Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2018

Relaterede dokumenter
Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2017

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2017

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2019

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2019

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2020

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag Budget forslag 2016

Børne- og Skoleudvalget

Området reguleres i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubområdet m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven).

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Fokuspunkter og udfordringer på Forebyggelses- og Socialudvalget:

I Roskilde Kommune arbejdes der med flere indsatser for at sikre sammenhængende og gode overgange:

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

Området reguleres i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubområdet m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven).

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

NOTAT: Demografinotat budget 2018

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

Børne- og Unge Rådgivning

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Børne- og Uddannelsesudvalget

Forventet regnskab kr.

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Børn- og Skoleudvalget

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

HBF Landskursus Om serviceloven

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

1. Beskrivelse af området

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

Børn og unge med handicap

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse

Regnskabsbemærkninger

Indledning. NOTAT: Evaluering af områdestruktur

Institutions- og Skoleudvalget

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Børn og Unge. Overblik til Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. januar 2018

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Udvalget for familie og institutioner

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Fagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019

NOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

10 Dagtilbud for børn

NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Politisk Ledelsesinformation

Forbrugsprocenten kan ikke sammenlignes med sidste års forbrugsprocent på grund af indførsel af ny kontoplan og tekniske ændringer.

NOTAT: Spareforslag vedr. budget Skole- og Børneudvalget

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

303 Udsatte børn og unge

Transkript:

Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 293200 Brevid. 2577151 Ref. MIHP Dir. tlf. 4631 4006 michaelhp@roskilde.dk NOTAT: notat 2018 Skole- og Børneudvalget 30. maj 2017 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister de områder og opgaver, der varetages under udvalget. Det samlede driftsbudget for udvalget i 2018 udgør 1661,9 mio. kr. Dertil kommer 12,0 mio. kr. i anlægsudgifter i 2018. Udvalgstabel Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2018-priser -=udgifter/+=indtægter Regnskab 2016 Skole & Børneudvalget 2017 2018 2019 2020 2021 Fælles område 0 8.233 8.233 16.466 24.699 32.932 Dagtilbud -361.421-381.397-382.811-377.244-377.240-377.240 Skoler -1.056.016-1.082.571-1.092.800-1.091.068-1.090.776-1.090.776 Specialskoler -3.550-3.257 474-160 -455-455 Børn og unge -277.377-218.938-195.034-195.098-195.098-195.098 Nettodriftsudgifter i alt -1.698.364-1.677.930-1.661.938-1.647.103-1.638.870-1.630.637 Heraf: Serviceudgifter -1.695.433-1.672.831-1.657.377-1.642.584-1.634.351-1.626.118 Ikke-serviceudgifter 10.085 6.961 6.961 6.961 6.961 6.961 Overførselsudgifter -13.016-12.060-11.522-11.480-11.480-11.480 Brugerfinansierede udgifter 0 0 0 0 0 0 Nettodriftsudgifter i alt -1.698.364-1.677.930-1.661.938-1.647.103-1.638.870-1.630.637 Anlæg i strategisk anlægsplan -12.000-20.000-21.000-12.000 Afledt drift i strategisk anlægsplan 0 0 0 0 Note: Fremskrivning af løn fra 2017 til 2018 er placeret som en pulje under Økonomiudvalget til udmøntning når vi kender resultatet af overenskomstforhandlingerne. Derfor er lønbudgetterne for 2017 og 2018 ikke direkte sammenlignelige. Fokuspunkter og udfordringer på Skole- og Børneudvalget: Befolkningsprognosen viser, at børnetallet i Roskilde Kommune stiger. Udviklingen i børnetallet varierer mellem distrikterne, og det er særligt i Trekroner og Klostermarken/Himmelev, der forventes en større stigning, der kan få konsekvenser for kapaciteten på både dagtilbuds- og skoleområdet. For dagtilbudsområdet gælder, at der i overslagsårene forventes behov for en øget fleksibilitet imellem henholdsvis vuggestue- og børnehavepladser, da der i perioder i nogle pasningsdistrikter vil opstå behov for flere vuggestuepladser samtidig med, at der er overskud af børnehavepladser. Stigningen i børnetallet betyder, at der i flere pasningsdistrikter opstår et øget behov for dagtilbudspladser. Fra år 2021 og frem vil der mangle pladser i flere pasningsdistrikter med det nuværende anvendelse af institutionerne.

Side2/5 De seneste års skoleprognoser har vist, at Trekronerskolen ville udvikle sig og stabilisere sig til en firesporet skole. Den planlagte udvidelse af skolen, som indgår i den strategiske anlægsplan, gør det muligt for skolen at have 4 spor klar fra skoleåret 17/18. Den seneste prognose viser, at der være behov for en yderligere udvidelse af kapaciteten i Trekronerskolens distrikt. Skole- og børneudvalget har bestilt et oplæg om mulighederne for udvidelse af kapaciteten. Flere af kommunens skoler har forskellige udfordringer og efterslæb i forhold til vedligeholdelse og renovering. Med den samlede strategi for skolernes fysiske rammer er der igangsat et større arbejde med at fremtidssikre skolernes pædagogiske rammer og indhente efterslæb i forhold til vedligeholdelse og renovering, der sikrer et kvalitativt godt rustet og fremtidssikret skolesystem med en optimal ressourceanvendelse og et godt læringsmiljø for eleverne og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne på skolerne. På dagtilbudsområdet er der i en længere periode arbejdet med udvikling af læring og trivsel i alle dagtilbud. Dette understøttes af en strategi for at forbedre de fysiske rammer og understøtte udvikling af læringsmiljøer i dagtilbuddene. Driftsudfordringer: Ansøgning fra interessenter. Der er kommet en ansøgning fra Roskilde Synger om et årligt driftstilskud på 400.000 kr. Roskilde Synger skal være bindeleddet i Roskilde Kommune, som får sangen til at blomstre og som er med til at gøre Roskilde til musikby. Roskilde Synger har fået 250.000 kr. årligt i driftsstøtte 2015, 2016 og 2017. Ansøgningen er også sendt til Kultur- og Idrætsudvalget. Serviceudgifter: Områderne Dagtilbud, Skole, SFO og Klub demografireguleres i forhold til befolkningsudviklingen. Det betyder, at der i budgetgrundlaget tages højde for en forventet stigning eller fald i antallet af børn. Dagtilbud Roskilde Kommunes dagtilbud reguleres i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubområdet m.v. til børn og unge. I 2017 har Roskilde Kommune den kommunale dagpleje, 51 kommunale daginstitutioner fordelt på 3 vuggestuer, 4 børnehaver og 44 børnehuse, hvor der tilbydes plads til hele aldersgruppen 0-6 årige. Herudover anviser kommunen plads i 9 selvejende daginstitutioner. Kommunen har desuden Specialbørnehaven Bjerget som også sælger pladser til andre kommuner samt dagtilbud (basisgrupper) på to dagtilbud til børn med særlige behov beskrivelse terne på dagtilbudsområdet er rammebudgetter. Det betyder, at den enkelte områdeledelse selv afholder og prioriterer alle udgifter indenfor det samlede budget. Lønbudgettet udgør ca. 89 % af budgettet og fastlægges på baggrund af en beregningsfaktor, der giver et mål for antal børn pr. voksen i åbningstiden. tet reguleres på

Side3/5 baggrund af det faktiske antal børn, der er indskrevet. For den kommunale dagpleje er det forudsat at der er indskrevet 218 børn. Skole og Klub Roskilde Kommune har 19 folkeskoler (inklusiv Tiendeklassecenteret) og 18 tilhørende SFOer. Området reguleres i henhold til Folkeskoleloven. Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og rammer for skolevæsenet og bestyrelserne for den enkelte skole, og skolelederen varetager den administrative og pædagogiske ledelse af skolen med ansvar overfor såvel skolebestyrelsen som kommunalbestyrelsen. Folkeskoleloven er samtidig en såkaldt rammelov, idet den på en række områder pålægger kommunalbestyrelsen at fastsætte de nærmere mål og rammer for skolerne. For eksempel skoledistrikter, skolestruktur og antal skoledage. Specialundervisning, eller anden specialpædagogisk støtte, er decentraliseret til folkeskolerne for at fremme inklusionen. Langt de fleste tilbud på området foregår på den enkelte folkeskole, hvor eleven er integreret i den almindelige klasse. Ved seneste evaluering af inklusionsindsatsen var ca. 3,3 % af de undervisningspligtige elever i kommunen henvist til undervisning udenfor almenklassen. SFO området er et tilbud, som kommunalbestyrelsen kan vælge at oprette. SFO er et fritidstilbud til alle børn fra 0. - 3. klasse på den skole, hvor de er indskrevet. Området reguleres i henhold til Folkeskoleloven, og der er pladsgaranti på området. Der er desuden et SFO tilbud for børn med specialpædagogiske behov. Klubberne er et fritidstilbud for børn i 4.- 7. klasse, som kommunalbestyrelsen kan vælge at oprette. Roskilde Kommune har i alt 5 klubber med flere underliggende afdelinger fordelt geografisk over hele kommunen samt 1 selvejende klub. Klubberne reguleres i henhold til Dagtilbudsloven. Alle skolebørn i Roskilde Kommune får i slutningen af 3. klasse tilbudt klubplads, således også børn i privatskoler. Der er desuden et klubtilbud for børn med specialpædagogiske behov. Ungdomsskolen tilbyder fritidsundervisning til unge mellem 12 og 21 år. Ungdomsskolen er etableret i henhold til Lov om Ungdomsskoler, som forpligter kommunen til at give de unge et alsidigt tilbud med almen og prøveforberedende undervisning. beskrivelse Skolernes budgetter er rammebudgetter. Det betyder, at den enkelte skoleledelse selv afholder og prioriterer alle udgifter indenfor det samlede budget. Det gælder også udgifter til specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte. Skolerne afholder selv udgifterne til undervisning, fritidstilbud og befordring for børn, der henvises fra den pågældende skole til specialtilbud på andre skoler. Lønudgifter udgør ca. 81 % af skolernes budget. Skolernes budget til undervisning reguleres hvert år på baggrund af elevtallet på de enkelte skoler. Reguleringen sker ud fra den politisk besluttede ressourcefordelingsmodel. Ca. 65 % af budgettet fordeles med et fast beløb pr. klasse og et beløb pr. elev og de resterende 35 % som et såkaldt specialundervisningsbudget til imødekommelse af vidtgående specialundervisning. Klasserne er beregnet ud fra elevtallet på årgangen og en forudsætning om maksimalt 26 elever pr. klasse. Fordelingen tager højde for de socioøkonomiske forhold i de enkelte skoledistrikter herunder andelen af elever med en ikke-vestlig baggrund.

Side4/5 SFOernes og Klubbernes budgetter er rammebudgetter. Det betyder, at den enkelte skoleledelse og klubledelse selv afholder og prioriterer alle udgifter indenfor det samlede budget. Lønbudgettet udgør ca. 94 % af budgettet og fastlægges på baggrund af en beregningsfaktor, i forhold til antal børn pr. voksen i åbningstiden. tet reguleres på baggrund af det faktiske antal børn, der er indskrevet. Specialskoler Roskilde Kommune har to specialskoler. Nordgårdsskolen, som er et dagbehandlingstilbud for børn med svære socioemotionelle problemer, eventuelt kombineret med neurologiske vanskeligheder, samt SpecialCenterRoskilde (SCR) som består af flere afdelinger: Lysholm for elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder og Hedevang for elever med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og ADHD. Ungdom med STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) til unge med særlige behov, hvis undervisningsbehov ikke varetages af andre ungdomstilbud samt Kommunikation, som tilbyder udredning, undervisning og rådgivning primært til voksne med høre- og talevanskeligheder. Der sælges også pladser til andre kommuner. 80 elever er primo 2017 henvist til specialundervisningstilbud udenfor Roskilde Kommunes skolevæsen. Det drejer sig om børn i dagbehandling og børn med meget svære handicap i højt specialiserede tilbud. Børn og Unge Børn og Unge leverer ydelser og tilbud til familier, børn og unge, der har behov for særlig støtte, herunder børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og langvarige, kroniske sygdomme efter Lov om Social Service (serviceloven). Området indeholder: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (servicelovens 52, 76, 54). Området dækker mange forskellige forebyggende foranstaltninger. Bl.a. konsulentbistand, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, overvåget samvær, døgnophold for hele familien, aflastningsophold, personlig rådgiver, fast kontaktperson og praktiktilbud. På forebyggelsesområdet anvendes primært kommunens egne tilbud: Børne- og Familiecentret samt Unge- og Familiecentret. Da ikke alt kan rummes indenfor egne tilbud, købes der også ydelser eksternt. Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge (servicelovens 52, 58, 76). Området omfatter anbringelse af børn og unge uden for hjemmet i en netværksfamilie, plejefamilie, på eget værelse eller et godkendt privat, socialpædagogisk opholdssted. Døgninstitutioner for børn og unge (servicelovens 52, 58, 66, 76). På området anvendes bl.a. Roskilde Kommunes eget tilbud Roskilde Ungecenter. Der anvendes også døgninstitutioner udenfor Roskilde Kommune, herunder døgninstitutioner til børn og unge med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne. Derudover indeholder området sikrede døgninstitutioner for unge. Anbringelse på sikrede døgninstitutioner sker som følge af varetægtsfængsling eller i medfør af dom. Området er dels takstpålagt og dels objektivt finansieret. Inklusionscenteret rådgiver og vejleder om børns og unges udvikling fra 0-18 år. Der arbejdes med en tidlig og koordineret indsats, der understøtter barnet/den unges trivsel og udviklingsmuligheder i dagtilbud og skole, så de kan forblive i fællesskabet. Rådgivning og vejledning sker i henhold til Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven samt Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, Lov om STU samt Servicelovens 32.

Side5/5 beskrivelse tet på Børn og Unge består dels af et myndighedsbudget til bl.a. køb og salg af pladser samt et løn- og driftsbudget for de tre ovennævnte tilbud kommunen har på området. tet fordeles efter indsatser der iværksættes på baggrund af både lovkrav, lokale mål og fokuspunkter samt aktuelle aktivitetstal, der sikrer en fortsat sammenhæng mellem behov og budget. Børn og unges mål og indsatser har de senere år været rettet mod flere forebyggende foranstaltninger og lokale indsatser med henblik på at undgå anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet. tet er fordelt med ca. 61 pct. til anbringelser - herunder anbringelser af børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt anbringelse af unge på sikrede institutioner - og 39 pct. til forebyggende foranstaltninger. Der er primo 2017 anbragt 215 børn, unge og handicappede udenfor hjemmet og der ydes forebyggende foranstaltninger til 786, unge og handicappede, begge dele omregnet til helårspladser. Videre består området af et driftsbudget for Inklusionscenteret som bl.a. skal dække udgifter til køb af pladser i skole- og dagbehandlingstilbud. Overførselsudgifter Området indeholder desuden under indkomstoverførsler dækning af merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste (servicelovens 42 og 41) som omfatter dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der i eget hjem passer børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk eller langvarig lidelse samt udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet. Derudover indeholder området Hjemmetræning til handicappede børn efter Servicelovens 32. terne for indkomstoverførsler reguleres ved den årlige konjunkturvurdering på baggrund af regnskabsresultater og en vurdering af, om ændringer i lovgivning mv. forventes at påvirke udgiftsniveauet. Derudover understøttes vurderingen af den aktuelle udvikling i aktiviteten på området.