Ændringsforslag til budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsforslag til budget 2009-2012"

Transkript

1 sforslag til Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.04 Sundhed Sundhed Forslagstype: DUT Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Overtagelse af myndighedsopgave for vederlagsfri fysioterapi fra regionerne I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Forslaget er en konsekvens af ændringsforslag vedrørende Overtagelse af myndighedsopgave for vederlagsfri fysioterapi fra regionerne ( ). Folketinget har kort før sommerferien 2008 vedtaget forslag om at flytte opgaveansvaret for at tilbyde vederlagsfri fysioterapi til handicappede, fra regionerne til kommunerne. Kommunerne har fra 1. august 2008 overtaget ansvaret for finansiering af vederlagsfri fysioterapi fra regionerne. Opgaven medfører administrative opgaver primært i form af betalingsadministration. Målsætning og målgruppe Administrationsopgaven udføres indtil videre af region Sjælland, i aftale mellem KL og Danske Regioner. Økonomi og tidsplan Overtagelsen af opgaverne sker 1. august 2008, men regionerne vil midlertidigt påtage sig at videreføre opgaven i en overgangsperiode senest frem til 31. december I denne tid trækkes pengene for administration automatisk af regionen. Forslaget er baseret på konkret udmelding om administrationsbidragets størrelse.

2 sforslag til Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder HR & Personale Forslagstype: DUT Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Trepartsaftalen lederuddannelse I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Indhold og baggrund Som en del af Trepartsaftalen er der afsat midler gennemførelse af lederuddannelse og MUS i kommunerne. Aftalen skal for det første sikre, at der gennemføres MUS for alle ledere og medarbejdere, hvilket Greve Kommune allerede lever op til. Derudover giver Trepartsaftalen institutionsledere m.fl. ret til inden 2015 at have gennemført en lederuddannelse på diplomniveau. De offentlige arbejdsgivere vil i den forbindelse udvikle et nyt lederuddannelsessystem på diplomniveau. Der skal derfor afsættes midler, der kan finansiere kommunens brugerbetaling af uddannelsesmoduler, som udbydes inden for den nye lederuddannelsesramme. Målsætning og målgruppe Alle ledere i Greve Kommune særligt institutionsledere og andre decentrale ledere enten med borgernære serviceopgaver eller med væsentligt løn- og personaleansvar. Fordele og ulemper Fordelen er, at der tilføres midler til lederuddannelse, hvorved der kan ske en opkvalificering af ledergruppen til fordel for både kommunens medarbejdere og borgere. Økonomi og tidsplan Midlerne til lederuddannelse placeres i en central pulje, som senere kan fordeles til alle områder i kommunen. Forslaget kan træde i kraft 1. januar 2009.

3 sforslag til Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder HR & Personale Forslagstype: DUT Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Trepartsaftalen kompetenceudvikling I alt Alle beløb er Korrigeret Budget * Budget * Budget * Budget * * Budgettet til kompetenceudvikling ligger som en del af enhedernes en pose penge, og midlerne benyttes til kurser, uddannelse, seminarer m.m. for medarbejderne. Administrationen har for nuværende ikke et fuldstændigt overblik over, hvor mange midler til kompetenceudvikling, der ligger i enhedernes rammer, men det skønnes, at det drejer sig om ca. 6,4 mio. kr., efter at det samlede til kompetenceudvikling blev reduceret med 0,7 mio. kr. i både 2007 og Fra 2009, når det nye økonomisystem er implementeret, vil Administrationen kode konti til kompetenceudvikling, således at det fremover bliver muligt at fastlægge kommunens samlede til kompetenceudvikling mere præcist. Indhold og baggrund Som en del af Trepartsaftalen er der afsat midler til styrkelse af kompetenceudvikling i kommunerne i periode Midlerne dækker følgeudgifter som f.eks. vikardækning, befordring m.v. i forhold til en række punkter af hhv. regeringens aftale med FTF og LO. Konkret drejer det sig om midler vedr. følgende uddannelsesaktiviteter: Øget kursusaktivitet som følge af nedsat deltagerbetaling på videregående uddannelser Styrket efteruddannelse af lærere Øget aktivitet på fagspecifikke kurser Uddannelse af praktikvejledere Indførelse af obligatorisk voksenelevløn Øget dimensionering på SOSU og PGU Udannelse af ikke-uddannede Målsætning og målgruppe Alle medarbejdere og ledere i Greve Kommune.

4 Fordele og ulemper Fordelen er, at der tilføres yderligere midler til kompetenceudvikling, hvorved der kan ske en opkvalificering af medarbejderne til fordel for kommunens borgere. Økonomi og tidsplan Midlerne til kompetenceudvikling placeres i en central pulje, som senere kan fordeles til de relevante områder i kommunen. Forslaget kan træde i kraft 1. januar DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

5 sforslag til Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder HR & Personale Forslagstype: DUT Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Trepartsaftalen seniorpolitiske initiativer aftalt i Overenskomst 2008 I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Indhold og baggrund Som en del af Trepartsaftalen er der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne i overenskomstperiode fra 1. april 2008 til 30. juni Den ene halvdel af midlerne skal anvendes til seniordage. Den anden halvdel skal udmøntes lokalt i den enkelte kommune i enighed mellem repræsentanter for medarbejdernes hovedorganisationer. Disse midler fordeles i en pulje for hver hovedorganisation, og puljen administreres af organisationens ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Alle midlerne skal være aftalt anvendt inden udgangen af Målsætning og målgruppe Alle medarbejdere og ledere i Greve Kommune. Fordele og ulemper Fordelen er, at der tilføres yderligere midler til seniorpolitiske initiativer, hvilket kan styrke kommunens muligheder for at fastholde ældre medarbejdere. Ulempen er, at der vil være en del administration forbundet med opgaven. Økonomi og tidsplan Der skal nedsættes beslutningsfora, der kan administrere puljemidlerne for hver hovedorganisation. Disse nedsættes i efteråret 2008, hvor der tages højde for Direktionens strategiplan omkring kompetenceudvikling.

6 Forslaget kan træde i kraft 1. januar Midlerne til seniorpolitiske initiativer placeres i 2 centrale puljer. Midlerne vedr. seniordage placeres i en central pulje som senere fordeles til de relevante områder i kommunen. De øvrige midler placeres i en central pulje, som ovennævnte beslutningsfora skal administrere. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

7 sforslag til Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder HR & Personale Forslagstype: DUT Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Trepartsaftalen kompetenceudvikling aftalt i Overenskomst 2008 I alt Alle beløb er Korrigeret Budget * Budget * Budget * Budget * * Budgettet til kompetenceudvikling ligger som en del af enhedernes en pose penge, og midlerne benyttes til kurser, uddannelse, seminarer m.m. for medarbejderne. Administrationen har for nuværende ikke et fuldstændigt overblik over, hvor mange midler til kompetenceudvikling, der ligger i enhedernes rammer, men det skønnes, at det drejer sig om ca. 6,4 mio. kr., efter at det samlede til kompetenceudvikling blev reduceret med 0,7 mio. kr. i både 2007 og Fra 2009, når det nye økonomisystem er implementeret, vil Administrationen kode konti til kompetenceudvikling, således at det fremover bliver muligt at fastlægge kommunens samlede til kompetenceudvikling mere præcist. Indhold og baggrund Som en del af Trepartsaftalen er der afsat 388 mio. kr. til kompetenceudvikling i kommunerne i overenskomstperioden fra 1. april 2008 til 30. juni Greves andel skønnes at være i alt 3,0 mio. kr., hvoraf de 0,7 mio. kr. falder i Midlerne skal fortrinsvist anvendes til kompetencegivende kurser samt efter-/ videreuddannelse og er et supplement til den kompetenceudvikling, der i forvejen foregår. Konkret kan midlerne bruges til betaling af kursusafgifter, materialer samt transport- og opholdsudgifter. Det er også muligt at anvende midlerne til hel eller delvis finansiering af eventuelle vikarudgifter, der kan dokumenteres i forbindelse med uddannelsesaktiviteten. Selve udmøntningen af midlerne skal ske lokalt i den enkelte kommune i enighed mellem repræsentanter for medarbejdernes hovedorganisationer. Midlerne fordeles i en pulje for hver hovedorganisation, og puljen administreres af organisationens ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Målsætning og målgruppe Alle medarbejdere og ledere i Greve Kommune.

8 Fordele og ulemper Fordelen er, at der tilføres yderligere midler til kompetenceudvikling, hvorved der kan ske en opkvalificering af medarbejderne til fordel for kommunens borgere. Ulempen er, at der vil være en del administration forbundet med opgaven. Økonomi og tidsplan Der skal nedsættes beslutningsfora, der kan administrere puljemidlerne for hver hovedorganisation. Disse nedsættes i efteråret 2008, hvor der tages højde for Direktionens strategiplan omkring kompetenceudvikling. Forslaget kan træde i kraft 1. januar Midlerne til kompetenceudvikling placeres i en central pulje, som ovennævnte beslutningsfora administrerer. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

9 sforslag til Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø Teknik & Miljø Forslagstype: DUT Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Kollektiv trafik og Handicapkørsel I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Indhold og baggrund Den 12. juni 2008 blev der vedtaget en lov, som ophæver den hidtidige fritagelse for energiafgifter for operatører i den kollektive trafik. Dette gælder også for den lovpligtige handicapkørsel. Effekten, alene på grund af denne lov er, at udgifterne til operatørerne stiger med 7-8 % I forhold til Movias 2008, som blev lagt i efteråret 2007, er prisen på dieselolie steget med 40 %. Denne voldsomme udvikling af oliepriserne vil ligeledes betyde en stigning på 7-8 % til operatørerne. På baggrund af Movias forslag for 2009 vil bortfald af energiafgiften, samt prisstigninger på dieselolie betyder en samlet stigning på 14 %. Hertil skal lægges, at lønudgifterne inden for busdriften, som er den alt overvejende omkostningsdel, stiger mere end der kan rummes inden for takststigningsloftet, som derfor skal dækkes af den almindelige fremskrivning af. Hvor udgifterne til de stigende energipriser alene skal afholdes af Kommuner og Regioner, bliver kommunerne til dels kompenseret via DUT midler som følge af den ændret lovgivning. Ud over disse 2 meget markante påvirkninger af, er Movia som bekendt et nystartet selskab, og den endelige afregningsmodel for den kollektive trafik, Kommuner og Regioner i mellem, er endnu ikke endeligt på plads. Det betyder, at der formentlig vil komme en efterregulering af. Af de forskellige afregningsmodeller som hidtil har været fremlagt, har ingen haft en øgede udgift for Greve Kommune set i forhold til det nuværende. Det må derfor formodes, at Greve Kommunes øgede udgifter til alene skal tilskrives de øgede energipriser og lovændring.

10 sforslag til Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år Dagtilbud Forslagstype: DUT Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Merindtægter forældrebetaling hæves fra 25 % til % Merudgift økonomiske fripladser Merudgift søskenderabat Madordning I alt Alle beløb er Budget Budget Budget Budget Korrigeret Indhold og baggrund Ifølge aftalen mellem KL og regeringen, skal der etableres madordning for samtlige børn i daginstitutionerne. Kommunerne kompenseres ikke via DUT, da madordningen skal finansieres 100 procent af en øget forældrebetaling. Forældrebetalingen til børn i daginstitutionerne skal ikke nødvendigvis stige, men må hæves fra 25 procent til 30 procent, fra og med den måned, hvor madordning til samtlige førskolebørn tilbydes. Forældrebetalingen må ikke stige på dagplejen. Madordningen, som indebærer et sundt frokostmåltid inkl. drikkelse, skal træde i kraft senest den 1. januar 2010 i alle daginstitutioner. Målsætning og målgruppe Målsætningen er, at alle børn i daginstitutionerne tilbydes frokost. Målgruppen er børn og forældre i daginstitutionerne. Fordele og ulemper Fordelen er, at børnene tilbydes mad i institutionen og forældrene sparer tid, samt at madordningen finansieres af stigende indtægter på forældrebetalingen. Ulempen er, at borgernes udgifter til børnepasning stiger.

11 Hvis taksten hæves vil forældrebetalingen til vuggestuebørn stige med ca. 630 kr. pr. måned, uden at forældrene opnår en serviceforbedring, da vuggestuebørn får mad i daginstitutionerne i dag. For børnehavebørn stiger taksten med ca. 315 kr. pr. måned. Afledte konsekvenser Der er afledte konsekvenser på til fripladser og søskenderabat. De afledte konsekvenser er medtaget i beregningen. Dagplejen bliver relativ billigere i forhold til vuggestuen, da forældrebetalingen for dagplejen ikke må stige til 30 %. Dette kan øge efterspørgslen efter dagpleje pga. den lavere forældrebetaling. I forbindelse med madordningen vil der evt. også være anlægsudgifter. Regeringen har afsat midler i en kvalitetsfond, som skal anvendes til at medfinansiere nye og bedre fysiske rammer for de centrale borgernære serviceområder, fx sikre at køkkener i daginstitutioner er indrettet således, at der kan laves mad til børnene eller opbevares mad, som er lavet andre steder. Der kræves kommunal medfinansiering. Der er i Direktionens oplæg ikke medtaget anlægsudgifter til dette. De integrerede institutioner vil formentlig kunne levere mad til flere børn end på nuværende tidspunkt, hvis forholdene indrettes derefter, fx mere kølekapacitet eller lignende. Derimod skønnes det ikke muligt, at køkkenerne i børnehaverne vil kunne fremstille mad, uden at der foretages væsentlige ændringer/ombygninger/tilbygninger. Økonomi og tidsplan Ifølge prognosen vil der være børnehavebørn i 2009, som i gennemsnit møder ca. 231 dage om året. Administrationen er pt. i dialog med KL omkring beregningen af den nye madordning og har ikke modtaget endeligt svar. Det skønnes dog, at der pr. børnehavebarn vil være under 20 kr. pr. dag til mad inklusiv løn til tilberedning af maden. Idet eksterne udbydere pt. ikke har været involveret i processen, er det på nuværende tidspunkt usikkert, om beløbet på under 20 kr. kan tilgodese et sundt frokostmåltid inkl. drikkelse pr. børnehavebarn pr. dag. Madordningen skal træde i kraft senest 1. januar Det forventes ikke, at madordningen træder i kraft før. Forældrebetalingen må hæves, når madordningen træder i kraft i alle daginstitutioner. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

12 sforslag til Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse Sundhed Forslagstype: DUT Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Videreuddannelse af sundhedsplejersker til følge af lovændring I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget <1 Budget <1 Budget Indhold og baggrund Folketinget har kort før sommerferien 2008 vedtaget forslag om at ophæve kravet om ind- og udskolingsundersøgelse ved læge. Fra 1. august 2008 er der derved givet mulighed for, at disse undersøgelser kan foretages af en sundhedsplejerske i stedet for en læge. Lovændringen medfører, at de sundhedsplejersker, der skal udføre undersøgelserne, inkl. ledende sundhedsplejerske, skal gennemgå et efteruddannelsesforløb. KL vil i samarbejde med bl.a. COK og Sundhedsstyrelsen efter sommerferien melde ud med forslag til organisering af det i alt 5 dages modulopbyggede efteruddannelseskursus. Kravet om, at undersøgelserne skal foretages af en læge, har i mange år været problematisk for kommunerne, som ofte har haft svært ved at finde læger. Dette gælder også for Greve kommune, hvor ingen kommunallæge har været ansat siden efteråret I stedet har kommunen fået dispensation og undersøgelserne har været foretagne af sundhedsplejersker. Denne dispensation ophører med den nye lov. Regeringen har ved vedtagelse af loven regnet med, at loven på længere sigt vil indebære en nettobesparelse for kommunerne ved de lavere lønudgifter til sundhedsplejersker sammenlignet med en lægelønning. For de kommuner, der ligesom Greve, ikke har haft nogen læge ansat, medfør lovændringen dog ingen besparelse, men en merudgift som følge af den obligatoriske uddannelse.

13 Målsætning og målgruppe Målgruppen er de sundhedsplejersker, der som følge af lovændringen skal gennemgå efteruddannelse. Da kontinuiteten på den enkelte skole er af stor betydning for samarbejdet vil det være mest hensigtsmæssigt, at det er den/de sundhedsplejersker, der i for vejen er tilknyttet skolen, der varetager ind- og udskolingsundersøgelserne. Dette indebærer, at der i den relevante målgruppe i øjeblikket er 20 sundhedsplejersker, inkl. ledende sundhedsplejerske. Fremadrettet vil der blive udgifter til efteruddannelse af nyansatte sundhedsplejersker, der ikke har gennemført kurset under deres uddannelse. Fordele og ulemper Opgaven er lovbestemt Økonomi og tidsplan Fraværet af nærmere oplysninger fra KL og COK vedrørende gebyr til kommende kurser gør det vanskeligt at vurdere udgifterne til uddannelse af sundhedsplejersker. På baggrund af gebyr opkrævet for kursus med lignende omfang er ca kr. pr. person og forløb. Dette giver følgende beregning af omkostninger for 20 sundhedsplejersker, men vurderingen er meget usikker da pris per kursusforløb ikke er fastsat og i meget høj grad varierer. Lønudgift: Kursusafgift: I alt: kr kr kr. Udgiften er en engangsudgift, men også fremadrettet må man regne med at efteruddanne nyansatte sundhedsplejersker, der ikke har genomgået efteruddannelsen. Vi må antage at det drejet sig om to til fire sundhedsplejersker i 2010 og 2011 og at behovet senere afmattes: Udgift pr. tre kursister: kr. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

14 sforslag til Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse Børn & Familier Forslagstype: DUT Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Anbringelsesreformen I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Indhold og baggrund Ved anbringelsesreformens vedtagelse i 2006 godkendte Byrådet en økonomi baseret på lovens forventninger om, at der kunne opnås en økonomisk besparelse på anbringelsesområdet ved at kommunerne øgede anbringelser i netværksplejefamilier på bekostning af anbringelse i opholdssted eller familiepleje. KL og regeringen har i årets DUT forhandlinger konstateret, at der ikke kan etableres det forventede antal anbringelser i netværk. Hvor der ved lovens indførsel var en forventning om, at 15 pct. af anbringelserne kunne ske blandt familiemedlemmer, har det vist sig, at tallet må forventes at være 10 pct. Samlet svarer det på landsplan til en merudgift på 83 mio. kr. årligt. For Greve Kommunes vedkommende svarer det til, at der tilføres tet kr. via DUT forhandlingerne. Målsætning og målgruppe Anbringelsesreformen fastlægger en nøje sagsbehandling i alle børnesager. Folketingets partier har været enige om, at dette giver en vækst i behov for rådgivere. Anbringelsesreformen blev i sin form tænkt finansieret udgiftsneutralt hvor besparelsen skulle opnås ved billigere anbringelser i form af en øget brug af anbringelse blandt børnenes familie/netværk (hvor familien ikke betales for anbringelsen), mod at der var færre, som skulle anbringes i familiepleje eller opholdssted (hvor kommunen betaler for anbringelsen). Fordele og ulemper Budgettet tilpasses de forventede merudgifter regeringen og KL har forhandlet sig frem til. Indførelsen af anbringelsesreformen vil hermed ikke længere være udgiftsneutral for kommunerne, men i stedet samlet set være en udgift. For borgerne/børnene skulle reformen ses som et

15 serviceløft, som vil medføre at en børnesag er behandlet og belyst efter en særlig metodik hvilket skulle skabe en bedre retssikkerhed i disse sager. Økonomi og tidsplan Kommunerne får i 2009 en efterregulering på 113,5 mio. kr. Beløbet skal dække kommunernes samlede merudgifter på området fra Hertil kommer kommunerne fra år 2009 årligt tilføres 83 mio. kr. via DUT forhandlingerne. For Greve Kommunes vedkommende svarer det til kr. Administrationen anmoder om tet løftes med dette beløb fra 2009 og frem. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

16 sforslag til Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Anbringelse og forebyggelse Børn & Familier Forslagstype: DUT Serviceramme Ja/Nej: Ja (-500) Nej (-125) Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Ny lov om træning af børn og tilbud til børn som ledsager moderen på kvindekrisecenter I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Greve Kommune vil blive kompenseret med ca kr. til den samlede lovændring. Loven har betydning for tet både på Børne- og Ungeudvalgets område og på Social- og Sundhedsudvalgets område. Denne beskrivelse hører således sammen med forslag På Børne- og Ungeudvalgets estimeres følgende mæssig påvirkning: Budgetændring Bruttoudgift Budgetændring Nettoudgift Pt. netto Serviceramme Merudgift til tabt arbejdsfortjeneste 1 sag Nej Udgift til hjælper, træningsredskaber 1 sag Ja og kurser (= lo- vens max. er kr. årligt). Familieplejekurser Ny regel om 4 dage opfyldes Ja Indhold og baggrund Folketinget har vedtaget Lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler mv., som indebærer kommunerne fremover får en række nye opgaver. På servicelovens område medfører vedtagelsen følgende i forhold til børn og unge: Træning:

17 At Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, i særlige klubtilbud eller i forbindelse med andre tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres helt eller delvis af forældrene i hjemmet Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler om samarbejdet med forældre, om inddragelse af barnet eller den unge, om udredning af barnets eller den unges behov og om fremgangsmåden ved kommunens behandling, herunder om en etablering af kommunale teams, som skal udrede barnets nedsatte funktionsevne, og udvalg, som skal visitere barnet til et tilbud. Efter anmodning fra indehaver af forældremyndigheden godkender kommunalbestyrelsen at forældrene helt eller delvis udfører hjælpen i hjemmet. Hjælp udført i hjemmet skal imødekomme barnets eller den unges behov, og forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter dokumenterbare træningsmetoder. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med indsatsen overfor barnet. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der forsørger og træner et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet Kommunalbestyrelsen sørger for træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. til det enkelte barn eller den enkelte unge må ikke overstige kr. årligt. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler om særlig støtte i hjemmet, herunder regler om dokumenterbare metoder, om løbende tilsyn med indsatsen og om træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. Nye ordninger i forhold til kvinder og børn på krisecenter Kommunalbestyrelsen skal tilbyde støtte og vejledning fra en familierådgiver til kvinder med børn på boformer efter denne bestemmelse. Rådgivningen gives i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen mv. og skal understøtte de enkelte dele i kommunalbestyrelsens øvrige tilbud. Rådgivningen iværksættes, når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og indtil kvinden og børnene er etableret i egen bolig. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde psykologbehandling til alle børn, der er fyldt 6 år, og som ledsager moderen under dennes ophold i boformer efter denne bestemmelse. Behandling skal have et omfang på mindst fire timer og op til ti timer afhængigt af barnets behov. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf. I lov om friskoler og private grundskoler mv. er fastsat følgende ændring: Kommunalbestyrelsen tilbyder forældre, som kommunalbestyrelsen har godkendt til at træne deres barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet vederlagsfri specialpædagogisk rådgivning i hjemmet om undervisningen Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i hjemmet til børn hvis barnets udvikling på grund af sprog- eller talevanskeligheder kræver hensyntagen eller støtte. Tilbuddets omfang og indhold skal svare til, hvad der almindeligvis tilbydes elever i folkeskolen. Målsætning og målgruppe Lovændringen er gennemført med henblik på kommunerne eksempelvis yder økonomisk og indholdsmæssigt støtte til forældre som ønsker at træne deres børn med Doman metoden. Metoden er dog ikke nævnt konkret i forarbejderne. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

18 Fordele og ulemper Kommunerne bliver samlet kompenseret for lovændringen og blanketten vil tilføre Børne- og Ungeudvalgets de midler Greve Kommune modtager. Kommunerne skal løfte en ny opgave om serviceforbedring for borgerne vedtaget af Folketinget. I forarbejderne til loven anvendes følgende argument: Børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne får bedre mulighed for udvikling og trivsel, når forældrene og eventuelt barnet/den unge får mulighed for at blive aktivt inddraget i indsatsen. Internationale studier indenfor børneområdet viser, at inddragelse af forældre og børn som aktive partnere i rehabiliteringsprocessen øger både brugertilfredsheden og behandlingseffekten. Forældrene udgør med det kendskab, de har til deres børn, en ressource, der kan forbedre den offentlige indsats, hvis de inddrages og involveres heri. Afledte konsekvenser Børn og Familier skal revidere eksisterende og beskrive procedurer/arbejdsgangsbeskrivelser som imødekommer de regler der findes for tilbud og indhold i hjemmetræning. Der skal endvidere procedurer/arbejdsgangsbeskrivelser for de psykologtilbud kommunen vil iværksætte i forhold til børn som er med forældre på krisecenter. Med lovens vedtagelse udvides endvidere Ankestyrelsens og de sociale nævns beføjelser til af egen drift at efterprøve retssikkerheden i kommunernes valg af anbringelsessted, herunder valg af anbringelsessted ved flytning af barnet eller den unge fra et anbringelsessted til et andet, samt afgørelser om samvær med personer fra barnets eller den unges netværk. Endvidere kan Ankestyrelsen i sager hvor et barn er truet, og hvor det formelle grundlag er utilstrækkeligt enten ved mangler i sagsbehandling eller fordi der ikke er rejst en sag i kommunen pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en undersøgelse af barnet eller den unge efter servicelovens 50 eller gennemføre en samtale med barnet eller den unge efter servicelovens 48. Detaljerne til tidsfrister gennemførelse beskrives endvidere i lovens forarbejder. Økonomi og tidsplan De nye regler vil udmønte sig primært som merudgift i form af tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til træningsredskaber mv. samt udgift til psykologbehandling for børn på krisecentre. Kommunen skal føre tilsyn i hjem med træning. er om træningsindsats træder i kraft fra 1. oktober 2008 om børn på krisecenter og tilbud om støtte og vejledning fra familierådgiver til kvinder på krisecentre træder i kraft fra 1. juli Der søges med blanketten om til ordningerne med virkning fra 2009 og frem. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

19 sforslag til Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Socialcentret Forslagstype: DUT Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Borgerstyret personlig assistance SL 96 ( handicaphjælperordning ) I alt Alle beløb er Korrigeret Budget (*) Budget (*) Budget (*) Budget (*) Indhold og baggrund Folketinget har den vedtaget Lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler mv. (LF 154). Blandt ændringerne i Serviceloven er en udvidelse af målgruppen for SL 96 om handicaphjælperordning, der fra 1. januar 2009 ændrer navn til Borgerstyret personlig assistance (BPA). en medfører merudgifter for Greve Kommune. Hovedparten af merudgiften skyldes, at lovændringen gør det nødvendigt at annullere en besparelse, der tidligere er vedtaget som modgående foranstaltning ved Budgetopfølgning 2/2008. Målsætning og målgruppe Efter 96 yder kommunen tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Det er en betingelse, at borgeren har et aktivitetsniveau, der gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte. Derudover er det en betingelse, at borgeren selv er i stand til at administrere hjælperordningen, herunder selv ansætte den nødvendige hjælp og selv være ansvarlig for den daglige arbejdstilrettelæggelse. Lovændringen indebærer 2 væsentlige ændringer: For det første bortfalder kravet om et højt aktivitetsniveau hos borgeren som betingelse for hjælpen, ligesom der generelt åbnes op for at tilbyde ordningen til personer, der ikke har helt så massivt et hjælpebehov, som hidtil er forudsat for personkredsen. For det andet medfører lovændringen, at borgeren kan overdrage arbejdsgiveransvaret og administrationen af ordningen til andre, fx en nærtstående person, en brugerstyret forening eller en privat virksomhed. Begge disse ændringer vil sandsynligvis resultere i flere brugere i ordningen. Aktuelt er 4 borgere bevilget hjælp efter 96, hvortil kommer 1 borger i en anden kommune, hvor Greve er betalingskommune. Den gennemsnitlige udgift pr. borger er ca kr. årlig.

20 Fordele og ulemper 96 giver brugeren optimal indflydelse på hjælpens tilrettelæggelse, men særligt arbejdsgiveransvaret og administrationen har for nogle udgjort en barriere. Og kravet om et højt aktivitetsniveau hos borgeren kan i nogle tilfælde have hindret en bevilling, fordi borgeren ikke har levet op til aktivitetskravet. Med lovændringen har Folketinget ønsket at give flere borgere mulighed for at få bevilget hjælp efter 96. Økonomi og tidsplan Som nævnt medfører lovændringen, at flere borgere kan komme i betragtning. Til gengæld vil de nye borgere med allerstørste sandsynlighed have modtaget anden hjælp i forvejen, typisk i form af hjemmepleje. Typisk vil udgiften til 96 således helt eller delvis modsvares af sparede udgifter andre steder. På landsplan forventes de samlede kommunale nettomerudgifter derfor også at være forholdsvis begrænsede. I 2009-priser er nettomerudgiften på landsplan skønnet til 18,1 mio. kr. i 2009 og 20,2 mio. kr. fra 2010 og frem. Hvad konsekvensen bliver lige præcis for Greve Kommune er umuligt at vurdere præcis på nuværende tidspunkt men Greve Kommunes andel af beløbet udgør ca kr. Det foreslås at forhøje tet med dette beløb. Dertil kommer, at der som modgående foranstaltning i Budgetopfølgning 2/2008 er vedtaget en besparelse på netop 96 på kr. i 2008 og herefter kr. årligt fra Besparelsen forventedes opnået ved at revurdere omfanget af hjælp i de 4 aktuelle borgersager, hvor Greve Kommune selv er handlekommune med særlig fokus på at stramme vurderingen af, om de visiterede borgere i tilstrækkelig grad opfylder kravet om et højt aktivitetsniveau. Med lovændringen er det pr. 1. januar 2009 ikke længere muligt at inddrage kravet om højt aktivitetsniveau. Derfor medfører lovændringen også, at den vedtagne besparelse/modgående foranstaltning på kr. fra 2009 ikke kan realiseres og må nulstilles. I alt medfører lovændringen vedrørende 96 således en merudgift på kr. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

21 sforslag til Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Børn & Familier Forslagstype: DUT Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift 3 årig ungdomsuddannelse I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Indhold og baggrund Budgettet til specialundervisning udgør i alt 10,060 mio. kr. På tet afholdes bl.a. udgifter til den nye 3-årige ungdomsuddannelse, hvor målgruppen er personer med nedsat psykisk funktionsevne. Kommunerne blev i 2007 tilført DUT-midler til finansiering af den nye uddannelse, men de tilførte midler til kommunerne var efter KL s opfattelse helt utilstrækkelige. Finansieringen blev i foråret 2008 forhandlet i en arbejdsgruppe mellem KL og regeringen, hvor der ikke har kunnet opnås enighed, På den baggrund blev udgifterne til den nye ungdomsuddannelse medtaget som et opmærksomhedspunkt i BO1/2008. Siden da har administrationen analyseret området nærmere i forhold til forventet borgerantal og pris for pladserne i ungdomsuddannelsen, som for Greveborgere indtil videre primært vil foregå på Center for Specialundervisning i Roskilde. Analysens resultat er, at der forventes en merudgift i 2008 på 1,030 mio. kr. Merudgiften ventes hermed at kunne dække de ansøgere, som er modtaget i april måned - men vil ikke dække de henvisninger kommunen måtte modtage resten af året. Det skal bemærkes, at der er tale om et retskrav for borgeren. I forbindelse med de årlige DUT forhandlinger for 2009 og frem er regeringen og KL blevet enige om, at kommunerne samlet tilføres 150 mio. kr. i bloktilskudsregulering. Greve Kommunes andel heraf udgør ca kr. Administrationen foreslår at tet fra 2009 og frem tilføres disse midler. Målsætning og målgruppe Målgruppen er personer med nedsat psykisk funktionsevne.

22 Målsætningen er at tilpasse tet, så det afspejler udgiften til de uddannelsesforløb, som borgerne har ret til. Et forløb på CSU koster ca kr. årligt. I april havde visitationsudvalget kendskab til 11 ansøgninger. Der ventes nu ca. 13 årlige ansøgninger. De personer som i år er optaget ventes at fortsætte i næste skoleår. Øvrige kan komme til såfremt der bor flere Greveborgere i andre kommuner, som i deres opholdskommune visiteres til ordningen. Fordele og ulemper Der lægges med en ordning svarende til det niveau der er forhandlet mellem regeringen og KL. Afledte konsekvenser Ordningen blev vedtaget med virkning fra 1. juli Økonomi og tidsplan Merudgiften som er beskrevet i opfølgningen i 2008 vil også være der i 2009 og efterfølgende år. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

23 sforslag til Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Børn & Familier Forslagstype: DUT Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Ny lov om træning af børn og tilbud til børn som ledsager moderen på kvindekrisecenter I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Greve Kommune vil blive kompenseret med ca kr. til den samlede lovændring. Loven har betydning for tet både på Børne- og Ungeudvalgets område og på Social- og Sundhedsudvalgets område. Denne beskrivelse hører således sammen med forslag På Social- og Sundhedsudvalgets estimeres følgende mæssig påvirkning: Psykolog til børn over 6 år som er med forældre på krisecenter. Foretages muligvis direkte af krisecentret mod tillæg på pris for ophold. Muligvis skal udgift til rådgiver bogføres på ØPU, men i loven omtales det som SEL 109. Foretages muligvis direkte af krisecentret mod tilllæg på pris for ophold. I 2007 var der 11 kvinder. Der antages derfor et niveau på 5 børn over 6 år. Timepris kr. x 4 (minimum) Anslået lønsum til rådgivning af 11 kvinder Budgetændring Bruttoudgift Budgetændring Nettoudgift Pt. netto Serviceramme Ja Ja

24 Indhold og baggrund Folketinget har vedtaget Lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler mv., som indebærer kommunerne fremover får en række nye opgaver. På servicelovens område medfører vedtagelsen følgende i forhold til børn og unge: Træning: At Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, i særlige klubtilbud eller i forbindelse med andre tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres helt eller delvis af forældrene i hjemmet Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler om samarbejdet med forældre, om inddragelse af barnet eller den unge, om udredning af barnets eller den unges behov og om fremgangsmåden ved kommunens behandling, herunder om en etablering af kommunale teams, som skal udrede barnets nedsatte funktionsevne, og udvalg, som skal visitere barnet til et tilbud. Efter anmodning fra indehaver af forældremyndigheden godkender kommunalbestyrelsen at forældrene helt eller delvis udfører hjælpen i hjemmet. Hjælp udført i hjemmet skal imødekomme barnets eller den unges behov, og forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter dokumenterbare træningsmetoder. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med indsatsen overfor barnet. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der forsørger og træner et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet Kommunalbestyrelsen sørger for træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. til det enkelte barn eller den enkelte unge må ikke overstige kr. årligt. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler om særlig støtte i hjemmet, herunder regler om dokumenterbare metoder, om løbende tilsyn med indsatsen og om træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. Nye ordninger i forhold til kvinder og børn på krisecenter Kommunalbestyrelsen skal tilbyde støtte og vejledning fra en familierådgiver til kvinder med børn på boformer efter denne bestemmelse. Rådgivningen gives i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen mv. og skal understøtte de enkelte dele i kommunalbestyrelsens øvrige tilbud. Rådgivningen iværksættes, når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og indtil kvinden og børnene er etableret i egen bolig. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde psykologbehandling til alle børn, der er fyldt 6 år, og som ledsager moderen under dennes ophold i boformer efter denne bestemmelse. Behandling skal have et omfang på mindst fire timer og op til ti timer afhængigt af barnets behov. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf. I lov om friskoler og private grundskoler mv. er fastsat følgende ændring: Kommunalbestyrelsen tilbyder forældre, som kommunalbestyrelsen har godkendt til at træne deres barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet vederlagsfri specialpædagogisk rådgivning i hjemmet om undervisningen Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i hjemmet til børn hvis barnets udvikling på grund af sprog- eller talevanskeligheder DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

25 kræver hensyntagen eller støtte. Tilbuddets omfang og indhold skal svare til, hvad der almindeligvis tilbydes elever i folkeskolen. Målsætning og målgruppe Lovændringen er gennemført med henblik på kommunerne eksempelvis yder økonomisk og indholdsmæssigt støtte til forældre som ønsker at træne deres børn med Doman metoden. Metoden er dog ikke nævnt konkret i forarbejderne. Fordele og ulemper Kommunerne bliver samlet kompenseret for lovændringen og blanketten vil tilføre Børne- og Ungeudvalgets de midler Greve Kommune modtager. Kommunerne skal løfte en ny opgave om serviceforbedring for borgerne vedtaget af Folketinget. I forarbejderne til loven anvendes følgende argument: Børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne får bedre mulighed for udvikling og trivsel, når forældrene og eventuelt barnet/den unge får mulighed for at blive aktivt inddraget i indsatsen. Internationale studier indenfor børneområdet viser, at inddragelse af forældre og børn som aktive partnere i rehabiliteringsprocessen øger både brugertilfredsheden og behandlingseffekten. Forældrene udgør med det kendskab, de har til deres børn, en ressource, der kan forbedre den offentlige indsats, hvis de inddrages og involveres heri. Afledte konsekvenser Børn og Familier skal revidere eksisterende og beskrive procedurer/arbejdsgangsbeskrivelser som imødekommer de regler der findes for tilbud og indhold i hjemmetræning. Der skal endvidere procedurer/arbejdsgangsbeskrivelser for de psykologtilbud kommunen vil iværksætte i forhold til børn som er med forældre på krisecenter. Med lovens vedtagelse udvides endvidere Ankestyrelsens og de sociale nævns beføjelser til af egen drift at efterprøve retssikkerheden i kommunernes valg af anbringelsessted, herunder valg af anbringelsessted ved flytning af barnet eller den unge fra et anbringelsessted til et andet, samt afgørelser om samvær med personer fra barnets eller den unges netværk. Endvidere kan Ankestyrelsen i sager hvor et barn er truet, og hvor det formelle grundlag er utilstrækkeligt enten ved mangler i sagsbehandling eller fordi der ikke er rejst en sag i kommunen pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en undersøgelse af barnet eller den unge efter servicelovens 50 eller gennemføre en samtale med barnet eller den unge efter servicelovens 48. Detaljerne til tidsfrister gennemførelse beskrives endvidere i lovens forarbejder. Økonomi og tidsplan De nye regler vil udmønte sig primært som merudgift i form af tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til træningsredskaber mv. samt udgift til psykologbehandling for børn på krisecentre. Kommunen skal føre tilsyn i hjem med træning. er om træningsindsats træder i kraft fra 1. oktober 2008 om børn på krisecenter og tilbud om støtte og vejledning fra familierådgiver til kvinder på krisecentre træder i kraft fra 1. juli Der søges med blanketten om til ordningerne med virkning fra 2009 og frem. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

26 sforslag til Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.04 Sundhed Sundhed Forslagstype: DUT Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Overtagelse af myndighedsopgave for vederlagsfri fysioterapi fra regionerne I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Folketinget har kort før sommerferien 2008 vedtaget forslag om at flytte det opgaveansvar, som regionerne har i dag om at tilbyde vederlagsfri fysioterapi til handicappede til kommunerne. Kommunerne vil fra 1. august 2008 overtage ansvaret for finansiering af vederlagsfri fysioterapi fra regionerne og samtidig sker en betydelig udvidelse af målgruppen, der fremover også vil omfatte borgere med visse kroniske lidelser, herunder sclerose o.a. Formålet med loven er at give kommunerne mulighed for at etablere egne tilbud både til den eksisterende og den nye udvidede målgruppe. Dermed kan borgerne opnå at bevare samme fysioterapeut, uanset typen af genoptræning, fx efter sundhedsloven eller efter serviceloven. I første omgang er hensynet til borgerne og sikker drift vigtigt. Derfor er der indgået aftale mellem KL og Danske Regioner, som indebærer, at regionerne tilbyder at videreføre opgaven i en overgangsperiode frem til 31. december Frem til dette tidspunkt skal hver enkelt kommune afklare nærmere drift af området. På nuværende tidspunkt er Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse eller vejledning endnu ikke modtaget. Det indebærer, at både klare retningslinier og tal over målgruppens størrelse i de enkelte kommuner savnes, hvilket gør det meget vanskeligt at planlægge nærmere pt. På grund af vanskelighederne forbundet med at opgøre antallet af borgere i den nye målgruppe, som vil benytte tilbudet, er der aftalt en efterregulering af DUT-beløbet i 2009.

27 Målsætning og målgruppe Vederlagsfri fysioterapi tilbydes til borgere med et svært fysisk handicap. Med flytningen af opgaven til kommunerne udvides målgruppen til også at omfatte personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom (fx. sklerose). Fordele og ulemper Fordelen er at borgerne, såfremt kommunen etablerer eget tilbud til målgruppen, opnår mulighed for at bevare samme fysioterapeut uanset om tilbudet gives efter sundhedsloven eller efter serviceloven eller forskellige typer af fysioterapi i de to love. Ulempen er at overdragelsen sandsynligvis vil medføre administrative opgaver, fordi koordineringsbehovet øges mellem kommuner og regioner, som bevarer ansvar for henvisning til almindelig fysioterapi. Økonomi og tidsplan Overtagelsen af opgaverne sker 1. august 2008, men regionerne vil midlertidigt påtage sig at videreføre opgaven i en overgangsperiode frem til 31. december Fraværet af nærmere opgørelser af opgaven på kommuneniveau vanskeliggør en nærmere vurdering af udgifterne forbundet med den nye opgave. I sammenligning med regionernes udgifter hidtil vil endvidere kunne forventes en stigning i udgifterne som følge af målgruppens udvidelse. På baggrund af den tilgængelige information fra KL og Sundhedsstyrelsen er udarbejdet følgende skøn pr. år i 2009-priser for Greve kommune. Omkostning for den gamle gruppe: Omkostning for den nye gruppe: I alt: kr kr kr. Vurderingen er dog usikker og vil blandt andet afhænge af, hvorvidt patienterne i den nye målgruppe vil benytte tilbudet. Opgaveflytningen medfører øgede administrative udgifter, som er indeholdt i ændringsforslag vedrørende overtagelse af administrationsopgave for vederlagsfri fysioterapi ( ). DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

28 sforslag til Økonomi- og Planudvalg Budgetområde: 7.01 Beredskabet Teknik & Miljø Forslagstype: DUT Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet Sikkerhedsnettet (SINE) I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Indhold og baggrund Som følge af Lov om ændring af Beredskabsloven, Kapitel 6, Radiokommunikation, 29 skal Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet sikre, at det landsdækkende radiokommunikationsnet anvendes ved løsningen af egne og fælles beredskabsmæssige opgaver. Målsætning og målgruppe For at sikre bedre radiokommunikation internt i og mellem de enkelte beredskabsmyndigheder, har Folketinget ved Lov nr. 506 af 6. juni 2007 vedtaget, at det samlede beredskab skal overgå til at kommunikere via et fælles landsdækkende radiokommunikationssystem kaldet SINE (Sikkerhedsnettet). I henhold til dette, påhviler det Greve Redningsberedskab, at tilslutningen til det landsdækkende radiokommunikationsnet skal iværksættes inden udgangen af 2. halvår 2008, jf. tilslutningsplanen, herunder udpege og indkøbe terminaler samt kontrolrums-software. Fordele og ulemper Med det nye fælles radiosystem sikres grundlaget for, at de forskellige grene af det danske beredskab i fremtiden bedre kan samarbejde og koordinere på tværs af beredskaberne både i hverdagen og ved større hændelser. Alle beredskabsmyndigheder, herunder politi, det præhospitale beredskab (ambulancer), forsvaret og Søværnets Operative Kommando m.m., skal gå over til at anvende det fælles landsdækkende digitale radiosystem, SINE. Systemet skal både bruges i dagligdagen og ved større ulykker og katastrofer, hvor en fælles koordineret indsats er nødvendig.

L 154 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Forældres udførelse af

L 154 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Forældres udførelse af L 154 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Forældres udførelse af hjælp til børn i hjemmet m.m., tolkning ved sociale aktiviteter,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Udredningsteams og visitationsudvalg,

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2010-2013

Ændringsforslag til budget 2010-2013 sforslag til 2010-2013 Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Socialcentret Forslagsnummer: 101.11.01.10 Drift/anlæg/finansiering: Drift Initiativer for at forhindre udsættelse af lejere

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer

Læs mere

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag Bilag Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag www.svendborg.dk Jægermakens Specialbørnehave 32

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2012-15

Ændringsforslag til budget 2012-15 sforslag til 2012-15 Udvalg: BUU Budgetområde: 3.01 Center: Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Overgang fra ung til voksen

Overgang fra ung til voksen Overgang fra ung til voksen Ålborg 15. 3 2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 17 March 2016 1 Værgemål Myndig når 18 år dog: Personer som grundet sindssygdom, hæmmet psykisk

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Tidligt barselsbesøg 23 Sundhedsstyrelsen er kommet med nye

Læs mere

Indsatsområder - trepartsaftaler

Indsatsområder - trepartsaftaler Indsatsområder - trepartsaftaler Lederuddannelse Der er i Region Syddanmark nedsat en styregruppe med repræsentation fra sygehusledelserne samt HR cheferne. Styregruppen er ansvarlig for den overordnede

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Trepartsaftaler indhold, økonomi

Trepartsaftaler indhold, økonomi Område: Human Resources Udarbejdet af: Lisbeth Madsen Afdeling: Overenskomst og Jura E-mail: Lisbeth.Madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631829 Dato: 21. august 2008 Trepartsaftaler indhold,

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Som tekniske ændringsforslag til Teknisk budgetoplæg af 26. august 2008 er nedenfor vist:

Som tekniske ændringsforslag til Teknisk budgetoplæg af 26. august 2008 er nedenfor vist: Budget 2009 Tekniske ændringsforslag NOTAT Økonomisk Afdeling Som tekniske ændringsforslag til Teknisk budgetoplæg af 26. august 2008 er nedenfor vist: Forslag til udmøntning af lov- og cirkulæreændringer.

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Seniorjobordningen - januar 2013, status..

Seniorjobordningen - januar 2013, status.. Punkt 1. Seniorjobordningen - januar 2013, status.. 2013-1955. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Magistratens drøftelse status på seniorjobordningen januar 2013, jf. sagsbeskrivelsen.

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Borgerservice har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser 1 of 42 04/10/2010 10:12 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 906 af 26/09/2005 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 07-10-2005 Indenrigs- og Socialministeriet Vis mere... Afsnit I Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk I medfør af 3 stk. 2, 5, 8 stk. 3, 8 a, 11, 12, 15, 18 stk. 3, 18 a stk. 3, 20 stk. 3, 22 stk.

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 21-09-2011 Dato: 29-08-2011 Sag nr.: ØU 199 (SOSU 83) Sagsbehandler: Christian Hjorth Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark.

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Folketinget vedtog i juni 2013 Lov om Socialtilsyn. Loven medfører at der fra 1. januar 2014 vil blive

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2009-2012

Ændringsforslag til budget 2009-2012 sforslag til 2009-2012 Børne- og Ungeudvalg Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse Sundhed Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 303.08.01.09 Drift/anlæg/finansiering:

Læs mere

Ændringsforslag til budget

Ændringsforslag til budget sforslag til 2009-2012 Økonomi- og Planudvalget Teknik & Miljø Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 701.08.01.09 Drift/anlæg/finansiering: Drift Tilskud til Beredskabsforbund

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service LBK nr 1284 af 17/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-4958 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet

Læs mere

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

Børn og Unge med handicap

Børn og Unge med handicap Center for Børn, Unge og Familie 2008 Børn og Unge med handicap - En vejledning til forældre Indhold Målsætninger 3 Introduktion hvem hvad - hvor 4 Indledende samarbejde 6 Samarbejdet mellem dig og handicaprådgivningen

Læs mere

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner I dette materiale gennemgås baggrunden for indførelse af den fleksible frokostordning i daginstitutioner

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere