I nærværende bilag beskrives de enkelte områder. Forbrugsprocenterne forholder sig til udgiftsbudgettet.

Relaterede dokumenter
Tabel: Regnskabsresultat for 2010, forventet årsresultat samt forskel til handleplaner. Årsresultat 2011 vurdering pr

Forbrugsprocenten kan ikke sammenlignes med sidste års forbrugsprocent på grund af indførsel af ny kontoplan og tekniske ændringer.

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til halvårsregnskabet. Økonomi og Analyse. Bevilling Børn, unge og familier

Børne- og undervisningsudvalgets budget omfatter bevillingsområderne:

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

NOTAT. Status på de enkelte forslag

Børne- og Skoleudvalget

Dagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Korrigeret budget Forskel korrigeret Netto Kr. 003 Børne og Undervisningsudvalget,

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Børn og Skoleudvalget

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Regnskab Regnskab 2016

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2018 Børne- og Skoleudvalget

BOP BUL

Børn- og Skoleudvalget

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Regnskab Regnskab Anlæg

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Korrigeret budget med O/U 2012

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Regnskab Regnskab 2017

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Korrigeret budget 2012

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Notat. 2. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.:

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Børne- og Uddannelsesudvalget

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Regnskabsbemærkninger

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Regnskab Regnskab 2016

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Forventet regnskab pr. ultimo december 2018 Børne- og Skoleudvalget

Notat. 4. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.:

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Forventet regnskab kr.

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Udvalget for Børn og Skole

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Politisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

Korrigeret budget. Forskel korrigeret Netto Kr. 003 Børne og Undervisningsudvalget,

Afvigelse ift. korrigeret budget

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2016:

Udvalg: Socialudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 30. juni 2008

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget

Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Transkript:

GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Økonomi og Administration Bilag 2: Bemærkninger til drift budgetopfølgning 3. kvartal NOTAT Dato: 6. oktober Af: Lene Vinholt I nærværende bilag beskrives de enkelte områder. Forbrugsprocenterne forholder sig til udgiftsbudgettet. Skoleområdet Den samlede forbrugsprocent på Skoler er 84,2. Sidste år efter 3. kvartal var forbrugsprocenten 81,0. Der forventes et merforbrug på budgetområdet skoler på ca. 17 mio. kr. Skoler og SFOer decentralt forventer samlet set et merforbrug på 20,5 mio. kr. Ved halvårsopfølgningen var forventningen et merforbrud 1,7 mio. kr. lavere. Det ændrede forbrugsskøn skyldes især, at en række af skolerne har ændret skøn siden halvårsopfølgningen. Jævnfør den særskilte budgetopfølgning vedrørende skolernes økonomi, der blev behandlet på mødet 24.08., punkt 124, har forvaltningen igangsat et projekt Analyse og genopretning af skolernes økonomi, der skal sikre nedbringelse af forbruget og fremadrettet balance mellem budget og forbrug. Nedenstående tabel viser den enkelte skoles vurdering af årsresultatet. Tabel 1: Skolernes forventede regnskab Overførsel Årsresultat fra 2008 til 2009 uden 2009 overførsel Forventet Regnskabs årresultat resultat uden 2009 overførsel Årsresultat vurdering 3. kvartal Vurdering 2. kvartal Difference mellem vurdering 2. og 3. kvartal Skole BAGSVÆRD SKOLE 908-2.577-1.669 654-1.015-2.678 1.663 BUDDINGE SKOLE 789-783 6-179 -173 107-280 EGEGÅRD SKOLE -482-4.003-4.485-337 -4.822-4.455-367 ENGHAVEGÅRD SKOLE 2.150-1.319 831-350 481 369 112 GLADSAXE SKOLE -246-1.453-1.699-1.101-2.800-2.493-307 HØJE GLADSAXE SKOLE -190-1.250-1.440 77-1.363-607 -756 MARIELYST SKOLE 683-2.272-1.589-611 -2.200-2.373 173 MØRKHØJ SKOLE -243-120 -363 127-236 -275 39 STENGÅRD SKOLE -437-2.968-3.405-1.119-4.524-2.813-1.711 SØBORG SKOLE 764-1.030-266 -1.822-2.088-1.730-358 VADGÅRD SKOLE 348-2.155-1.807-506 -2.313-2.851 538 VÆREBRO SKOLE 3.263-3.105 158-1.564-1.406-919 -487 10 KC 2.323-275 2.048-1.029 1.019 951 68 SUBTOTAL 9.630-23.310-13.680-7.760-21.440-19.767-1.673 Øvrige skole UNGDOMSSKOLEN 1.218 193 1.411 2.581 1.170-78 1.248 LUNDEVANG SKOLE 1.036-765 271 194-77 -15-62 BØGESTRØM SKOLE 2.165 501 2.666 2.666 1.000 1.000 0 HOVEDTOTAL 14.049-23.381-9.332-2.319-19.347-18.860-487 Note: Det skal bemærkes, at i opgørelsen over skolernes forventede regnskabsresultat indgår Ungdomsskolen ikke, da denne indgår i opfølgningen Ungdomsskoler og efterskoler. Derfor er der ikke overensstemmelse mellem de 20,5 mio. kr., der nævnes i teksten, og tabellen. Pædagogisk Central viser en forbrugsprocent på 55,2. Forbrugsprocenten på samme tid sidste år var 92,7. Forbruget påvirkes af, at Pædagogisk Central foretager større indkøb sidst på året, og der er foretaget en renovering af kursuslokaler og flytning af J. nr. 18.14.01Ø06 1 Sag: /02655 010

EDB lokale i juli, der endnu ikke er bogført. Pædagogisk Central forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Syge- og Hjemmeundervisning har en forbrugsprocent på 90,3. Sidste år samme kvartal var forbrugsprocenten 111,1. Forbruget vedrører hospitalsundervisning. Udgifterne til hospitalsundervisning afhænger af antallet af elever fra Gladsaxe Kommune, der indlægges på hospital. tet forventes overholdt. Skolefritidsordningen har en forbrugsprocent på 80,0. Sidste år var forbrugsprocenten 77,6. Forbruget indgår i den samlede vurdering af skolernes forbrug. Privatskoler har en forbrugsprocent på 100,9. Den samlede regning for skoleåret 2009/, som er det skoleår, der bliver opkrævet i, bliver udsendt af Undervisningsministeriet i juli måned, og er betalt. Merforbruget er på 0,5 mio. kr. tet vil fremadrettet indgå i demografireguleringen. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Nord) har en forbrugsprocent på 105,5 Sidste år var forbrugsprocenten 71,9. Forbrugsprocenten dækker over, at bidrag til UU-Nord er betalt for hele. Der forventes merforbrug på 0,3 mio. kr. da bidrag til UU-Nord beregnes på baggrund af antallet af 7-16 årige, som er stigende. tet vil fra 2011 være demografireguleret. Ungdomsskoler og efterskoler har en forbrugsprocent på 84,3. Sidste år var forbrugsprocenten 79,3. Området omfatter Ungdomsskolen og bidrag til efterskoler og produktionsskoler. Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. bidrag til efterskoler og produktionsskoler, mens ungdomsskolen forventer et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Fra 2011 vil efterskoler være omfattet af demografireguleringen. Dagtilbudsområdet Forbrugsprocenten på Daginstitutioner, dagpleje og klubber er efter 3. kvartal 75,2. Sidste år på samme tid var procenten på 73,1. Dagpleje og Institutioner for 0 6-årige viser et forbrug på 77,5 procent. Sidste års forbrugsprocent var efter 3. kvartal 74,7. Hos dagplejen er der en forholdsvis høj forbrugsprocent på 78,7. Den høje forbrugsprocent kan henføres til, at der de seneste år har været en stigning i antallet af børn i Gladsaxe Kommune, som har betydet mange børn i dagplejen. Der forventes merforbrug på 3 mio. kr. hos dagplejen. Det forventede merforbrug hos dagplejen skyldes, at der er ansat flere dagplejere for fortsat at kunne overholde pasningsgarantien. Dagplejen i Gladsaxe er ikke omfattet af budgetmodellen og er ikke tidligere blevet demografireguleret for antallet af indskrevne børn. Også forbrugsprocenten for institutioner på 0-6 års området på 77,5 procent er høj. Den høje forbrugsprocent kan også her henføres til, at der de seneste år har været en stigning i antallet af børn i Gladsaxe Kommune, som har betydet mange børn i institutionerne. Forbrugsprocenten for Klubber er 78,3. Sidste års forbrug efter 3. kvartal var 76,7 procent. tet forventes at holde. Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr. inden for budgetområdet Daginstitutioner, dagpleje og klubber. hvilket især skyldes regulering i forhold til demografi sidst på året og diverse refusioner, der endnu ikke er bogført. J. nr. 18.14.01Ø06 2 Sag: /02655 010

Familie- og Rådgivning Den samlede forbrugsprocent er 68,9. Forbrugsprocenten i 3. kvartal sidste år var 73,5. Det forventes, at Familie og Rådgivning samlet får et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Fysioterapeuternes forbrugsprocent er 74,9. Forbrugsprocenten samme tid sidste år var 74,3. Psykologtjenestens forbrugsprocent er på 78,8. Forbrugsprocenten sidste år var i samme kvartal sidste år 80,9. tet forventes at overholdes. Forbrugsprocenten på Sundhedsudgifter er 76,9. Sidste års forbrugsprocent efter 3. kvartal var 76,5. Der er et merforbrug på tandplejen i forbindelse med fratrædelser. tet forventes at overholdes. Drift af institutioner har en forbrugsprocent på 76,5. Sidste års forbrugsprocent efter 3. kvartal var 81,8. Den høje forbrugsprocent skyldes at der har været udbetalt løn og feriepenge til medarbejder, der er stoppet. Endvidere er flytningen af familieskolen delvist finansieret af overførte midler. Pilegården er takstfinansieret, hvilket betyder, at forbruget dækkes af tilsvarende indtægter for salg af pladser. Belægningen på Pilegården har i været meget lav og de forventede indtægter hentes ikke, hvorfor der forventes et netto merforbrug på Pilegården på 1,0 mio. kr. Merforbruget på Drift af institutioner dækkes inden for Familie og Rådgivnings ramme. Støttekrævende børn og unge Forbrugsprocenten på Støttekrævende børn og unge er 63,7. Sidste år på samme tid var procenten 68,7. Der er foretaget vurderinger af det forventede forbrug, og samlet set forventes budget og regnskab at balancere. kontrollen for 3. kvartal på de enkelte del-områder viser, at der må imødeses en forskydning i udgifterne inden for det samlede område, som overordnet kan henføres til, at der forventes merudgifter til anbringelser og småbørn, som opvejes af mindreudgifter til den særlige ungdomsuddannelse, fritid og kompenserende ydelser. Børne- og Kulturforvaltningen har med virkning fra budget valgt administrativt at nedbryde budgetrammen for Støttekrævende børn og unge i en række antals- og prisforudsætninger, for herigennem at kunne følge aktivitets- og udgiftsudviklingen på de enkelte kontoområder. Aktivitetsforudsætningerne har basis i de tilpasninger af tilbudsviften, som blev vedtaget i Byrådet i februar 2009, og afrapporteres neden for på de enkelte områder. Aktivitetsopgørelserne opdateres løbende for at give det mest retvisende billede af årets aktivitet. Det betyder, at tallene fra årets tidligere kvartaler kan ændre sig mellem budgetkontrollerne. I 3. kvartal forventes fortsat mindreindtægter vedr. statsrefusion ved særligt dyre enkeltsager ( 176-refusion) på ca. 1,7 mio. kr. Mindreindtægten forventes afholdt inden for rammen. Det skal bemærkes, at Børne- og Kulturforvaltningen har iværksat en gennemgang af udgifterne i regnskab 2007 med henblik på at sikre en korrekt hjemtagelse af statsrefusionen ved særligt dyre enkeltsager for året. Eventuelle indtægter fra refusionsordningen vil blive bogført i regnskab. J. nr. 18.14.01Ø06 3 Sag: /02655 010

Tabel 2: Oversigt over forventet regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet regnskab Difference 01 FOREBYGGENDE YDELSER 31.062 31.283 31.315-32 02 ANBRINGELSER 89.720 91.847 94.919-3.073 03 YDELSER TIL SMÅBØRN 7.088 7.338 10.231-2.893 04 UDSKILT SPECIALUNDERVISNING 102.991 99.684 97.445 2.239 05 FRITIDSTILBUD 31.549 32.267 30.408 1.859 06 KOMPENSERENDE YDELSER 14.596 14.596 12.698 1.898 I alt 277.006 277.015 277.015 0 Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Det forventes samlet set for de forebyggende foranstaltninger, at budget og regnskab vil balancere. Angående dagbehandling forventes det, at budgettet til hhv. psykosocial og handicappede samlet set overholdes. I årets første kvartaler er der brugt flere udenbys psykosociale pladser end budgetteret. Dette skyldes, at det i samråd med familierne blev valgt, at børnene skulle fortsætte i det udenbys tilbud, da de havde et til to års skolegang tilbage, frem for at få endnu et skoleskift. De nuværende fem børn i udenbys dagbehandling består således af tre elever, som afslutter skolegangen i /11, en tilflytter, hvor Det Sociale Nævn har underkendt overflytning til Radiomarken, samt en fortsættelse af dagbehandlingstilbud til en ung for at sikre succes med hjemgivelse fra opholdssted. Vedr. anbringelser forventes der merudgifter til anbringelser på ca. 3,0 mio. kr., som forventes afholdt inden for den samlede ramme. Heraf vedr. 1,2 mio. kr. mindreindtægter i statsrefusionen. De resterende forventede merudgifter på 1,8 mio. kr. skyldes, at der forventes tre helårlige anbringelser ud over det forudsatte i budgettet, jf. tabel 3. Det skal stadig bemærkes, at blot én omkostningstung anbringelse kan forrykke udgiftsniveauet væsentligt. Tabel 3: Aktivitet optalt pr. 30.09. på Forebyggende ydelser og anbringelser områder Egne/udenb ys Forvente t gns. aktivitet 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 001 DAGBEHANDLING - PSYKOSOCIALE I alt 19 20 24 22 16 Egne 14 12 14 13 11 Udenbys 5 7 10 9 5 002 DAGBEHANDLING - HANDICAPPEDE 6 6 5 6 7 003 AFLASTNINGSOPHOLD FOR BØRN OG UNGE PS 24 23 23 24 23 004 AFLASTNINGSOPHOLD FOR HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE 47 46 49 49 45 006 ANDRE FOREBYGGENDE TILTAG (PS) 54 57 63 47 65 007 ANDRE FOREBYGGENDE TILTAG (H) 15 13 17 9 14 Forebyggende ydelser i alt 164 165 181 157 170 001 ANBRINGELSER UDEN FOR HJEMMET (H) 15 14 15 14 14 002 ANBRINGELSER UDEN FOR HJEMMET (PS) 106 109 109 111 111 Anbringelser i alt 121 124 124 125 125 J. nr. 18.14.01Ø06 4 Sag: /02655 010

Småbørn og fritid Der forventes merudgifter på 2,4 mio. kr. til småbørn. Det skyldes overvejende en aktivitetsstigning på ca. to børn i udenbys specialbørnehavetilbud ud over det forventede niveau primært pga. tilflytninger til kommunen, samt afregning vedr. tidligere år for et enkelt barn på 1,4 mio. kr. På fritidstilbud forventes der omvendt mindreudgifter på 1,9 mio. kr., som følge af ændrede pris- og aktivitetsforudsætninger i forhold til den forudsatte budgetfordeling. Tabel 4: Aktivitet optalt pr. 30.09. på Småbørn og fritid Forv. gns. aktivitet 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Småbørn: 001 TILBUD TIL SMÅBØRN I SPECIALGRUPPER 22 25 26 29 23 01 SMÅBØRN, SPECIALINSTITUTIONER 5 7 8 7 7 Småbørn i alt 27 32 34 36 30 Fritid: Forv. gns. aktivitet 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal SFO I alt 83 78 79 79 76 Egne 63 57 57 56 57 Udenbys 20 21 22 23 19 Klubtilbud I alt 66 64 66 61 64 Egne 63 60 62 57 60 Udenbys 3 4 4 4 4 Særlige fritids/klubtilbud I alt 32 32 32 31 32 Egne 1 3 2 2 3 Udenbys 31 29 30 29 29 Fritid i alt 181 173 177 171 172 Specialundervisning Der forventes samlet set mindreudgifter til specialundervisning på 2,2 mio. kr. Dette skyldes primært, at der forventes mindreudgifter til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Mindreudgiften på 4,0 mio. kr. skyldes, at tilgangen til ungdomsuddannelsen er lavere end forudsat i budgettet. Gennemsnitsprisen er dog højere end den budgetterede. Der er fortsat stort fokus på at finde det rette forløb til de unge i overensstemmelse med den sammenhængende børnepolitik. Det betyder, at det undersøges, om den unge vil kunne profitere af en støtte/kontaktperson og et andet uddannelsesforløb for at give den unge tilknytning til almenområdet, som alternativ til et STU-forløb. Dette medfører, at der vil være mindreudgifter til STU-forløb, men merudgifter under de forebyggende ydelser. Hertil kommer, at fire forløb er uventet ophørt, heraf har en ung orlov. Endvidere er der tre uafklarede sager undervejs pt. Tabel 5: Aktivitet optalt pr. 30.09. på Ungdomsuddannelse områder Forventet gns. aktivitet 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 015 UNGDOMSUDDANNELSE TIL UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 45 30 27 25 34 På specialundervisningsområdet er der merudgifter til gruppeordninger og specialskoler på ca. 3,1 mio. kr. pga. højere aktivitet og på nogle tilbud en højere gennemsnitspris end forudsat. Dertil kommer, at der er henlagt beløb til evt. udligning af et krav fra Region Hovedstaden vedrørende afregninger til tidligere Københavns Amt på 1,6 mio. kr. Der er samtidig forventet mindreudgifter til skolekørsel på ca. 0,7 mio. kr. J. nr. 18.14.01Ø06 5 Sag: /02655 010

Tabel 6: Aktivitet optalt pr. 30.09. på Specialundervisning mv. Forv. gns. aktivitet 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 001 GRUPPEORDNINGER I alt 195 200 198 199 202 Egne 184 189 187 188 191 Udenbys 11 11 11 11 11 007 SPECIALUNDERVISNING I KOMMUNALE OG REGIONALE SPECIALSKOLER I alt 138 139 145 146 133 Egne 86 88 92 92 84 Udenbys 53 51 53 54 49 Indskolingspulje 35 44 34 34 54 Særlig støtte 4 4 5 4 3 NB. tet til indskolingspuljen på ca. 4 mio. kr. forventes overholdt. Aktivitetsstigningen betyder blot at indskolingspuljen fordeles til flere elever i /11. Kompenserende ydelser Der forventes samlet set et mindreforbrug på de kompenserende ydelser på ca. 1,9 mio. kr. Dette dækker over forventede mindreudgifter til 41 Merudgifter en fortsættelse af mindreforbruget for 2009 på ca. 2,6 mio. kr., samt en merudgift til 42 Tabt arbejdsfortjeneste på ca. 0,7 mio. kr. Takstfinansierede institutioner Det oprindelige nettobudget for de tre institutioner Bakkeskolen, Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem er nul. Taksterne skal således finansiere alle udgifter vedrørende den enkelte institution. Forbrugsprocenten på Bakkeskolen er 80,7. Sidste år efter 3. kvartal var forbrugsprocenten på 77,5. Forbrugsprocenten skyldes primært et højt forbrug på løn. Der forventes et merforbrug på institutionens driftsbudget på 2,1 mio. kr. i. Bakkeskolen har igangsat en plan for nedbringelse af merforbruget, og det forventes afviklet ved udgangen af 2012. Sofieskolen har en forbrugsprocent på 77,1. Sidste år var forbrugsprocenten 80,4. Det forventes, at institutionens forbrug og driftsbudget i balancerer. Bagsværd Observationshjem har en forbrugsprocent på 99,8. Sidste år var forbrugsprocenten på 83,6 pct. Årsagen er, at det acontobeløb, der månedligt overføres til Bagsværd Observationshjem, figurerer som en udgift, selv om det fulde beløb endnu ikke er forbrugt. Det faktiske driftsforbrug (inklusiv fast løn og øvrige udgifter) på Bagsværd Observationshjem har i perioden været 70,9 pct. Bagsværd Observationshjems belægningsprocent er efter det første halve år 60,5 pct., hvilket er 28,7 procentpoint under den forudsatte. Dette har betydet en nedregulering af institutionens driftsbudget. Bagsværd Observationshjem har igangsat en tilpasning af forbruget til den ændrede aktivitet. Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 0,46 mio. kr. i. Der er igangsat en række tiltag på Bagsværd Observationshjem og Børne- og Kulturforvaltningen følger udviklingen tæt (Børne- og Undervisningsudvalget 13.03., Punkt 46 og Børne- og Undervisningsudvalget 21.09., Punkt 142). J. nr. 18.14.01Ø06 6 Sag: /02655 010