KOMMUNIKATIONSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF FI&D



Relaterede dokumenter
VELKOMMEN TIL KICK-OFF

FÆLLES INDKØB & DISPONERING FI&D

2A Connectivity for Procurement

Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

DTU e-handel Basware Brugerforum d. 11. oktober Danmarks Tekniske Universitet

Beskrivelse af Ordretyper og Varetyper i IndFak

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Indkøbsstrategi Herning Kommune

Log-on... 3 Skift password... 3 Glemt password... 4 Pop-up blokeringer... 4 Startside... 5 INDKØB i 3 trin... 7 Trin Katalog...

Bestilling af IT-varer

Instruks Momshåndtering

Tema den effektive indkøbsorganisation

Centre/afdelinger i Hvidovre Kommune der har kontorelever

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Indkøbspolitik og anvendelse af indkøbssystem for Hospitalsenheden Vest

ORGANISERING AF ØKONOMIFUNKTION PÅ AARHUS UNIVERSITET

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

1. HOFORS POLITIK FOR INDKØB

Rejseafregning og best practice

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte

Overlægerådsmøde den AMH &HvH

Præsentation af E-workflow system

Best Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak

Produkt- beskrivelse C A P T Y S T P P M / P R O D U K T B E S K R I V E L S E Project Portfolio Management 1

Procedurer og retningslinjer for indkøb i Region Syddanmark for medarbejdere (bilag til indkøbspolitikken)

Bestil varer via fritekst-bestillinger

Bilag 1. Styring- og governancemodel for indkøbsområdet. Sagsnr Baggrund. Dokumentnr

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

Nyt fakturamatch d. 9. maj

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning.

Nyt fakturamatch d. 9. maj

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene Budgetoverførsler, løn Budgetoverførsler, ikke løn

AU Økonomi snitflader

Indkøbsordre- og fakturastandarder for Swiss Re Denmark Services A/S

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Spørgsmål og svar. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret?

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

MÅNEDSRAPPORT FRA ITS

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

SBS - Det Statslige Budgetsystem

Varesøgning Rekvisition - Ordre - Varemodtagelse

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar Side 1

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Aalborg Universitet. Forretningsgang for oprettelse af profiler til Offline Booking af fly, hotel mv. hos VIA Egencia pr. 6.

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november Koncernøkonomi

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

1. JUNI 2017 IMPLEMENTERINGSPLAN. Dragør Kommune Sommer/Efterår Mikkel Sørensen

BAC Nyt. BAC s næste skridt

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Kasse- og regnskabsregulativ

BESKRIVELSE KUNDE. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg KATEGORI. Byggeri, Bygherre PERIODE

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Varemodtagelse. Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik for Aalborg Universitet

Godkendelse og afvisning af rekvisition

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej Køge Indkøbspolitik

Indhold. Figurer og skabeloner

Hvad er capex-investeringer?

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune

SAS Forbrugsdisponering proaktiv tilgang til budgetopfølgning

Retningslinier for bogføring (betaling og bestilling)

Anbefaling til procedure for anvendelse af e-fakturering i bygge- og anlægssager

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution.

Regnskab Regnskab Anlæg

Digitalisering af bogføring

VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REJSER I RUS

VITAS. 15. september 2015 Jobcenterchefmøde (AMK Syd)

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune:

Bemærk! Det er ministerområdernes ansvar at registreringen foretages korrekt, herunder at det sker på de korrekte konti..

Fra bestykning til indkøb Automatiserede anskaffelser fra rumdatabase til indkøbssystem

1 BAGGRUND FOR UDBUDDET DISPOSITION AF TILBUD 5 3 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER 5 4 KRITERIER FOR TILDELING AF KONTRAKT 8 5 SPØRGSMÅL 9

Bilag 4.4. Bilag til kasse- og regnskabsregulativet om. budgetansvar

Konter kreditorfakturaer

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Fredensborg Kommune VI BYGGER FREMTIDEN

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Bilag 3. Samarbejdsorganisation

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Battle. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. Leverandørfakturahåndtering med MediusFlow XI.

Lokal APV-proces i UCL 2014

Administrative tjeklister. Bilag 7

Smarte virksomheder booker rejser på internettet

DATALOGISK INSTITUT ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING REKVIRENT GUIDE

SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3

Find din lokale Redoffice her: Den røde kontorrevolution. Find din lokale Redoffice forhandler her:

Gældende formulering Ny formulering Bemærkning. kommunens eksterne revisors udførelse af (1) den lovpligtige revision

Artikel 5: Organisering af superbrugere samt planlægning af uddannelsesforløb og ressourceallokering

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

QUARTERLY ANALYTICS Hentet af admin - September 15, contract management. del 2

Administrative tjeklister

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Transkript:

KOMMUNIKATIONSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF FI&D HVEM, HVORFOR & HVORDAN?

HVAD ER FI&D? Et nyt digitalt fælles indkøbs- og disponeringssystem (FI&D) Simplere indkøb og disponering på tværs af AAU Simplere tilgang til varesøgning Simplere fakturering Visualisering af disponerede midler og lettere budgettering Målsætningen er klar: Indkøbsprocessen skal være lettere og korrekt fakturering skal garanteres

HVAD ER DE STØRSTE FORANDRINGER At du skal oprette indkøbsrekvisitioner i stedet for at ringe eller maile til leverandør At du ikke skal enkelt-bilagsbehandle alle fakturaer, da der matches mellem indkøbsordre og faktura At du skal lave elektronisk varemodtagelse At den budgetansvarlige har adgang til disponeringer, som dannes på baggrund af indkøbsordrer At elektroniske kontrakter med betalingsplaner automatisk sikrer kontering og betaling af tilbagevendende udgifter, herunder husleje

HVEM STÅR BAG FORANDRINGEN? FI&D har to spor i implementeringen: E-handel udrulles, forankres og supporteres af Indkøbsenheden i ØA Disponeringsregnskabet udrulles, forankres og supporteres af Økonomistyringsenheden i ØA Systemet er baseret på ØSS-systemet som er AAUs økonomisystem

SUPPORTORGANISATIONEN FOR E-HANDEL Bruger Første supportled Superbruger Andet supportled e- handelsteamets Support ITS Support ØA-IT Tredje supportled Systemleverandøren

FORANKRINGSANSVARLIG Lederen af den enkelte enhed har i kraft af rollen som forankringsansvarlig disse opgaver: Forberede egen enhed på udrulning af FI&D Allokere medarbejdere i egen enhed til at medvirke i udrulningen Understøtte projektet loyalt ved at italesætte overfor egne medarbejderne, at de skal agere som positive og aktive medspillere, der udviser ansvar omkring den fælles opgave med at etablere de forandringer, der følger med udrulning af FI&D på AAU Nedlægge tidligere indkøbsprocesser i egen enhed Sikre opnåelse af driftsrutine og nyttevirkning af FI&D i egen enhed

HANDLINGSPLAN FOR ENHEDEN Udpege brugere samt superbrugere af systemet og udfylde det tilsendte skema, samt returnere det til ehandel@adm.aau.dk Ovenstående skal ske inden introduktionsmødet vedrørende FI&D Superbrugere modtager undervisning inden idriftsættelsen og fungerer som 1. leds support jvf. tidligere slide

HVEM BLIVER PÅVIRKET? Alle medarbejdere som foretager indkøb og/eller håndterer fakturaer De budgetansvarlige og andre på institutterne og afdelingerne vil have lettere ved at følge deres budget, samt lettere ved få adgang til disponeringsregnskab Leverandører bliver garanteret rettidig betaling ved rettidig indsendelse af faktura

HVORFOR SKAL VI HAVE ET INDKØBSSYSTEM? Baggrunden er, at AAU direktionen vil have et indkøbssystem implementeret i 2014/2015 Disponeringsregnskab giver forbedret opfølgning på budgetter og overblik over nutidige og fremtidige økonomiske dispositioner Automatisk match mellem indkøbsordre og faktura sparer tid i den samlede proces Fælles indkøb sikrer indkøb på indgåede aftaler med leverandører Fælles indkøb sikrer dokumentation gennem hele processen og ensartet kommunikation til leverandøren Revisionen og uddannelsesministeriet anbefaler, at AAU får et indkøbssystem

DISPONERING Taktisk disponering drift & ekstern virksomhed Disponeringsregnskab, ØSI-baseret rapportering (Qlikview) Lønseddelsbaseret økonomi RES Rektors delegation Fakturabaseret økonomi FI&D Rejser, udlæg RUS Anlæg mv. ØSS Operationel disponering FI&D + Oracle Budgets

HVORDAN VIL FORANDRINGEN FINDE STED? I første kvartal af 2015 vil FI&D blive implementeret hos en række pilotenheder Efterfølgende vil udrulningen for de øvrige enheder finde sted med start i september 2015 De ansvarlige for indkøb i hver enhed modtager undervisning i anvendelse af FI&D og håndtering af implementeringsprocessen Marts 2015 Udrulning starter for pilot-enheder September 2015 til december 2016 Udrulning for øvrige enheder Udgang 2016 Fuld implementering

IMPLEMENTERINGSFORLØBET Lederen af enheden indkaldes til møde (før udrulning) Introduktionsmøde vedrørende FI&D for lederen og superbrugere, mfl. (6 uger før udrulning) Go live uge: Kick off for relevante medarbejdere i enheden (første dag i udrulningsugen) En halv dags uddannelse for superbrugere og rekvirenter (første dag i udrulningsugen) I den første uge er e-handelsteamet fysisk til stede i enheden Spørgemøde for indkøbere (sidste dag i udrulningsugen) Opfølgningsmøde med lederen af enheden (ca. 1 måned efter opstart) Kvartalsvise møder med brugergrupperne (under planlægning)

HVILKE INDKØB ER OMFATTET AF FI&D? FI&D omfatter alle fakturabaserede indkøb Indkøbstype Volumenbaserede indkøb (Katalogindkøb) Dialogbaserede indkøb (Fritekstordre) Faste ydelser (Abonnementskontrakter) Kontant- og Kreditkortkøb (Rejseafregnings- /udlægssystemet, RUS) Eksempler Kontorartikler, kaffe, IT-forbrugsstoffer, IThardware, Inventar, Laboratorieartikler, Kemikalier, Elektroniske komponenter, mv. Specialvarer, Konsulentbistand, Håndværkerydelser, IT-systemer, større apparaturanskaffelser mv. Husleje, avis- og tidsskriftsabonnementer, telefonregninger, El, vand, varme, rengøring, vagt m.fl. Dagligvarebutikker og madsteder, Taxikørsel, Tog- og busbilletter, repræsentation, forplejning.

Faktura baseret indkøb som ikke er med i 1.udrulning Rejsebestilling (Via Egencia - Online Booking (AeTM)) Hoteller (Diamond Online Booking eller leverandørernes egne webløsninger) Faktura behandles i Rejseafregningssystem (RUS) Faktura behandles i ØSS Mødeforplejning (Compass/Eurest portalløsning) Faktura behandles i ØSS

HER FÅR DU HJÆLP TIL E-HANDEL Superbrugere i din enhed Quickguides Ehandel@adm.aau.dk Hotline 3000

DEMONSTRATION AF FI&D SYSTEMET Bestilling fra markedsplads (demo) Fritekstbestilling (demo) Godkendelse af indkøb Varemodtagelse (demo) Ordrematch (100% match, match indenfor tolerance, ikke match) Favoritlister - varer jeg ofte bestiller Disponeringsregnskab i Qlikview (under udarbejdelse)