Center for Ejendomme og Intern Service

Relaterede dokumenter
Antal Beløb Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse. Januar - Februar Marts - December 2017 i alt

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse.

Bilag 13 Finansiering konto 7 og 8 ØU

Center for Ejendomme og Intern Service

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget

Bilag 3 Center for Skoler og dagtilbud SSU

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Afvigelse mellem Korrigeret. Korrigeret. budget budget

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Skole og Dagtilbud

Bilag 3 Center for Borgerservice KEU

Bilag 3.2 Center for Borgerservice SSU

Bilag 4 Center for Borgerservice SSU

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Korrigeret. Forventning. budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bilag 6 Center for Sundhed og Omsorg SSU

Beløb Fremadrettet afvigelse. Korrigeret budget + forventning i Prisme. Afvigelse mellem forventning og budget. Forventning

Budget og forbrug fordelt på rammer

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget

Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Center for Borgerservice

Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt

Center for Skole og Dagtilbud

Budget og forbrug fordelt på rammer

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Budget og forbrug fordelt på rammer

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance

Center for Sundhed og omsorg

Center for Social Service

Center for Borgerservice

Egedal Kommune Center for Administrativ Service. Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning. Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning

Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar Februar - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Periodiseret budget og forbrug Drift

Center for Ejendomme og Intern Service

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Budgetopfølgning 2/2012

Økonomiudvalget REFERAT

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Udgiftsopfølgning i SBS for institutioner

Økonomiudvalg og Byråd

Overførsler fra Korrigeret budget. til 2013

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter.

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Forventet regnskab pr

PERIODISERING AF BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

Budgetopfølgning 1/2012

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Overførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr.

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.

Korrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Beretning 2010 for politikområderne:

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetopfølgning i SBS

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Bilag 4 Opgaveændringer

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

SparLån Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår Det tekniske område Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

Faxe kommunes økonomiske politik

13. Direktion og sekretariater

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Teknik- og Miljøudvalget

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget

Udvalget for Klima og Miljø

Transkript:

Bilag. PU Planudvalget Realiseret Januar - November - December 27 i alt og (Realiseret ifht. ) forventning og Redningsberedskab - -,% Intern service 45.64.69 35.882.38-9.759.552-2,38% 4.377.73 7.77.73 2.8. 6.9.42 54.9.42-6.. Fælles Administration.42.43.987.54 575. 5,4% 2.28.54 3.28.54.. 3.63.97 4.63.97.. I alt 57.54.2 47.869.678-9.84.442-6% 6.596.272 2.396.272 3.8. 73.65.392 68.65.392-5.. -6% forventning og Fakturaer Ubetalte fakturaer Heraf forfaldne Antal Beløb 33 4.49.9 4 77.52 Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Rangering,33 -.8..8. Prisændringer Aktivitetsændringer -7.. 2.. -5.. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt -8.8. 3.8. -5.. Periodiseret og Oprindeligt 5.882.238 4.935.3 6.867.947 6.777.62 6.633.823 6.335.522 5.637.567 6.34.89 6.5.287 6.7.8 6.85.59 6.893.87 75.5.47 3.94.634 3.777.9 4.67.25 6.5.776 3.588.382 5.529.6 5.527.974 6.788.34 8.364.382 8.455.562 9.43.963 7.92.39 73.65.392 Realiseret 3.848.523 3.67.39 4.64.89 6.66.734 3.626.644 5.539.978 7.57.744 4.36.93 5.9.974 3.37.3.445.9 49.35.588 Forventede ændringer.25. -2.3. -3.2. -4.425. 65. 3.5. -5.. 3.94.634 3.777.9 4.67.25 6.5.776 3.588.382 5.529.6 6.652.974 4.488.34 5.64.382 4.3.562.53.963.342.39 68.65.392 2.... 8.. 6.. 4.. 2.. Oprindeligt Realiseret Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Hele kroner Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Realiseret Januar - og (Realiseret ifht. ) November - December forventning forventning LLøn.78.62.552.922 374.3 3,3% 2.7.779 2.7.779 3.35.4 3.35.4 6 FØvrige udgifter 5.86.9 4.239.8 -.846.9-2,2% 5.696.733 7.96.733.5. 66.782.742 63.282.742-3.5. Udgifter i alt 62.264.63 5.792.3 -.472.6-6,8% 7.868.52 9.368.52.5. 8.33.42 76.633.42-3.5. 8 FIndtægter -5.2.5-5.2.5,% -.272.24 -.272.24-6.482.75-6.482.75 I alt 57.54.2 46.58.52 -.472.6-8,4% 6.596.272 8.96.272.5. 73.65.392 7.5.392-3.5. 27 i alt Samlet set forventer CEI balance på rammen. en om balance er dog underforudsætning af, at et forventet mindre på Ejendomsdrift anvendes til at finansiere køb af nye biler som erstatning for nedslidte biler i TSM-teamet, samt investering i PURbehandlingen af gulvene på Egedal Rådhus. Samtidig forventer CEI et mer på kontortet, som hovedsageligt kan forklares ved, at der har været ekstraordinære udgifter i 27 i forbindelse med oprettelsen af Kørselskontoret. Meret modsvares dog af mindre på centrets øvrige aktiviteter. en om balance samlet set skal dog ses i sammenhæng med en usikkerhed vedr. et på Ejendomsservice, under aktiviteten Intern Service. CEI har, sammen med CAS, analyseret tet og et, for at afdække årsagerne til de reletivt store periodeafvigelser hen over året, uden at kunne finde konkrete forklaringer. Der er således en risiko for, at der kan komme ændringer til det forventede i de sidste to måneder af 27. en til resultatet på rammen forudsætter dog, at CEI får berigtiget tet til lønrefusioner, således at en teret refusionsindtægt på,2 mio. kr. nulstilles. Prioriteringsforslag 27 28 29 22 Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering 27 28 29 22 Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering

Bilag. PU Beredskab Rangering Periodiseret og Oprindeligt -7.989-7.989-7.989-7.989-7.989-7.989-7.989-7.989-7.989-7.989-7.989-7.986-25.865 Realiseret -7.662-8.35-7.989-7.989-7.989 56.923 33.2 - Forventede ændringer 7. 6. 5. 4. 3. 2.. -. -2. -3. Beredskab Oprindeligt Realiseret Der skal af kommentaren fremgå beskrivelser indenfor følgende tre kategorier: ) Samlet resultat for centeret - ansøgning om tillægsbevilling og omplaceringer 2) De væsentligste af de bevægelser indenfor centeret - det skal ikke nødvendigvis summe op til det samlede resultat. 3) Relevante bemærkninger der knytter sig til opfølgningen. Indtægtsbevillingen er flyttet til Økonomiudvalget, hvor de øvrige bevillinger til beredskabet er placeret. Aktiviteten går herefter i nul. Prioriteringsforslag 27 28 29 22 Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering 27 28 29 22 Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Januar - November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) I alt - - % Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse Januar - November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn,% 6 FØvrige udgifter,% Udgifter i alt,% 8 FIndtægter,% I alt,%

Bilag. PU Beredskab Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Beredskab i alt

Bilag. PU Intern Service Rangering,333333 3 Periodiseret og Oprindeligt 4.796.684 3.849.457 5.782.39 5.692.56 5.348.776 5.2.975 4.54.5 5.48.335 5.43.23 5.2.62 5.78.463 5.798.36 62.3.3 2.8.9 2.673.564 3.53.76 5.398.23 2.285.346 4.289.48 4.386.929 5.683.489 7.259.337 7.35.57 8.298.98 6.78.83 6.9.42 Realiseret 2.749.752 2.572.535 3.487.84 5.368.466 2.3.43 4.285.546 5.952.987 3.239.79 3.9.9 2.2.96.38.346 37.262.484 Forventede ændringer.25. -2.3. -3.2. -4.425. 65. 2.5. -6.. 2.8.9 2.673.564 3.53.76 5.398.23 2.285.346 4.289.48 5.5.929 3.383.489 4.59.337 2.925.57 8.948.98 8.228.83 54.9.42.. Intern Service 8.. 6.. 4.. 2.. Oprindeligt Realiseret CEI forventer et lille mindre på aktiviteten i 27. Mindreet er styret for at finansiere et forventet mer på Fællesadministration (se nedenfor). en om balance er dog underforudsætning af, at et forventet mindre på Ejendomsdrift anvendes til at finansiere køb af nye biler som erstatning for nedslidte biler i TSM-teamet, samt investering i PUR-behandlingen af gulvene på Egedal Rådhus. Derudover forudsættes 5 mio. kr. overført fra Vedligeholdelse til Ejendomsrenovering på Anlæg til finansiering af Stengårdsskolens tag. Der er søgt om omplaceringer i henhold hertil, således at og ligger samme sted. Prioriteringsforslag 27 28 29 22 Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering 27 28 29 22 Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Januar - November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) I alt 45.64.69 35.882.38-9.759.552-2% 4.377.73 7.77.73 2.8. 6.9.42 54.9.42-6.. Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Udgifter til planlagte projekter falder senere end Periodiseringsafvigelser -.8..8. Prisændringer Aktivitetsændringer -7.... -6.. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt -8.8. 2.8. -6.. Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse Januar - November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn,% 6 FØvrige udgifter 5.852.2 39.84.489 -.47.7-2,7% 5.649.97 7.49.97.5. 66.52.7 63.2.7-3.5. Udgifter i alt 5.852.2 39.84.489 -.47.7-2,7% 5.649.97 7.49.97.5. 66.52.7 63.2.7-3.5. 8 FIndtægter -5.2.5-5.2.5,% -.272.24 -.272.24-6.482.75-6.482.75 I alt 45.64.69 34.593.979 -.47.7-24,2% 4.377.73 5.877.73.5. 6.9.42 56.59.42-3.5.

Bilag. PU Intern Service Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer CEI forventer et samlet mindre på Aktivitetsændringer aktiviteten på 2,5 mio. kr., der søges -2.. -5. -2.5. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Ejendomsdrift i alt -2.. -5. -2.5. CEI er i gang med at analysere det faktiske Periodiseringsafvigelser. Indtil resultatet foreligger, flyttes -8. 8. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Energi i alt -8. 8. Udgifter til konkrete Periodiseringsafvigelser vedligeholdelsesprojekter falder senere end -.... Prisændringer Overførsel af til at finansieres Jf. forventet mindre på Aktivitetsændringer -5...5. -3.5. anlægsprojektet vedr. Stengårdsskolens Ejendomsdrift, søges,5 mio. kr. overført Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Vedligeholdelse i alt -6.. 2.5. -3.5. -6..

Bilag. PU Fælles administration - ejendom Rangering Periodiseret og Oprindeligt.3.543.3.545.3.545.3.545.33.36.232.536.4.45.4.545.5.45.5.45.5.45.3.496 3.623.97.3.543.3.545.3.545.3.545.33.36.239.536.4.45.4.545.5.45.5.45.5.45.3.496 3.63.97 Realiseret.6.433.5.89.7.4.266.257.333.22.97.59.24.757.2.43.57.43.34.4 65.564 2.53.5 Forventede ændringer.....3.543.3.545.3.545.3.545.33.36.239.536.4.45.4.545.5.45.5.45.5.45 2.3.496 4.63.97 2.5. Fælles administration - ejendom 2...5... 5. Oprindeligt Realiseret Forbruget på fælles administration under Planudvalget skal ses i sammenhæng med et til fælles administration under Økonomiudvalget. Meret her forventes delvist finansieret af et mindre på tet under Økonomiudvalget. Meret henføres hovedsageligt til udgifter forbundet med oprettelsen af Kørselskontoret. Udgifter forbundet hermed er blevet fordelt ud på alle centre, men CEI har ikke kunnet nå at tilpasse udgifterne tilsvarende. Meret vil dog blive finansieret af mindre på CEIs øvrige aktiviteter. Prioriteringsforslag 27 28 29 22 Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering 27 28 29 22 Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Januar - November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) I alt.42.43.987.54 575. 5% 2.28.54 3.28.54.. 3.63.97 4.63.97.. Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer.... Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt.... Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse Januar - November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn.78.62.552.922 374.3 3,3% 2.7.779 2.7.779 3.35.4 3.35.4 6 FØvrige udgifter 233.89 434.69 2.8 85,9% 46.762 46.762 28.57 28.57 Udgifter i alt.42.43.987.54 575. 5,% 2.28.54 2.28.54 3.63.97 3.63.97 8 FIndtægter,% I alt.42.43.987.54 575. 5,% 2.28.54 2.28.54 3.63.97 3.63.97

Bilag. PU Fælles administration - ejendom Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer Jf. forventet mindre på Aktivitetsændringer Ejendomsdrift, søges mio. kr. overført til Fælles administration til at dække udgifter.... til indkøb af nye biler til TSM-teamet. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Fælles administration - ejendom i alt......