April 2019 ÅRSBERETNING REGNSKAB 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2019 ÅRSBERETNING REGNSKAB 2018"

Transkript

1 April 2019 ÅRSBERETNING REGNSKAB 2018

2 Indhold Kære borger i Frederikshavn Kommune 3 Alle målsætninger overholdt 4 Det Blå Danmark det er os! 5 Driftsresultatet 6 Nye jobs 8 Anlæg 9 Finansielle poster 10 Kassebevægelse 11 Plads til at bo plads til at leve 12 Overførsler til Vi investerer i børnene og de unges fremtid 14 Resultatsopgørelse Fotos stillet til rådighed af: Frederikshavn Havn, Frederikshavn Kommune, Turisthus Nord. Skagen Havn. 2

3 Kære borger i Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommunes årsregnskab giver mulighed for at gøre status og vurdere de mål, som vi satte op for året i budget Vi er ikke rige, men vi kan klare uforudsete udgifter. Siden budget 2015 har Frederikshavn Kommunes budget hvilet på tre overordnede økonomiske målsætninger: y Overskud på ordinær drift på minimum 150 mio. kr. y Kassefinansieret anlæg på 80 mio. kr. y Gennemsnitlig likviditet på minimum 80 mio. kr. Vi har overholdt vores målsætninger i forhold til de forudsætninger, som budgettet blev vedtaget på. Økonomisk bød 2018 på en udfordring på beskæftigelsesområdet. Faldet i ledigheden på landsplan og i Region Nordjylland medførte en økonomisk konsekvens for Frederikshavn Kommune. Det betød, at vi i midt i 2018 skulle betale 30 mio. tilbage til staten. Vi kunne hente noget på lavere udgifter men ikke det hele. Det gjorde ondt på både kommunens og Arbejdsmarkedsudvalgets budget, men det lykkedes at komme igennem på en økonomisk forsvarlig måde. Vi har løbende kunnet finansiere udgifterne til drift og anlæg i løbet af Vi investerer i fremtiden I disse år kan vi ikke tale om udvikling i vores kommune uden at tale om havnene. Vi investerer i udvidelser af havnene i både Skagen, Frederikshavn og Sæby for at give mulighed for at udvikle nye forretningsområder, flere arbejdspladser og mere liv. For Frederikshavn Kommune er investeringerne i havnene en investering i fremtiden. Havnenes udvikling både i forhold til fiskeri, industri og turisme er essentielle. Vi er så godt stillede i Frederikshavn Kommune, at vi har alle tre typer af havne. I Frederikshavn Kommune er det maritime ét af de vækstspor, vi følger. Havnene betyder arbejdspladser; Skagen Havn er Danmarks største fiskerihavn. Udvidelsen af Frederikshavn Havn har bl.a. betydet, at flere virksomheder inden for den maritime sektor har etableret sig på havnen med flere hundrede arbejdspladser til følge. Udvidelsen af Sæby Havn vil blive et stort turistmæssigt aktiv og vil også på sigt bidrage positivt til beskæftigelsen og omsætningen i kommunen. Samtidig kan udvidelsen og udviklingen af de rekreative aktiviteter på Sæby Havn medvirke til at flere bosætter sig i Sæby. Vi prioriterer børnene og de unge Det er ingen hemmelighed, at Frederikshavn Kommune ikke er en rig kommune. Vi er årligt nødsaget til at tilpasse vores budgetter til lavere indtægter. Vi er som politikere nødt til at prioritere benhårdt. Af samme grund er det positivt, at vi nu har fået skabt en økonomisk situation, som betyder, at vi i 2018 kunne undgå en række planlagte besparelser på børne- og ungdomsområdet. Vi vil gerne undgå at skære ned på vores fælles fremtid børnene. Vi står sammen om vores kommune Vi tager politisk ansvar for at sikre balance i vores økonomi. Det forudsætter, at vi fastholder den stramme kurs for at tage højde for faldende skatteindtægter som følge af en skæv befolkningsudvikling, hvor flere forlader arbejdsmarkedet, end der kommer nye til. Regnskabet er et billede på, at vi har sikret økonomisk stabilitet. Tak til byrådet for at stå sammen om at tage ansvar og gøre det, der skal til for at levere de gode resultater. Tak til ledelse og medarbejdere for at vise mådehold og for at sætte alle gode kræfter ind på at levere kerneydelser og service med kvalitet med de vilkår, vi har for at drive kommunen. Med venlig hilsen Birgit S. Hansen 3

4 Alle målsætninger overholdt Hermed gives et kort overblik i ord og grafer over Frederikshavn Kommunes regnskab De 3 økonomiske målsætninger Overskud på ordinær drift 138,7 mio. kr. Skema1 Kassefinansieret anlæg 69,2 mio. kr. (målsætningen er på 80 mio. kr.) Gennemsnitlig likviditet på min. 80 mio. kr. I budgettet for 2018 var det tilstrækkeligt at indregne et overskud på 140,1 mio. kr. som overskud på ordinær drift. Overskuddet blev på 138,7 mio. kr. Målsætningen anses som overholdt. Gennemsnitslikviditet Gennemsnitslikviditeten er den likviditet, som gennemsnitligt har været til rådighed for kommunen gennem de seneste 365 dage. En kommunes gennemsnitslikviditet må ikke blive negativ og kommunen bliver kontaktet af Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvis gennemsnitslikviditeten kommer under kr. pr. indbygger svarende til 60,0 mio. kr. i Frederikshavn Kommune. KL anbefaler en gennemsnitsbeholdning for en kommune som Frederikshavn Kommune på ca. 156 mio. kr. I 2018 var 60,0 mio. kr. af kassebeholdningen at betragte som reserveret til finansiering af overførte beløb fra 2017 samt 10 mio. kr. vedrørende salg af HMN Naturgas A/S. Gennemsnitslikviditet 2018 (beløb i mio. kr.) ,2 166,3 160,9 207,9 195, ,8 179,5 KLs anbefaling Dec Nov Okt Sep Aug Jul Jun Maj Apr Mar Febr Jan Linje for gennemsnitslikviditet på kr. pr. indbygger 211,5 215,1 214,7 210,6 4

5 Det Blå Danmark det er os! Danmark har stolte søfartstraditioner og har gennem århundreder formået at være en stor spiller på de syv have. Frederikshavn Havn. De maritime erhverv og flåden har altid stået centralt i Danmarkshistorien. Ligesom værfterne, havnene og flådestationen har stået markant og massivt i Frederikshavn kommunes historie. I Frederikshavn kommune taler vi ikke kun om det maritime, vi investerer massivt i vores havne. I budgettet fra 2018 er det også slået fast; Budgetparterne anser de tre store kommunale havne som helt afgørende for erhvervsudviklingen for hele kommunen og vi lever op til ambitionerne. I 2018 kunne Frederikshavn fejre sit 200 års købstadsjubilæum, og samtidig kunne HKH Kronprins Frederik indvie 1. etape af havneudvidelsen af Frederikshavn Havn. Der er sat gang i udvidelsen af Skagen Havn, Danmarks største fiskerihavn. Her forventes etape 3 færdiggjort i Danmarks største fiskerihavn, Skagen. Endelig betød budgettet for 2019, at der også er taget afsæt til udvidelsen af Sæby Havn i de kommende år. I Frederikshavn Kommune er vi klar over havnenes betydning ikke alene som havne, men fordi der følger en række virksomheder og dermed arbejdspladser i kølvandet inden for fiskeri, industri og turisme. Vi ved, at det er afgørende for bosætningen, at der er noget at leve af i vores kommune. Havnene er og bliver nogle af de væsentligste motorer for erhvervslivet og beskæftigelsen i Frederikshavn kommune. Vi holder dampen oppe og fuld gang i kedlerne.. 5

6 Driftsresultatet For den skattefinansierede drift er der tale om et mindreforbrug på 36,4 mio. kr. svarende til 0,9% af korrigeret budget. De enkelte udvalgs forbrug samt afvigelser i forhold til budgettet er illustreret med følgende grafer. Som det fremgår, har fem udvalg mindreforbrug i forhold til deres korrigerede driftsbudgetter (ekskl. overførte mer- og mindreforbrug fra tidligere år) mens to udvalg har merforbrug. Driftsudgifter (netto) fordelt på udvalg i mio. kr. 59,1 239,4 464,5 840,4 379,7 870,5 951,6 En nærmere gennemgang af de enkelte fagudvalgs forbrug og den leverede service i 2018 kan findes i Bilag til Økonomiudvalget Sundhedsudvalget Teknisk Udvalg Frederikshavn Kommunes årsberetning 2018, som er tilgængelig på www. frederikshavn.dk. Arbejdsmarkedsudvalget Socialudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Mer-/mindreforbrug i mio. kr. (ekskl. mer-/ mindreforbrug fra tidligere år) minus angiver mindreforbrug Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg 6

7 På driftssiden er der særligt fokus på kommunernes serviceudgifter, hvor kommunerne risikerer, at der kan iværksættes sanktioner over for kommunerne. Serviceudgifter (i mio. kr.) Frederikshavn Kommune har et forbrug på serviceudgifter i 2018 på 2.609,9 mio. kr., mens den korrigerede ramme er opgjort til 2.623,1 mio. kr., og således et mindreforbrug i forhold til servicerammen på 13,2 mio. kr , , ,0 KL har oplyst, at de foreløbige opgørelser af kommunernes regnskaber ikke tyder på, at kommunerne samlet set overskrider servicerammen. 500 Der forventes således ikke sanktioner overfor kommunerne vedrørende regnskab 2018 for serviceudgifterne. 0 Korrigeret serviceramme 2018 Regnskab 2018 Korrigeret budget 2018 Bangsbo Bakker, Frederikshavn. 7

8 Nye jobs Vi ved, at det allerbedste middel til at sikre tilflytning til vores kommune er at skabe vækst i antallet af arbejdspladser. Frederikshavn Kommune har som mål, at vi skal have plads til alle på arbejdsmarkedet. Som kommune er vi dybt afhængige af samspillet med fagbevægelsen og arbejdsgiverne om at sikre det rigtige match i forhold til den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger. Som kommune kan vi ikke stampe jobs op af jorden men vi kan være med til at skabe mødet mellem arbejdsgivere med ledige jobs og den arbejdskraft, der er. I 2018 arrangerede Frederikshavn Kommune for første gang Jobmesse, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere kunne mødes. Det blev en stor succes, og alene messen gav ca. 60 nye aftaler om ansættelse. Det er en succes, som også blev fulgt op med en Jobmesse i Jobmesse Vi ved, at mange virksomheder vil etablere sig og/eller udvide deres aktiviteter i Frederikshavn kommune bl.a. i tilknytning til havneudvidelserne. Vi kan imidlertid ikke alt selv. Nye arbejdspladser kan også have behov for nye kompetencer udefra. Frederikshavn Kommune har med arbejdet omkring Move North sat fokus på rekrutteringen af højtuddannet arbejdskraft og på bosætningen i kommunen fra både ind- og udland. Move North er med til at udbrede kendskabet til de muligheder, vi kan tilbyde i toppen af Det Blå Danmark og dermed sikre tilflytning. MoveNoth annonce fra Ud & Se,

9 Anlæg Frederikshavn Kommune havde i 2018 et korrigeret budget på anlæg på netto 111,8 mio. kr. Bruttoudgifterne udgjorde 144,5 mio. kr. og anlægsindtægterne 32,8 mio. kr. i korrigeret budget. På anlægssiden er der for bruttoanlægsudgifternes vedkommende tale om et mindreforbrug på 28,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 19,7 % af korrigeret budget. Der er mindreforbrug på samtlige udvalgsområder, undtagen Planog Miljøudvalget, hvor overskridelsen bl.a. hænger sammen med en række EU Life-projekter, hvortil der er opnået tilskud udefra, men da indtægten ikke er modtaget i regnskabsår 2018 fremstår dette som et merforbrug. Anlægsbudget fordelt på udvalg i kr Det er ikke usædvanligt, at der mellem to regnskabsår kan være store udsving på anlæg. Ofte er der tale om større projekter, som ikke nødvendigvis kan planlægges og gennemføres inden for ét regnskabsår. Der vil således ofte være rådighedsbeløb og bevillinger, som skubbes mellem årene. I forbindelse med overførslerne fra 2017 til 2018 blev der således overført 21,4 mio. kr. på anlægsområdet, heraf var der til en del af projekterne knyttet låneadgang Budget Økonomiudvalget Socialudvalget Forbrug Børne- og Ungdomsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg Plan og Miljøudvalget De samlede anlægsindtægter udgør i ,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 32,8 mio. kr. Der er solgt grunde og bygninger for 21,3 mio. kr., hvilket er væsentlig mere end de oprindeligt budgetterede 2,5 mio. kr., heraf vedrører 13,0 mio. kr. en salgsindtægt vedr. salg af Ørnevejen Skole, som var budgetlagt i Heraf lånefinanseret Heraf lånefinansieret De øvrige anlægsindtægter udgør 21,9 mio. kr. og vedrører bl.a. tilskud til projektet Frederikshavn Midtby på 10,0 mio. kr. fra staten samt 4,1 mio. kr. i indtægt fra Staten vedrørende den nye busterminal i Frederikshavn. Til højre er angivet de 3 anlægsprojekter, hvor der har været afholdt de største udgifter i De 3 største anlægsprojekter mio. kr. Vejprojekter (Teknisk Udvalg) 31,9 Skolevedligeholdelse (Økonomiudvlaget) 11,1 Bygningsvedligeholdelse (Økonomiudvalget) 6,1 9

10 Finansielle poster Renter, afdrag og finansiering mv. Renter, afdrag og gæld Der har været afholdt renteudgifter på 10,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 11,5 mio. kr. Der er betalt afdrag på 73,5 mio. kr. Der er ikke optaget lån i Låneoptagelsen vedrørende regnskabsåret 2018 er først gennemført i 2019, hvor de samlede låne berettigede anlægsudgifter har kunnet gøres op. I 2019 er der optaget lån på 45,2 mio. kr. i vedrørende Langfristet gæld og dens udvikling i 2018 (mio. kr.) Afvikling 73,2 mio. kr , , I regnskabsåret 2018 er Frederikshavn Kommunes samlede gæld nedbragt med 73,2 mio. kr. Med udgangen af 2018 var kommunens samlede langfristede gæld på 1.125,2 mio. kr. 500 Primo 2018 Ultimo 2018 Finansiering Gæld Kommunens finansiering af nettoudgifterne fra drift, anlæg, renter og lån sker gennem indtægter fra skatter og tilskud/udligning. De samlede skatteindtægter på 2.754,6 mio. kr. ligger 1,4 mio. kr. under korrigeret budget, som primært skyldes lavere indtægter fra grundskyld. Indtægterne fra tilskud- og udligning (inkl. momsrefusion) udgør 1.200,4 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. mere end korrigeret budget. Den primære årsag er en højere momsrefusion end budgetteret. 10

11 Kassebevægelse Det samlede resultat af året blev et forbrug af kassen på 3,9 mio. kr. mod et korrigeret budget som udviste et forbrug på 69,3 mio. kr. Efter regnskabsåret er afsluttet, så er der imidlertid en række forhold fra regnskab 2018, som vil påvirke kommunens kassebeholdning i Særligt kan to forhold fremhæves: Låneoptagelse Som allerede nævnt på side 10, så er der ikke optaget lån i 2018 for de udgifter, som Frederikshavn Kommune havde opnået låneadgang til. Lånene på 45,2 mio. kr. er hjemtaget i starten af 2019, hvor udgifterne var gjort endeligt op. Havde disse lån været optaget i 2018, så ville det have betydet, at 2018 var endt med opsparing på 41,3 mio. kr. i stedet. Overførsler til 2019 Ved udgangen af 2018 var der en række mer- og mindreforbrug på drift, anlæg og balanceforskydninger, som hver især påvirkede årets bevægelse på kassen; merforbrugene betød et højere kassetræk og mindreforbrugene et lavere kassetræk, end der ellers ville have været. I forbindelse med behandlingen af regnskabet for 2018, så behandler Byrådet også ansøgning om overførsel af disse mer- og mindreforbrug (se side 13). Samlet set behandles der en overførsel og frigivelse til 2019 med et netto beløb på 95,3 mio. kr. fra Hvis disse budgetbeløb var blevet anvendt i regnskabsåret 2018, så ville kassetrækket havet været tilsvarende højere i året ligger penge i kassen, som skal kunne finansiere et senere forbrug af disse midler. Overførslen fra 2018 til 2019 betyder således, at 98,3 mio. kr. af kommunens likviditet må betragtes som låst til disse overførte beløb. I forhold til likviditetens størrelse, så betyder de overførte budgetbeløb reelt, at en del af kommunens likviditet er bundet til disse projekter. Overførte mindreforbrug er udtryk for, at der Kongestenen på Pikkerbakken. Ravnshøj Skole, ombygning. 11

12 Plads til at bo plads til at leve I disse år tales der meget om fraflytning fra provinsen. I Frederikshavn kommune oplever vi heldigvis, at der hvert år er flere, der flytter til Frederikshavn kommune fra ind- og udland, end der flytter ud. Mennesker er forskellige, og derfor skal vi også sikre, at der er forskelligartede muligheder for at bosætte sig i Frederikshavn kommune. I 2018 fik Frederikshavn Kommune således igangsat byggemodning og udstykning i Østervrå. En by med et rigt foreningsliv og aktive borgere, som gør Østervrå til en attraktiv by for familier at etablere sig i. Med nye byggegrunde bliver der mulighed for bl.a. at tiltrække nye borgere til aktivt lokalsamfund. Udstykningerner, Bakkevænget i Østervrå. I nordbyen i Frederikshavn stod Seatower færdig i Et byggeri med kombinerede ejer- og lejeboliger, hvor Boligselskabet Nordjylland er med i projektet. Frederikshavn Kommune har via indskud i Landsbyggefonden været med til at skabe finansiering til de almene boliger i Seatower. Med Seatower får vi en ny type boliger i en spændende blanding af private og almene boliger i samme bygning og med en fantastisk beliggenhed. 1. etape af Midtby projektet er trappen til Værkergrunden. Etableringen af boliger i nordbyen i Frederikshavn - både med udstykningen i Golfparken og opførelsen af Seatower - betyder, at Frederikshavn Kommune nu også investerer i to daginstitutioner i den nordlige del af Frederikshavn. Det er ikke nok, at der er plads til at bo; der skal også være plads til at leve. Plads til at leve og plads til liv er også en af visionerne omkring Frederikshavn Midtby projektet. Projektet vil være med til at forbinde byen nord/syd og øst/vest. Frederikshavn Kommune har skabt bedre muligheder for handel, men også for rekreation og oplevelser. Det er ambitionen bl.a. at give nyt liv til Rådhusparken og gøre gågaden mere indbydende. Midtbyprojektet, som har et samlet budget på 31,0 mio. kr., har modtaget tilskud fra staten på 10,0 mio. kr. Endelig har Frederikshavn Kommune været med til at sikre, at en karakteristiske bygning i Frederikshavn, Ørnevejens Skole, kan bevares til boligformål. Således får fremtidige generationer mulighed for at høre deres bedsteforældre fortælle om dengang jeg gik i skole derinde. 12

13 Overførsler til 2019 I forbindelse med regnskabsafslutningen kan udvalgene få overført evt. mer- eller mindreforbrug til efterfølgende år. De beløb, som kan overføres, opgøres efter Frederikshavn Kommunes regler for overførselsadgang. I forbindelse med overførselssagen på drift overføres der i alt 22,8 mio. kr. På anlæg overføres der 43,9 mio. kr. til forbrug. Beløb overført til 2019 (drift) (- angiver merforbrug i 18) kr. Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg TOTAL Beløb overført til 2019 (anlæg) (- angiver merforbrug 18) kr. Økonomiudvalget Socialudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg Plan- og Miljøudvalget -277 TOTAL Strandpromenaden i Sæby. 13

14 Vi investerer i børnene og de unges fremtid Nutidens børn og unge er lige om lidt fremtidens medarbejdere og medborgere. De skal kunne mestre fremtidens job og skabe liv i lokalsamfundet. Folkeskolerne er nøglen til børnenes fremtid, og derfor var det en vigtig politisk prioritering i budget 2018, at skolerne og ungeområdet bliv friholdt fra en række planlagte besparelser. Folkeskolerne er nøglen til børnenes fremtid, og derfor var det en vigtig politisk prioritering i budget 2018, at skolerne og ungeområdet bliv friholdt fra en række planlagte besparelser. Alle unge har behov for at opleve, at der er brug for dem - at de kan noget, som har værdi. Virksomhederne er på udkig efter fremtidens medarbejdere, og som kommune har vi har en opgave i at sørge for, at de unge udvikler de kompetencer, der er efterspurgt, og at de får en fremtid på arbejdsmarkedet. Vi arbejder ud fra investeringstanken og investerer blandt andet 6 millioner kroner i en håndholdt indsats, der skal give 40 unge en ny start på voksenlivet og hjælpe dem til at kunne forsørge sig selv og dermed trække dem væk fra ydelsessystemet. Den enkelte unge får et fundament at stå på og muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt. I samarbejde med EUC Nord forberedes de unge til at komme ind på en erhvervsrettet uddannelse eller direkte i ordinært job. 14

15 Resultatsopgørelse 2018 Frederikshavn Kommune havde i 2018 et overskud på ordinær drift på 138,7 mio. kr., hvilket er 38,3 mio. kr. mere end indregnet i korrigeret budget. Overskuddet på ordinær drift fremkommer ved at tage kommunens indtægter fra skatter og tilskud/udligning fratrukket de samlede nettoudgifter på driften samt udgifterne til renter. Overskuddet på ordinær drift er 38,3 mio. kr. højere end korrigeret budget, hvilket primært skyldes lavere driftsudgifter. De samlede nettoanlægsudgifterne udgjorde 72,9 mio. kr. i Heraf udgøre anlægsindtægterne 43,2 mio. kr. mens bruttoanlægsudgiften udgør 116,0 mio. kr. Af bruttoanlægsudgiften er de 69,2 mio. kr. afholdt som kassefinansierede udgifter mens de øvrige 46,8 mio. kr. enten er lånefinansierede (låneoptagelsen er først sket i 2019) eller finansieret ved tilskud. Målsætningen for anlægsområdet er et kassefinansieret anlægsniveau på 80,0 mio. kr. Samlet set er nettoanlægsudgifterne 38,9 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Det er ikke usædvanligt at en række anlægsprojekter ikke kan nå at gennemføres inden for ét regnskabsår, hvilket gør at der ofte vil være relativt store forskydninger mellem forbrug og budget ender med et forbrug af kassen på 3,9 mio. kr. Dette er 65,5 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Udover de allerede nævnte mindre udgifter vedrørende drift og anlæg, så bidrager balanceforskydningerne med et mindreforbrug på 36,6 mio. kr. Dette mindre forbrug skyldes primært, at de midler der er afsat til medinvestering i almene boliger ikke er brugt. Byggerierne vil blive realiseret i de kommende regnskabsår og midlerne vil derfor blive brugt senere. Endelig er der ikke optaget lån i 2018, hvor der var budgetteret med en låneoptagelse på 52,4 mio. kr. Der i 2019 gennemført låneoptagelse vedrørende Låneoptagelsen har ventet på, at de låneberettigede udgifter vedrørende 2018 kunne gøres endeligt op. Havde låneoptagelsen på 45,2 mio. kr. været gennemført i 2018, så ville årets opsparing til kassen have været på 41,3 mio. kr. Resultatopgørelse 2018 Resultatopgørelse 2018 (-= indtægter, overskud og opsparing) Regnskab Korrigeret budget *Afvigelse Det skattefinansierede område Skatter Generelle tilskud Driftsudgifter i alt Renter m.v Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlæg - inkl. salgsindtægter Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsområder Resultat i alt Optagne lån Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Forbrug af kassen i * Minus = mindre forbrug/merindtægt 15

16 Grafik Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tel.:

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

April 2018 ÅRSBERETNING REGNSKAB 2017

April 2018 ÅRSBERETNING REGNSKAB 2017 April 2018 ÅRSBERETNING REGNSKAB 2017 Indhold Alle målsætninger overholdt i 2017 4 Byggesagsbehandling til tiden 5 Driftsresultater 6 Tættere på arbejdsmarkedet 8 Anlæg 9 Klimavenligt børnehus med plads

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

December 2017 INFORMATIONSUDGAVE AF BUDGET 2018

December 2017 INFORMATIONSUDGAVE AF BUDGET 2018 December 2017 INFORMATIONSUDGAVE AF BUDGET 2018 Indhold Borgmesterens forord 3 Budgetaftale 2018 4 Aftalen mellem KL og regeringen 5 Driftsbudgettet 6 Anlæg 8 Danmarks Blå Centrum 9 Indtægter 10 Gældsudvikling

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018 Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Afsluttende tilretning af forslag til budget

Afsluttende tilretning af forslag til budget ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater Økonomiske resultater for 2014 Næstved Kommune er udfordret på økonomien. Kommunen har et udgiftsbehov, der ligger over landsgennemsnittet og et indtægtsgrundlag, der ligger under

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Notat Vedrørende kommunens økonomi

Notat Vedrørende kommunens økonomi kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 28. februar 2019

Økonomirapport for Pr. 28. februar 2019 Økonomirapport for 2019 Pr. 28. februar 2019 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...1 1.2 Serviceudgifter...2 1.3 Kassebeholdning...3 1.4 Overholdelse af de fem

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder. BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 2018

Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 2018 ØKONOMI OG STYRING Dato: 29. oktober 218 Tlf. dir.: 424 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid:.32.14-P7-1-18 Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 218 Dette

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budget samt overslagsårene

Budget samt overslagsårene Budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at

Læs mere

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017 Udkast Byrådets Økonomiske politik April 2017 2 Formål Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.2 De samlede driftsudgifter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.3

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere