Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014



Relaterede dokumenter
Noter. Grunde og bygninger

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

Årsberetning 2015 Årsregnskab for 2015

Årsberetning 2017 Årsregnskab for 2017

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Årsberetning 2016 Årsregnskab for 2016

Årsberetning 2018 Årsregnskab for 2018

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Hovedkonto 8, balanceforskydninger

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Glostrup Kommunes Regnskab 2017

1 of 7. Indholdsfortegnelse

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2015)

Varde Kommune Halvårsregnskab 2015

Halvårsregnskab Greve Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Generelle bemærkninger

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Halvårsregnskab 2012

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

egnskabsredegørelse 2016

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Resultatrevision 2017

Budget samt overslagsårene

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Beskæftigelsesudvalget

ÅRSBERETNING Årsregnskab for 2012

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Budget samt overslagsårene

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Finansiering. (side 26-33)

8 Balanceforskydninger

Halvårsregnskab 2017

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Resultatrevision 2015

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Administrativt Budget 2016

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Regnskab Roskilde Kommune

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Status på økonomi pr Korr. budget

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

8 Balanceforskydninger

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Budget samt overslagsårene

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Transkript:

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget. Aflæggelsen af regnskabet for 2014 er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling samt Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte formkrav til årsregnskabet. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at: indtægter er angivet med minus og udgifter er angivet som positive tal afrundinger til hele tusind eller mio. kr. i de anførte tal- og tabelopstillinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen Ajourført: 16. april 2015 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sags nr. 480-2015-67415 Dokument nr. 480-2015-95733 2 Årsberetning 2014

Indholdsfortegnelse Indhold Læsevejledning... 2 Indhold... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Ledelsens påtegning... 6 Generelle regnskabsbemærkninger... 7 5 års hovedtal og nøgletal... 13 Regnskabsopgørelse... 15 Finansieringsoversigt... 16 Balance... 17 Noter til regnskabsopgørelse og balance... 18 Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget... 26 Sektorbeskrivelse for Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget... 33 Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget... 40 Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget... 49 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget... 60 Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget... 71 Anvendt regnskabspraksis... 79 3 Årsberetning 2014

Kommuneoplysninger Kommuneoplysninger Kommune Kommunalbestyrelse I 2014 Direktion Revision Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Telefon 64 82 82 82 Hjemmeside www.nordfynskommune.dk E-mail post@nordfynskommune.dk Hjemsted Bogense Regnskabsår 1. januar 31. december Morten Andersen, Borgmester (V) Kim Johansen (A) Jørgen Meier Sørensen (V) Kurt Christensen (V) Helle Waagner (A) René Lundegaard (O) Steen Brydegaard (F) Anja Lund Kristensen (V) Ole Taustrup Hansen (V) Pia Longet (A) Lars Hegelund Bjørnsbo (V) Anette Lykke Jensen (A) Freddy Andersen (V) Jane Yndgaard (O) Dorte Schmidt (N) Mogens Christensen (V) Gert Rasmussen (A) Franz Jul Rohde (C) Bent Soelberg (V) Lasse Haugaard Pedersen (A) Jens Otto Dalhøj (I) Palle Yndgaard (V) Keld Haurholm Nielsen (Ø) Brian Lebæk (A) Maria Smet Jensen (V) Morten V. Pedersen, kommunaldirektør Ulla Andersen, direktør for social og arbejdsmarked Ejner Jensen, direktør for børn og unge Henrik Boesen, direktør for teknik, erhverv og kultur BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 5000 Odense 4 Årsberetning 2014

Borgmesterens forord Borgmesterens forord I 2014 tiltrådte en ny kommunalbestyrelse og dette regnskab er således kommunalbestyrelsens første regnskab. I Nordfyns Kommune har vi styr på økonomien og dette regnskab er ingen undtagelse. Den daglige styring sker med udgangspunkt i vores vedtagne økonomiske politik og dette regnskab er i tråd med måltallene i den økonomiske politik. Nordfyns Kommunes indtægter er i høj grad præget af nedgangen i indbyggertallet i kommunen og ved udgangen af 2014 var vi 29.030 indbyggere i kommunen. I lighed med tendensen i hele Danmark så oplever vi et faldende fødselstal og i 2014 blev der kun født 227 børn. Det er mit håb, at den særlige indsats, som vi gør for at brande kommunen, vil bære frugt, således at flere vil flytte til kommunen. Et element i denne indsats er nedsættelsen af priserne på vores byggegrunde og i 2014 kan vi konstatere, at der blev solgt 7 byggegrunde og yderligere 6 byggegrunde var reserveret. Dermed er udviklingen forhåbentligt vendt. Driftsudgifterne består af serviceudgifter og overførselsudgifter. Det er vigtigt, at såvel den enkelte kommune som kommunerne under ét overholder den af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte ramme for serviceudgifter, ellers vil det udløse økonomiske sanktioner. I Nordfyns Kommune udgør den samlede godkendte ramme for serviceudgifterne 1.206,6 mio. kr. og i regnskabet for 2014 er forbruget 42,5 mio. kr. under rammen. På arbejdsmarkedsområdet er der fremgang på stort set alle områder. Ledigheden er faldende og det samlede antal af borgere på offentlig forsørgelse er faldende. Dette skyldes en gunstig udvikling i konjunkturerne men også en stor og aktiv indsats fra vores Jobcenter. Resultatet heraf er kraftigt faldende udgifter indenfor arbejdsmarkedsudvalgets område - en tendens, som jeg håber, bliver gældende for de kommende år. På anlægsområdet har 2014 været endnu et år med mange anlægsprojekter og et samlet anlægs for 2014 på 103,1 mio. Kr. Vi har dog været lidt udfordret af, at nogle projekter har været igennem en længere planlægningsfase end oprindeligt forventet og dermed har afslutningsgraden ikke været så høj, som vi kunne ønske os. Samtidig kan vi glæde os over de mange projekter, som er gennemført i 2014. Generelt vil jeg fremhæve nogle af de initiativer, som er med til at gøre vores kommune mere attraktiv såvel for nuværende som for fremtidige borgere. Her kan nævnes Hasmark Strandpark, den nye oase i Søndersø by, som tidligere husede Søndersøcentret, men også fornyelsen af Otterup bymidte er godt på vej. Hertil kommer et øget fokus på renovering og etablering af stier såsom cykelstien i Otterup men også sti fra plejecentret Møllehaven og ind til Bogense bymidte. Samlet har vi i 2014 brugt 31 mio. kr. i anlæg på skolerne som led i en samlet moderniseringsplan, men også til lærerarbejdspladser, så implementeringen af folkeskolereformen fik bedst mulige betingelser. De seneste år har vi aflagt et positivt regnskab og derved fået flere likvider til vores rådighed. Vi har brugt af likviderne til at optimere og nedsætte kommunens gæld men også til ikke at optage ny gæld. Det giver fremadrettet en positiv økonomi, når færre midler skal reserveres til forrentning af gæld. Generelt er regnskabet et tilbageblik på året, der er gået og giver et godt indblik i årets aktiviteter og jeg vil hermed ønske dig god læselyst. Morten Andersen Borgmester 5 Årsberetning 2014

Ledelsens påtegning Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 22. april 2015 aflagt årsregnskab for 2014 for Nordfyns Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Nordfyns Kommune, den 30. april 2015 Morten Andersen Borgmester Morten V. Pedersen Kommunaldirektør 6 Årsberetning 2014

Generelle regnskabsbemærkninger Generelle regnskabsbemærkninger Regnskabsresultatet jf. regnskabsopgørelsen Hovedtallene ser således ud: (mio. kr.) Korrigeret Forventet regnskab pr. 30.09.2014 Regnskab 2014 Regnskab 2013 Tilskud og skatter -1.785,3-1.782,0-1.782,0-1.782,1-1.770,0 Driftsudgifter 1.710,2 1.700,6 1.693,4 1.659,7 1.661,1 Renter 4,5 2,1 2,1 1,6 1,4 Resultat af ordinær drift -70,5-79,3-86,5-120,8-107,3 Anlægsudgifter 89,9 103,1 81,3 55,6 86,5 Jordforsyning 0,0 0,0 0,0-2,0-1,3 Skattefinansieret resultat 19,4 23,6-5,3-67,2-22,1 Forsyningsvirksomheder 1,6 1,6 1,6-0,7-1,1 Budgetreserver 28,8 36,6 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt 49,8 61,9-3,7-67,8-23,2 Negative beløb angiver indtægter. Positive angiver udgifter. Nordfyns Kommunes regnskab viser et samlet overskud af drift og anlæg på 67,8 mio. kr. Der var i det oprindelige forudsat et underskud på 49,8 mio. kr. Overordnet set er der følgende store afvigelser mellem regnskab og oprindeligt : resultat af ordinær drift er 50,3 mio. kr. bedre end oprindeligt teret de skattefinansierede anlægsudgifter er 34,3 mio. kr. mindre end oprindeligt teret resultat af jordforsyning er 2,0 mio. kr. bedre end oprindeligt teret resultat af forsyningsområdet giver et overskud, der 2,3 mio. kr. større end teret I opfølgningen pr. 30. september 2014 forventedes et samlet overskud på 3,7 mio. kr. I forhold til opfølgningen er der i det endelige regnskab følgende store afvigelser: driftsudgifterne er 33,7 mio. kr. lavere end forventet, hvilket bl.a. medfører, at overførslerne på driftsområdet er 7,6 mio. kr. højere end forventet anlægsudgifterne er 25,7 mio. kr. lavere end forventet, hvilket bl.a. medfører, at overførslerne på anlægsområdet er 27,1 mio. kr. højere end forventet resultat af jordforsyning er 2,0 mio. kr. bedre end forventet resultat af forsyningsområdet giver et overskud, der 2,3 mio. kr. større end forventet Regnskab contra måltal i den økonomiske politik Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en økonomisk politik for årene 2013 2016. Politikken er i 2014 blevet revideret. I den økonomiske politik indgår en række måltal for den kommunale økonomi. Måltallene anvendes primært i forbindelse med vedtagelsen. Det er dog også relevant at se, om regnskabsresultatet også overholder måltallene. Nedenfor er vist, om de økonomiske måltal er nået i 2014: 7 Årsberetning 2014

Generelle regnskabsbemærkninger (i 1.000 kroner) Måltal Opr. 2014 Regnskab 2014 Resultat af ordinær drift -65.000-70.544-120.827 Anlægsudgifter 65.000 89.944 55.598 Gennemsnitlig likviditet 70.000 150.000 280.466 Netto gældsafvikling 5.000 4.917 17.772 Kilde: KMD-Opus og Nordyns Kommunes økonomiske politik Positive resultater samt indtægter markeres med minus fortegn I tabellen er anvendt de reviderede måltal for 2014, som indeholder større måltal for hhv. resultat af ordinær drift og anlægsudgifter. Som det fremgår af ovenstående tabel var 3 ud af 4 måltal opfyldt i forbindelse med vedtagelsen for 2014. Regnskabstallene viser også, at 3 ud af 4 måltal er nået i 2014. På anlægsområdet er udgifterne 9,4 mio. kr. lavere end måltallet. Budgetoverførsler Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2015 godkendt, at der fra 2014 til 2015 overføres følgende beløb i mio. kr.: Udvalg DRIFT ANLÆG Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 0,7 8,4 Børne- og Ungeudvalget 7,1 20,9 Social- og Sundhedsudvalget 5,5 6,6 Teknik- og Miljøudvalget 7,0 6,9 Økonomiudvalget 3,1 4,6 I alt 23,5 47,4 Beløbene er yderligere specificeret i bilagshæftet til årsberetningen. Budgetgrundlag og reserver Driftstet for 2014 blev lagt på grundlag af tet for 2013 med de forudsætningsændringer mv., som var kendt i foråret 2013. I modsætning til mange tidligere år skulle kommunalbestyrelsen ikke gennem en større sparerunde for at få balance i tet. Via forskellige effektiviseringer på driften blev der i tet for 2014 plads til en række anlægsprojekter. Budgetreserven fra 2013 blev videreført med 6,8 mio. kr. Budgetreserven skulle anvendes til at finansiere eventuelle overskridelser i det samlede drifts. Derudover blev der teret med en forventet overførsel fra tidligere år på 22 mio. kr. I løbet af året viste det sig, at der ikke blev behov for at anvende reserven. Dels var tet lagt på et realistisk grundlag, dels opstod der ikke væsentlige uforudsete udgifter. Flere af fagudvalgene kunne ved opfølgningerne konstatere mindreudgifter, som blev overført til reserverne. Ved årets udgang udgjorde reserverne 36,6 mio. kr. 8 Årsberetning 2014

Generelle regnskabsbemærkninger Budgetreserverne fordeler sig således: Udvalg (mio. kr.) Tillagt i forb. med kvartalsvise opfølgninger Øvrige reguleringer Samlet reserve Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 21,2 0,0 21,2 Børne- og Ungeudvalget 0,0 7,0 0,0 7,0 Social- og Sundhedsudvalget 1,8 5,3-2,7 4,4 Teknik- og miljøudvalget 0,0 1,1 0,0 1,1 Økonomiudvalget 5,0-1,9-0,3 2,8 Forventet overførsel 22,0 0,0-22,0 0,0 I alt 28,8 32,7-25,0 36,5 Serviceudgifter overholdelse af servicerammen Kommunerne skal under ét overholde de oprindeligt terede serviceudgifter, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Kommunens serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifterne til lovpligtige sociale overførsler (kontanthjælp, pensioner, sygedagpenge, boligstøtte, aktivering mv.) samt udgifter til forsikrede ledige nettodriftsudgifterne til ældreboliger nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet nettodriftsudgifterne til forsyningsområdet (brugerfinansieret) Nordfyns Kommunes serviceudgifter for 2014 kan opgøres således: Beløb i mio. kr. Regnskab 2014 Nettodriftsudgifter i alt 1.740,6 1.659,0 Heraf udgifter udenfor servicerammen Sociale overførsler og forsikrede ledige 437,2 397,9 Ældreboliger -5,0-5,5 Aktivitetsbestemt sundhed 100,2 103,2 Brugerfinansieret område 1,6-0,7 Serviceudgifter i 2014 1.206,6 1.164,1 Som det fremgår af tabellen har Nordfyns Kommune overholdt aftalen om serviceudgifterne for 2014, idet serviceudgifterne i regnskabet er 42,5 mio. kr. mindre end i det oprindelige. Det fremgår også af tabellen, at kommunens udgifter til sociale overførsler og forsikrede ledige er 39,3 mio. kr. mindre end oprindeligt teret. Samlet set er nettodriftsudgifterne 81,6 mio. kr. mindre end oprindeligt teret. 9 Årsberetning 2014

Generelle regnskabsbemærkninger Det er primært den ordinære drift, der bidrager til det store overskud. Årsagerne til driftsoverskuddet er bl.a.: Kommunens institutioner og afdelinger har generelt været tilbageholdende med at bruge tet for 2014. De samlede overførsler fra 2014 til 2015 udgør 23,5 mio. kr. mod 27,6 mio. kr. året før. Ifølge opfølgningen pr. 30. september 2014 var det forventet, at overførslerne ville udgøre 15,9 mio. kr. De kvartalsvise opfølgninger har vist et forventet mindreforbrug på en lang række områder. Disse mindreforbrug er løbende blevet overført til særlige reserver, som har kunnet anvendes til finansiering af eventuelle merforbrug andre steder i tet. Budgetreserverne er ikke blevet anvendt. Budgetreserverne er steget med 30,7 mio. kr. i løbet af 2014. I forhold til det forventede regnskabsresultat i opfølgningen pr. 30. september 2014 er der mindreudgifter på en række områder uden overførselsadgang. Kommunens likvider er i 2014 blevet forøget med 52,0 mio. kr., hvor der oprindeligt var teret med et forbrug af likvider på 19,7 mio. kr. I sektorbeskrivelserne er nærmere redegjort for de største afvigelser. Derudover henvises til noterne samt bilagshæftet med mere detaljerede regnskabsoversigter. Tilskud og skatter Indtægterne fra skatter og generelle tilskud blev i 2014 3,2 mio. kr. mindre end oprindeligt teret. Skatteindtægterne faldt med 0,6 mio. kr. pga. tilbagebetaling af grundskyld som følge af nye ejendomsvurderinger fra Skat. Tilskud og udligninger faldt med 2,6 mio. kr. Dette skyldes primært, at beskæftigelsestilskuddet, som dækker en del af kommunens udgifter til ledige, blev nedreguleret i løbet af året. Den seneste prognose fra KL viser, at det skal forventes, at der i 2015 skal ske en tilbagebetaling af en del af beskæftigelsestilskuddet for 2014 som følge af færre ledige i kommunerne. Tilbagebetalingen bliver beregnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet og meldt ud den 1. juli 2015. Driftsudgifter på det skattefinansierede område Driftsudgifterne fordelt på fagudvalg ser således ud (i mio. kr.): Udvalg Korrigeret Forventet regnskab pr. 30.09.2014 Regnskab 2014 Arbejdsmarkedsudvalget 284,1 256,1 263,5 246,3 Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget 39,8 41,1 40,3 39,1 Børne- og Ungeudvalget 498,8 500,4 496,2 490,3 Social- og Sundhedsudvalget 637,7 643,4 638,5 644,4 Teknik- og Miljøudvalget 77,6 78,2 77,7 64,8 Økonomiudvalget 172,7 181,4 177,2 174,8 I alt 1.710,2 1.700,6 1.693,4 1.659,7 Som det fremgår af ovenstående tabel er driftsterne totalt set blevet reduceret med næsten 10 mio. kr. i løbet af året har stort set alle udvalg overholdt de korrigerede ter er regnskabet for de samlede driftsudgifter 40,9 mio. kr. lavere end det korrigerede er regnskabet for de samlede driftsudgifter 33,7 mio. kr. lavere end det forventede regnskab 10 Årsberetning 2014

Generelle regnskabsbemærkninger I sektorbeskrivelserne for de enkelte udvalg er der nærmere redegjort for de væsentligste afvigelser mellem korrigeret og regnskab. Renter I 2014 udgør renterne en nettoudgift på 1,6 mio. kr. Det korrigerede udviste en nettoudgift på 2,1 mio. kr. Forskellen skyldes primært større renteindtægter end forventet af tilgodehavender. Derudover har renteudgifterne af kommunens variabelt forrentede gæld været mindre end forventet. Anlægsudgifter excl. jordforsyning På det skattefinansierede område har der været afholdt nettoudgifter for 55,6 mio. kr. Det korrigerede udgjorde 103,1 mio. kr. Det oprindelige udgjorde 89,9 mio. kr. I 2014 er der givet tillægsbevillinger på 13,2 mio. kr., primært overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2013. De 3 største anlægsposter er Modernisering af skoler, hvor der i alt er brugt 29,7 mio. kr. i 2014 Energisparende foranstaltninger. Hertil er der afholdt 5,1 mio. kr. i 2014. Ny tandklinik, hvor der er brugt i alt 4,6 mio. kr. i 2014. Der overføres uforbrugte beløb for anlægsprojekter for i alt 47,4 mio. kr. til 2015. De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret er: Erhvervs-, kultur- og fritidsudvalgets område Der har været afsat en del puljemidler til klubhuse og idrætshaller, bl.a. til energibesparelser. En stor del af puljemidlerne er ikke anvendt i 2014. Børne- og Ungeudvalgets område En stor del af anlægstet til modernisering af skolerne overføres til 2014. Udvidelsen af døgninstitutionen Langebyhus har afventet endelig beslutning om udvidelsens omfang, hvorfor der næsten ikke er brugt noget af anlægstet i 2014. Etablering af ny tandklinik er blevet forsinket. Social- og Sundhedsudvalgets område 2. fase af sundhedshuset på Solgården er blevet forsinket. Udvidelse af Handicapcenter Nordfyn er blevet udskudt. Teknik- og Miljøudvalgets område Havneinvesteringerne er blevet udskudt. Udviklingen af Søbadet i Bogense er ligeledes blevet udskudt. Økonomiudvalgets område Digitalisering af en række IT systemer er blevet udskudt. Oversigter over anlægsprojekterne, opdelt på afsluttede og igangværende projekter, findes i bilagshæftet til årsregnskabet. 11 Årsberetning 2014

Generelle regnskabsbemærkninger Jordforsyning Kommunen har i 2014 afholdt udgifter til køb af jord og byggemodning for 0,3 mio. kr. De samlede salgsindtægter udgjorde 2,3 mio. kr. Der har således været et nettooverskud på jordforsyning på 2,0 mio. kr. Der er i alt solgt 9 parcelhusgrunde i 2014, hvor der i 2013 blev solgt 3 grunde. Der er i 2014 tilbagekøbt 2 parcelhusgrunde. Forsyningsvirksomheder Det brugerfinansierede forsyningsområde omfatter udelukkende renovation, herunder genbrugspladserne. Det var ifølge det korrigerede forventet, at området gav et underskud på 1,6 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 0,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes bl.a. færre udgifter end forventet til forbrænding af dagrenovation rådgivning i forbindelse med planlægning og udbud personale, grundet større refusioner Låneoptagelse og afdrag på lån Der er i 2014 ikke optaget nye lån. Der er i 2014 betalt afdrag for i alt 17,8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2015 besluttet, at kommunens låneramme for 2014 ikke skal benyttes til optagelse af yderligere lån. 12 Årsberetning 2014

5 års hovedtal og nøgletal 5 års hovedtal og nøgletal (mio. kr.) Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskabsopgørelsen Resultat af ordinær drift -42,0-90,3-101,7-107,3-120,8 Resultat af skattefinansieret område 31,1-65,6-76,8-22,1-67,2 Resultat af forsyningsområdet -2,5 4,3 1,3-1,1-0,7 Balanceposter Anlægsaktiver i alt 1.633,1 1.634,1 1.500,4 1.469,0 1.458,3 Omsætningsaktiver i alt 33,0 55,4 12,7 130,5 81,5 Likvide aktiver incl. obligationer 40,6 62,1 156,0 136,8 188,8 Mellemvæ. med forsyningsområdet - spildevand (gæld) - renovation (gæld) -11,9-8,9-10,8-4,7-9,6-3,4-8,3-4,5-7,0-5,2 Langfristet gæld - heraf vedr. ældreboliger Hensatte forpligtelser Kortfristet gæld -325,6-158,3-171,2-98,8-311,4-153,4-163,1-124,2-291,6-149,1-223,9-84,5-276,3-144,0-220,4-177,3-264,3-138,7-215,7-161,5 Egenkapital i alt -1.111,1-1.152,9-1.069,0-1.062,2-1.087,1 Gennemsnitlig likviditet ifølge kassekreditreglen (hele året) 88,3 138,8 189,2 220,8 280,5 Likvide aktiver pr. indb. (i hele kr.) 1.378 2.118 5.337 4.708 6.505 Langfristet gæld pr. indb. (i hele kr.) 11.034 10.618 9.978 9.508 9.103 Skatteudskrivning Budgetteret udskrivningsgrundlag 123.058 126.999 130.664 138.069 142.441 pr. indb. (i hele kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 26,0 26,1 26,1 26,1 26,1 Grundskyldspromille 25,18 31,98 31,98 31,98 31,98 Antal indbyggere (ult., folkereg.) 29.507 29.330 29.224 29.066 29.030 Negative beløb i regnskabsopgørelsen er overskud. 13 Årsberetning 2014

5 års hovedtal og nøgletal Personaleforbrug PERSONALEFORBRUG (fuldtidsstillinger) 2010 2011 2012 2013 2014 Arbejdsmarkedsudvalget 109,5 105,9 77,6 79,1 67,4 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 42,2 39,8 36,1 44,1 27,6 Børne- og Ungeudvalget 997,1 974,6 962,9 914,4 940,0 Social- og Sundhedsudvalget 675,3 665,3 693,2 711,3 732,8 Teknik- og Miljøudvalget 97,6 80,2 79,1 82,5 81,3 Økonomiudvalget 220,8 222,2 223,4 215,0 221,6 I alt 2.142,6 2.088,0 2.072,3 2.046,4 2.070,6 Samlede lønudgifter i mio. kr. 803,3 781,2 796,1 792,1 815,9 Oversigten viser det faktiske personaleforbrug pr. fagudvalg, omregnet til fuldtidsstillinger. Politikere indgår ikke i ovenstående personaleforbrug. Forbruget er incl. medarbejdere, der er syge og på barsel. Personer i jobtræning, fleksjob og andre tilskudsjobs indgår også i opgørelsen. De samlede lønudgifter er ligeledes incl. løn udbetalt under ferie, sygdom, barsel mv. Ud af de samlede lønudgifter er der i 2014 udbetalt ca. 4,2 mio. kr. i honorar og vederlag til politikere. Udvalgsstrukturen i Nordfyns Kommune er ændret pr. 1. januar 2014. Personaleforbruget for 2010-2013 er fordelt efter den gamle udvalgsstruktur. F.eks. er personaleforbruget i det tidligere Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg medtaget under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget. Det medfører, at man ikke direkte kan sammenligne personaleforbruget for 2010-2013 med 2014. De væsentligste ændringer i personaleforbruget fra 2013 til 2014 vedrører følgende områder: Arbejdsmarkedsudvalgets område Der har været et fald i antallet af personer i jobtræning. Erhvervs-, kultur- og fritidsudvalget (tidl. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget) Tandplejen er pr. 1. januar 2014 flyttet til Børne- og Ungeudvalget. Børne- og Ungeudvalgets område Tandplejen er pr. 1. januar 2014 flyttet fra Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget til Børne- og Ungeudvalget. Personaleforbruget i skolerne er steget, mens personaleforbruget i dagtilbud er faldet tilsvarende. Social- og Sundhedsudvalgets område Der har i 2014 været større personaleforbrug på plejecentre og i hjemmeplejen. Teknik og Miljøudvalgets område Der har i 2014 været færre ansatte i driftsafdelingen. Økonomiudvalgets område Der har i 2014 været flere ansatte i Teknik, Erhverv og Kultur. 14 Årsberetning 2014

Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelse Note (i 1000 kr.) Korrigeret Regnskab Regnskab 2013 Indtægter 1 Skatter -1.194.376-1.193.956-1.193.783-1.161.839 2 Tilskud og udligning -590.899-588.049-588.315-608.187 Indtægter i alt -1.785.275-1.782.005-1.782.098-1.770.026 3 Driftsudgifter (excl. renovation) Arbejdsmarkedsudvalget 284.133 256.135 246.322 263.333 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 39.376 41.138 39.090 36.168 Børne- og Ungeudvalget 498.766 500.370 490.283 488.503 Social- og Sundhedsudvalget 637.732 643.393 644.435 626.111 Teknik- og Miljøudvalget 77.583 78.198 64.756 76.977 Økonomiudvalget 172.651 181.380 174.814 170.280 Driftsudgifter i alt 1.710.242 1.700.615 1.659.700 1.661.373 4 Renter 4.489 2.089 1.571 1.368 Resultat af ordinær drift (overskud) -70.544-79.301-120.827-107.285 5 Anlægsudgifter (excl. renovation) Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 20.176 20.643 12.829 9.218 Børne- og Ungeudvalget 43.640 58.958 37.770 23.634 Social- og Sundhedsudvalget 3.333 2.085-4.298 11.456 Teknik- og Miljøudvalget 19.010 21.897 16.392 28.507 Økonomiudvalget 3.785-466 -7.094 13.680 Anlægsudgifter i alt 89.944 103.117 55.598 86.495 6 Jordforsyning 0 0-1.966-1.324 Resultat af skattefinansieret område 19.400 23.816-67.194-22.114 Forsyningsvirksomheder (renovation) Driftsudgifter - netto 1.555 1.555-651 -1.125 Anlægsudgifter 0 0 0 0 Forsyningsvirksomheder i alt 1.555 1.555-651 -1.125 7 Budgetreserver 28.832 36.558 0 0 Resultat i alt (overskud) 49.786 61.929-67.845-23.239 Negative beløb angiver indtægter. Positive beløb angiver udgifter. 15 Årsberetning 2014

Finansieringsoversigt Finansieringsoversigt Note (i 1000 kr.) Korrigeret Regnskab Ændringer i likvide aktiver 8 Årets resultat -49.786-61.929 67.845 Afdrag på lån -14.775-17.875-17.772 Optagelse af lån 11.138 0 0 Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender 33.727 33.517-2.192 Kursregulering af obligationer og investeringsbeviser 4.131 Ændringer i likvide aktiver i alt -19.696-46.287 52.012 Likvide aktiver primo 136.830 Likvide aktiver ultimo 188.842 16 Årsberetning 2014

Balance Balance Note Aktiver (1.000 kr.) 1. jan. 2014 31. dec. 2014 Note Passiver (1.000 kr.) 1. jan. 2014 31. dec. 2014 9 Materielle anlægsaktiver 16 Egenkapital Grunde og bygninger 601.377 568.885 Takstfinansierede aktiver 19.774 19.018 Selvejende institutioners Tekniske anlæg 19.973 17.351 aktiver 26.652 24.505 Inventar 4.727 5.628 Skattefinansierede aktiver 699.888 637.276 Anlæg under opførelse 26.365 42.248 16A Finansiel egenkapital 315.928 406.325 Materielle anlægsaktiver i alt 652.442 634.112 Egenkapital i alt 1.062.242 1.087.125 10 Immaterielle anlægsaktiver 3.513 2.635 17 Hensatte forpligtelser 220.375 215.687 11 12 Finansielle anlægsaktiver Langfristet gæld Langfristede tilgodehavender 825.821 833.699 18 Langfristet gæld vedr. lån 272.397 254.567 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Gæld vedrørende leasede -12.824-12.196 19 aktiver 3.952 9.694 Finansielle anlægsaktiver i alt 812.996 821.504 Langfristet gæld i alt 276.350 264.261 Anlægsaktiver i alt 1.468.952 1.458.251 Kortfristet gæld Nettogæld vedr. fonds, legater mv. 4.171 4.121 13 Omsætningsaktiver 20 Kortfristet gæld, i øvrigt 173.153 157.378 Grunde og bygninger til videresalg 90.359 44.053 Kortfristet gæld i alt 177.324 161.499 14 Kortfristede tilgodehavender 39.560 36.909 Værdipapirer, pantebreve 589 519 Omsætningsaktiver i alt 130.508 81.480 15 Likvide aktiver 136.830 188.842 Aktiver i alt 1.736.290 1.728.572 Passiver i alt 1.736.290 1.728.572 Følgende beløb indgår ikke i balancen: Nordfyns Kommunes indskud i Landsbyggefonden og kommunale ældreboliger 52.958 53.434 21 Nordfyns Kommunes garantiforpligtelser for lån, optaget af andre 724.109 786.526 Nordfyns kommunes lejeforpligtelser 2.134 1.138 Detaljeret oversigt over kommunens forpligtelser fremgår af bilagshæftet til årsregnskabet. 17 Årsberetning 2014

Noter til regnskabsopgørelse og balance Noter til regnskabsopgørelse og balance Note ( i 1.000 kr.) Korrigeret Regnskab 1 Skatter Kommunal indkomstskat -1.079.688-1.079.808-1.079.808 Selskabsskatter -8.354-8.354-8.354 Dødsboskat mv. -117-277 -278 Grundskyld -105.858-105.158-105.130 Dækningsafgift -359-359 -213 I alt -1.194.376-1.193.956-1.193.783 2 Generelle tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud -495.264-497.088-497.088 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 14.520 14.520 14.520 Kommunale bidrag til regionerne 3.635 3.635 3.636 Særlige tilskud -113.790-109.116-109.116 Momsudligning - tilbagebet. og reguleringer 0 0-267 I alt -590.899-588.049-588.315 3 Driftsudgifter Driftsudgifterne er nærmere specificeret i sektorbeskrivelserne for de enkelte udvalg. 4 Renter Under renter konteres ligeledes afkast af værdipapirer, kurstab/-gevinster samt garantiprovision. Forskellen mellem korrigeret og regnskab skyldes dels færre renteudgifter af lån end forventet pga. lave renter og dels større renteindtægter af obligationer mv. pga. godt afkast. 5 Anlægsudgifter Anlægsudgifterne er nærmere specificeret i oversigterne over igangværende og afsluttede anlægsopgaver, som findes i bilaget til årsregnskabet. ( i 1.000 kr.) 6 Jordforsyning Korrigeret Regnskab Udgifter til byggemodning og køb af jord 0 0 361 Indtægter fra salg af jord 0 0-2.327 I alt 0 0-1.966 18 Årsberetning 2014

Noter til regnskabsopgørelse og balance Note ( i 1.000 kr.) Korrigeret Regnskab 7 Budgetreserver Økonomiudvalget 5.000 2.835 0 Arbejdsmarkedsudvalget 0 21.186 0 Børne- og Ungeudvalget 0 7.042 0 Social- og Sundhedsudvalget 1.825 4.369 0 Teknik- og Miljøudvalget 0 1.126 0 Forventede overførsler 22.007 0 0 I alt reserver 28.832 36.558 0 Budgetreserverne anvendes udelukkende til regulering af beløbene. Yderligere forklaring til bevægelserne på reserverne findes på side 7 under de generelle regnskabsbemærkninger. 8 Kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender Posten vedrører ændringer i kommunens tilgodehavender og kortfristede gæld, herunder mellemregninger mellem årene. Afvigelsen mellem og regnskab skyldes primært ændringer i mellemregninger mellem årene, de såkaldte periodeafgrænsningsposter. 9 Materielle anlægsaktiver (i mio. kr.) Grunde og bygninger Tekniske anlæg, mv. Inventar mv. Materielle anlæg under opførelse Kostpris 1. jan. 2014 1.003,7 50,0 44,4 26,3 1.124,4 Tilgang 0,0 1,0 1,3 31,3 33,6 Afgang -7,8-3,2-34,7-1,5-47,2 Overført 11,4 0,7 1,9-13,9 0,1 Kostpris 31. dec. 2014 1.007,3 48,5 12,9 42,2 1.110,9 Afskrivninger 1. jan. 2014-402,4-30,0-39,6 0,0-472,0 Årets afskrivninger -39,9-4,3-2,3 0,0-46,5 Af- og nedskrivning afhændede aktiver 3,9 3,2 34,6 0,0 41,7 Ned- og afskrivninger 31. dec. 2014-438,4-31,1-7,3 0,0-476,8 Total Regnskabsmæssig værdi 31. dec. 14 568,9 17,4 5,6 42,2 634,1 Heraf finansielt leasede aktiver 0,0 2,1 0,0 2,1 Heraf tilhørende selvej. institutioner 24,5 0,0 0,0 0,0 24,5 Afskrives over antal år 15-50 5-100 3-10 0 19 Årsberetning 2014

Noter til regnskabsopgørelse og balance 10 Immaterielle anlægsaktiver (i mio. kr.) Total Kostpris 1. jan. 2014 12,8 Tilgang 0,0 Afgang 0,0 Overført 0,0 Kostpris 31. dec. 2014 12,8 Afskrivninger 1. jan. 2014-9,3 Årets afskrivninger -0,9 Af- og nedskrivning afhændede aktiver 0,0 Ned- og afskrivninger 31. dec. 2014-10,2 Regnskabsmæssig værdi 31. dec. 14 2,6 11 Langfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender består af følgende poster: (i 1.000 kr.) Ejerandel 1. jan. 14 31. dec. 14 Indskud i selskaber mv. opgjort til indre værdi NGF Nature Energy 5,94 % 18.385 19.195 Tarco 0,05 % 21 22 Fjernvarme Fyn 2,92 % 51.530 50.827 FAKS 5,63 % 594 398 Geo Fyn 9,50 % 1.314 1.247 HCA Airport 13,43 % 3.480 3.254 Vandcenter Syd 11,00 % 701.360 721.647 Indskud i selskaber mv. opgjort til nominel værdi Udvikling Fyn 25 25 Nordfyn Erhverv 10 10 Film Fyn 0 210 Indskud i selskaber i alt 776.719 796.835 Andre tilgodehavender Udlån til beboerindskud 7.106 8.245 Udlån til ejendomsskat 8.420 8.819 Udlån til kloaktilslutning 809 846 Lån til boligindretning 2.612 2.217 Lån til handicapbiler 2.025 2.094 Tilbagebet. pligtig hjælp med statsrefusion 12.577 13.823 Andre langfristede udlån mv., bl.a. lån til selvej. haller 1.086 821 Deponerede beløb jf. lovgivning 14.468 0 Andre tilgodehavender i alt 49.103 36.865 I alt 825.821 833.699 20 Årsberetning 2014

Noter til regnskabsopgørelse og balance 12 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Udlægget kan specificeres således: (i 1.000 kr.) 1. jan. 14 31. dec. 14 Mellemværende med Vandcenter Syd vedr. spildevand -8.316-7.037 Opsparet drifts- og anlægsoverskud vedr. renovationsområdet -4.508-5.158 I alt -12.824-12.196 Beløbet er en gæld for kommunen. 13 Grunde og bygninger til videresalg Kommunalbestyrelsen har besluttet at regulere priserne på kommunens grunde til markedsværdi. Grundpriserne er i 2014 nedskrevet. Samtidig er der solgt netto 7 byggegrunde i 2014. 14 Kortfristede tilgodehavender 1) Kortfristede tilgodehavender består af følgende poster: (i 1.000 kr.) 1. jan. 14 31. dec. 14 Refusionstilgodehavender hos staten 2) 5.169 20.260 Tilgodehavender der opkræves via IT-systemer 1) 24.410 25.610 Forudbetalte omkostninger 2) 18.805 0 Forudbetalt statsrefusion -10.558-9.832 Mellemregninger vedr. foregående eller efterfølgende år 1.289 622 Tilgodehavender vedr. delingsaftalen 445 249 I alt 39.560 36.909 De samlede tilgodehavender, der opkræves via IT-systemer, udgør ultimo 2014 25,6 mio. kr. Heraf er de 15,9 mio. kr. overført til inddrivelse ved SKAT. 2) Fra 2014 er konteringspraksis ændret, så tilgodehavende vedr. momsrefusion er flyttet fra forudbetalte omkostninger til refusionstilgodehavender hos staten. 15 Likvide aktiver Kommunens likvide aktiver er øget fra 136,8 mio. kr. pr. 1. januar til 188,8 mio. kr. pr. 31. december 2014. I den likvide beholdning indgår imidlertid en række poster, som ikke tilhører kommunen. Derfor bør den faktiske likvide beholdning korrigeres. 21 Årsberetning 2014

Noter til regnskabsopgørelse og balance Den korrigerede likvide beholdning kan opgøres således: (i 1.000 kr.) 1. jan. 14 31. dec. 14 Den likvide beholdning udgør (faktisk beholdning) 136.830 188.842 I beholdningen indgår følgende beløb, som ikke er kommunens: Gæld til Vandcenter Syd -8.316-7.037 Gæld til renovationsområdet -4.508-5.158 Mellemværende med staten vedr. restrefusioner gl. år 5.169 20.260 Mellemværende med staten vedr. sociale refusioner for nyt år -10.558-9.832 Gæld til kirkerne -1.041-1.040 Nettogæld vedr. deposita, fonde mv. -4.171-4.121 Henlæggelser vedr. ældreboliger -9.858-10.269 I alt beløb som ikke er kommunens -33.283-17.198 Korrigeret likvid beholdning 103.547 171.644 Den korrigerede likviditet er således forbedret med ca. 68 mio. kr. i 2014. Kortfristet formue/gæld En anden måde at gøre kommunens korrigerede likviditet op på, er begrebet "kortfristet formue/gæld", hvor kommunens kortfristede tilgodehavender og gæld lægges til de likvide aktiver. Den kortfristede formue/gæld har ændret sig således: (i 1.000 kr.) 1. jan. 14 31. dec. 14 Den likvide beholdning udgør (faktisk beholdning) 136.830 188.842 Kortfristede tilgodehavender netto 39.560 36.909 Kortfristet gæld netto -177.324-161.499 Kortfristet formue/gæld -934 64.752 Ifølge denne opgørelse er likviditeten forbedret med ca. 65 mio. kr. Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2014 udgjort 280,5 mio. kr. mod 220,8 mio. kr. i 2013. ( i 1.000 kr.) Regnskab 16 Egenkapital 31. dec. 14 Saldo pr. 1. jan. 2014 1.062.242 Ændring i modposter til anlægsaktiver -65.515 Ændringer i finansiel egenkapital 90.398 Saldo pr. 31. dec. 2014 1.087.125 22 Årsberetning 2014

Noter til regnskabsopgørelse og balance Specifikation af finansiel egenkapital 16A Finansiel egenkapital 1. januar 2014 (i 1.000 kr.) 315.928 Årets skattefinansierede resultat, jf. regnskabsopgørelse 67.194 Kursreguleringer af obligationer mv. 4.132 Kursreguleringer af lån 62 Regulering af aktier til indre værdi mv. 19.906 Regulering af div. tilgodehavender og gældsposter 2.908 Ændring i leasingforpligtelser -5.742 Regulering af hensættelse til feriepenge -2.341 Regulering af henlæggelser vedr. ældreboliger -411 Regulering af hensættelser til pensionsforpligtelser 10.396 Regulering af hensættelser til arbejdsskader mv. -5.708 90.397 Saldo pr. 31. december 2014 406.325 17 Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser består af følgende poster: (i 1.000 kr.) 1. jan. 14 31. dec. 14 Tjenestemandspensioner 196.239 185.843 Arbejdsskader 21.882 27.582 Åremålsansatte 2.254 2.262 Hensatte forpligtelser i alt 220.375 215.687 18 Langfristet gæld vedr. lån (i 1.000 kr.) Gæld pr. 1/1-14 Gæld pr. 31/12-14 Kommune Kredit 125.284 115.819 Pengeinstitutter 3.132 0 I alt 128.416 115.819 Gæld vedrørende ældreboliger 143.981 138.748 Langfristet gæld vedr. lån i alt 272.397 254.567 Af den samlede gæld er 26,9 mio. kr. optaget i euro. Der er i 2014 ikke optaget nye lån. Der er afdraget for ca. 17,8 mio. kr. på eksisterende lån. 23 Årsberetning 2014

Noter til regnskabsopgørelse og balance Jf. den finansielle strategi er der indgået renteaftaler på en del af kommunens lån: Swap-aftaler Der er pr. 31. december 2014 indgået følgende swap-aftaler: Aftale Rente Rest Hovedstol Restgæld Markedsværdi løbetid DKK DKK i DKK Renteswap, fra variabel til fast rente 5,68 2,25 7.490 1.248 103 Renteswap, fra variabel til fast rente 4,20 8,25 20.000 14.783 2.358 Renteswap, fra variabel til fast rente 3,51 11,25 50.000 39.655 6.303 Renteswap, fra variabel til fast rente 4,99 13,00 7.643 5.229 1.411 Renteswap, fra variabel til fast rente 4,50 14,75 16.111 15.023 4.142 I alt 101.244 75.939 14.317 Alle swapaftaler er indgået med Danske Bank som modpart. Ovenstående restgæld og markedsværdier er opgjort ud fra valutakurserne pr. 31.12.2014. Jf. de kommunale regnskabsregler er markedsværdierne af renteswappene ikke bogført som en yderligere gæld, da de alene er renteaftaler. 19 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (i 1.000 kr.) Gæld pr. 1/1-14 Gæld pr. 31/12-14 Bådstativer i marinaen 2.008 1.859 Hjemmeplejebiler 1.543 1.322 Rådhusbiler 390 287 Kopimaskiner 12 120 Tablets til skolerne 0 6.106 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver i alt 3.952 9.694 Der er i 2014 indgået følgende nye leasingaftaler: Aktiv Beløb Løbetid 1 bil til hjælpemidler 262 5 år 1 bil til hjemmeplejen 112 5 år 4 kopimaskiner til Søndersøskolen 163 4 år Tablets til skolerne 6.659 5 år 20 Kortfristet gæld i øvrigt (i 1.000 kr.) Gæld pr. 1/1-14 Gæld pr. 31/12-14 Kortfristet gæld til staten 11.277 12.139 Mellemværende med kirkerne 1.041 1.040 Skyldige regninger 122.934 105.548 Henlæggelser vedr. kommunale ældreboliger 9.858 10.269 Diverse mellemregninger 28.043 28.381 Kortfristet gæld i alt 173.153 157.378 24 Årsberetning 2014

Noter til regnskabsopgørelse og balance 21 Garantiforpligtelser (i 1.000 kr.) Regnskab Regnskab 31. dec. 13 31. dec. 14 Garantier vedr. boligbyggeri og boligindskud 146.387 142.512 Hæftelse vedr. lån i HCA Airport 1.423 1.338 Garantier vedr. forsyningsselskaber 30.875 47.242 Garantier vedr. selvejende institutioner, foreninger mv. 6.082 21.636 Hæftelse vedr. Udbetaling Danmark (solidarisk) 539.341 573.798 Garantiforpligtelser i alt 724.109 786.526 Garantiforpligtelserne er specificeret i bilagshæftet til årsregnskabet. 25 Årsberetning 2014

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets opgaver Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Arbejdsmarkedsudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder virksomhedskontakt jobanvisning forsikrede ledige kontanthjælp aktiv beskæftigelsesindsats lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a) syge- og barselsdagpenge revalideringsforanstaltninger produktionsskoler integration danskuddannelse for voksne udlændinge LBR (Lokalt Beskæftigelses Råd) Kompetencecenter Nordfyn drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2014: Kim Johansen (A) - Formand Bent Soelberg (V) - Næstformand Brian Dybdahl Korsgaard (V) - Stedfortræder for Maria Smet Jensen Gert Rasmussen (A) Keld Haurholm Nielsen (Ø) 26 Årsberetning 2014

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Fordeling af udgifterne for 2014 på hovedområder Sammenligning af regnskab, og sidste års resultat 27 Årsberetning 2014

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Jobcentret Økonomisk oversigt Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 17. februar 2015 Beløb i 1.000 kr. Korr. R egnskab 2014 2015 Forbrugs % i ft. korr. Jobcenter 284.133 256.135 246.322 266.050 96,2 Projekter 0 0 33 0 0,0 Seniorjob 5.100 5.134 5.602 4.871 109,1 Produktionsskoler og EGU 7.386 4.923 4.712 5.488 95,7 Beskæftigelsesråd 0 0-9 0 0,0 Flexjob 22.570 23.177 23.207 24.034 100,1 Ledighedsydelse 14.099 12.352 12.291 12.914 99,5 Jobtræning 716 411 304 284 74,1 Beskæftigelsesordninger 2.078 2.171 2.464 2.606 113,5 Sygedagpenge 53.712 46.964 46.344 44.031 98,7 Kontanthjælp 35.328 32.863 32.657 32.922 99,4 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 24.974 21.874 21.418 23.110 97,9 Ressourceforløb 6.354 3.953 3.547 12.371 89,7 Uddannelsesordning for ledige 748 4.332 3.080 0 71,1 Dagpenge forsikrede ledige 74.518 65.574 59.175 67.606 90,2 Beskæftigelse forsikrede ledige 11.749 5.965 5.567 8.005 93,3 Integration 5.639 5.878 6.028 6.695 102,6 Revalidering 7.324 7.665 7.882 8.376 102,8 Servicejob -348-348 -275-305 79,0 Særlige stillinger 0 0 18 0 0,0 Driftsudgifter beskæftigelsesindsats 6.835 7.855 7.138 8.269 90,9 Mikrofleksjob 0 504 484 510 96,1 Ydelser - Udbetaling Danmark 127 50 28 0 55,7 Supplerende timer, forsikrede ledige 0 26 26 0 99,9 KompetenceCenter Nordfyn 5.223 4.812 4.600 4.261 95,6 Væsentlige begivenheder i 2014 Beskæftigelsesområdet har i 2014 været præget af stor omskiftelighed og reformer, der har stillet store krav til kvalitet, hastighed og timing i jobcentrets omstilling og implementering af nye regler og lovgivning. Jobcentrets kerneopgave er at medvirke til, at flest mulig ledige og sygemeldte borgere, vender hurtigst muligt tilbage til job og arbejdsmarkedet og bliver selvforsørgende. Det understøtter jobcentret gennem en tidlig, aktiv og især virksomhedsrettet indsats. Jobcentret vejleder også unge ledige til at påbegynde ordinær uddannelse. Desuden medvirker jobcentret til at modtage og integrere flygtninge på arbejdsmarkedet. Nordfyns Kommune har haft resultatmæssig fremgang på stort set alle områder i 2014. Det afspejler sig også i kommunens udgifter til beskæftigelsesindsatsen, der i 2014 er 38 mio. kr. lavere end de oprindeligt terede ca. 284 mio. kr. Fremgangen støttes dels af incitamenter og virkninger af de iværksatte reformer, dels af en moderat positiv udvikling i virksomhedernes efterspørgsel efter nye medarbejdere og dels af jobcentrets indsats. 28 Årsberetning 2014

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget I december 2014 var der 670 ledige i Nordfyns Kommune, svarende til en ledighed på 5,0 pct., hvilket er ca., 6 pct. lavere end i december 2013. I gennemsnit var ledigheden hver måned i 2014 ca. 150 fuldtidspersoner lavere end 2013, svarende til en gennemsnitlig månedlig reduktion på ca. 19 pct. Reduktionen har dog været mindre og faldende i 2. halvår 2014. Desuden er antallet af langtidsledige reduceret med ca. 25 pct. fra ca. 200 langtidsledige til ca. 150 fra december 2013 til december 2014. Beskæftigelsen er også øget. Antallet af lønmodtagere med bopæl i kommunen er øget med 0,5 pct. til ca. 10.300 fuldtidspersoner i august 2014 sammenlignet med samme måned i 2013. Omfanget af offentligt forsørgede er i løbet af 2014 reduceret med ca. 4 pct. til et niveau på i alt ca. 3.500 fuldtidspersoner. Niveauet er dog fortsat relativt højt, men altså faldende. Reduktionen medvirker til at øge arbejdsstyrken, hvilket øger potentialet for virksomhedernes efterspørgsel efter nye og flere medarbejdere, hvilket så øger beskæftigelsen, reducerer ledigheden og forbedrer kommunens økonomi. Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, og som jobcentret har arbejdet med at implementere, har sammen med arbejdsmarkedsudviklingen og beskæftigelsesindsatsen resulteret i en reduktion i antallet af kontanthjælpsmodtagere fra i alt ca. 690 personer til ca. 650 personer i løbet af 2014. Antallet af sygedagpengemodtagere er reduceret fra i gennemsnit ca. 424 i december 2013 til ca. 335 i december 2014, svarende til en reduktion på 21 pct. I samme periode er antallet af sager med en varighed over 52 uger reduceret med ca. 16 pct., fra et gennemsnit på ca. 73 i december 2013 til ca. 61 i december 2014. Jobcentret har implementeret første del af en Sygedagpengereform, der trådte i kraft 1. juli 2014. Anden del af samme reform er trådt i kraft 1. januar 2015. Kommunen og jobcentret har i 2014 modtaget 47 nye flygtninge, 9 familiesammenførte til flygtninge og 4 familiesammenførte til danske statsborgere. I december 2014 er nu i alt ca. 110 flygtninge og familiesammenførte omfattet af det 3 årige integrationsprogram. Udlændingestyrelsen havde oprindeligt udmeldt en kvote på 24 nye flygtninge til Nordfyns Kommune. Kvoten blev forhøjet 2 gange i løbet af 2014, især på grund af borgerkrigen i Syrien. Stigningen presser ressourcer, indsats og resultater på integrationsområdet i kommunen og i jobcentret. I forhold til kerneopgaven har jobcentret i 2014 arbejdet med bl.a. disse interne udviklingsprojekter: omorganiseret jobcentrets Kompetencecenter til en enhed, der samler indsatsen for jobparate ledige og virksomheder. Målet er at reducere de lediges varighed i offentlig forsørgelse og gøre vejen til job og selvforsørgelse kortere udviklet organisering, arbejdsgange, metoder, kompetencer og opfølgning omkring sygedagpengeindsatsen i samarbejde med eksternt konsulentfirma, så vi opnår, at færre sager bliver langvarige sammen med et konsulentfirma udviklet organisering, arbejdsgange, metoder, kompetencer og opfølgning omkring indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, bl.a. for at effektivisere sagernes vej til rehabiliteringsteam og videre derfra, så vi opnår flow i sagerne og øger mulighederne for at også disse ledige kommer tilbage til job, uddannelse og arbejdsmarkedet gennemført analyse af hele kontanthjælpsmålgruppen hos et analysefirma for at øge vores viden om delmålgrupper og om muligheder for at forbedre indsats og resultater på området. Bemærkninger til regnskab 2014 Udgifterne på Arbejdsmarkedsudvalgets område er totalt set ca. 38 mio. kr. mindre end oprindeligt teret. I forbindelse med de kvartalsvise opfølgninger er tet blevet reduceret med ca. 27 mio. kr., som er overført til udvalgets reserve. Af reserven er der i årets løb finansieret udgifter til tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud og lønudgifter i jobcentret for i alt 6 mio. kr. 29 Årsberetning 2014

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Det forventes, at der også i 2015 skal tilbagebetales beskæftigelsestilskud for 2014 ud over det beløb, som er afsat i tet. Der er følgende bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem regnskab og korrigeret : Seniorjob Merudgiften skyldes, at de gennemsnitlige udgifter til lønninger til ca. 36 helårspersoner i seniorjob i kommunale institutioner er højere end forventet. Produktionsskoler og EGU Mindreudgiften skyldes små afvigelser i antallet af forventede og realiserede årselever i 2013, der afregnes med produktionsskolerne i 2014. De 2 produktionsskoler i kommunen havde knap 60 årselever i 2013. Beskæftigelsesordninger Merforbruget skyldes lidt større udgifter end forventet til betaling af mentorer m.m. i virksomheder, der samarbejder med jobcentret om aktiv beskæftigelsesindsats til ledige, der har andre udfordringer end, at de mangler et job. Desuden har Arbejdsmarkedsudvalget i 2. halvår 2014 besluttet at indgå ny og forlænget aftale om samarbejde med 4 erhvervsskoler i Odense om minimum 10 løbende pladser til unge i Nordfyns kommune, hvor målet er, at de bliver opkvalificeret og afklaret til at påbegynde en erhvervsuddannelse. Sygedagpenge Regnskabet svarer til det korrigerede, og er lavere end det oprindelige. I december 2014 var der i gennemsnit 335 sygedagpengesager i alt, hvilket er 89 sager færre end i december 2013. Samtidig er antallet af langvarige sager over 52 uger, der finansieres fuldt ud af kommunen reduceret fra i gennemsnit 73 i december 2013 til 61 december 2014. Desuden indebærer Sygedagpengereformen, der er trådt i kraft i 2 tempi, dvs. 1. juli 2014 og 1. januar 2015, at flere sager tidligere i forløbet bliver revurderet og overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Kontanthjælp Regnskabet svarer til det korrigerede og er lavere end det oprindelige. Antallet af modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp er reduceret med netto ca. 40, dvs. fra i alt ca. 690 til ca. 650 i løbet af 2014. Fra 2008 til 2013 steg antallet af kontanthjælpsmodtagere med ca. 400 fuldtidspersoner. Reduktionen i 2014 skyldes, at flere kontanthjælpsmodtagere er i beskæftigelse og ordinær uddannelse, tilskyndet af lavere ydelser, uddannelsespålæg og aktive tilbud om at arbejde for forsørgelsen, jf. Kontanthjælpsreformen 1. januar 2014. Omvendt har der været en bruttotilgang til kontanthjælp fra især sygedagpengeforløb, flygtninge og indvandrere, efter den 3 årige integrationsperiode, nye unge kontanthjælpsmodtagere og fra ledige, der har opbrugt dagpengeretten og den særlige uddannelsesydelse samt den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Ressourceforløb Mindreforbruget skyldes, at færre kontanthjælpssager end forventet indstilles af jobcentret og anbefales til ressourceforløb af kommunens tværgående rehabiliteringsteam. De bliver i stedet anbefalet til fleksjob og evt. førtidspension. Medvirkende til mindreforbruget er også, at der ikke har været den forventede volumen i antallet af sygedagpengesager, der ved revurdering efter 22 uger overgår til ny ordning med jobafklaringsforløb, der indholdsmæssigt fastlægges i rehabiliteringsteam, jf. den del af Sygedagpengereformen, der trådte i kraft 1. juli 2014. 39 personer været i ressourceforløb i 2014, sammenlignet med14 personer i 2013. 30 Årsberetning 2014

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelsesordning for ledige Mindreforbruget skyldes, at færre forsikrede ledige overhovedet bliver ledige og at flere forsikrede ledige hurtigere kommer i job igen, hvis de bliver ledige. Færre opbruger så dagpengeretten og kommer ikke i målgruppen for den særlige uddannelsesordning. I 2014 har ca. 105 personer i kortere eller længere tid modtaget særlig uddannelsesydelse. Dagpenge forsikrede ledige Mindreforbruget skyldes, at færre forsikrede har været ledige i 2014. I alt 1.649 forsikrede personer har været ledige i kortere eller længere tid i 2014, sammenlignet med 2.049 personer i 2013. Det skyldes den moderat positive udvikling i virksomhedernes efterspørgsel efter nye medarbejdere. Desuden overgår en del forsikrede ledige til andre ydelser, herunder til særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, når de har opbrugt dagpengeretten. Beskæftigelse forsikrede ledige Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at færre end forventet har været ledige i 2014, hvilket indebærer at færre skulle have et aktivitetstilbud. Målgruppen for aktivitetstilbud er også reduceret på grund af den kortere dagpengeperiode, nu 2 år, der dog har kunnet følges op af særlig uddannelsesydelse og nu kan følges op af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Der etableres derfor fx færre jobtræningspladser med løntilskud for forsikrede ledige end forventet med den kortere dagpengeperiode. I stedet etableres ofte kortere perioder med virksomhedspraktik og aktive tilbud i den efterfølgende periode med midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Den mest markante ændring i brugen af aktive tilbud til målgruppen er, at antallet af tilbud om vejledning og opkvalificering er reduceret fra ca. 660 i 2013 til ca. 410 i 2014. Integration Merforbruget skyldes, at kommunen modtager flere nye flygtninge og familiesammenførte til flygtninge end forventet. Årsagen er, at Udlændingestyrelsen 2 gange i 2014 hævede landstallet for flygtninge, der skulle visiteres til modtagelse, boligplacering og integrationsindsats i kommunerne. var udmeldt en kvote på 24 flygtninge i 2014, der først blev sat op til 35 og siden øget til 48. Baggrunden er især borgerkrigen i Syrien. Modtagelsen af det større antal flygtninge øger på Arbejdsmarkedsudvalgets område udgifterne til danskundervisning og arbejdsmarkedsrettede tilbud, men øger også de grundtilskud, kommunen modtager fra staten. Men samlet set øges gruppen af flygtninge, omfattet af den 3 årige integrationsperiode, hvilket dels udfordrer den administrative håndtering af opgaven og dels den jobrettede integrationsindsats for det store antal flygtninge. Forventningerne til 2015 Set i relation til regnskab 2014, forventes der at være disse væsentlige og særlige økonomiske og indsatsmæssige fokusområder i 2015: Ny stor reform af beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige træder i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen griber ind i hele beskæftigelsesindsatsen, da den også indebærer en forventet omlægning af den statslige refusion til kommunerne. Implementeringen af reformen og finansieringsomlægningen bliver en udfordring for ledere, medarbejdere og politikere. Strategi og indsats i praksis skal omstilles til intentionerne i reformen og til de økonomiske udfordringer, der følger af finansieringsomlægningen Implementering af 2. halvdel af Sygedagpengereformen, der træder i kraft 1. januar 2015, som bl.a. skal sikre, at indsats og opfølgning sker tidligt i sygdomsforløbet, og at den virksomhedsrettede indsats styrkes Som led i Kontanthjælpsreformen pr. 1. januar 2014 fortsætter arbejdet med at skabe resultater i beskæftigelsesindsatsen for kontanthjælpsmodtagere. Herunder især i den store gruppe af kontanthjælpsmodtagere, der er aktivitets- og ikke jobparate, og i gruppen af unge uddannelseshjælpsmodtagere, der skal påbegynde uddannelse 31 Årsberetning 2014

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Implementering af en række nye it-systemer i beskæftigelsesindsatsen, der skal støtte, at de ledige selv kan booke samtaler i jobcentret og kan følge egen sag, uanset typen af forsørgelsesydelse. Desuden skal de nye systemer støtte samarbejdet på tværs, også uden for kommunen, og beskæftigelsesindsatsen for ledige Håndtering af ny stor stigning i antallet af flygtninge, kommunen skal modtage i 2015, dvs. oven i stigningen i 2014. Udlændingestyrelsen har udmeldt foreløbige beregnede kommunekvoter for 2015, hvor Nordfyns Kommunes kvote er 101 nye flygtninge, svarende til ca. dobbelt så mange, som vi modtog i 2014. 32 Årsberetning 2014

Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Sektorbeskrivelse for Erhvervs- Kulturog Fritidsudvalget Udvalgets opgaver Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling, planlægning og drift på erhvervs-, kultur- og turismeområderne, herunder folkeoplysning borgerservice og bibliotek fritid og idrætsanlæg m.v. museumsforhold teaterforhold øvrige kulturelle foranstaltninger erhverv og erhvervsfremme-/service turisme branding byudvikling landdistrikter Venskabsbyrelationer drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2014: Kurt Christensen (V) - Formand Pia Longet (A) - Næstformand Jørgen Meier Sørensen (V) Freddy Andersen (V) Lasse Haugaard (A) 33 Årsberetning 2014

Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Fordeling af udgifterne for 2014 på hovedområder Sammenligning af regnskab, og sidste års resultat 34 Årsberetning 2014

Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Erhverv Økonomisk oversigt Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 17. februar 2015 Beløb i 1.000 kr. Korr. R egnskab 2014 2015 Forbrugs % i ft. korr. Erhverv 7.480 7.179 6.640 11.034 92,5 Erhvervsfremme og Turisme 5.023 5.023 4.871 7.091 97,0 Udvikling 1.138 787 522 1.041 66,4 Branding 403 453 330 1.450 72,8 K-ant 916 916 916 1.453 100,0 Væsentlige begivenheder i 2014 Nordfyns Kommune har i samarbejde med Nordfyns Erhverv oprettet Task Force Erhverv. Formålet med Task Force Erhverv er, at virksomhederne har én indgang til kommunen. På den måde får virksomhederne en mere smidig og enkel sagsbehandling i kommunen, hvor vi har fokus på at finde gode løsninger til gavn for erhvervslivet og for Nordfyn i det hele taget. Task Force Erhverv går aktivt ud til byfester og andre større arrangementer med henblik på at udbrede budskabet om kommunens erhvervsvenlige aktiviteter. Task Force Erhverv har ikke noget egentligt, men har for få midler af tet under Branding formået at skabe et godt fundament for de fortsatte aktiviteter med at tiltrække nye virksomheder og borgere til kommunen. Den hidtidige brandingstrategi er blevet evalueret og analyseret, og på den baggrund er der udarbejdet en ny brandingstrategi, herunder en handleplan og for brandingindsatsen. Handleplanen er klar til eksekvering, såfremt den godkendes af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 3. februar. Nordfyns Kommune lancerede app en Nordfynske Oplevelser De lokale viser vej, som en del af indsatsen K-ANT (KulturArv, Natur og Turisme). K-ANT resulterede også i udarbejdelse af såvel en Friluftsstrategi og handleplan, som en turismestrategi (begge strategier forventes godkendt i februar 2015). I forlængelse af K-ANT fik Nordfyns Kommune også en Kløversti ved Bogense, og sin første naturvejleder ansat. Naturvejlederen har allerede gjort kommunens indsats omkring natur- og friluftsliv synlig for borgere og turister. Indvielse af restaureringsprojekt i Glavendruplunden blev en velbesøgt event med vikinger, boder m.m. Kommunal medvirken som del af K-ANT indsatsen. Gyldensteen Strand med tilhørende skolestue blev indviet. Besøgstallet i 2014 vurderes til lidt over 60.000 personer. TV2 på Tour kom til Bogense. Det gav god PR for byen og Nordfyns Kommune som helhed. Golfturneringen ECCO Tour blev afviklet på H.C. Andersen Golf, hvor kommunen deltog med en indsats målrettet bosætning og erhvervsudvikling. Det er blevet opsat blå Flag ved Fuglsang. Indvielse af Søndersø Bypark og Hasmark Strandoase har også været en del af brandingindsatsen. 35 Årsberetning 2014

Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Bemærkninger til regnskab 2014 Der er ingen væsentlige afvigelser mellem korrigeret og regnskab. Forventningerne til 2015 Af særlige fokusområder i 2015 kan nævnes, at kommunalbestyrelsen har afsat 2 mio. kr. ekstra til en markant øget indsats omkring erhverv, turisme og event. For at skabe nytænkning og fornyelse indenfor Erhverv, Turisme og Event tilrettelægges en samlet organisation for at sikre en optimal udnyttelse af ressourcer og synergier. Den nye organisering forventes at bidrage til at fastholde og udbygge den flotte placering som Fynsk højdespringer i DI s analyse 2013 og den efterfølgende forbedring med endnu tre pladser frem i 2014 skabe markante og synlige resultater med afsæt i bosætnings, - vækst-, turisme- og friluftsstrategierne. skabe en markant brandingindsats, med afsæt i en nye brandingstrategi og handleplan holde fokus på kulturarv og friluftsliv, som en del af K-ANT. Udarbejdelse af kulturarvsstrategi. I forbindelse med oprettelse af den nye organisation virksomhedsoverdrages 2 medarbejdere fra Plan og Kultur. I forbindelse hermed skal Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget have fokus på de fremtidige snitflader mellem den nye organisation og kommunen, idet der, i forbindelse med udmøntning af 2015 vil være flere arrangementer, der forudsætter et tæt samarbejde mellem de to aktører. 36 Årsberetning 2014

Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Økonomisk oversigt Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 17. februar 2015 Beløb i 1.000 kr. Korr. R egnskab 2014 2015 Forbrugs % i ft. korr. Kultur 3.132 3.132 2.986 3.399 95,3 Museer 742 742 718 754 96,9 Andre kulturelle opgaver 2.390 2.390 2.268 2.645 94,9 Væsentlige begivenheder i 2014 Nordfyns Kommunes første kultur- og fritidspolitik Kulturregion Fyn- arrangementer med bl.a. Klokkespil, kunst og digte, og kulturboxe i Søndersø og Otterup. Børn fra 7. klasse på Særslev-Hårslevskolen vandt 3. pladsen i Kulturregion Fyns filmkonkurrence Edit 24 for skolebørn. Også de voksne fik glæde af Kulturregions Fyns filmindsats Fyn er film med tre filmforedrag. Medlemskabet i Film Fyn har allerede bragt en del filmoptagelser til Nordfyn, bl.a. til serien 1864 og filmen Mænd og Høns. Bemærkninger til regnskab 2014 Der er ingen væsentlige afvigelser mellem korrigeret og regnskab. Forventningerne til 2015 Kultur- og Fritidspolitikken skal udmøntes og der skal skrives en handleplan, som bl. a. beskriver en indsats for at styrke samarbejdet mellem kulturelle institutioner, foreninger og skolerne, som en udløber af den nye skolereform. Der skal udarbejdes en Kulturarvsstrategi, som bl.a. tager stilling til videreudviklingen af museerne på Nordfyn. Der skal også udarbejdes kulturmiljøscreening og kulturarvsatlas. Der skal fortsat arbejdes med Film Fyn og kommende filmproduktioner. I april 2015 forventes Nordfyn Kommune at være ramme for filmpremieren på Lang Historie Kort. I juni 2015 lægger den Kgl. Ballet vejen forbi Dallund Slot på deres turne Sommerballetten. 37 Årsberetning 2014

Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Fritid Økonomisk oversigt Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 17. februar 2015 Beløb i 1.000 kr. Korr. R egnskab 2014 2015 Forbrugs % i ft. korr. Fritid 16.203 17.519 16.503 15.702 94,2 Stadion og idrætsanlæg 1.740 1.227 1.151 995 93,9 Idræts- og svømmehaller 6.268 7.117 7.206 5.608 101,3 Fritidsområdet 701 925 390 709 42,2 Folkeoplysning 7.494 8.250 7.755 8.391 94,0 Væsentlige begivenheder i 2014 Af væsentlige begivenheder i 2014 kan nævnes: Kommunal Påskønnelse Fjordens Dag Sportslørdag Fyens Stiftstidendes Etapemarathon Bemærkninger til regnskab 2014 På fritidsområdet er udgifterne totalt set ca. 1,0 mio. kr. lavere end korrigeret. Mindreudgifterne er fordelt ligeligt mellem fritidsområdet og folkeoplysningsområdet. Fritidsområdet: Mindreudgiften skyldes primært, at der i Kultur- og Fritidspuljen er forskellige tilskud som er bevilget, men som endnu ikke er udbetalt. Herunder tilskud på 300.000 kr. til forundersøgelse af Hasmark Festivalen. Folkeoplysningsområdet: Mindreudgiften skyldes primært, at beregningen af det endelige lokaletilskud for 2014, foretages i 2015. Forventningerne til 2015 Etablering af online lokalebookingsystem Halstrategi og masterplaner for haller Fjordens Dag 25 års jubilæum 38 Årsberetning 2014

Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Bibliotek og Borgerservice Økonomisk oversigt Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 17. februar 2015 Beløb i 1.000 kr. Korr. R egnskab 2014 2015 Nordfyns Biblioteker omfatter 3 lokalbiblioteker i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø. Forbrugs % i ft. korr. Bibliotek & Borgerservice 12.562 13.309 12.961 12.764 97,4 Bibliotek 10.701 11.029 11.031 10.776 100,0 Borgerservice 1.861 2.280 1.929 1.988 84,6 Alle 3 lokalbiblioteker har samme bibliotekssystem. Nordfyns Biblioteker samarbejder i driftsfællesskabet Fynbib med flere fynske kommuner og er en del af den nationale biblioteksdatabase: bibliotek.dk. Nordfyns Biblioteker er bidragyder til flere nationale it-portaler, eksempelvis Kunstportalen og Palles gavebod m.fl. Væsentlige begivenheder i 2014 I februar 2014 fik Bogense Bibliotek ny hovedindgang og blev som det sidste, gjort til et åbent bibliotek, dvs. borgerne har nu adgang til alle 3 biblioteker hver dag fra kl. 7-22. Såvel kommunens borgere som andre brugere kan frit låne på alle tre lokalbiblioteker. Nordfyns Biblioteker er elektronisk tilgængelig 24 timer i døgnet for reservering, fornyelse, bestilling og check af lånerstatus. Bibliotek og Borgerservice afholdt i 2014 en række kulturelle børne- og voksenarrangementer. Bibliotek og Borgerservice indgår i samarbejdet om udgivelsen af Kulturposten, der uddeles til alle husstande i Nordfyns Kommune. Bibliotek og Borgerservice har også afholdt diverse IT / digitale cafeer, især med henblik på oprettelse og fritagelse af digital post for borgerne. Nordfyns Kommune opnåede det nationale mål om at mindst 80% af borgerne skulle over på digital post pr. 1. november 2014. I maj / juni 2014 foretog KL konsulenterne en tilfredshedsundersøgelse blandt de brugere, der anvendte borgerservice. Resultatet viste, at brugerne var meget tilfredse med den service, som Borgerservice yder. Resultatet mundede ud i 12 anbefalinger, som der arbejdes videre med i 2015 og 2016. Nordfyns Kommune blev af DB Syd kåret til Årets Bibliotekskommune 2014 i Region Syddanmark. Forventningerne til 2015 I januar 2015 er ansat en projekt- og eventmager med henblik på at udvide bibliotekets borgerrettede aktiviteter. Nordfyns Kommunes folkebiblioteker og skolebiblioteker tilsluttede sig i efteråret 2012 Fælles kommunalt bibliotekssystem via KomBit. I løbet af 2015 vil der pågå en del forberedelser til implementering af systemet som både folke- og skolebibliotek forventer at overgå til i 2016. 39 Årsberetning 2014

Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Udvalgets opgaver Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Børne- og Ungeudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende folkeskolen ungdomsskolen samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område fritidsforanstaltninger for børn og unge (f.eks. svømmeundervisning) musikskolen dagpleje og daginstitutioner for børn pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge individuelle foranstaltninger vedrørende børn og unge (for personer til og med 23 år) (Lov om social service 36 og 52) sundhedsplejen forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (for personer til og med 23 år) institutioner og foranstaltninger for børn og unge med handicap SSP ungdommens uddannelsesvejledning (UUO) den kommunale tandpleje Nordfyns Børne- og familiecenter drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2014: Jens Otto Dalhøj (I) - Formand Jane Yndgaard (O) - Næstformand Lars Bjørnsbo (V) Anette Lykke Jensen (A) Anne-Lise Sievers (F) - Stedfortræder for Steen Brydegaard (F) Dorte Schmidt (N) Brian Dybdahl Korsgaard (V) - Stedfortræder for Maria Smet Jensen (V) 40 Årsberetning 2014

Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Fordeling af udgifterne for 2014 på hovedområder Sammenligning af regnskab, og sidste års resultat 41 Årsberetning 2014