Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser



Relaterede dokumenter
Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag til driftsudvidelser Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

Høringssvar fra HK Klubben til Budget 2014.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I SSU

13. Direktion og sekretariater

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Handicap- og psykiatriområdet Det specialiserede socialområde

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Regnskab Vedtaget budget Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

BUDGETSTYRELISTE , ADMINISTRATIV

Mødesagsfremstilling

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE , revideret

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

Uddannelse og pædagogik - Skoler

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015

25. marts I 1000 kr Rammestyret Indsatsstyret Udsatte børn og unge Specialundervisning Total 154.

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen (i 1000kr) Skole

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI

ØKONOMISK POLITIK

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID

Tværgående effektiviseringsforslag budget

Udvalget for Klima og Miljø

Budgetaftale 2016 og 2015 med henblik på drøftelse af budget 2017

Note 1 Økonomiudvalget

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Bilag 4. Sagsnr Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

Budgetopfølgning 2/2013

Notat. 1. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.:

Budget Anlægsbudget Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: kr.

Organisatorisk forankring og proces

Økonomicentret. 12. oktober Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG BEHANDLING

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den Aarhus Kommune

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

Udvalget for Ældre og Sundhed

Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne Webudgave. børn og unge

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetaftale Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

FOA Kampagne og Analyse. 9. december Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 31. maj 2011.

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner.

Beskrivelse af opgave, Budget

BØRN OG UNGE Økonomi og Administration Aarhus Kommune

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Omstilling og effektivisering

UDVALG FOR BØRN OG UNGE kr

Samlet for alle udvalg

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Overordnet mål for aftale

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

Budgetopfølgning pr. 30. april DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetproces Handlingskatalog:

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

Temamøde i byrådet. D. 25. august 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Transkript:

Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på konto 6. Konsekvensen er at genbesættelse af vakante stillinger udskydes og kompetenceudvikling udelades. Opgaver bortprioriteres eller krav til kvalitet ned-justeres. BOS og AMC har den største andel af konto 6 og bærer derfor den største del af besparelsen. I BOS udmøntes besparelsen blandt andet ved stillingsnedlæggelser i forbindelse med naturlig afgang. I AMC udmøntes besparelsen ved, at 5 medarbejdere afskediges. Der hvor BOS leverer service til borgerne eller organisationen, forventes der ikke serviceforringelser, men der kan blive tale om forlængede svartider i forhold til borgerne og om tættere prioritering og i visse tilfælde ringere service i forhold til de -5,0 opgaver, der løses for organisationen. I AMC forventes serviceforringelser. Reduktion af pulje til organisationsudvikling -1,8-1,8-1,8 Direktionen skal afklare, hvor der er mulighed for at finde budgetreduktioner indenfor -1,8 organisationsudvikling. Yderligere effektivisering - udmøntes på øvrige politikområder -3,0-6,0-6,0 Udmøntes ifm budget 2014 Nyt initiativ vedr. svage borgere 0,3 0,5 Udmøntes via projekt Nemt på Nettet (Borgerservice/ Bibliotek/ Aftenskoler og Frivillige). 2012 gennemført 43 kurser/introduktioner i Holbæk, Jyderup, Tølløse og Svinninge med samlet deltagerantal på 350 borgere. Afholdt 10 åbne IT-cafeer + lokal udstedelse af Nem-ID. Plan 2013 foreløbig: 2 nye kursus/ introduktionsrunder - incl. Nem-Id og IT-cafeer forår og efterår. Oprettelse af fællesoversigt/ kalender kommunale initiativer/aftenskole aktiviteter. Etablering samarbejde frivillige datastuer m.v. /projektet. Udover den afsatte ramme på 0,3 og 0,5 mio. tilføres projektet personale ressourcer fra Bibliotek og Borgerservice

Ændrede arbejdsgange, Borgerservice - yderlig gevinst -0,5-0,5-0,5 Budgetreduktionen er udmøntet som stillingsnedlæggelse i Borgerservice i forbindelse med -0,5 digitalisering, ny kanalstrategi og ændrede åbningstider. Digital post og fjernprint - yderligere gevinst -0,7-0,7-0,7 Ny fjernprint levarandør - Doc2mail - installeres nu, hvorefter en udrulning til flere afdelinger påbegyndes. Det forventes, at effektiviseringsgevinsterne - der i dette tilfælde er en -0,7 yderligere budgetreduktion på porto - fortsat vil holde. Talegenkendelse - automatisk indtastning af tale - yderligere gevinst -1,0-3,2-4,1 Systemet er implementeret og udrulningen starter i foråret 2013. Projektet er forsinket lidt og der er en vis skepsis på nogle af sagsområderne i forhold til at realisere de forudsatte -4,1 gevinster. En nærmere analyse overvejes. Udbud og konkurrenceudsættelse -2,0-2,0-2,0-2,0 Forventes gennemført som planlagt og konkretiseret i forbindelse med budgetrevision 2 Arbejdsskadeadministration -0,5 0,5 0,5 Pr. 1/1 2013 overgår den eksterne arbejdsskadeadministration fra Gjensidige til Organisationsservice/HR og Arbejdsmiljø. I praksis sker skiftet først fra ultimo 1. kvartal 2013, 0,5 da der er en indkøringsperiode af egen administration. Mindre brug af speciallægeerklæringer mv. -0,8-0,8-0,8-0,8 Iværksættelse er påbegyndt, og budgetreduktionen forventes nået succesivt i løbet af 2013. Investeringer i forbindelse med implementering af effektiviseringer 1,0 4,0 5,6 Omhandler de effektiviseringer, hvor der ikke er konkrete forslag. Administrationen 6,3 igangsætter en proces i løbet af 2013 til at finde effektiviseringer for 2014. Yderligere effektivisering - udmøntes på øvrige Omhandler de effektiviseringer, hvor der ikke er konkrete forslag. Administrationen politikområder -1,0-17,1-57,1-72,1 igangsætter en proces i løbet af 2013 til at finde effektiviseringer for 2014. Økonomiudvalget I alt -12,0-29,1-71,9-86,2

Udvalg for børn Politikområde 4 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Budgettet til folkeskoleområdet er ikke tidligere blevet reduceret, som følge af faldende børnetal, idet "gevinsten" ved det faldende børnetal er tillagt puljen til Fremtidens Folkeskole på det samlede fællesområde. Med budgetaftalen blev det aftalt, at når der frigøres budget, som følge af faldende børnetal, skal fællesområdet ikke tilskrives midler, som går ud over 20 Faldende børnetal -0,9-2,7-2,8-2,5 mio. kr. Forøgelse af udviklingspuljen til 20 mio. kr. 1,8 1,8 1,8 Beløbet er lagt i puljen til Fremtidens Folkeskole, så den nu udgør 20 mio. Der er lavet en 1,8 udviklingsplan, som bl.a. indeholder it-strategi og kompetenceudvikling. I alt skoler 0,9-0,9-1,0-0,7 Politikområde 5 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Styrket indsats 6,0 6,0 6,0 6,0 I alt almene dagtilbud 6,0 6,0 6,0 6,0 Kvalitetsmidlerne anvendes i 2013 til at sikre et ensartet økonomisk grundlag i de otte nye dagtilbudsdistrikter, primært ved udligning af merforbrug på området.i 2013 træffes på baggrund af strategi for Fremtidens dagtilbud beslutning om hvordan kvalitetsmidlerne i 2014 og fremadrettet anvendes til at understøtte et kvalitetsløft af området. Politikområde 6 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Reduktion i specialundervisning Beløbet er delt med 2,5 mio. kr. på specialundervisning og 2,5 mio. kr. på socialområdet. På specialundervisningsområdet forventes der ingen ændringer i serviceniveauet. Det gør der på anbringelsesområdet, hvor der fremover i højere grad arbejdes med forebyggende mv. -5,0-5,0-5,0-5,0 foranstaltninger frem for anbringelser.

Reduktion af anbringelser af unge -2,5-2,5-2,5 Alle sager om 16 og 17 årige der pt. er anbragt er gennemgået for at vurdere mulighederne for alternative mindre indgribende foranstaltninger. Både i denne aldersgruppe og i den yngre aldersgruppe 0-15 årige bliver der ændret serviceniveau. Fordi der fremover i højere grad arbejdes med forebyggende foranstaltniger frem for anbringelser. Eksempelvis er der -2,5 budgetlagt med en stigning til familiebehandling på 3 mio. kr. Harmonisering -15,0-30,0-30,0 I alt børn unge og familier med særlige behov -7,5-22,5-37,5-37,5 Udvalget for børn i alt -0,6-17,4-32,5-32,2

Udvalg for voksne Politikområde 7 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Styrket specialiseret sygepleje - akut pladser, borgerrettede sundhedsfremme initiativer, sikre opfølgning, effektmåling og evidens på sundhedsområdet og fremdrift og nye Styrket indsats 3,8 3,8 3,8 3,8 forløbsprogrammer i de aktive kronikerforløb I alt sundhed 3,8 3,8 3,8 3,8 Politikområde 8 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Som følge af budgetforliget for budget 2013 skal der udmøntes en varig besparelse på 2,0 mio. kr. Der er pt. udmøntet en besparelse på 1,2 mio. kr. Besparelsen er sket ved en sammenlægning af 2 hjemmeplejedistrikter, samt en sammenlægning af funktioner. Sammenlægningen af 2 hjemmeplejedistrikter har medført reduktion af en distriktslederstilling og dermed færre nærledere Sammenlægning af funktioner har medført en reduktion af to administrative stillinger Besparelse på administration og ledelse -2,0-2,0-2,0 Besparelsen på de sidste 0,8 mio. kr. er endnu ikke udmøntet og det vides derfor ikke om -2,0 besparelsen vil give serviceforringelser. I alt ældre -2,0-2,0-2,0-2,0

Politikområde 9 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelsen er en del af budgetforliget. Da vedtagelsen hæver ambitionsniveauet for den allerede besluttede effektivisering, kræves en særskilt implementeringsplan her for. Denne er endnu under udarbejdelse. For at sikre budgetoverholdelse foreslås budgetreduktionen for 2013 på 2,0 mio. flyttet til handicapbiler. Dermed vil færre borgere få bevilget eller genbevilget en handicapbil i 2013. Det følger tilgangen på det øvrige handicap- og Besparelse på midlertidige hjælpemiddelområde, hvor der bevilges efter princippet billigst mulige acceptable løsning. botilbud -2,0-4,0-4,0-4,0 Implementeringen trækker ud grundet mange projekter og initiativer på området, men at Effektivisering af pleje og støtte til budgetreduktionen forventes hentet hjem via den generelle styring af 85 budgettet. sindslidende -0,2-0,3-0,3-0,3 Reduceret anvendelse af botilbud -2,1-2,1-2,1-2,1 Udbud, depothjælpemidler -3,8-3,8-3,8-3,8 I alt voksenspecialområdet -8,1-10,2-10,2-10,2 Udvalget for voksne i alt -6,3-8,4-8,4-8,4 Der arbejdes i myndighedsafdelingerne med at anvende færre og billigere botilbud og på udfører-niveau med kompenserende tiltag. Der indgår ikke serviceforringelser i forslaget, men en omlægning fra botilbud til støtte i eget hjem, hvor det er muligt. Ex. AKUT-tilbud hvor man skal tage problemerne langt tidligere, så det ikke ender med en anbringelse i et botilbud. Der har været udbud på hjælpemidler og Holbæk kommune har indgået en samarbejdsaftale med Falck. Der har i 2012 været nogle opstartsudfordringer, men det skulle være løst ift. Zealand Care og Falck. Der er indarbejdet g nye processer og IT systemer. Der bevilget efter princippet billigst mulige acceptable løsning, og det forventes at budgetreduktionen kan hentes hjem.

Udvalg for klima og miljø Politikområde 10 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser I alt Miljø og planer 0,0 0,0 0,0 0,0 Politikområde 11 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Reduktion i vedligeholdelse -1,0-1,0-1,0-1,0 Rammen for vedligehold af kommunens bygninger reduceres i perioden som følge af, at der gennemføres et større program vedrørende renovering af kommunens skoler (anlæg). Opmærksomheden henledes på, at der på et tidspunkt skal fastlægges ajourførte budgetter for bygningsmassens løbende vedligehold. De energirenoverings-investeringer, som er udført i 2012, slår igennem som mindreforbrug på varme og el i 2013. De investeringer, som bliver udført i 2013-15, herunder opsætning af Gevinst ved yderligere solceller, slår igennem som mindreforbrug på varme og el i 2014-16 energirenovering -0,5-2,9-2,9-2,9 I alt ejendomme -1,5-3,9-3,9-3,9 Politikområde 12 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Rammen for vedligehold af skove reduceres med 0,1 mio. i forbindelse med hjemtagelse af Skove -0,1-0,1-0,1-0,1 opgaven fra ekstern leverandør. I alt kommunale veje og trafik -0,1-0,1-0,1-0,1 Udvalget for klima og miljø i alt -1,6-4,0-4,0-4,0

Udvalg for erhverv og beskæftigelse Politikområde 13 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Iværksættelse er påbegyndt, besparelsen forventes nået succesivt i løbet af 2013. Besparelsen Aktivering af kontanthjælpsmodtagere -2,0-3,0-3,0 betyder, at voksen kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 aktiveres mindre end tidligere. -3,0 På længere sigt betyder det flere personer på offentlig forsørgelse. Suspension af strafrefusion -3,0-3,0 0,0 0,0 Er vedtaget i forbindelse med FL 2013. Er implementeret. Mere effektiv indkøb af tilbud -0,7-1,4-2,1-2,8 Iværksættelse er påbegyndt, budgetreduktionen forventes nået succesivt i løbet af 2013. I alt beskæftigelse -5,7-7,4-5,1-5,8 Politikområde 14 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Det forøgede direkte tilskud fra Holbæk Kommune skal bidrage til at gøre det eksisterende Styrkelse af Symbiosecenter 0,1 0,1 0,1 0,0 symbioseprojekt i K3-regi landsdækkende. I alt Erhverv 0,1 0,1 0,1 0,0 Udvalget for erhverv og beskæftigelse -5,6-7,3-5,0-5,8

Udvalg for kultur og fritid Politikområde 15 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Frivillighed 1,0 1,0 1,0 1,0 I alt beskæftigelse 1,0 1,0 1,0 1,0 Der er tale om en ny bevilling (øget serviceniveau). Der bliver i 2013 oprettet et frivillighedscenter på Holbæk Kaserne med ansættelse af en centermedarbejder pr. 01/04-2013 ligesom der gennemføres tiltag til understøttelse er frivillighedsinitiativer. Udvalgetfor kultur og fritid 1,0 1,0 1,0 1,0