Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 293200 Brevid. 2577151 Ref. MIHP Dir. tlf. 4631 4006 michaelhp@roskilde.dk NOTAT: notat 2018 Skole- og Børneudvalget 30. maj 2017 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister de områder og opgaver, der varetages under udvalget. Det samlede driftsbudget for udvalget i 2018 udgør 1661,9 mio. kr. Dertil kommer 12,0 mio. kr. i anlægsudgifter i 2018. Udvalgstabel Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2018-priser -=udgifter/+=indtægter Regnskab 2016 Skole & Børneudvalget 2017 2018 2019 2020 2021 Fælles område 0 8.233 8.233 16.466 24.699 32.932 Dagtilbud -361.421-381.397-382.811-377.244-377.240-377.240 Skoler -1.056.016-1.082.571-1.092.800-1.091.068-1.090.776-1.090.776 Specialskoler -3.550-3.257 474-160 -455-455 Børn og unge -277.377-218.938-195.034-195.098-195.098-195.098 Nettodriftsudgifter i alt -1.698.364-1.677.930-1.661.938-1.647.103-1.638.870-1.630.637 Heraf: Serviceudgifter -1.695.433-1.672.831-1.657.377-1.642.584-1.634.351-1.626.118 Ikke-serviceudgifter 10.085 6.961 6.961 6.961 6.961 6.961 Overførselsudgifter -13.016-12.060-11.522-11.480-11.480-11.480 Brugerfinansierede udgifter 0 0 0 0 0 0 Nettodriftsudgifter i alt -1.698.364-1.677.930-1.661.938-1.647.103-1.638.870-1.630.637 Anlæg i strategisk anlægsplan -12.000-20.000-21.000-12.000 Afledt drift i strategisk anlægsplan 0 0 0 0 Note: Fremskrivning af løn fra 2017 til 2018 er placeret som en pulje under Økonomiudvalget til udmøntning når vi kender resultatet af overenskomstforhandlingerne. Derfor er lønbudgetterne for 2017 og 2018 ikke direkte sammenlignelige. Fokuspunkter og udfordringer på Skole- og Børneudvalget: Befolkningsprognosen viser, at børnetallet i Roskilde Kommune stiger. Udviklingen i børnetallet varierer mellem distrikterne, og det er særligt i Trekroner og Klostermarken/Himmelev, der forventes en større stigning, der kan få konsekvenser for kapaciteten på både dagtilbuds- og skoleområdet. For dagtilbudsområdet gælder, at der i overslagsårene forventes behov for en øget fleksibilitet imellem henholdsvis vuggestue- og børnehavepladser, da der i perioder i nogle pasningsdistrikter vil opstå behov for flere vuggestuepladser samtidig med, at der er overskud af børnehavepladser. Stigningen i børnetallet betyder, at der i flere pasningsdistrikter opstår et øget behov for dagtilbudspladser. Fra år 2021 og frem vil der mangle pladser i flere pasningsdistrikter med det nuværende anvendelse af institutionerne.
Side2/5 De seneste års skoleprognoser har vist, at Trekronerskolen ville udvikle sig og stabilisere sig til en firesporet skole. Den planlagte udvidelse af skolen, som indgår i den strategiske anlægsplan, gør det muligt for skolen at have 4 spor klar fra skoleåret 17/18. Den seneste prognose viser, at der være behov for en yderligere udvidelse af kapaciteten i Trekronerskolens distrikt. Skole- og børneudvalget har bestilt et oplæg om mulighederne for udvidelse af kapaciteten. Flere af kommunens skoler har forskellige udfordringer og efterslæb i forhold til vedligeholdelse og renovering. Med den samlede strategi for skolernes fysiske rammer er der igangsat et større arbejde med at fremtidssikre skolernes pædagogiske rammer og indhente efterslæb i forhold til vedligeholdelse og renovering, der sikrer et kvalitativt godt rustet og fremtidssikret skolesystem med en optimal ressourceanvendelse og et godt læringsmiljø for eleverne og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne på skolerne. På dagtilbudsområdet er der i en længere periode arbejdet med udvikling af læring og trivsel i alle dagtilbud. Dette understøttes af en strategi for at forbedre de fysiske rammer og understøtte udvikling af læringsmiljøer i dagtilbuddene. Driftsudfordringer: Ansøgning fra interessenter. Der er kommet en ansøgning fra Roskilde Synger om et årligt driftstilskud på 400.000 kr. Roskilde Synger skal være bindeleddet i Roskilde Kommune, som får sangen til at blomstre og som er med til at gøre Roskilde til musikby. Roskilde Synger har fået 250.000 kr. årligt i driftsstøtte 2015, 2016 og 2017. Ansøgningen er også sendt til Kultur- og Idrætsudvalget. Serviceudgifter: Områderne Dagtilbud, Skole, SFO og Klub demografireguleres i forhold til befolkningsudviklingen. Det betyder, at der i budgetgrundlaget tages højde for en forventet stigning eller fald i antallet af børn. Dagtilbud Roskilde Kommunes dagtilbud reguleres i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubområdet m.v. til børn og unge. I 2017 har Roskilde Kommune den kommunale dagpleje, 51 kommunale daginstitutioner fordelt på 3 vuggestuer, 4 børnehaver og 44 børnehuse, hvor der tilbydes plads til hele aldersgruppen 0-6 årige. Herudover anviser kommunen plads i 9 selvejende daginstitutioner. Kommunen har desuden Specialbørnehaven Bjerget som også sælger pladser til andre kommuner samt dagtilbud (basisgrupper) på to dagtilbud til børn med særlige behov beskrivelse terne på dagtilbudsområdet er rammebudgetter. Det betyder, at den enkelte områdeledelse selv afholder og prioriterer alle udgifter indenfor det samlede budget. Lønbudgettet udgør ca. 89 % af budgettet og fastlægges på baggrund af en beregningsfaktor, der giver et mål for antal børn pr. voksen i åbningstiden. tet reguleres på
Side3/5 baggrund af det faktiske antal børn, der er indskrevet. For den kommunale dagpleje er det forudsat at der er indskrevet 218 børn. Skole og Klub Roskilde Kommune har 19 folkeskoler (inklusiv Tiendeklassecenteret) og 18 tilhørende SFOer. Området reguleres i henhold til Folkeskoleloven. Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og rammer for skolevæsenet og bestyrelserne for den enkelte skole, og skolelederen varetager den administrative og pædagogiske ledelse af skolen med ansvar overfor såvel skolebestyrelsen som kommunalbestyrelsen. Folkeskoleloven er samtidig en såkaldt rammelov, idet den på en række områder pålægger kommunalbestyrelsen at fastsætte de nærmere mål og rammer for skolerne. For eksempel skoledistrikter, skolestruktur og antal skoledage. Specialundervisning, eller anden specialpædagogisk støtte, er decentraliseret til folkeskolerne for at fremme inklusionen. Langt de fleste tilbud på området foregår på den enkelte folkeskole, hvor eleven er integreret i den almindelige klasse. Ved seneste evaluering af inklusionsindsatsen var ca. 3,3 % af de undervisningspligtige elever i kommunen henvist til undervisning udenfor almenklassen. SFO området er et tilbud, som kommunalbestyrelsen kan vælge at oprette. SFO er et fritidstilbud til alle børn fra 0. - 3. klasse på den skole, hvor de er indskrevet. Området reguleres i henhold til Folkeskoleloven, og der er pladsgaranti på området. Der er desuden et SFO tilbud for børn med specialpædagogiske behov. Klubberne er et fritidstilbud for børn i 4.- 7. klasse, som kommunalbestyrelsen kan vælge at oprette. Roskilde Kommune har i alt 5 klubber med flere underliggende afdelinger fordelt geografisk over hele kommunen samt 1 selvejende klub. Klubberne reguleres i henhold til Dagtilbudsloven. Alle skolebørn i Roskilde Kommune får i slutningen af 3. klasse tilbudt klubplads, således også børn i privatskoler. Der er desuden et klubtilbud for børn med specialpædagogiske behov. Ungdomsskolen tilbyder fritidsundervisning til unge mellem 12 og 21 år. Ungdomsskolen er etableret i henhold til Lov om Ungdomsskoler, som forpligter kommunen til at give de unge et alsidigt tilbud med almen og prøveforberedende undervisning. beskrivelse Skolernes budgetter er rammebudgetter. Det betyder, at den enkelte skoleledelse selv afholder og prioriterer alle udgifter indenfor det samlede budget. Det gælder også udgifter til specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte. Skolerne afholder selv udgifterne til undervisning, fritidstilbud og befordring for børn, der henvises fra den pågældende skole til specialtilbud på andre skoler. Lønudgifter udgør ca. 81 % af skolernes budget. Skolernes budget til undervisning reguleres hvert år på baggrund af elevtallet på de enkelte skoler. Reguleringen sker ud fra den politisk besluttede ressourcefordelingsmodel. Ca. 65 % af budgettet fordeles med et fast beløb pr. klasse og et beløb pr. elev og de resterende 35 % som et såkaldt specialundervisningsbudget til imødekommelse af vidtgående specialundervisning. Klasserne er beregnet ud fra elevtallet på årgangen og en forudsætning om maksimalt 26 elever pr. klasse. Fordelingen tager højde for de socioøkonomiske forhold i de enkelte skoledistrikter herunder andelen af elever med en ikke-vestlig baggrund.
Side4/5 SFOernes og Klubbernes budgetter er rammebudgetter. Det betyder, at den enkelte skoleledelse og klubledelse selv afholder og prioriterer alle udgifter indenfor det samlede budget. Lønbudgettet udgør ca. 94 % af budgettet og fastlægges på baggrund af en beregningsfaktor, i forhold til antal børn pr. voksen i åbningstiden. tet reguleres på baggrund af det faktiske antal børn, der er indskrevet. Specialskoler Roskilde Kommune har to specialskoler. Nordgårdsskolen, som er et dagbehandlingstilbud for børn med svære socioemotionelle problemer, eventuelt kombineret med neurologiske vanskeligheder, samt SpecialCenterRoskilde (SCR) som består af flere afdelinger: Lysholm for elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder og Hedevang for elever med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og ADHD. Ungdom med STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) til unge med særlige behov, hvis undervisningsbehov ikke varetages af andre ungdomstilbud samt Kommunikation, som tilbyder udredning, undervisning og rådgivning primært til voksne med høre- og talevanskeligheder. Der sælges også pladser til andre kommuner. 80 elever er primo 2017 henvist til specialundervisningstilbud udenfor Roskilde Kommunes skolevæsen. Det drejer sig om børn i dagbehandling og børn med meget svære handicap i højt specialiserede tilbud. Børn og Unge Børn og Unge leverer ydelser og tilbud til familier, børn og unge, der har behov for særlig støtte, herunder børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og langvarige, kroniske sygdomme efter Lov om Social Service (serviceloven). Området indeholder: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (servicelovens 52, 76, 54). Området dækker mange forskellige forebyggende foranstaltninger. Bl.a. konsulentbistand, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, overvåget samvær, døgnophold for hele familien, aflastningsophold, personlig rådgiver, fast kontaktperson og praktiktilbud. På forebyggelsesområdet anvendes primært kommunens egne tilbud: Børne- og Familiecentret samt Unge- og Familiecentret. Da ikke alt kan rummes indenfor egne tilbud, købes der også ydelser eksternt. Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge (servicelovens 52, 58, 76). Området omfatter anbringelse af børn og unge uden for hjemmet i en netværksfamilie, plejefamilie, på eget værelse eller et godkendt privat, socialpædagogisk opholdssted. Døgninstitutioner for børn og unge (servicelovens 52, 58, 66, 76). På området anvendes bl.a. Roskilde Kommunes eget tilbud Roskilde Ungecenter. Der anvendes også døgninstitutioner udenfor Roskilde Kommune, herunder døgninstitutioner til børn og unge med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne. Derudover indeholder området sikrede døgninstitutioner for unge. Anbringelse på sikrede døgninstitutioner sker som følge af varetægtsfængsling eller i medfør af dom. Området er dels takstpålagt og dels objektivt finansieret. Inklusionscenteret rådgiver og vejleder om børns og unges udvikling fra 0-18 år. Der arbejdes med en tidlig og koordineret indsats, der understøtter barnet/den unges trivsel og udviklingsmuligheder i dagtilbud og skole, så de kan forblive i fællesskabet. Rådgivning og vejledning sker i henhold til Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven samt Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, Lov om STU samt Servicelovens 32.
Side5/5 beskrivelse tet på Børn og Unge består dels af et myndighedsbudget til bl.a. køb og salg af pladser samt et løn- og driftsbudget for de tre ovennævnte tilbud kommunen har på området. tet fordeles efter indsatser der iværksættes på baggrund af både lovkrav, lokale mål og fokuspunkter samt aktuelle aktivitetstal, der sikrer en fortsat sammenhæng mellem behov og budget. Børn og unges mål og indsatser har de senere år været rettet mod flere forebyggende foranstaltninger og lokale indsatser med henblik på at undgå anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet. tet er fordelt med ca. 61 pct. til anbringelser - herunder anbringelser af børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt anbringelse af unge på sikrede institutioner - og 39 pct. til forebyggende foranstaltninger. Der er primo 2017 anbragt 215 børn, unge og handicappede udenfor hjemmet og der ydes forebyggende foranstaltninger til 786, unge og handicappede, begge dele omregnet til helårspladser. Videre består området af et driftsbudget for Inklusionscenteret som bl.a. skal dække udgifter til køb af pladser i skole- og dagbehandlingstilbud. Overførselsudgifter Området indeholder desuden under indkomstoverførsler dækning af merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste (servicelovens 42 og 41) som omfatter dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der i eget hjem passer børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk eller langvarig lidelse samt udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet. Derudover indeholder området Hjemmetræning til handicappede børn efter Servicelovens 32. terne for indkomstoverførsler reguleres ved den årlige konjunkturvurdering på baggrund af regnskabsresultater og en vurdering af, om ændringer i lovgivning mv. forventes at påvirke udgiftsniveauet. Derudover understøttes vurderingen af den aktuelle udvikling i aktiviteten på området.