Ikke indarbejdede ændringer Version 2 Budget Alle forslag inkl alternativer (max)

Relaterede dokumenter
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget

Social- og Sundhedsudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Social- og Sundhedsudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB : Godkendt (Sag nr. 347) Pulje til mere personale i dagtilbud

BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

Budget Temadrøftelse

Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

BU Temadrøftelse økonomi

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Ændr. udover vedtaget serviceniveau. Version 1 Folkevalgte Ældrerådet

Indarbejdede ændringer Budget

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Velfærdsudvalget -300

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Betingede bevillinger Børne- og Undervisningsområdet (i kr.)

60-børnstilskud og højere normering

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan- og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Daginstitutioner - Yderligere 5 lukkedage BU : Anbefales til prioritering 1)

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Velfærdsudvalget -400

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

BUDGET DRIFTSKORREKTION

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Ældreråd. Referat. Sundhedscentret i Hårlev, mødelokale 16, 12. december 2016 Kl. 10:15. Medlemmer

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Politisk Prioritering

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Social- og Sundhedsudvalget

NOTAT: Demografinotat budget 2018

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Mål og Midler Sundhedsområdet

NOTAT. Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn juli 2013

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handicapråd. Referat. Mødelokale juni 2016 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:

Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Ældre og handicappede: Specialistydelser til senhjerneskadede SSU : Anbefales til prioritering.

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Anlægsoversigt - budget til politisk prioritering

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Oversigt over tekniske ændringer i alt Supplerende tekniske ændringer

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling

Notat. Ny folkeskolereform Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Transkript:

Ikke indarbejdede ændringer Version 2 Budget 2018-2021 Alle forslag inkl alternativer (max) Ændring Budget 2018 Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Afledt drift Afventer Plan- og Teknikudvalget 5100 Diverse anlægsprojekter - 302 342 342 Plan- og Teknikudvalget Total - 302 342 342 Afventer Total - 302 342 342 Afledt drift Total - 302 342 342 Udover vedtaget serviceniveau Anbefalet Børneudvalget 3430 Folkeskoler - pædagog til indskolingen på 223 - - - Børneudvalget Total 223 - - - Natur- Fritids- og Kulturudvalge 4001 Kulturaftaler 30 30 30-4003 Fishing Zealand 150 150 150 150 4000b Rengøring Stevns Fyrcenter 75 75 75 75 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Total 255 255 255 225 Plan- og Teknikudvalget 5200 Grønne områder (matrielg.) 40 40 40 40 Plan- og Teknikudvalget Total 40 40 40 40 Anbefalet Total 518 295 295 265 Ikke anbefalet Natur- Fritids- og Kulturudvalge 4000 Rengøring Stevns Fyrcenter 151 151 151 151 4002 Foreningen Norden 40 40 40 40 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Total 191 191 191 191 Ikke anbefalet Total 191 191 191 191 Afventer Økonomiudvalget 1200 Databeskyttelsesrådgiver 550 550 550 550 1201 Lokalplan - Mødeaktiviteter 100 100 100 100 1600 Boligsocial integrationsmedarbejder 490 490 490 490 Økonomiudvalget Total 1.140 1.140 1.140 1.140 Social- og Sundhedsudvalget 2300 Genoptræning - aktivitetsstigning 250 250 250 250 2301 Genoptræning - opfølgende terapeut 500 - - - 2302 Kørsel til genoptræning - - - - 2303 Ekstra tid - hjemmeplejen (10 min.) 998 998 998 998 2304 Visitation og Hj.midl.depot - Projekt 1.135 1.135 - - 2305 Ekstra tid - hjemmeplejen (5 min) 499 499 499 499 2306 Rengøring - eget hjem 757 757 757 757 Social- og Sundhedsudvalget Total 4.139 3.639 2.504 2.504 Børneudvalget 3410 Daginstitutioner - Normering øges med 2 910 970 990 1.000 3411 Daginstitutioner - Hæve tildelingen til ud 305 325 335 340 3431 Folkeskoler - Ændre tildelingen til lærern 250 550 540 530 3432 Folkeskoler - Øge tildelingen til øvrig und 470 1.100 1.060 1.030 3450 Familiehuset - Flere støttetimer i dagtilb 186 186 186 186 3433 A Folkeskoler - Sænke klassekvotienterne t 2.600 6.100 6.200 6.600 3433 B Folkeskoler - Sænke klassekvotienterne t 1.600 3.700 3.400 3.700 Børneudvalget Total 6.321 12.931 12.711 13.386

Udover vedtaget Afventer Total 11.600 17.710 16.355 17.030 Udover vedtaget serviceniveau Total 12.309 18.196 16.841 17.486 Lov- og cirkulæreændringer Anbefalet Børneudvalget 3330 Kommunale bidrag til privatskoler 200 200 200 200 Børneudvalget Total 200 200 200 200 Anbefalet Total 200 200 200 200 Afventer Økonomiudvalget 1300 Økonomi - opkrævning 74 94 94 94 Økonomiudvalget Total 74 94 94 94 Social- og Sundhedsudvalget 2400 Krav til Akutpladser 1.000 1.000 500 500 2401 KOL Telecare projekt 50 150 - - 2402 Tilskud til rygestopmedicin 81 - - - Social- og Sundhedsudvalget Total 1.131 1.150 500 500 Børneudvalget 3331 Ungdommens Uddannelsesvejledning (U 30 30 30 30 Børneudvalget Total 30 30 30 30 Afventer Total 1.235 1.274 624 624 Lov- og cirkulæreændringer Total 1.435 1.474 824 824 Hovedtotal 13.744 19.972 18.007 18.652

Økonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Beslutning - - - 650 650 650 650 Administration 1200 Databeskyttelsesrådgiver - - - 550 550 550 550 1201 Lokalplan - Mødeaktiviteter - - - 100 100 100 100 Hovedtotal - - - 650 650 650 650

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Administration 1200 6.51 Databeskyttelsesrådgiver 550 550 550 550 Databeskyttelsesforordningen. Fra KL er modtaget følgende udmelding: Fra den 25. maj 2018 skal kommunerne følge reglerne i den nye databeskyttelsesforordning. Forordningen vil give direkte eller afledte øgede udgifter for kommunerne. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere omfanget af udgifterne. Som optakt til forordningen opfordrer KL til, at kommunerne sætter fokus på den nuværende håndtering af datasikkerheden, og det kan konstateres, at mange kommer er i gang. Justitsministeriet arbejder på beskrivelse af bl.a., hvilke konsekvenser forordningen får i Danmark, herunder nye administrative krav. Dette arbejde forventes afsluttet med en betænkning med udgangen af første kvartal 2017. Herefter vil KL søge at sikre overblik over administrative og økonomiske konsekvenser af forordningen for kommunerne med henblik på, at der kan rejses et evt. krav om kompensation. Det kan dog allerede nu konstateres, at kommunerne i 2018 skal forvente øgede udgifter til både opstart af arbejdet med forordningen og til det løbende arbejde inden for følgende områder: - Etablering af en databeskyttelsesrådgiverfunktion, herunder omkostninger til efteruddannelse eller rekruttering - Generelt øget ressourceforbrug til sikring af passende organisatorisk og teknisk sikkerhedsniveau - Opdatering af databehandleraftaler og blanketter - Evt. omkostninger til anmeldelse af sikkerhedsbrud. Herudover kan der blive omkostninger til udarbejdelse af konsekvensanalyser og fortegnelser over kommunens behandlingsaktiviteter. For Stevns Kommune er til budget 2018 og overslagsår estimeret med en udgift, svarende til et årsværk (a/c er). Udmøntningen/håndteringen af de nye lovkrav kendes eksakt ikke endnu, men kan resultere i både konsulentbetaling og egen ansættelse.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Administration 1201 6.51 Lokalplan - Mødeaktiviteter - - 100 100 100 100 Der har i den senere tid været afholdt større udgifter i forbindelse med mødeaktiviteter, bl.a. til borgermøder før udarbejdelse af lokalplaner og til borgermøder afholdt i forbindelse med høringer af lokalplanforslag. Da der har været mange tilmeldte til møderne, har det været nødvendigt at booke lokaler og forplejning ude i byen. Der har i forbindelse med afholdelsen af udvalgte møder været tilknyttet konsulent som facilitator. Det kan forventes, at der også fremover vil være fokus på lokalplanlægning og dette vil betyde fortsat øgede udgifter i forhold til tidligere. Budgetrammen til lokalplanlægning (udgifter til lokaleleje, forplejning og mødefacilitator) ønskes derfor udvidet med 100.000 kr. Mødeudgifter 100

Økonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer Regnskab 20Opr. 2017 Basisb 201 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Beslutning Lov- og cirkulæreændringer - - - 74 94 94 94 Administration 1300 Økonomi - opkrævning - - - 74 94 94 94 Hovedtotal - - - 74 94 94 94

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget 23. august 2017 Administration Lov- og cirkulæreændringer 1300 Økonomi - opkrævning 74 94 94 94 Det vurderes at der skal anvendes midler til opnormering af stillinger vedr. personale i opkrævningen. Jfr. lov og cirkulæreprogrammet tilgår der midler til disse opgaver: Kommunerne har fra februar 2017 overtaget inddrivelsesopgaven vedr. ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav. Kommunerne kan dermed iværksætte inddrivelsesskridt, herunder sætte ejendomme på tvangsauktion ved manglende betaling af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav. SKAT skal færdigbehandle alle restancer oversendt til SKAT inden den 2. februar 2017. Der er afsat til administrative merudgifter i kommunerne forbundet med en ny årlig reguleringskørsel på ejendomsskatten fra og med 2019. Det er forudsat, at reguleringen kan ske i det nye kommunale E&E-system. Sagen er stjernemarkeret, idet tidsplanen for E&E er usikker, og idet der er taget forbehold for uforudsete komplikationer ved reguleringskørslen, der skal køre kort efter, at E&E er gået i luften.

Økonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer ØU's Beslutning Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 - - - 490 490 490 490 ØU 23.8.17 Flygtninge Drøftet og videresendes til politisk 1600 Boligsocial integrationsmedarbejder - - - 490 490 490 490 behandling. Hovedtotal - - - 490 490 490 490 v.1, maj 2017

Social- og Sundhedsudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer SSU's Beslutning Regnskab 20Oprindeligt 20 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Lov- og cirkulæreændringer - - - 1.131 1.150 500 500 Sundhedsudgifter 2402 Tilskud til rygestopmedicin - - - 81 - - - Ældre og handicappede 2400 Krav til Akutpladser - - - 1.000 1.000 500 500 2401 KOL Telecare projekt - - - 50 150 - - - - - 4.139 3.639 2.504 2.504 Sundhedsudgifter 2300 Genoptræning - aktivitetsstigning - - - 250 250 250 250 2301 Genoptræning - opfølgende terapeut - - - 500 - - - 2302 Kørsel til genoptræning - - - - - - - Ældre og handicappede 2303 Ekstra tid - hjemmeplejen (10 min.) - - - 998 998 998 998 2304 Visitation og Hj.midl.depot - Projekt - - - 1.135 1.135 - - 2305 Ekstra tid - hjemmeplejen (5 min) - - - 499 499 499 499 2306 Rengøring - eget hjem - - - 757 757 757 757 Hovedtotal - - - 5.270 4.789 3.004 3.004 v.2, august 2017

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Sundhedsudgifter 2300 4.82 Genoptræning - aktivitetsstigning 250 250 250 250 Aktivitetsstigning på genoptrænings-området i perioden 2014-2016 og fortsat i 2017, som ikke fortsat kan afvikles inden for nuværende budgetramme. Aktivitetsrapport på genoptræningsområdet fremlagt og drøftet i SSU's møde den 11. februar 2017, som beskriver en stigning på 22% af borgere, som udskrives med genoptræningsplan fra sygehuset (=bevilget efter Sundhedsloven) i perioden 2014-2016. I 2016 er genoptræning og vedligeholdelsestræning visiteret af kommunen (=bevilget efter Serviceloven) steget med 15% og denne stigning er accelereret i 2017. (i 1.000 kr.) Opnormering med ½ fysioterapeutstilling 250

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Sundhedsudgifter 2301 4.82 Genoptræning - opfølgende terapeut 500 - - - Forslag fra SSU's Cafémøde, jfr. SSU's beslutning 18.4.2017 Som udløber af Café-mødet har SSU ønsket en vurdering af effekten af øget terapeut-opfølgning i borgers eget hjem efter genoptræningsforløb, for at forebygge hurtigt funktionsevnetab. Det er forvaltningens vurdering, at der vil være en positiv effekt overfor borgere, som har været gennem et genoptrænings- eller vedligeholdelsestræningsforløb, som er visiteret efter Serviceloven af kommunen, idet denne borgergruppe typisk er ældre borgere, som er visiteret som følge af fald eller sygdom. Derimod er det vurderingen, at det ikke vil have en effekt overfor borgere, som har gennemført et træningsforløb, som er visiteret efter Sundhedsloven af sygehus, idet denne borgergruppe typisk er mere velfungerende. Det er yderligere vurderingen, at den største effekt i forhold til ressourceindsats vil være, at gennemføre den opfølgende træning som holdtræning og ikke som individuel træning. I 2016 deltog 132 borgere i træning efter Serviceloven. Det skønnes, at op mod 50% af disse borgere var i risiko for hurtigt funktionsevnetab, hvis der ikke gennemførtes en opfølgende træning. Det foreslås, at der gennemføres et pilot-projekt på 1 år med det formål at evaluere effekten af opfølgende og vedligeholdende træning på funktionsevne og behov for praktisk og personlig hjælp.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Sundhedsudgifter 2302 4.82 Kørsel til genoptræning - - - - Forslag fra SSU's Cafémøde, jfr. SSU's beslutning 18.4.17 Som udløber af Café-mødet har udvalget bedt om en vurdering af, om egenbetalingen til kørsel til visiteret træning på Sundheds- og frivillighedscentret afholder borgere fra at deltage i træningen. Det er forvaltningens klare vurdering - baseret på træningsstatistikken - at der stort set ikke er borgere, som takker nej til træningen som følge af egenbetaling for kørslen. Der vil derfor ikke være en positiv træningseffekt af, at kommunen fuldt finansierer kørsel til træningen.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede 2303 5.32 Ekstra tid - hjemmeplejen (10 min.) 998 998 998 998 Forslag fra SSU's Café-møde, jfr. beslutning i SSU 18.4.17 Som udløber af café-mødet og med det formål at opnå større livskvalitet for den enkelte borger samt større arbejdstrivsel for den enkelte medarbejder i hjemmeplejen foreslås, at den enkelte medarbejder dagligt opnår mulighed for selv at disponere 10-15 minutter til en udvidelse af de planlagte borgerydelser. Daglig udvidelse af normeringen (alle ugens 7 dage): (i 1.000 kr.) 10 minutter pr. dag pr. medarbejder: 998 5 minutter yderligere pr. dag pr. medarbejder: 498 I alt ved 15 minutters udvidelse pr. dag pr. medarbejder: 1.496

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 10. august 2017 Ældre og handicappede 2305 5.32 Ekstra tid - hjemmeplejen (5 min) 499 499 499 499 Forslag fra SSU's Café-møde, jfr. beslutning i SSU 18.4.17 Som udløber af café-mødet og med det formål at opnå større livskvalitet for den enkelte borger samt større arbejdstrivsel for den enkelte medarbejder i hjemmeplejen foreslås, at den enkelte medarbejder dagligt opnår mulighed for selv at disponere 10-15 minutter til en udvidelse af de planlagte borgerydelser. Daglig udvidelse af normeringen (alle ugens 7 dage): (i 1.000 kr.) 10 minutter pr. dag pr. medarbejder: 998 5 minutter yderligere pr. dag pr. medarbejder: 498 I alt ved 15 minutters udvidelse pr. dag pr. medarbejder: 1.496

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede 2304 5.32 Visitation og Hj.midl.depot - Projekt 1.135 1.135 - - Budgettet til myndighedsopaver inden for Sundhed og Omsorg - specifikt visitationen til døgnplejen samt hjælpemidler - er i disse år udfordret normeringsmæssigt, idet opgaven vokser i takt med, at demografien viser, at der bliver flere ældre og handicappede, men ikke mindst fordi sundhedsvæsenet kan væsentligt mere, på et højere komplekst niveau, hurtigere og hyppigere. I forbindelse med de forskellige nationale programmer har der derfor været afsat midler - enten over bloktilskud eller i lov- og cirkulæreprogrammet - til terapeuter og sygeplejersker m.v. til at klare den øgede akut-indsats og træningsindsats til det øgede behov. Men der har aldrig været set på behovet for hænder hos de faggrupper, som er første kontakt til borgeren, og som derfor har en afgørende rolle i forhold til at sørge for de rigtige ydelser, og hjælpemidler til tiden. Området er nu så presset, at selvom der har været igangsat LEAN og andre effektiviseringstiltag, herunder set på, om arbejdsopgaver kan omlægges, tilbagestår udfordringer, hvor der lige nu er voksende udgifter på hjælpemiddelområdet, og vores omfattende rehabiliteringsprojekt er i risiko for ikke at få den fornødne effekt på antal borgere, der bliver i stand til at klare sig selv, eller med færre ydelser. Konkret handler det om, at bemandingen på hjælpemiddeldepotet er for lav til at kunne følge med i forhold til rengøring og reparation af genbrugshjælpemidler, så løsningen bliver indkøb af nyt. Endvidere er anskaffelsen af APV-hjælpemidler direkte lagt hos plejepersonale, hvor det før lå hos visiterende myndighed, med det resultat, på grund af det øgede pres på sygehus-udskrivningerne, at der købes nye senge m.v. hvor der måske kunne have været fundet en mindre dyr løsning. Den rehabiliterende indsats fordrer en tæt opfølgning ved afslutning, for at den kan give ordentlige resultater. Dette er vanskeliggjort af, at sygehus-udskrivning og revisitation hos borgere med komplekse behov kræver straks-indsats, så sagsbehandlings-tiderne på nuværende tidspunkt bliver ud over de godkendte 12 uger, hvilket ikke er acceptabelt for hjælp med rengøring, ble-bevilling, kørestole m.v. Der er tale om et investeringsprojekt, som skal nedbringe merforbruget på henholdsvis hjælpemiddel-kontoen Opnormering 2-årig periode 2018-2019 (i 1.000 kr.) Medarbejder til Hjælpemiddeldepotet 275 Terapeut, Hjælpemiddel-visitation 415 Sygeplejerske Visitationen 445 I alt pr. år 1.135

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 22. juni 2017 Ældre og handicappede 2.306 5.32 Rengøring - eget hjem 757 757 757 757 Ændret rengøringsfrekvens - hjemmeboende borgere Fast rengøringsfrekvens hver 2. uge i stedet for hver 3. uge for hjemmeboende borgere. I alt 423 borgere er visiteret til praktisk hjælp. Det forudsættes, at alle borgere øges i serviceniveau.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede Lov- og cirkulæreændringer 2400 5.32 Krav til Akutpladser 1.000 1.000 500 500 Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en kvalitetsstandard for den kommunale akutfunktion, der fra 2018 pålægger kommunerne at hjemtage og behandle nye målgrupper af patienter. SSU er orienteret om kvalitetsstandarden på møde den 11. januar 2017. Den omhandler patienter, der har komplekse pleje- og behandlingsbehov, der kræver særlige sygefaglige kompetencer. Regionen har desuden nedskrevet forventninger til antal indlæggelsesdage /patient, hvilket betyder, at patienterne kommer hurtigere hjem. Den gennemsnitlige liggetid er faldet fra 4,5 dage i 2008 til 3,8 dage i 2011. I dag er den gennemsnitlige liggetid 2,5 dage, og den gennemsnitlige liggetid på Køge Universitetshospital forventes at blive 0,9 dage. En større andel af patienterne vil have behov for indlæggelse på en akutplads, som fordrer specialiserede, sygefaglige kompetencer, herunder screeningsværktøjer, håndtering af udstyr samt håndtering af patienter i ustabilt et forløb. For i højere grad at undgå indlæggelser på sygehuset foreslås det desuden, at praktiserende læger og vagtlæger kan disponere over en sengeplads på det nye rehabiliteringscenter. De nye krav medfører, at der skal være udstyr til rådighed, blandt andet udstyr til måling af vitale parametre, blodprøvetagning, ilt-terapi, sonder og katetre. Krav til akutpladser (i 1.000 kr.): Opnormering 2 sygeplejestillinger 500 (1 stilling finansieret i 2017) Kompetenceudvikling 300 (i første omgang i 2018 og 2019) Udstyr 200 (i første omgang i 2018 og 2019) Udgiften til Kommunal Medfinansiering af Sundhedsvæsenet (KMF) må forventes at blive reduceret som følge af fortsat reduktion af liggedage på sygehusene. Som følge af ændring af takstafregningsmodel fra 2018 med aldersfordelt takstafregning, kan effekten ikke estimeres på nuværende tidspunkt. Udgiften kompenseres i bloktilskuddet som en del af Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP), som blev optaget i Lov- og cirkulæreprogrammet ved Økonomiaftalen for perioden 2016-2019.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede Lov- og cirkulæreændringer 2401 5.32 KOL Telecare projekt 50 150 - - Medfinansiering af projekt KOL Telecare, som er aftalt i Sundhedsforum mellem kommunerne. Medfinansiering af fælles kommunalt projekt 200 (fordelt over 2018 og 2019) Udgiften kompenseres i bloktilskuddet som en del af en generel styrkelse af kronikerindsatsen, som blev optaget i Lov- og cirkulæreprogrammet ved Økonomiaftalen for perioden 2017-2020.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 8. august 2017 Sundhedsudgifter Lov- og cirkulæreændringer 2402 4.88 Tilskud til rygestopmedicin 81 - - - Gennemførelse af rygestop-aktivitet, hvori indgår gratis udlevering af rygestopmedicin til deltagende borgere, afsluttes med udgangen af 2018. SSU er i 2017 orienteret om rygestop-projektet - herunder evidens. Projektet er begyndt i andet halvår af 2017 og løber i hele 2018. Stevns Kommune modtager kompensation for udgifterne til medicin via bloktilskuddet. Gennemføres 2. halvår af 2017 og hele 2018. Udgiften kompenseres i bloktilskuddet med 900 kr. pr. deltagende borger.

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711 13.386 Max forslag i alt 4.721 9.231 9.311 9.686 Pasningsordninger for børn 3410 3411 Daginstitutioner - Normering øges med 2% i forhold til tildelingen pr. barn i vuggestue og børnehave, incl. specialgrupper - - - 910 970 990 1.000 Daginstitutioner - Hæve tildelingen til uddannet personale fra 60% til 65%, uden at det år ud over normeringen - - - 305 325 335 340 BU 22.08.17: Udvalget afventer de videre budgetforhandlinger. BU 22.08.17: Udvalget afventer de videre budgetforhandlinger. Skoler m.v. 3430 Folkeskoler - pædagog til indskolingen på Store Heddinge Skole 2017/18 - - - 223 - - - BU 14.04.17: BU har bevilget 1 pædagog i skoleår 2017/2018. Finansiering i 2018 medtages i budgettet. BU 16.05.17: Anbefales 3431 3432 3433 A 3433 B Folkeskoler - Ændre tildelingen til lærernes undervisningstid fra 780 til 770 årlige undervisningstider pr. 1. august 2018 - - - 250 550 540 530 Folkeskoler - Øge tildelingen til øvrig undervisning fra 6,7 til 7,7 årlige timer pr. elev fra 1. august 2018 - - - 470 1.100 1.060 1.030 Folkeskoler - Sænke klassekvotienterne til 24 BU 22.08.17: Udvalget afventer de videre budgetforhandlinger. BU 22.08.17: Udvalget afventer de videre budgetforhandlinger. BU 22.08.17: Udvalget afventer de elever pr. 1. august 2018 - - - 2.600 6.100 6.200 6.600 videre budgetforhandlinger. Folkeskoler - Sænke klassekvotienterne til 25 BU 22.08.17: Udvalget afventer de elever pr. 1. august 2018 - - - 1.600 3.700 3.400 3.700 videre budgetforhandlinger. Familiehus og sundhedspleje 3450 Familiehuset - Flere støttetimer i dagtilbud (fra 40 til 60 ugentlige timer) - - - 186 186 186 186 BU 16.05.17: Afventer budgetseminar. BU 22.08.17: Udvalget afventer de videre budgetforhandlinger. BU s anbefalinger i alt - Version 1 223 - - - Nye forslag i forhold til version 1 er markeret med blåt.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Børneudvalget 22. august 2017 Pasningsordninger for børn 3410 5.14 Daginstitutioner - Normering øges med 2% i forhold til tildelingen pr. barn i vuggestue og børnehave, incl. specialgrupper - - - 910 970 990 1.000 Forslaget indebærer en forøgelse af normeringen i daginstitutionerne med ca. 2% af de ressourcer, der udløses på baggrund af børnetallet. Børn & Læring har lavet en beregning på udgiften hvis normeringen, udløst på baggrund af børnetallet, udvides med ca. 2%. Det har ikke været muligt for børn og læring, at genskabe og beregne spændet mellem Stevns Kommune og landsgennemsnit i forhold til normering i daginstitutionsområdet. Dette dels da de enkelte parametre bag beregningen ikke har været umiddelbart tilgængelige, dels da data er nogle år gammel og der har været en række ændringer i beregningsgrundlaget. Børn og Læring har i den seneste måned bidraget med kvalificering af data på daginstitutionsområdet til Danmarks Statistik, der er i gang med at udarbejde ny landsdækkende statistik på området. Danmarks Statistik har opffentliggjort ny statistik om normeringer i dagtilbud. Statistikken dækker imidlertid kun 40 kommuner og skal derfor læses med betydeligt forbehold, påpeger KL. Statistikken kan ses via nedenstående link (under økonomi). Befolkningsprognosens forventede stigning i børnetallet er indarbejdet i overslagsårene. En højere tildeling/udgift pr. plads medfører, at tilskud pr. plads i private institutioner også stiger. Denne stigning er medtaget i beregningen. Forslaget vil kunne få virkning fra 1. januar 2018. Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger 2,53 923 Forældrebetaling (25%) -231 Søskendetilskud (12,95%) 30 Friplads (18,98%) 44 I alt - Kommunale institutioner 766 Private pasningsordninger - Højere tilskud pr. plads 144 I alt incl. private pasningordninger 910 Link til Danmarks Statistik: http://www.dst.dk/da/statistik/emner/levevilkaar/boernepasning?n=1

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Børneudvalget 22. august 2017 Pasningsordninger for børn 3411 5.14 Daginstitutioner - Hæve tildelingen til uddannet personale fra 60% til 65%, uden at det år ud over normeringen - - - 305 325 335 340 Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 65% i tildelingsforudsætningerne. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne, der tildeles ressourcer til 100% uddannet personale. Befolkningsprognosens forventede stigning i børnetallet er indarbejdet i overslagsårene. Forslaget vil kunne få virkning fra 1. januar 2018. Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger 0 313 Forældrebetaling (25%) -78 Søskendetilskud (12,95%) 10 Friplads (18,98%) 15 I alt 260

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Børneudvalget 20. april 2017 Serviceudgifter uden for servicerammen Skoler m.v. Anbefalet 3430 3.01 Folkeskoler - pædagog til indskolingen på Store Heddinge Skole 2017/18 - - - 223 Børneudvalget besluttede på møde 14. marts 2017 at Store Heddinge Skole tilføres en fuldtids pædagogstilling i skoleåret 2017/18. Stillingen anvendes primært til kommende 0. klassers skolestart/indskolingen og særligt til elever med særlige udfordringer. I 2017 er stillingen finansieret af puljen til specialundervisning. I 2018 skal finansieringen indgår i budget 2018. Stillingen er tidsbegrænset for skoleåret 2017/18, dvs. til 31. juli 2018. Stillinger i 1.000 kr. Regnskabsår 2018 1 pædagog i 7 måneder 0,58 223

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Børneudvalget 22. august 2017 Skoler m.v. 3431 3.01 Folkeskoler - Ændre tildelingen til lærernes undervisningstid fra 780 til 770 årlige undervisningstider pr. 1. august 2018 - - - 250 550 540 530 I ressourcestyringsmodellen er det fastsat, at ressourcetildelingsnøglen til fagopdelt undervisning og børnehaveklasseleder for 1 stilling svarer til 780 årlige undervisningstimer. Ændres tildelingsnøglen, så 1 stilling svarer til 770 årlige undervisningstimer, medfører det en årlig merudgift på ca. 550.000 kr. I beregningen, er der taget udgangspunkt i forventet elev- og klassetal, som er medtaget i demografiberegningerne i budgetforslag 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i, at ændringen indføres pr. 1. august 2018. Skoleår 2018/2019 Stillinger I 1000 kr. Personalenormering 1,34 534 Vikar 19 AES 1 I alt 554

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Børneudvalget 22. august 2017 Skoler m.v. 3432 3.01 Folkeskoler - Øge tildelingen til øvrig undervisning fra 6,7 til 7,7 årlige timer pr. elev fra 1. august 2018 - - - 470 1.100 1.060 1.030 Jf. ressourcestyringsmodellen tildeles der 6,7 årlige timer pr. elev til øvrig undervisning. Øges tildelingen til 7,7 årlige timer pr. elev, medfører det en merudgift på ca. 1,1 mio. kr. årligt. Der er taget udgangspunkt i, at ændringen indføres pr. 1. august 2018. Skoleår 2018/2019 Stillinger I 1000 kr. Personalenormering 2,19 1.071 Vikar 37 AES 1 I alt 1.109

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Børneudvalget 22. august 2017 Skoler m.v. 3433 A 3.01 Folkeskoler - Sænke klassekvotienterne til 24 elever pr. 1. august 2018 - - - 2.600 6.100 6.200 6.600 Jf. ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid udløses nye klasse ved gennemsnitligt elevtal over 28 elever. Ændres dette til, at der udløses ny klasse ved et gennemsnitligt elevtal på 24 elever vil det betyde, at der skal oprettes yderligere 9 klasser pr. år. Den øget klassetildeling vil betyde, at der skal tildeles yderligere 6 mio. kr. til skolerne. Den ændrede tildeling vil ikke med de pt. kendte elevtal have indflydelse på Hotherskolens klassetildeling, men fordele sig på de to andre skoler. Der er i beregningerne ikke taget højde for det lokalemæssige aspekt. Der er taget udgangspunkt i, at ændringen indføres pr. 1. august 2018. Skoleår 2018/2019 Stillinger I 1000 kr. Personalenormering 11,50 5.854 Vikar 205 AES 6 I alt 6.065

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Børneudvalget 22. august 2017 Skoler m.v. 3433 B 3.01 Folkeskoler - Sænke klassekvotienterne til 25 elever pr. 1. august 2018 - - - 1.600 3.700 3.400 3.700 Jf. ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid udløses nye klasse ved gennemsnitligt elevtal over 28 elever. Ændres dette til, at der udløses ny klasse ved et gennemsnitligt elevtal på 25 elever vil det betyde, at der skal oprettes yderligere 5-6 klasser pr. år. Den øget klassetildeling vil betyde, at der skal tildeles yderligere 3,5 mio. kr. til skolerne. Den ændrede tildeling vil ikke med de pt. kendte elevtal have indflydelse på Hotherskolens klassetildeling, men fordele sig på de to andre skoler. Der er i beregningerne ikke taget højde for det lokalemæssige aspekt. Der er taget udgangspunkt i, at ændringen indføres pr. 1. august 2018. Skoleår 2018/2019 Stillinger I 1000 kr. Personalenormering 6,82 3.541 Vikar 124 AES 3 I alt 3.668

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Børneudvalget 16. maj 2017 Familiehus og sundhedspleje Afventer 3450 5.10 Familiehuset - Flere støttetimer i dagtilbud (fra 40 til 60 ugentlige timer) - - - 186 186 186 186 Dagtilbuddene har mulighed for at søge om støttetimer til arbejdet med børn, der er i udfordringer. Puljens størrelse gør imidlertid, at det enkelte dagtilbud kun får tildelt forholdsvis få timer, typisk ca. 5 timer om ugen, og det kan derfor være vanskeligt for dagtilbuddet at yde den fornødne pædagogiske indsats overfor barnet, alt efter udfordringernes karakter og omfang. Det har medført, at flere af børnene bliver indstillet til en plads i en af kommunens tre specialgrupper. Hvis puljen med støttetimer øges, vurderes det, at dagtilbuddet kan yde en mere kvalificeret indsats, og at der på sigt vil blive indstillet færre børn til en specialgruppeplads. En forøgelse af antallet af støttetimer fra 40 til 60 timer, svarer til en nettoudgift på 186.000 kr. Til sammenligning kan oplyses, at én plads i en specialgruppe koster ca. 200.000 kr. Forslaget vil kunne få virkning fra 1. januar 2018. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger 224 Forældrebetaling (25%) -56 Søskendetilskud (12,95) 7 Friplads (18,98%) 11 I alt 186

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Lov- og cirkulæreændringer - I alt 230 230 230 230 Skoler m.v. 3330 Kommunale bidrag til privatskoler 21.031 21.664 21.664 200 200 200 200 BU 16.05.17: Anbefales 3331 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) 2.365 2.327 2.327 30 30 30 30 BU 22.08.17: Udvalget afventer de videre budgetforhandlinger. BU s anbefalinger i alt - 16.05.17 230 230 230 230 Forslag markeret med blåt, er nye/ændret forslag i forhold til version 1

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Børneudvalget 16. maj 2017 Skoler m.v. Lov- og cirkulæreændringer Anbefalet 3330 3.10 Kommunale bidrag til privatskoler 21.031 21.664 21.664 200 200 200 200 Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler, private gymnasiers grundskoleafdelinger samt til Sorø Akademis Skole og for efterskoleelever under 18 år. Bidraget beregnes på baggrund af antal elever pr. 5. september i året før finansåret. Taksterne fastsættes årligt på finansloven. Taksterne for 2018 forventes at stige. Det har flere forklaringer: Taksterne for 2018 bygger på den gennemsnitlige udgift pr. elev i regnskab 2015, mens taksterne for 2017 bygger på den gennemsnitlige udgift pr. elev i regnskab 2014. Da udgifterne pr. elev er højere i regnskab 2015 end i regnskab 2014, vil beregningsgrundlaget være højere og også dermed taksten til de frie grundskoler for 2018. Det øgede tilskud til de frie grundskoler, og metoden som benyttes, vil betyde, at taksten til de fire grundskoler vil stige ca. 300 kr. Kommunerne forventes at blive kompenseret for dette via DUT, således at stigningen i tilskuddet til de frie grundskoler er udgiftsneutralt for kommunerne. Stigningen vil have effekt fra 2018. Helårsvirkning I 1000 kr. 665 elever á 300 kr. 200

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Børneudvalget 22. august Skoler m.v. Lov- og cirkulæreændringer 3331 3.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) 2.365 2.327 2.327 30 30 30 30 Vejledning af flere ikke uddannelsesparate elever, i forbindelse med at parathedsvurderingen sættes op for det gymnasiale område fra 4 i gennemsnit til 5 fra indenværende skoleår. Driftstilskuddet til Køge (UUV) sættes op med 30.000 kr. Stevns Kommune bliver kompenceret via bloktilskuddet (DUT) med 30.000 kr. Stigningen vil have effekt fra 2018. Helårsvirkning I 1000 kr. Ungdommens uddannelsesvejledning 30

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Udover vedtager serviceniveau Budget 2018-2021 Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Udvalgets beslutning I alt 150 119 119 371 371 371 341 Kulturel virksomhed og kulturområder 4000 Rengøring Stevns Fyrcenter - - - 151 151 151 151 Anbefales ikke 15.08.17 4000b Rengøring Stevns Fyrcenter - - - 75 75 75 75 Anbefales 15.08.17 4001 Kulturaftaler - 119 119 30 30 30 - Anbefales 15.08.17 4002 Foreningen Norden - - - 40 40 40 40 Turisme 4003 NFK kan ikke anbefale. NFK anbefaler foreningen at søge om puljetilskud ved behov. 15.08.17 Fishing Zealand 150 - - 150 150 150 150 Anbefales 15.08.17

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Natur- Fritids- og Kulturudvalget Kulturel virksomhed og kulturområder Ikke anbefalet 4.000 Rengøring Stevns Fyrcenter 151 151 151 151 Siden marts 2013 har der været tilkoblet en seniorjobber på Stevns Fyrcenter, som primært har varetaget rengøringen. Seniorjobbet udløber november 2017, hvorefter ressorucen til rengøring ikke længere er til stede. Kommunens Ejendomscenter har gennemgået arbejdets omfang - og har fremsendt et forventet estimat på opgaven.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Natur- Fritids- og Kulturudvalget Kulturel virksomhed og kulturområder Anbefalet 4000b Rengøring Stevns Fyrcenter 75 75 75 75 Siden marts 2013 har der været tilkoblet en seniorjobber på Stevns Fyrcenter, som primært har varetaget rengøringen. Seniorjobbet udløber november 2017, hvorefter ressorucen til rengøring ikke længere er til stede. Kommunens Ejendomscenter har gennemgået arbejdets omfang - og har fremsendt et forventet estimat på opgaven.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Natur- Fritids- og Kulturudvalget Kulturel virksomhed og kulturområder Anbefalet 4.001 Kulturaftaler 119 119 30 30 30 Tilretning af budgettet med afsæt i fuldt medlemskab til Kulturaftalen Storstrømmen, og ½ medlemskab til Kulturmetropolen.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Natur- Fritids- og Kulturudvalget Kulturel virksomhed og kulturområder Ikke anbefalet 4.002 Foreningen Norden - 40 40 40 40 Der er indgået en aftale med Foreningen Norden omkring deres årlige tilskud. I budget 2017 blev tilkskuddet fjernet i 2017, men også i oversalgsår. Det var dog kun meningen at beløbet skulle være fjernet i 2017, hvor det ikke skulle anvendes. Ønsker man, at spare dette tilskud væk fremadrettet bør der indledes en dialog med foreningen. Dette har ikke været tilfældet i 2016, hvorfor tilskuddet anbefales tilbageført til budgettet for 2018.

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Natur- Fritids- og Kulturudvalget Turisme Anbefalet 4.003 Fishing Zealand 150 - - 150 150 150 150 Stevns Kommune har siden 1. januar 2016 været medlem Fishing Zealand. Fishing Zealand er en sammenslutning af sjællandske kommuner, hvor der arbejdes for bedre fiske- og vandløbspleje i vandløbene, større lystfisketurisme samt adgang til lystfiskeraktiviteter for børn og unge. Fishing Zealand har bl.a. en Grusbande der tager rundt og laver vandløbsrestaureringer, og arbejder med at forbedre forholdene i de sjællandske vandløb. Forvaltningen deltager udover i en samlet koordinerede gruppe for naturpleje i Fishing Zealand regi. Stevns Kommune har i forbindelse med Fishing Zealand afholdt en række arrangementer herunder en udsolgt foredragsaften på Rødvig Kro & Badehotel, hvor 40 gæster fik mulighed for at opdage det unikke fiskeri langs Stevns Klint. Stederne blev udpeget af certificerede fiskeguider fra Fishing Zealand. Stevns Klint er i en række internationale fiskemagasiner blevet udpeget som et unikt sted at fiske. Eksempelvis har der været en rejsereportage på flere fulde sider i Dr. Catch. https://www.doctorcatch.com/de/meeresangeln/meerforellen-angeln-stevns-klint-daenemark Her udpeges Stevns Klint som en kyst man må elske som lystfisker. Fremadrettet tænkes det, at Stevns Kommunes indsats i Fishing Zealand, fortsætter med at bygge på de tre ben; vandløbspleje, lystfisketurisme og inddragelse af børn og unge. Kontingentet for medlemskab i 2018 er endnu ikke fastsat i bestyrelsen, men forventes at ligge inden for nærheden af de i 2016 og 2017 afsatte 150.000, som er kontingentet for alle deltagende kommuner.

Plan- og teknikudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis 2018 BF 2018 BO 2019 Ændringer BO 2020 BO 2021 Udvalgets beslutning Ændringer uden for vedtaget serviceniveau 40 40 40 40 Ændringer fra version 1 til version 2 40 40 40 40 Materielgården 5200 Grønne områder - - - 40 40 40 40 PTU 22.08.17 Anbefalet Indarbejdede ændringer i alt 40 40 40 40

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Plan- og Teknikudvalget 22. august 2017 Materielgården 5200 Grønne områder (matrielg.) - - - 40 40 40 40 I 2014 blev det 4 ha store areal bag Store Heddinge skole omdannet til et bassin til regnvandshåndtering, rekreativt og undervisningsmæssigt formål. KLAR Forsyning drifter og ejer ca 1,5 ha, og de sidste 2,5 ha ejes af kommunen. I forbindelse med etableringen af området påtog skolen sig i første omgang driften af området. En opgave som de efterfølgende har haft svært vedat løfte, da der er sket markant reduktion i pedelkorpset på skolen. Det har samtidig vist sig, at den offentlige brug af området er væsentlig større end forventet. Det betyder at området i dag er det mest benyttede rekreative område i Store Heddinge. Teknik og Miljø vurderer derfor, at området i dag kan sammenlignes med andre kommunale rekreative områder som f.eks Hårlev byskov, hvor Materielgården står for plejen og sikrer et rimeligt plejeniveau for de besøgende. i 1.000 kr. Skånsom græsslåning mellem træ-grupperne i det høje græs 1 gang pr.år samt trampesti slåhøjde 8 cm 14.000 Pleje af grugttræer incl udskiftning af 2-4 stk. 10.100 Ukrudstbekæmpelse af grusstier 4.000 Ugetømning af 3 skraldespande/renholdelse 11.900 i alt årlig udgift 40.000

Plan- og Teknikudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer Beslutning Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Afledt drift - - - - 302 342 342 Materielgården 5100 Diverse anlægsprojekter - - - - 302 342 342 Hovedtotal - - - - 302 342 342

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Plan- og Teknikudvalget 16. maj 2017 Materielgården Afledt drift 5100 Diverse anlægsprojekter - 302 342 342 nr. 2018 2019 2020 2021 517 Renovering Algade 30 50 50 538 Fællesstier - Lille Heddinge incl. Byportheller 75 75 75 539 Renovering af elevatorer 75 75 75 544 Sideudviderlse af Tommestrup 20 20 20 554 Strøbyskolen, bygn 3 Solafskærmning 15 15 15 562 Hotherskolen, bygning B ventilationsanlæg 10 10 10 570 Borgerønske - Cykelsti/gangsti Vemmetoftevej Rødvig 30 30 30 573 Dalen 5, Ventilationsanlæg 17 17 17 574 Forbedring af trafiksikkerhed v/strøbyskolen 30 50 50 I alt afledt drift 0 302 342 342