Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 910,1 mio. kr. hvilket er 64,6 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Relaterede dokumenter
Det korrigerede budget udgør 2.252,6 mio. kr. hvilket er 25,2 mio. kr. mere end det oprindelige budget. 2 Korrigeret budget.

Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Regnskab Regnskab 2017

Økonomiudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 161, ,943 87, % 57, , ,922 28,021 Aktiviteter. Forbrug. Korr.

Udvalg: Socialudvalget

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Udvalget for Ældre og Sundhed

13. Direktion og sekretariater

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Udvalget for Klima og Miljø

Budgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter.

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Udvalget for Klima og Miljø

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Økonomiudvalget. Korr. budget. All % Korr. budget. Opr. budget

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

1. Beskrivelse af området

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Budgetopfølgning 2/2012

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Udvalget for Ældre og Sundhed

Forventet forbrug i 2018 pr i priser budget. Budget. Prognose for 2018 pr Helårssager

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Velfærdsudvalget -300

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Regnskab Vedtaget budget Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Afvigelse ift. korrigeret budget

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Social- og Sundhedsudvalget

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

kr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter.

Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Social- og Sundhedsudvalget

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Børne- og Uddannelsesudvalget

Udvalget for Ældre og Sundhed

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Udvalget for Børn og Skole

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget

Egedal Kommune Center for Administrativ Service. Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning. Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

Center for Borgerservice

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Transkript:

Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede udgør 910,1 mio. kr. hvilket er 64,6 mio. kr. mere end det oprindelige. Tabel 1 Økonomiske hovedtal pr. center drift 1 Oprindeligt 2 Korrigeret 3 I Forventet afvigelse angiver ( ) et merforbrug eller en mindreindtægt. 5 Rest 6 Forventning 7 Forventet afvigelse Center for Borgerservice 200.518 213.683 162.695 76 % 50.988 212.568 1.115 Center for Social Service 286.214 307.035 239.639 78 % 67.395 313.774-6.739 Center for Sundhed og Omsorg 27.421 29.561 21.567 73 % 7.994 34.843-5.282 Center for Skole og Dagtilbud 331.404 359.854 270.993 75 % 88.862 359.893-39 Total 845.557 910.133 694.894 76 % 215.239 921.078-10.945 Den forventede afvigelse på i alt 10,9 mio. kr. søges dækket ved tillægsbevillinger for 12,2 mio. kr. og omplaceringer fra andre centre på -1,3 mio. kr. Tillægsbevillinger og omplaceringer forklares i hovedtræk i tabel 2 og 3 nedenfor. 4 Tabel 2 Tillægsbevillinger pr. center drift Tillægsbevilling Center for Borgerservice 0 Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud 0 I alt 12.223 I tabellen angiver ( ) en indtægtsbevilling eller en reduktion af en udgiftsbevilling. Forklaring 6.800 Der søges netto bevilling til merudgifter for 6,8 mio. kr. Det forventede merforbrug er faldet med 1,2 mio. kr. i forhold til forventningen ved halvårsregnskabet. Merforbruget skyldes at "Myndighedsområdet" forventer aktivitetsstigninger for 11,8 mio. kr. Dette kan delvis finansieres af en aktivitetsnedgang i "Udførerenheden" og tilbageholdenhed i administrationen ved besættelse af stillinger. 5.423 Der søges bevilling for 5,4 mio. kr. Det vedrører bl.a.: - demensområdet med 1,5 mio. kr., da det siden april har været nødvendigt med ekstra nattevagtspersonale - døgnpladserne med 4,6 mio. kr. til vikar- og løn på grund af et stort patient-flow og stigende komplekesitet i sygdomsbilledet - til køb og salg af plejeboliger søges 1,4 mio. kr. - til Madservice og kantine søges indtægtsbevilling for 1,3 mio. kr. Side 1 af 8

Tabel 3 Omplaceringer pr. center drift Omplacering Forklaring Center for Borgerservice Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud I alt -1.278 I tabellen angiver ( ) en indtægtsbevilling eller en reduktion af en udgiftsbevilling. -1.115 Der søges udmøntning af effektivisering ved rengøring og digitalisering. Derudover omplaceres 0,1 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø vedrørende det strategiske mål om involvering af civilsamfundet. -61 Der søges udmøntning af effektivisering vedrørende digitalisering og rengøring. Derudover omplaceres 0,9 mio. kr. fra konti for overførselsudgifter til serviceudgifter. Det skyldes at merforbruget til forebyggende foranstaltninger for børn og unge samt aktivitetsog samværstilbud delvis kan finansieres ved en omplacering fra tet til "Sociale ydelser" (f.eks. tabt arbejdsfortjeneste). -141 Der søges udmøntning af effektiviseringer. Derudover omplaceres demografipuljen på 2,3 mio. kr. til brug for aflastning af ægtefæller ift. ældre efter f.eks. et sygeophold. 39 Der omplaceres rengøringsmidler fra Bækkegårdsskolen til tandplejen under Børne- og Skoleudvalget Side 2 af 8

Budgetopfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU September2015 Økonomi Opr. Rest All 200.518 213.683 162.695 76 % 50.988 Egedal nøgletal Opr. Rest Lønforbrug 36.832 37.287 29.228 78 % 8.058 Servicerammen 89.517 102.428 78.609 77 % 23.819 Politiske note CBS søger om tillægsbevilling pr. 30/9-2015 ntegrationsområdet Side 3 af 8

Budgetopfølgning 20 Center for Social Service - SSU September2015 Økonomi Opr. Rest All 286.214 307.035 239.639 78 % 67.395 Egedal nøgletal Opr. Rest Lønforbrug 171.137 173.094 130.346 75 % 42.748 Servicerammen 276.726 299.184 234.503 78 % 64.680 Politiske note Side 4 af 8

Politisk note Center for Social Service Samlet udviser opfølgningen et merforbrug for hele centeret på 6,8 mio kr, hvilket er 1,2 mio kr mindre end forventet i halvårsregnskabet. CSS har i et samarbejde med CAS gennem 2014 og 2015 arbejdet med projekt forbedret styringsgrundlag. Arbejdet er nået langt i 2015, og vi er tættere på målet om aktivitetsbaseret styring og sikre prognoser til brug for styringen af området. Det forbedrede styringsgrundlag giver nu mulighed for at sammenligne aktivitetstal med halvårsregnskabet i år, men da vi ikke har valide aktivitetstal for de foregånede år, er det forsat vanskeligt at aktivitetsforklare udviklingen i forhold til regnskab 2014. Det vi kan se er, at antallet af borgere der modtager ydelser er stabilt sammenlignet med de foregående år. Merforbruget skyldes derfor, at der gives flere ydelser pr borger, mere af den samme ydelse til borgerne eller en højere pris på eksternt købte ydelser. Der er iværksat opbremsning i form af ændrede visitations- og kompetenceregler, gennemgang af sager etc. Budgetforudsætningen for 2015 var, at forbruget skulle reducees med 4 mio kr i forhold til 2014. Det forventede resultat på 6,8 mio kr i merforbrug viser at dette ikke er lykkedes, men at udgifterne istedet er steget med 2,8 mio kr. Set i forhold til de to sidste års stigninger, er dette en markant opbremsning, men der skal forsat reduceres i det nuværende serviceniveau for at sikre overholdelse i 2016. Opdelt på afdelinger er merforbuget sammensat af et merforbrug på myndighed på 11,8 mio kr, som modsvares af et mindreforbrug på henholdsvis udfører på 4 mio kr. og administration på 1 mio kr. Udgiftsstigningen i myndighed ses primært på nedenstående områder. Grundet den manglende sammenhæng mellem aktivitet og økonomi i 2014 data, kan dette ikke matches direkte med de nuværende 2015 prognoser. * Forebyggende foranstaltninger for børn og unge på det sociale område. Her er udgifterne steget med 4,2 mio kr i forhold til 2014. Stigningen ses primært på dagbehandling og kontaktpersoner. Der er en stigning i børn der ikke kan rummes på skolerne, og som i stedet visiteres til eksterne dagbehandlingstilbud. Stigningen der er set i skoleåret 2014/15 fortsætter i skoleåret 2015/16, hvor der allerede nu er en stigning på tre børn i forhold til sidste skoleår. * Forudsætningen for 2015 var, at udgifterne til botilbud til voksne med særlige behov skulle reduceres med 4 mio kr. Dette arbejde blev vanskeliggjort af at der i sidste halvdel af 2014 var en tilgang på syv nye borgere i botilbud. Til sammenligning har der i 2015 til og med september været én tilgang. Samlet set er området blevet reduceret med ca 1 mio kr. Der mangler derfor forsat at blive reduceret med ydereligere 3 mio kr. i udgifterne til botilbud. * Aktivitets- og samværtilbud efter 104 og Beskyttet beskæftigelse efter 103. Udgifterne er steget med ca 4,3 mio kr. Dette er ydelser der oftest gives i kombination med andre ydelser. * Modsatrettet er udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og dækning af merudgifter reduceret med ca 0,9 mio kr. Der arbejdes på en aktivitetsopfølgning i forhold til Udførerområdet, og aktuelt forventes der en omplacering på ca 3 mio kr til myndighed. Mindreforbruget på administrationen skyldes vakante stilliger og tilbageholdenhed i forhold til kompetenceudvikling. De reducerede udgifter er disponeret på Myndighedsområdet til udgifter forbundet med det arbejde, der er sat i gang som følge af påbuddet der kom fra Arbejdstilsynet i foråret 2015. Der ansøges om tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. såfremt merforbruget kan finansieres ved aktivitetsfald på andre centre. De 6,8 mio kr. fordeler sig på rammerne ved: Sekretariat 1 mio kr. mindreforbrug, som skyldes tilbageholdelse af ansættelser ved vakante stillinger. Myndighed: -11,8 mio.kr. aktivitetsbestemt som beskrevet ovenfor. Udfører: 4 mio.kr. i mindreforbrug, som skyldes aktivitetsnedgang. Prognosen indeholder en forventet tilgang i sidste kvartal på 1,7 mio. kr. Der forventes ikke overførsel mellem 2015-2016. Side 5 af 8

Budgetopfølgning 25 Center for Sundhed og Omsorg - SSU September2015 Økonomi Opr. Rest All 331.404 359.854 270.993 75 % 88.862 Egedal nøgletal Opr. Rest Lønforbrug 167.521 182.891 146.186 80 % 36.705 Servicerammen 193.535 211.986 172.764 81 % 39.222 Politiske note Se vedhæftet dokument Side 6 af 8

Politisk note Center for Sundhed og Omsorg Samlet opfølgning pr 30.09.2015 Der søges om en samlet tillægsbevilling på kr. 5.422.605, beløbet fordeler sig således: Sekretariat & Ledelse: kr. 2.371.903 Plejen: kr. 2.175.702 Forebyggelse & Sundhed: kr. 2.150.000 Madservice & kantine: kr. - 1.275.000 Sekretariat & Ledelse: Der søges om tillægsbevilling for køb og salg af plejeboliger for kr. 1.350.000 Der søges om tillægsbevilling for Effektiviseringspuljen på 1,021 mio. kr. Beløbet skulle have været omplaceret på respektive konti i Hjemmeplejen. Årsagen til at effektiviseringen ikke er gennemført er bl.a. et stigende antal af særlige vagtordninger hos enkelte borgere. Plejen: Der søges om tillægsbevilling på kr. 75.702 som dækker rest efter omplacering af demografipuljen Der søges om tillægsbevilling på kr. 1.500.000, dette merforbrug skyldes blandt andet at der på Demensområdet siden april 2015 har været nødvendigt at indsætte ekstra nattevagtspersonale, da flere beboere er oppe og forlader huset. Endvidere har der, siden august 2015, været placeret en borger med demens på ventepladserne på Porsebakken, hvor fast vagt har været nødvendigt Der søges om tillægsbevilling på kr. 600.000 fordeles på tjenestevogne incl. benzin og service kr. 400.000 samt nødkald og GBS løsninger til borgerne kr. 200.000 Forebyggelse & Sundhed: Der søges om tillægsbevilling på lønkroner for Sundhedsteamet kr. 500.000, beløbet vedr. udbetaling af feriepenge til fratrådte medarbejdere samt opsagt medarbejder med 9 måneders løn. Der søges om tillægsbevilling på kr. 2.750.000 på vikartet for Døgnpladserne, grundet et stort patient flow og stigende kompleksitet i patienternes sygedomsbilleder. Der søges om tillægsbevilling på kr. 1.800.000 på løntet for Døgnpladserne. Budgetforudsætningerne for lønforbruget på Døgnpladserne er udarbejdet for ca. 3 år siden, hvor man har taget udgangspunkt i den daværende normering på de 8 rehabiliteringspladser og 7 ventepladser og tillagt et grundlønsløn for SSH i forhold til de sidste 5 pladser. I dag udskrives patienterne langt hurtigere efter accelererede forløb på sygehuset og det betyder, at Døgnpladserne i dag fungerer som et minihospital, hvor 20 pladser er belagt med meget syge og træningskrævende borgere. Derfor er der nu brug for en del mere fagligt uddannet personale som fx terapeuter, sygeplejersker og Social- og Sundhedsassistenter end der var før Døgnpladserne åbnede i det nye sundhedscenter. Der søges om minus tillægsbevilling på kr. -2.900.000 for Træningsteamet, grundet gennemførsel LEAN proces og ansættelsesstop. Madservice & Kantine: Der søges om en minus tillægsbevilling på kr. 1.275.000, beløbet dækker merindtægter på Madservice kr. 726.715 (7 uterede pladser og ca. tilgang af 20 madlevering i private hjem). Kantinemad kr. 548.285 skykdes hovedsageligt flere møde serveringer end ventet. Side 7 af 8

Budgetopfølgning 30 Center for Skole og Dagtilbud - SSU September2015 Økonomi Opr. Rest All 27.421 29.561 21.567 73 % 7.994 Egedal nøgletal Opr. Rest Lønforbrug 18.321 18.209 13.915 76 % 4.294 Servicerammen 27.421 29.561 21.567 73 % 7.994 Politiske note Der skal ske en omplacering af rengøringstet fra skoleområdet til tandplejen, da tandplejen har fået anden rengøring. Budgettet overholdes. Side 8 af 8