat Anlæg KB Fremrykning genopretning 2013 Genopretning KB Vedligehold efterslæb anlægsbuffer 2012 Efterslæb anlægsbufferen KB Vedligehold efterslæb anlægsbuffer 2013 Efterslæb anlægsbufferen KB Fremryking edbinstallationer og overfaldsalarm edb install og overfaldsalarmer KB KB Pulje ifm. kommunale servicearealer (2010) KB pulje kommunale servicearealer KB Opbremsningskrav samlet Opbremsningskrav 11 BEF Opbremsningskrav 11 Soc GO Opbremsningskrav 11 Soc it Opbremsningskrav 12 - GO handicapc KB Lov- og personsikkerhedsmålrettet arbejde Lov- og personsikkerhedsmålrettede arb KB Funktionelle tilpasninger - FBU konvertering Funktionelle tilpasninger - FBU KB Ikke stedfæstede boligprojekter Pulje- almene boliger anlægsplan KB Nørre Alle 31 - ombygn ifm salg af kannikegade 12 Nørre Alle Ombygning R Overførsler TOV/CBA Resultat Mobilitet KB-XX KB Opholdshuse Ekstraordinære udskiftning af opholdshuse (CBM) KB-XX KB Smart mobilitet Tidlig udbetaling af medfinansiering (CBM) Trafikanlæg og Grønne områder KB KB 2010 Bedre tilgængelighed (anlæg) # KB-XX KB Sikkerhed og miljø Reserveret til busprioritering på Randersvej KB-XX K.B Stianlæg Reserveret til Cykelhandlingsplanen KB-XX KB Mindre vejanlæg ved byudvikling Ændrede projektforudsætninger KB-XX KB Mindre vejarbejder Forskydning af besparelser på projekter KB-XX KB Cykelhandlingsplan Forsinket udbetaling af tilskud, Vejdirektorartet KB-XX KB Gadebelysningsarbejder Forsinket kabelarbejde KB-XX KB Fremkommelighedspulje Disponeret til projekter jf. regnskabsbemærkningerne KB-XX KB Skoleveje, sikring Udskudt arbejde vedr. parkearingsarealer KB-XX KB "Smukke veje" # KB-XX KB Frigjorte midler vejafvanding Merforbrug fra KB bidrag til kloakforsyning Signaloptimeringsprojekt stoppet KB-XX KB Skoleveje, Budgetforlig 2013 Forsinket udbudsprocedure R Overførsler NOM/CME Resultat Trafikanlæg og Grønne områder KB KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker 10-årigt plejeprogram KB KB Grønne byrum Afventer planlægning R Overf. sfa R2014 Resultat Byudvikling Anlæg Ubestemt formål KB-XX KB Køb af arealer til byudvikling Overførsel til R Overf. sfa R2014 Resultat Byfornyelse anlæg KB KB Byfornyelse af byrum Mindreforbrug i Overførsel til KB R Skitsebudget CBA Resultat Trafikanlæg og Grønne områder KB-XX KB Skitseprojektering Flyttes tilbage på drift Flyttes tilbage på drift xd Tilføres midler fra xd R Overf. sfa R2014 EJD Resultat EJD Ejendomsforvaltningen Anlæg KB KB genopretning tværgående Overførsel af rådighedsbeløb til KB-XX KB Bygninger Overførsel af rådighedsbeløb fra KB-XX Energieffektivt byggeri Mindreforbrug overføres til R Overf. sfa R2014 Resultat AVA Affald, anlæg KB-XX KB Nedgravede Containere Affald Mindreforbrug overføres til
7 Table Regnskabsår Udgiftsbaser Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I U I U U U Sagsnummer Kapitalmidler Bevillingsprogram Bemærkning DKK DKK DKK DKK DKK KB-XX KB Nedgravede Containere Glas/papir Mindreforbrug overføres til R BOB anlæg R14 Resultat Anlægs BOB 4.72 KB KB Bygningsvedligeholdelse (BoB) BOB anlægsregnskab BIB R R SF anlægsoverførr14 Resultat Sport & Fritid,Anlægs KB KB Genopretning SogF anlægsregnskab 2014 overførsler til KB KB Stadion & Idrætsanlæg SogF anlægsregnskab 2014 overførsler til KB KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg SogF anlægsregnskab 2014 overførsler til KB KB Anlægspuljen til forenings- og fritid SogF anlægsregnskab 2014 overførsler til KB KB Atletion anlægstilskud SogF anlægsregnskab 2014 overførsler til KB KB Anlægstilskud - Forlig Kvalitetsfondsmidler SogF anlægsregnskab 2014 overførsler til KB KB Omklædnings- og klubfaciliteter SogF anlægsregnskab 2014 overførsler til KB KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik SogF anlægsregnskab 2014 overførsler til KB KB Medborgercentre - S&F politik SogF anlægsregnskab 2014 overførsler til R Kultur anlæg overfør Resultat Kulturforvaltning 4.72, Anlæg KB KB Kulturfovaltningen - div. anlægsudgifter Kulturens anlægsoverførsler R14 til KB KB Godsbanen afslutning og restarbejder Kulturens anlægsoverførsler R14 til R Muh anlæg R14 Resultat Musikhuset 4.72, Anlæg KB KB Musikhuset, Vedligehold Musikhuset anlægsregnskab Dokk1 R KB KB Musikhuset, Investeringer Musikhuset anlægsregnskab Dokk1 R R Finan KBdecentrale Resultat Sport & Fritid,Anlægs KB KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg Finanisering af slæbested R Boldbaner Hjortshøj Resultat Sport & Fritid,Anlægs KB Færdiggørelse af baner ved Hjorsthøj, stiforløb Restbudget KB stiforløb R Anlregn kvalitetsfon Resultat 0 Sport & Fritid,Anlægs KB KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg Restbeløb Anlægstilskud Forlig Kvalitetsfondsmidler KB KB Anlægstilskud - Forlig Kvalitetsfondsmidler Restbeløb Anlægstilskud Forlig Kvalitetsfondsmidler R Byfornyelse af byrum Resultat Sport & Fritid,Anlægs KB Etablering af isskøjtebane ved Musikhuset Fornyelse af byrum Sport og Fritids andel iht budgetfor R KB 553 tidsforsk 15 Resultat B&U, anlæg, KB KB KB sk Genopretning og modernisering R tidsforskudt til KB KB Folkeskoler, vedligehold R tidsforskudt til KB KB Dagtilbud, vedligehold R tidsforskudt til KB KB FU-tilbud, vedligehold R tidsforskudt til KB KB Specialskoler, vedligehold R tidsforskudt til KB KB dt Omstrukturering og pladsjustering R tidsforskudt til KB KB dt Legepladser B2008 R tidsforskudt til KB KB forprojektering og restarbejder dt R tidsforskudt til KB KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb R tidsforskudt til KB KB sk Fremrykkede aktiviteter R tidsforskudt til KB KB sk Handicap distriktskoler B2008 R tidsforskudt til KB KB sk Legepladser B2008 R tidsforskudt til KB KB skolestruktur, ombygninger R tidsforskudt til KB KB skolestruktur, samling på skoler, sfo og klub R tidsforskudt til KB Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B14 R tidsforskudt til KB KB sk ekstra bygningsrenovering R tidsforskudt til KB KB fu Legepladser B2008 R tidsforskudt til KB FU analysen, implementering R tidsforskudt til KB KB FU ekstra bygningsrenovering R tidsforskudt til KB KB dt IT-infrastruktur R tidsforskudt til KB Digitalisering fremmøderegistrering i DT R tidsforskudt til KB KB IT investering i pæd. læringscentre R tidsforskudt til KB KB IT i folkeskolen, trådløse net R tidsforskudt til KB edoc implementering i IT R tidsforskudt til KB KB dt RULL mini R tidsforskudt til KB KB sk RULL fremsyn for Aarhus R tidsforskudt til KB KB fu RULL mini R tidsforskudt til R KB 553 øvrige i 2015 Resultat B&U, anlæg, KB KB KB sk Genopretning og modernisering R øvrige i KB KB Folkeskoler, vedligehold R øvrige i
8 Table Regnskabsår Udgiftsbaser Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I U I U U U Sagsnummer Kapitalmidler Bevillingsprogram Bemærkning DKK DKK DKK DKK DKK KB KB Dagtilbud, vedligehold R øvrige i KB KB dt Fremrykkede aktiviteter R øvrige i KB KB dt Omstrukturering og pladsjustering R øvrige i KB KB dt Legepladser B2008 R øvrige i KB KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb R øvrige i KB KB sk Fremrykkede aktiviteter R øvrige i KB KB sk forprojektering og restarbejder R øvrige i KB KB skolestruktur, ombygninger R øvrige i KB KB skolestruktur, samling på skoler, sfo og klub R øvrige i KB KB sk ekstra bygningsrenovering R øvrige i KB KB Investering fremtidige effektiviseringer B15 R øvrige i KB KB fu Fremrykkede aktiviteter R øvrige i KB Indtægtsprovenu B2013 it-trådløs R øvrige i KB KB dt RULL mini R øvrige i KB KB dt RULL modernisering kvalitetsfond R øvrige i KB KB sk RULL konsulenter R øvrige i KB KB sk RULL mini R øvrige i KB KB sk RULL fremsyn for Aarhus R øvrige i KB KB sk RULL modernisering kvalitetsfond R øvrige i KB KB fu RULL konsulenter R øvrige i KB KB fu RULL mini R øvrige i R KB 553 tidsfor Resultat B&U, anlæg, KB KB KB Dagtilbud, vedligehold R tidsforskudt til KB KB dt Omstrukturering og pladsjustering R tidsforskudt til KB KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb R tidsforskudt til KB KB dt RULL modernisering kvalitetsfond R tidsforskudt til KB KB sk RULL fremsyn for Aarhus R tidsforskudt til KB KB sk RULL modernisering kvalitetsfond R tidsforskudt til R KB 553 ovf fra drif Resultat B&U, anlæg, KB KB KB sk ekstra bygningsrenovering R overført fra drift R Overførsel af mindre Resultat Anlægsprojekter Borgmesterns Afdeling KB KB IT-puljen Overførsel af mindref<span style=3d'display:none'>orbru KB KB IT til byrådet Overførsel af mindref<span style=3d'display:none'>orbru KB KB Tilgængelighedsfunktion Overførsel af mindref<span style=3d'display:none'>orbru
- XV - Bilag 7. Oversigt over anlægsbevillinger afledt af regnskab 2015 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet
Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 7 Oversigt over anlægsbevillinger afledt af regnskab 2015 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2015 Regnskab 2015 Bilag
Læs mereOversigt over anlægsregnskaber aflagt sammen med regnskabet
Oversigt over anlægsregnskaber aflagt sammen med regnskabet Aarhus Byråd har vedtaget, at anlægsregnskaber generelt aflægges i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet. ndtaget herfra er anlægsregnskaber
Læs mereOversigt over anlægsregnskaber aflagt sammen med regnskabet
Oversigt over anlægsregnskaber aflagt sammen med regnskabet Aarhus Byråd har vedtaget, at anlægsregnskaber generelt aflægges i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet. ndtaget herfra er anlægsregnskaber
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE OKTOBER 2014
AARHUS KOMMUNE INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE - 2018 OKTOBER 2014 I den flerårige investeringsoversigt er opført rådighedsbeløb for de kommende års anlægsarbejder. De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan
Læs mereForventet regnskab & TB. November 2016
Forventet regnskab & TB November 2016 På det decentraliserede område forventes merudgifter Mio. kr. RAMME FORVENTET FORBRUG FORVENTET AFVIGELSE Sektor 3.31 Pleje og omsorg 2.638,4 2.638,9-0,5 Opsparing
Læs mere- XV - Bilag 7C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet
Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 7C Oversigt over saldo afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2014 Regnskab 2014 Bilag 7C Oversigt
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Læs mereBilag 5 Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2010 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2010
Bilag 5 Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2010 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2010 Regnskab 2010 Table Kalenderår 2010 2010 2011 2011 Godkendte
Læs mereAnlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereForventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. november 2016 Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger 1. Resume Der forventes samlet set et overskud i Børn og Unge på ca. 61
Læs mereAlle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Læs mereNotat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for
Notat Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Til: Magistraten til drøftelse Den 23. januar 2013 Et 10-årigt anlægsprogram for 2014-2024 I budgettet for 2013 blev det besluttet, at der i forbindelse
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet
Læs mereForventet regnskab 2017 Kultur og Borgerservice
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Dato 3. november 2017 1. Resume På den decentraliserede drift forventer Kultur og en mindreudgift på 22,5 mio. kr. i forhold til ajourført budget.
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2018 253 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 43.935 28.028 23.396 15.260 T1 I 19.354 19.354 13.252 13.252 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.878 13.250 13.250 13.250
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereBilag 3. Driftsøkonomiske konsekvenser af effektivisering af bygningsanvendelse ved RULL prioritering 2014-17. Aarhus Kommune
Bilag 3 Emne Driftsøkonomiske konsekvenser af effektivisering af bygningsanvendelse ved RULL prioritering Aarhus Kommune I indstillingen Prioritering af RULL midler i perioden 2014-2017, samt finansiering
Læs mereBudgetforlig 2019 Teknik og Miljø. Oktober 2018
Teknik og Miljø Oktober 2018 Teknik og Miljø, 2019 - driftsudgifter, mia. kr. 2,9 mia. kr. 1,1 1,3 0,5 Fjernvarme Affald Skattefinansieret Oktober 2018 Færre besparelser end forventet Sektor Nr. Forslagets
Læs mereEjendomsforvaltningen
- 130 - Ejendomsforvaltningen 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 250 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Læs mereOrientering og drøftelse om økonomien i MKB i kulturudvalget, april 2015
Orientering og drøftelse om økonomien i MKB i kulturudvalget, april 2015 Spørgsmål til udvalget til drøftelse jf. budgetinstruks (slide 2) MKB s decentraliseringsordning (slide 3) MKB s samlede regnskab
Læs mereDirektion Hovedtabeller
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Økonomiudvalg Direktion Direktion Hovedtabeller 1 Drift Område/1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Forbrug pr. 31/5-2017 Skøn
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Stadion Størrelse Heraf græs Kunstgræs/grusanlæg Areal Boldbane Ekstra baner ha Medlemmer Medlemmer pr.
Læs mereBilag 2: Redegørelse for overførsler fra magistratsafdelingerne til den fælles bygningsfunktion
Bilag 2: Redegørelse for overførsler fra magistratsafdelingerne til den fælles bygningsfunktion Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) MSB overfører skal-opgaver vedrørende udvendig
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Læs mereSektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før Anlæg
Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 15 Anlæg 58.3-4.79 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 51.726-4.79 25 Faste
Læs mereBilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning
Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er der foretaget en gennemgang af budgettildelingen vedrørende vedligeholdelse og genopretning
Læs mereGenopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. april 2017 Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger Fremlæggelse af Bygningsrapport 2016 og godkendelse af principper
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Læs mereIndstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Helhedsløsning for Mårslet Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Mårslet Skole, genopretning af facader, ventilation
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
Læs mereAnsøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget
823 Rådet for almene Boliger 8232 Rådet for almene Boliger Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 10.805 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 2.848 Automatisk overførsel under 3 pct. 33 Mindreforbrug
Læs mereDrift. Bilag 3. Oversigt over sager henvist til budgetdrøftelserne samt magistratsafdelingernes ønsker til forbrug af opsparing. Byr dato. Mag.
Bilag 3 Oversigt over sager henvist til budgetdrøftelserne samt magistratsafdelingernes ønsker til forbrug af opsparing Drift Byr. Titel på indstilling 2013 2014 2015 2016 dato dato Afd. 29.5. 15.8. MBU
Læs mereAnlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018
Anlægsopfølgning ØK2 2018 Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 I mio. kr. Overførsel til 2018 Korr. Budget Frigivet Forbrug pr. 30. sept. 2018 Forv. Forbrug Forv. rest korr. Forv. overførsel til 2019 Afvigelse
Læs mereOverførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra til 2014 Forbrug Korrigeret budget Rest korr. Budget Forventet overførsel til 2014 Bemærkninger U/I Byrådet netto 30.331.914 59.610.878 29.275.964 26.439.617
Læs mereBilag 6C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012
Bilag 6C Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012 Regnskab 2012 Specifikation af saldokorrektioner - 1 - Magistratsafdelingen
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE
AARHUS KOMMUNE INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE - 2022 I den flerårige investeringsoversigt er opført rådighedsbeløb for de kommende års anlægsarbejder. De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan først anvendes,
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mereAarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012
Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012
Læs mereIndstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereAnlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =
Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE MAGISTRATENS BUDGETFORSALG
AARHUS KOMMUNE INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE - 2020 MAGISTRATENS BUDGETFORSALG I den flerårige investeringsoversigt er opført rådighedsbeløb for de kommende års anlægsarbejder. De enkelte budgetårs rådighedsbeløb
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mereMindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)
Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og
Læs mereBudgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring
Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og
Læs mereNødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst
Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,
Læs mereNatur og Miljø
- 118 - Natur og Miljø 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 240 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer
Læs mereRanders Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
Læs mereForventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med
Læs merePlanlægning og Byggeri
- 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer
Læs mereDenne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme.
Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Forslag til prioritering af RULL-midlerne Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler,
Læs mereOpfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter 3. kvartal 2007
Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter 3. kvartal BUU BILAG B Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsprojekter Projekter i Rådighedsbeløb 30.09. af mer- 301001-13-07 Caretaker, Skolernes
Læs mereÅrsregnskab Overførsler
Årsregnskab Overførsler Direktionsnotat Acadre: 18-163 14.3.2019 Indhold 1. Resume:...2 2. Foreløbigt regnskab...3 2.1 Årets likviditetsændring...4 3. Overførsler fra regnskab til efterfølgende år jf.
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereDetaljeret gennemgang af fagudvalgsområder
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereInvesteringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg
Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 25. januar 2017 Til: J. nr.: 17/000898-1 Børne- og Kulturforvaltningens administration Forventet
Læs mereMSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19
MSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19 Nedenstående tabel viser de 14 projekter, som MSB fremsætter som forslag til anlægsinvesteringer for perioden 2016-19. Gennemgang af de konkrete
Læs mereKorr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0
Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 1. november 2016 Til: J. nr.: Børne- og Kulturforvaltningens administration regnskab pr. ultimo september
Læs mere1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,
Læs mereImplementering af budget
Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereTilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse
Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres
Læs mereAttachments: Budgetopfølgning pr anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur.pdf
From: Lone Klinge Christensen Sent: 15 Sep 2017 13:00:24 +0200 To: Lone Klinge Christensen Subject: VS: Anlægsregnskab på PUK området Attachments: Budgetopfølgning pr. 30.06.17 - anlæg - Udvalget for plan,
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost
ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2016 for Børne- og Undervisningsudvalgets område
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015
Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereBilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år
Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget
Læs mereBudgetområde: 826 Administration
Regnskab På budgetområde 826 Administration udgør størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter i kommunens 7 fagcentre og 4 fællescentre i. Derudover er der udgifter til IT, administrationsbygninger,
Læs mereØkonomisk ledelsesinformation. Pr
Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. 10. 2013 Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort politikområde. Den viser: - Det korrigerede budget, dvs. det aktuelle
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse
Læs mereKorrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter
Pr. ultimo oktober 2018 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Forbrug Regnskab Kultur, fritid og landdistrikter 45.539 47.257 41.947 45.871 332-1.386 Samlet overblik drift tet forventes at
Læs mereForventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. november 2017 Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger 1. Resume Samlet set forventes et mindreforbrug på 87 mio. kr. i forhold
Læs mereØkonomirapport ultimo marts 2019
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereOVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.
Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk
Læs mere3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger
3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Total Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget -1.545,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Administration og tværgående -695,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Politisk
Læs mereOVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER PR Sag nr.: Byråds-dato Sag nr. Beskrivelse Netto-merudg. Beskrivelse
OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER pr. 31.12.2017 OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER PR. 31.12 2017 Sag nr.: Byråds-dato Sag nr. Beskrivelse Netto-merudg. Beskrivelse 22.11.2016 192 Posthusparkering, kompensation/salg
Læs mereIndstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 11. Redegørelse for økonomien i aftalen med boligorganisationerne
Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 11 Redegørelse for økonomien i aftalen med boligorganisationerne Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat
Læs mereFrederikshavn Kommune Økonomiudvalget
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug
Læs mereIndstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,
Læs mereAnlægsoversigt inkl. stjernemarkering
Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering Økonomiudvalget: Økonomiudvalget 1.2 Fællesudgifter * Letbanen, linje 2 1.200 0 0 0 * Fra gade til by -17.644 66.074-139.908 0 Udvikling og byomdannelse i Odense NØ
Læs mere