SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.



Relaterede dokumenter
SKIVEKOMMUNE Budget Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget Arbejdsmarkedsudvalget

9.1 Overførselsudgifter

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Aktivering og beskæftigelse side 1

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

9. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetoplysninger drift Bår

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Arbejdsmarkedsudvalget

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Budget Udvalget for Job og Arbejdsmarked

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

1 of 7. Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budget Budgetoplæg (i mio.kr.)

BUDGETOPFØLGNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET - JOBCENTER - ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD - AKTIVERINGSPROJEKTER BUDGETOPFØLGNING

19. Arbejdsmarkedspolitik

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Social sikring side 1

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Social- og arbejdsmarked

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Mål og Midler Beskæftigelsesudvalget

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning /

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Arbejdsmarkedsområdet

NOTAT: Konjunkturvurdering

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Beskæftigelsesudvalget

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.

Udvalget for Arbejdsmarkedet

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Beskæftigelsesudvalget

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Arbejdsmarkedsudvalget

Vækstudvalget/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Vækstudvalget/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger -1.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Transkript:

10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93

94

10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.682.200 I -5.839.300 Tilbud til udlændinge U 17.023.500 I -16.791.000 Førtidspensioner og personlige tillæg U 240.344.500 I -8.401.300 Sygedagpenge U 116.025.000 I -40.018.700 Kontanthjælp passive og aktive U 130.659.200 I -55.218.300 Boligsikring og boligydelse U 34.217.700 Dagpenge forsikrede ledige U 94.903.100 Uddannelsesydelse til forsikrede ledige U 5.050.000 I -2.525.000 Resourceforløb U 20.000.000 I -10.000.000 Revalidering U 20.045.000 I -11.044.900 Fleksjob og ledighedsydelse U 131.877.000 I -71.759.700 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 112.143.200 I -56.255.000 Øvrige sociale forhold U 4.894.900 I -2.423.600 Begravelseshjælp og befordring (sundhed) U 1.802.200 LBR (kto 6.51) U 800.000 Drift af jobcntre (kto 6.53) U 27.468.800 GRAND TOTAL U 974.917.900 I -280.394.800 95

Forventet antal helårspersoner på overførselsudgifter Budgetforudsætninger (helårspersoner) 2014 2013 Førtidspensionister Sager med 50 % refusion tilkendt før. 1. jan. 99 336 351 Sager med 35 % refusion 1. jan. 99 til 1. jan. 03 525 539 Sager med 35 % refusion efter 1. jan. 03 1516 2377 1416 2306 Kontanthjælp ikke-aktiverede Forsørgere 157 51 Ikke-forsørgere 68 26 Unge udeboende 34 11 Unge hjemmeboende 12 3 Unge hjemmeboende med uddannelsespålæg Over 60 år Forrevalidenter 100 20 9 400 100 Kontanthjælp aktiverede Forsørgere 284 321 Ikke-forsørgere 82 217 Unge udeboende 43 144 Unge med uddannelsespålæg 25 434 41 723 Revalidering Revalidenter 90 118 Introduktionsydelse Forsørgere 26 26 Ikke-forsørgere 8 8 Unge udeboende 6 40 6 40 Løntilskud (LAB). kap. 12) 17 17 Sygedagpenge Over 52 uger, ingen refusion 100 101 9 52 uger 50 % refusion 180 180 9 52 uger 30 % refusion 190 470 180 461 Fleksjob 1/3 del tilskud 2 2 1/2 del tilskud 151 151 2/3 del tilskud 463 616 463 616 Skånejobs 137 137 Ledighedsydelse 135 194 Dagpengemodtagere forsikrede ledige 796 1190 9 96

Opgaver og målsætninger: Området omfatter overførselsudgifter såsom kontanthjælp, dagpenge til forsikrede ledige, integrationsydelse, revalideringsydelse, tilskud til fleksjob og job med løntilskud, sygedagpenge og førtidspension. Endvidere omfatter området personlige tillæg til pensionister, enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere, ungdommens uddannelsesvejledning, ungdomsuddannelser samt beskæftigelses- og virksomhedsordninger. Rammerne for og prioriteringen af de opgaver, der løses på arbejdsmarkedsområdet, fastsættes hvert år i Skive kommunes Beskæftigelsesplan. På nuværende tidspunkt er planen for 2014 endnu ikke endeligt politisk godkendt, men det er sikkert, at der vil være fokus på at nedbringe antallet af alle overførselsindkomsttyper i forhold til 2012. Det betyder, at andelen af unge på overførselsindkomst overgår til ordinær uddannelse skal fastholdes tilgangen af personer på førtidspension reduceres antallet af langtidsledige skal reduceres andelen af arbejdssteder i kommunen, som har personer i tilbud (virksomhedspraktik eller løntilskud) skal øges antallet af sygedagpengemodtagere skal reduceres, herunder også de længerevarende forløb over 52 uger antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal reduceres antallet af ledighedsydelsesmodtagere skal reduceres antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal reduceres Sammenhæng mellem målsætninger og budget 2014 Ovenstående målsætninger på arbejdsmarkedsområdet har naturligvis indflydelse på det budget for 201,4 der fremgår efterfølgende. Det er dog væsentligt at understrege, at der ud fra et forsigtighedsprincip, bevidst er arbejdet med budgetforudsætninger, der generelt er mindre optimistisk end målsætningerne. Stigningen i overførselsindkomsterne i perioden 2014-17 på 14 mio. kr. er svarende til stigningen i bloktilskuddet i samme periode. 3.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Skive 7.121.800 Ungdommens Uddannelsesvejledning er organisatorisk placeret i Arbejdsmarkedsafdelingen. UU varetager vejledningsopgaven for alle folkeskoler og friskoler i kommunen, samt for alle unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført uddannelse. UU er tovholder i en tværfaglig, koordineret ungeindsats, som også omfatter alle lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner. Indsatsen skal bidrage til at begrænse omvalg og frafald fra ungdomsuddannelser og begrænse antallet af unge på kontanthjælp. UU har hovedansvaret for de 15-17 årige. De unge skal have og følge en uddannelsesplan, og kommunen (UU) skal tilbyde særlige forløb til dem, der ikke er uddannelsesparate efter grundskolen. Der blev til budgetår 2011 og 2012 tilført ressourcer til skærpende tiltag og vejledning i forbindelse med ungepakken 2. Der er fra 2013 tilført budgettet 1.350.000,- for at opretholde samme niveau som i 2012, hvilket også gør sig gældende i 2014. 97

UU varetager desuden de lovpligtige opgaver i forhold til ny tre-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 3.44 Ungdomsuddannelser (Produktionsskoler) 3.977.800 Kommunen betaler et grundtilskud til Skive Produktionshøjskole samt et beløb pr. elev over og under 18 år. Taksterne er fastlagt af Undervisningsministeriet. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal vurdere, om den unge er omfattet af målgruppen. Der forventes uændret aktivitetsniveau ift 2013, dvs. ca. 70 årselever på produktionsskoler. 4.90 Begravelseshjælp og befordring (sundhed) 1.802.100 I 2013 er der flyttet budget til begravelseshjælp og befordring til arbejdsmarkedsudvalget. Budget til dette er netto 1.802.154 kr. 5.58 Beskyttet beskæftigelse 842.900 Dækker udgifter til beskyttet beskæftigelse på Skive Bomi. Bomida er fra 2011 overgået til Idavang (Socialområdet) 5.60 Introduktionsprogram 202.400 Funktionen indeholder udgifter til integration, danskundervisning af flygtninge/arbejdskraftsindvandere m.v., modtageprogram og kompetenceafdækning. Endvidere tilskud vedr. udlændinge omfattet af integrationsloven. Udgifter til introduktionsprogram 3.683.700 Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister 4.605.400 Sprogcentret -311.200 Udgifter i alt 7.977.900 Der ydes tilskud inden for et rådighedsbeløb på ca. 80.000 kr. pr. år gange antallet af udlændinge der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Tilskud inden for rådighedsbeløbet: 40 personer x 80.000 kr. x 50 % refusion = 1.600.000 kr. Resultattilskud: Danskundervisning 6 pers. x 34.733 = 208.400 kr. Beskæftigelse 4 pers. x 45.700 = 182.800 kr. Grundtilskud: 65 pers. x 3.960 x 12 mdr. = 3.089.200 kr. Tilskud uledsagede børn: 4 pers. x 8.157 x 12 mdr. = 392.400 kr. Tilskud til danskundervisning for øvrige kursister: 50 % af 4.605.400 kr. = 2.302.700 kr. 5.61 Introduktionsydelse: 5.194.100 Der budgetteres med følgende antal personer: 40 26 gifte voksne 8 enlige voksne 6 unge udeboende 98

Introduktionsydelsen udbetales som kontanthjælp i forhold til tidligere, hvor den blev udbetalt som starthjælp. Budget i alt brutto 9.798.000 kr. samt 590.300 kr. til hjælp i særlige tilfælde. Statsrefusionen udgør 50 % = 5.194.200 kr. 5.65 Repatriering: 30.100 Der er budgetteret med 1 sag. 5.67 Personlige tillæg: 5.995.200 Udbetaling af varmetillæg sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra kommunens konto. Udgifterne til personlige tillæg budgetteres med følgende: Budget 2014 Tilskud til medicin 4.469.100 Tilskud til briller 322.800 Tilskud til fysioterapi m.v. 503.700 Tilskud til fodbehandling 549.800 Tilskud til tandlægebehandling 1.709.900 Andre personlige tillæg 209.600 Varmetillæg (netto) 2.112.800 9.877.700 Refusion på personlige tillæg udgør 50 % og budgetteres til i alt 3.882.500 kr. 5.68 Førtidspension med 50 % refusion 19.948.000 Omfatter udgifter til pensioner tilkendt før 1. jan. 1999. Udbetaling af førtidspension sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra kommunens konto. Der budgetteres med ca. 336 årspersoner: Mellemkommunale betalinger indtægt: 20.704.100 kr. -756.100 kr. Udgifterne falder i takt med at personerne overgår til folkepension eller evt. afgår ved døden. Budgettet er lagt ud fra aktuelt forbrug samt en forventet netto afgang på 1.000.000 kr. svarende til ca. 15 årspersoner. I overslagsårene er budgettet tilpasset niveauet på landsplan. 5.69 Førtidspension med 35 % refusion: 39.000.500 Omfatter førtidspensioner tilkendt i tiden 1.jan. 1999 1. jan. 2003. 99

Udbetaling af førtidspension sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra kommunens konto. Der budgetteres med ca. 525 årspersoner: Mellemkommunale betalinger indtægt: 40.059.100 kr. -1.058.600 kr. Udgifterne falder i takt med, at personerne overgår til folkepension eller evt. afgår ved døden. Der kan dog stadig komme merudgifter ved forhøjelser af pensioner. Udgifterne er budgetteret udfra det forventede forbrug i 2013 samt en tilpasning i forhold til nivaeuet på landsplan, hvilket også gør sig gældende for overslagsårene. 5.70 Førtidspension med 35 % refusion: 166.999.500 Førtidspensioner tilkendt efter 1. jan 2003. Udbetaling af førtidspension sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra kommunens konto. Der budgetteres med i alt brutto ca. 1516 årspersoner: Mellemkommunale betalinger udgift 165.617.400 kr. 1.382.100 kr. Fra budgetår 2014 regnes der med en årlig tilgang på 100 årspersoner. 5.71 Sygedagpenge 76.006.300 Sager med over 52 ugers varighed - Budget 2014: 21.055.300 kr. Antallet i 2014 forventes at ligge på 100 årspersoner. Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn: Budgetteres med 132.200 kr. Udbetaling af sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra kommunens konto. Sager med under 52 ugers varighed: Staten yder 100 % refusion af udgifter til dagpenge til og med uge 4. Fra 5 til 8 uger er der 50 % refusion af udgifterne. Fra og med uge 9 ydes der 50 % refusion, såfremt den sygemeldte deltager i virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller er delvis raskmeldt og kun 30 % refusion, hvis der er tale om passiv forsørgelse eller den sygemeldte deltager i andre aktive tilbud. Der budgetteres med i alt 360 årspersoner på sygedagpenge fra 9 52 uger. Dagpenge med 50 % refusion 5. 8. uge: Med udgangspunkt i det forventede forbrug i 2013 forventes antallet at blive 82 årspesoner Bruttoudgift 16.933.900 kr. Refusion 8.466.950 kr. Dagpenge med 50 % refusion aktiverede 9. 52. uge: 180 årspersoner Bruttoudgift 37.899.300 kr. Refusion 18.949.650 kr. Dagpenge med 30 % refusion passiv 9. - 52. uge: 100

190 årspersoner Bruttoudgift 40.004.300 kr. Refusion 12.001.800 kr Regresindtægter: Skønnet til 1.199.900 kr. Refusionsudgift 599.600 kr. 5.72 Sociale formål: 2.471.300 Der budgetteres i 2014 med kr. 2.422.500,- til enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere samt efterlevelseshjælp. I budgettet er indregnet 715.000,- kr. som følge af lovændringen for tilskud til tandbehandling.. Denne indeholder også budgettet for tinglysningsafgift på funktion.5.99 med budget på 48.800 kr. 5.73 Kontanthjælp - ikke aktiverede: 24.321.400 Der budgetteres med 302 personer. Der er 30 % refusion af udgifterne. IT-udgifter fordelt til driftsområder udgør 1.043.800 kr. Antallet af sager er fordelt således: Antal personer Gifte og forsørgere 80 13.541.300 Ej forsørgere 60 7.643.200 Unge med uddannelsespålæg 130 10.138.200 Over 60 år 20 2.115.300 Særlig støtte 221.700 302 33.659.700 Der budgetteres med tilbagebetalinger på 547.300 kr. Refusionen udgør 9.834.800 kr. Satser for udbetaling af kontanthjælp: Gifte og forsørgere Ej forsørgere Unge udeboende Unge hjemmeboende Ung hjemmeboende med uddanelsespålæg Over 60 år 169.266 kr. årligt 127.386 kr. årligt 82.097 kr. årligt 39.002 kr. årligt 72.000 kr. årligt 105.767 kr. årligt 5.75 Kontanthjælp, aktiverede: 45.925.400 101

Budgettet er beregnet udfra en forventet aktiveringsgrad på 55 %, og at størstedelsen af nye kontanthjælpsmodtagere forventes på aktiv kontanthjælp. Der budgetteres med 532 personer i 2014. Antallet af sager er fordelt således: Ej aktiverede Aktiverede Antal 30 % refusion 50 % refusion personer Gifte og forsørgere 77 284 361 61.100.300 Ej forsørgere 8 82 90 14.906.130 Unge udeboende 4 43 47 3.858.570 Unge med uddannelsespålæg 25 25 1.800.000 Kontanthjælp under forrevalidering 9 9 1.338.400 Særlig støtte 211.500 Godtgørelse jf. LAB-loven 2.352.500 Endvidere er der 17 personer i løntilskud efter LAB kap. 12. Refusionen udgør 39.642.000 kr. 98 434 532 85.567.400 Satser for udbetaling af kontanthjælp: Gifte og forsørgere Ej forsørgere Unge udeboende Unge hjemmeboende Ung hjemmeboende med uddanelsespålæg Kontanthjælp under forrevalidering forsørger Kontanthjælp under forrevalidering ung udeboende Kontanthjælp under forrevalidering ung hjemmeboende Over 60 år 169.266 kr. årligt 127.386 kr. årligt 82.097 kr. årligt 39.002 kr. årligt 72.000 kr. årligt 210.502 kr. årligt 82.097 kr. årligt 39.611 kr. årligt 105.767 kr. årligt 5.76 og 5.77 Boligstøtte 34.217.700 Udbetaling af boligydelse til pensionister og boligsikring sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra kommunens konto. Der budgetteres med en nettoudgift til boligydelse til pensionister på 22.466.700 kr. samt nettoudgifter på 11.751.000 kr. til boligsikring. 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige 94.903.100 KL skønner de kommunale nettoudgifter til de forsikrede ledige i 2014 til 12,634 mio. kr. Udgiftskønnet er baseret på et ledighedsskøn på 104.000 bruttoledige i 2014. Udgifterne modsvares på landsplan af beskæftigelsestilskuddet. Skive kommunes andel af beskæftigelsestilskuddet skønnes at være på 124,4 mio. kr., baseret på et ledighedsskøn på 1067 bruttoledige. 102

Derudover er budgettet reduceret med yderligere 6,0 mio. kr. på baggrund af tidligere regnskabsår samt budgetopfølgningen pr. 30.6.2013. Kommunen medfinasierer 50 % af dagpengeudgiften i aktive perioder og 70 % af dagpengeudgiften i passive perioder. IT-udgifter fordelt til driftsområder udgør 1.395.700 kr. 5.79 Uddannelsesydelse til forsikrede ledige 2.525.000 Med finansloven for 2013 er der indgået en aftale om en uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret i første halvår af 2013. Ordningen giver målgruppen ret til uddannelsesydelse på 80 % af den maksimale dagpengesats for personer, der har forsørgerpligt overfor børn, og 60 % af den maksimale dagpengesats for andre personer. KL`s skøn skønner at udgiften på landsplan vil udgøre 209,4 mio. kr. i 2014, og at Skive kommunes andel vil være 2,5 mio. kr. 5.80 Revalidering 9.000.100 Sygedagpengeafdelingen anvender i høj grad muligheden for at etablere revalideringsforløb for borgere i optræningsforløb på private og offentlige virksomheder. Der vil typisk være tale om sygedagpengemodtagere, som har modtaget dagpenge i over 52 uger, og hvor staten ikke yder refusion. I 2014 budgetteres med: 10 årspersoner under passiv revalidering (sygdom, barsel o.lign.) 30 % refusion 40 årspersoner på uddannelsesrevalidering 50 % refusion 40 årspersoner på virksomhedsrevalidering 65 % refusion 90 personer. Budget 20.045.000 kr. brutto. Refusionen udgør 11.044.900 kr. 5.81 Løntilskud til personer i fleks- og skånejobs 32.437.100 I 2014 budgetteres med følgende antal: 2 fleksjob med 1/3 tilskud 138 fleksjob med ½ tilskud 446 fleksjob med 2/3 tilskud 13 selvstændige med ½ tilskud 17 selvstændig med 2/3 tilskud 616 årspersoner. Budget 2014: Brutto 91.715.200 kr. Heraf budgetteres med 2.300.000 kr. til skånejob (114 pers) Refusion på skåne og fleksjob udgør 59.278.100 kr. 103

5.81 Ledighedsydelse 27.680.200 Ledighedsydelse: Lovændringer pr. 1.1.2011 hvorefter der ydes 50 % refusion af ledighedsydelse såfremt ledighedsmodtagerne aktiveres i virksomshedspraktik og 30 % refusion på ikke aktiverede i virksomhedspraktik. I 2013 er i gangsat et projekt, hvor der er oprettet 35 fleksjob på Bomi. Budgettet for disse 35 personer flyttes fra Ledighedsydelse uden refusion til Bomi, hvor projektet kører. Ledighedsydelse med 50 % refusion aktiverede: Der budgetters med 60 årspersoner bruttoudgift 11.549.800 kr. Ledighedsydelse under barsel og sygdom: Der budgetters med 7 årspersoner bruttoudgift 1.341.900 kr. Ledighedsydelse med 30 % refusion ej aktiverede: Der budgetteres med 73 årspersoner bruttoudgift 18.914.300 kr. Ledighedsydelse under ferie: Der budgetteres med 1.516.500 kr. (svarende til 9 årspersoner) Ledighedsydelse uden refusion: Der ydes kun statsrefusion på ledighedsydelse op til 18 måneder, hvorfor der budgetteres med 15 årspersoner udover 18 måneder i alt 6.664.400 kr. Refusion på ledighedsydelse udgør i 2014 12.306.700 kr. 5.82 Ressourceforløb 10.000.000 Som følge af reformen af førtidspension og fleksjob, forventes det, at ca. 20 årspersoner fra disse områder vil deltage i et tværfagligt ressourceforløb, udgiften til førtidspension er tilsvarende reduceret med 20 årspersoner. En omlægning på bl.a. kontanthjælpsområdet medfører ligeledes, at flere personer vil indgå i et ressourceforløb. 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 26.872.400 Alle aktiveringsudgifterne er fra 1. jan. 2011 samlet herunder. Der blev i budgetforliget vedtaget en besparelse på 5.000.000 kr. i driften på beskæftigelsesområdet, som udmøntes i større forventet indtægt på ressourceforløb. I budgetforliget tildeles 3.000.000 kr. til ændring i indsatsen på beskæftigelsesområdet. Dette beløb er tilført driften. Reglerne for refusion af driftudgifter er ændret og rådighedsloftet er sænket, hvilket medfører, at indtægten i form af refusion vil blive mindre. Dette er der taget højde for bl.a. gennem besparelser i Job og Kompetence. 104

Udgifter/indtægter fordeles sig således: Jobstart: Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere grup. 003 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere grup. 004 Sygedagpenge: Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender kongrup. 005 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender grup. 006 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere grup. 007 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere grup. 008 Øvrige driftsudgifter for ledighedsmodtagere grup. 009 Job og Kompetence Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere grup. 001 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere grup 002 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere grup. 004 Driftsudgifter til selvvalgt uddannelse grup 010 Øvrige driftsudgifter for Ledighedsydelse grup 009 Bomi aktivering Budget 2014 1.651.400 3.102.200 4.973.600 748.700 4.447.500 1.994.700 547.000 1.895.400 8.772.200 1.225.600 2.484.300 762.000 Øvrige driftsudgifter og fleksjobprojekt 2.970.000 Sekretariatet: Afsat til driftsudgifter (manglende refusion pga. ændring i rådighedsbeløb) inkl. Budgetforlig 3.000.000 kr. 6.766.000 Refusion af driftsudgifter til aktivering (2555 årspersoner) -15.513.200 Total 26.827.400 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 22.807.800 105

Budgettet omfatter udgifter til lønskud til personer i kommunalt, statsligt og privat løntilskud. På udgifter til løntilskud ydes der 50 % refusion. Den budgetterede udgift i 2014 er på 45.888.100 og refusionen udgør 25.839.600 Budgetbeløbet omfatter også nettoudgifter på 2.759.300 kr. til personlig assistance til handicappede i erhverv/efter-og videreuddannelse. 5.95 Arbejdsmarkedsforanstaltninger: 66.400 Beløbet dækker udgifter til forsikringer for forsikrede ledige i løntilskud i kommunale institutioner. 5.97 Seniorjob for personer over 55 år: 2.499.700 Lov om Seniorjob er et tilbud til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Fra 1. januar 2013 er dagpengeperioden halveret. Det betyder, at der vil være betydelig flere forsikrede ledige, der vil miste dagpengeretten. Dette øger antallet af personer, der er berettiget til et seniorjob. Endvidere er der som led i finanslovsaftalerne for 2013 gennemført en udvidelse af seniorjobordningen, som giver ret til seniorjob til personer, der er født i perioden fra 1. juli 1955 til og med 31. december 1957. Der budgetteres i 2014 med 2.499.700 kr. til seniorjob for personer over 55 år. 5.98 Beskæftigelsesordninger 3.686.900 Herunder afholdes udgifter til vejledning og opkvalificering af unge samt udgifter til mentorordninger og hjælpemidler m.v. I 2014 blev der indført loft på det beløb, der kan hjemtages i refusion, hvilket medfører en tilretning af budgettet på Jobstart og i Job og Kompetence, hvor mentorudgifter ikke længere er refusionsberretiget. Nettoudgifter fordeles som følger: Jobstart: Budget 2014 Mentorudgifter med 50 % refusion 1.817.500 Sygedagpenge: Skåne og fleksjob i eget regi 1.084.200 Mentorudgifter med 50 % refusion 746.000 Orlovsydelse grup 001 39.200 Total 3.686.900 6.51 Det lokale Beskæftigelsesråd 800.000 Der er afsat kr. 800.000 i budgettet til Det lokale Beskæftigelsesråd. 106

6.53 Drift af Jobcenter 27.468.800 Udgifter til drift af Jobcenter Skive er i 2013 flyttet organisatorisk fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget. IT-udgifter på driftsområder udgør 1.485.300 kr. Udgifterne fordeler sig som følger: Budget 2014 Jobstart: 8.771.600 Sygedagpenge: 10.911.900 Job og Kompetence/Aktiveringsteamet 2.536.900 Job og Kompetence/Jobhuset 2.240.700 Job og Kompetence/Task Force: 1.522.400 Total 25.983.500 107

108